Постановление Правительства Курганской области от 07.12.2009 № 571

О внесении изменений в целевую Программу Курганской области "Приоритетный национальный проект "Здоровье" в Курганской области"

  
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                     от 7 декабря 2009 года N 571
                        О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
                 ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
             "ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ"
                         В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
       В  целях  приведения  целевой  Программы  Курганской   области"Приоритетный национальный проект "Здоровье" в Курганской  области"в  соответствие  с  действующим  законодательством,   ПравительствоКурганской областиПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1. Внести изменения в  целевую  Программу  Курганской  области"Приоритетный национальный проект "Здоровье" в Курганской области",изложив  ее  в  редакции  согласно    приложению    к    настоящемуПостановлению.
       2. Опубликовать настоящее Постановление в Курганской областнойобщественно-политической газете "Новый мир".
       3. Контроль за выполнением настоящего Постановления  возложитьна  заместителя  Губернатора  Курганской  области  по    социальнойполитике Калугину М.А.
       Губернатор
       Курганской области          О.А.БОГОМОЛОВ
                                                           Приложение
                                                      к Постановлению
                                     Правительства Курганской области
                                           от 7 декабря 2009 г. N 571
                                      "О внесении изменений в целевую
                                         Программу Курганской области
                                           "Приоритетный национальный
                                                  проект "Здоровье" в
                                                  Курганской области"
                           ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
             КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
                ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ" В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
                                Паспорт
                 целевой Программы Курганской области
             "Приоритетный национальный проект "Здоровье"
                         в Курганской области"Наименование       Целевая   Программа  Курганской  области  "Приоритетный
                     национальный  проект  "Здоровье"  в Курганской области"
                     (далее - Программа)Заказчик           Правительство Курганской областиИсполнитель-координатор        Главное управление здравоохранения Курганской областиРазработчик        Главное управление здравоохранения Курганской областиИсполнители        Главное  управление здравоохранения Курганской области,
                     учреждения   здравоохранения,   находящиеся  в  ведении
                     Курганской  области (далее - учреждения здравоохранения
                     Курганской  области) (по согласованию), органы местного
                     самоуправления   муниципальных  образований  Курганской
                     области  (по  согласованию),  муниципальные  учреждения
                     здравоохранения (по согласованию)Целевые            1. Обеспеченность  врачебными   кадрами  (на  10  тысячиндикаторы         населения).
                     2. Удельный вес  специалистов, имеющих квалификационную
                     категорию (%).
                     3. Удельный   вес   специалистов,   имеющих  сертификат
                     специалиста (%).
                     4. Смертность (на 1000 населения).
                     5. Количество доноров (на 1000 населения).
                     6. Объем заготовленной крови (литров в год).
                     7. Доля  населения,  ведущего  здоровый  образ  жизни и
                     участвующего в профилактических мероприятиях (%)Сроки и этапы      2009  -  2012 годы. Мероприятия реализуются весь периодреализации         действия ПрограммыПеречень           "Медицинские кадры",подпрограмм        "Интенсивные   технологии   в  деятельности  учреждений
                     здравоохранения Курганской области",
                     "Развитие службы крови",
                     "Обеспечение      устойчивой      работы     учреждений
                     здравоохранения     Курганской   области   в   условиях
                     чрезвычайных ситуаций",
                     "Формирование здорового образа жизни"Финансовое         Объем  финансирования  Программы  составляет  330 578,0обеспечение        тысяч  рублей за счет средств областного бюджета, в том
                     числе по годам:
                     2009 год - 55 691,0 тысяч рублей,
                     2010 год - 61 012,0 тысяч рублей,
                     2011 год - 103 632,0 тысяч рублей,
                     2012 год - 110 243,0 тысяч рублейОценка             1. Повышение  престижа, социального статуса и мотивацииожидаемой          работников системы здравоохранения.эффективности      2. Повышение      кадрового     обеспечения     системыреализации         здравоохранения:  увеличение  обеспеченности врачами доПрограммы          22,1 на 10 тысяч населения.
                     3. Увеличение   удельного  веса  специалистов,  имеющих
                     квалификационную категорию, до 65%.
                     4. Увеличение   удельного  веса  специалистов,  имеющих
                     сертификат специалиста, до 92%.
                     5. Повышение  доступности и качества специализированных
                     видов   медицинской   помощи,   внедрение   современных
                     медицинских   технологий   диагностики  и  лечения  при
                     оказании специализированных видов медицинской помощи.
                     6. Снижение   смертности   до   16,0  случаев  на  1000
                     населения.
                     7. Увеличение  количества  доноров  до 16,1 человека на
                     1000 населения.
                     8. Увеличение  объема  заготовленной  крови  до  14 500
                     литров в год.
                     9. Внедрение  современных  медицинских  технологий  при
                     заготовке, переработке и хранении донорской крови.
                     10. Обеспечение   безопасности  донорской  крови  и  ее
                     компонентов, снижение уровня осложнений при переливании
                     крови и ее компонентов в учреждениях здравоохранения на
                     территории Курганской области.
                     11. Удельный  вес учреждений здравоохранения Курганской
                     области,   допустивших   возникновение  чрезвычайных  и
                     террористических ситуаций (0%).
                     12. Уменьшение    ущерба   и   потерь   в   учреждениях
                     здравоохранения   Курганской   области   в   результате
                     недопущения чрезвычайных ситуаций до 0 рублей.
                     13. Увеличение  доли населения, ведущего здоровый образ
                     жизни  и  участвующего в профилактических мероприятиях,
                     до 37%
                  Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
                НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
       В соответствии  с  Перечнем  поручений  Президента  РоссийскойФедерации от 17 марта 2008  года  N  Пр-427  необходимо  продолжитьреализацию  мероприятий   приоритетного    национального    проекта"Здоровье", направленных на  дальнейшую  стабилизацию  и  улучшениемедико-демографической ситуации в  Российской  Федерации  в  рамкахцелевой Программы Курганской области.
       Демографическая    обстановка    в    Курганской       областихарактеризуется стабильной тенденцией роста  уровня  рождаемости  с2000  года,  снижением  показателя  смертности,  следствием    чегостановится сокращение размеров депопуляции.  Численность  населенияКурганской области на 1 января 2008 года составила 960410  человек,сократившись с 1 января 1995 года на 156 тысяч человек.
       Вместе с тем регистрируется положительная тенденция увеличениядоли лиц трудоспособного возраста с 56,2% в 1998 году  до  61,5%  в2008 году.
       Естественная убыль населения в 2008 году  приняла  минимальноезначение за 1998 - 2008 годы.  Ожидаемая средняя  продолжительностьжизни населения по Курганской области составляет  66,7  года  (67,5лет по Российской Федерации), в том числе мужчин 60,1 года (61,4 поРоссийской  Федерации),  женщин  73,6  года  (73,9  по   РоссийскойФедерации).
       За  последние  5  лет  тенденция  подъема  уровня  смертности,регистрируемого с 1999 года, сменилась тенденцией ее снижения.
       С 2004 по 2008 годы показатель смертности снизился на 10,4%, аабсолютное число умерших  -  на  13,9%.  Ежегодный  прирост  потерьнаселения Курганской области за счет смертности в среднем  за  этотпериод составляет 3,82 человека на каждую 1000 жителей.
       За  2008  год  Курганская  область  потеряла  15528   человек,показатель смертности составил 16,2 случая на 1000  жителей  (15,67случая в 2007 году).
       Ситуацию  со  смертностью  в  Курганской  области,  как  и   вРоссийской Федерации, определяет динамика умерших в  трудоспособномвозрасте.
       За последние 5 лет число  умерших  в  трудоспособном  возрастеснизилось на 21,2%, а удельный вес умерших в рабочих возрастах -  с33,1% до 30,8%.  Соответственно, удельный вес смертности пожилых заэто же время повысился с 65,2% до 67,7%.
       Смертность в  группе  трудоспособных  мужчин  в  2008  году  всравнении с 2007 годом уменьшилась - на 15,4%.
       Уровень смертности в  Курганской  области  определяют  болезнисистемы кровообращения - 46,4%, новообразования - 13,7%,  травмы  иотравления - 13,4%.
       С целью снижения смертности в угрожающих жизни  и  критическихсостояниях необходимо дальнейшее формирование условий для повышенияэффективности и качества оказания специализированных видов помощи влечебно-профилактических учреждениях Курганской области за счет:
       -  совершенствования  организации  специализированных    видовмедицинской  помощи,  анестезиолого-реанимационной  службы,  службыкрови;
       -  укрепления  материально-технической    базы,    обеспечениятехнологичным оборудованием;
       -  систематического  повышения  квалификации  кадров   системыздравоохранения;
       - внедрения современных методов диагностики и лечения;
       - снижения уровня общей смертности населения, в том  числе  засчет  снижения   осложнений    и    летальности    в    учрежденияхздравоохранения.
       Основной  проблемой  здравоохранения  в  Курганской    областиостается  низкая  обеспеченность  врачебными   кадрами    -    21,8специалиста на 10 тысяч населения в 2008 году (21,5 специалиста - в2007 году).
       В  результате  мероприятий  по  подготовке   квалифицированныхспециалистов  для  учреждений  здравоохранения,  по  привлечению  изакреплению специалистов в учреждениях здравоохранения в 2008  годув сравнении с 2007 годом:
       - выросла обеспеченность врачами с 21,5 до 21,8 специалиста на10 тысяч населения;
       - отмечен положительный баланс по движению врачей в Курганскойобласти: врачей прибыло на 16 специалистов больше, чем выбыло;
       - увеличился процент сертифицированных врачей  -  90,5%  (2007год - 89,8%);
       - увеличился  процент  сертифицированных  средних  медицинскихработников с 79,9% в 2007 году до 86,0% в 2008 году;
       -  увеличился  процент    выпускников    медицинских    вузов,обучающихся по целевому набору, прибывших на  работу  в  Курганскуюобласть, с 67,9% в 2007 году до 76,6% в 2008 году;
       - возросло количество интернов с 51 в 2007 - 2008 учебном годудо 64 - в 2008 - 2009 учебном году;
       - увеличилось число  специалистов,  окончивших  интернатуру  иприбывших на работу в сельскую местность, с 6 в 2007 году до  12  в2008 году.  Все они получили единовременное пособие  в  размере  50тысяч рублей.
       В  2008  году  продолжена  работа  по  довузовской  подготовкеабитуриентов.  Главным  управлением   здравоохранения    Курганскойобласти совместно  с  Главным  управлением  образования  Курганскойобласти курируется 8 медицинских классов. В 2008 году направлено наобучение в медицинские академии по целевому набору  -  159  человек(2007 год - 166), из них 53,3% - жители  сельской  местности  (2007год - 58,4%).  Сформирована заявка  на  подготовку  специалистов  вмедицинских вузах Уральского федерального округа в  рамках  целевойподготовки из числа жителей  Курганской  области  на  2009  -  2010учебный год в количестве 188 целевых мест.
       Сложившаяся  за  последние  годы  ситуация  требует    решенияпервоочередных проблем в системе здравоохранения.
       Программа соответствует  приоритетам  социально-экономическогоразвития  Курганской  области,  установленным  Законом   Курганскойобласти  от  10  ноября  2008   года    N    411    "О    Программесоциально-экономического развития Курганской области на 2009 год  исреднесрочную перспективу".
                  Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
       Целями Программы являются:
       - создание устойчиво развивающейся системы здравоохранения  натерритории Курганской области;
       -  укрепление  здоровья  каждого  человека,  поддержание   егодолголетней активной жизни, предоставление ему медицинской помощи вслучае утраты здоровья.
       Задачами Программы являются:
       - подготовка и  переподготовка  медицинских,  фармацевтическихработников, руководителей  органов  и  учреждений  здравоохранения,кадрового резерва;
       -  осуществление  выплаты  подъемного  пособия    медицинским,фармацевтическим работникам  после  окончания  ими  государственныхобразовательных учреждений высшего  профессионального  образования,поступающим  на  работу  в  учреждения  здравоохранения  Курганскойобласти или учреждения  здравоохранения  муниципальных  образованийКурганской области, расположенные в городах областного и  районногоподчинения,  поселках  городского  типа    районного    подчинения,сельсоветах, в  соответствии  с  условиями  заключенного  в  рамкахцелевой    контрактной    подготовки    специалистов    с    высшимпрофессиональным образованием контракта;
       -  совершенствование  системы   профессиональной    ориентациимолодежи;
       -  оснащение  современным  технологичным    оборудованием    испециализированным  автотранспортом   учреждений    здравоохраненияКурганской области;
       -  развитие  специализированных  видов  медицинской  помощи  вучреждениях здравоохранения Курганской области;
       -  модернизация  материально-технической    базы    учрежденийздравоохранения  Курганской  области,  осуществляющих    заготовку,переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови  иее компонентов;
       - обеспечение реализации мер, направленных на  спасение  жизнилюдей и защиту их здоровья,  а  также  устойчивое  функционированиесистемы  здравоохранения  Курганской  области   при    чрезвычайныхситуациях;
       -  организация  массовых    информационных    профилактическихмероприятий;
       -  информационное  обеспечение    населения    и    учрежденийздравоохранения по  вопросам  профилактики  заболеваний,  охраны  иукрепления здоровья населения;
       - формирование мотивации граждан к  ведению  здорового  образажизни и участию в профилактических мероприятиях.
       Реализация Программы рассчитана на 2009 - 2012 годы.
                Раздел III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
       Учитывая  необходимость  продолжения  реализации   мероприятийприоритетного национального  проекта  "Здоровье",  направленных  надальнейшую стабилизацию и улучшение медико-демографической ситуациив Российской Федерации, сроки реализации  Программы  рассчитаны  на2009 - 2012 годы.
       Снижение  или  повышение  эффективности  Программы    являетсяоснованием для уменьшения или увеличения  в  установленном  порядкесредств областного бюджета, выделяемых в очередном финансовом  годуна реализацию Программы.
       Снижение эффективности Программы может являться основанием дляпринятия в установленном порядке решения  о  досрочном  прекращениидействия Программы.
        Раздел IV. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
       Финансирование  Программы    осуществляется    по    следующимнаправлениям:
       - финансирование подпрограммы "Медицинские кадры";
       -  финансирование  подпрограммы  "Интенсивные  технологии    вдеятельности учреждений здравоохранения Курганской области";
       - финансирование подпрограммы "Развитие службы крови";
       - финансирование подпрограммы "Обеспечение  устойчивой  работыучреждений  здравоохранения  Курганской    области    в    условияхчрезвычайных ситуаций";
       - финансирование подпрограммы "Формирование  здорового  образажизни".
       Финансирование  Программы  осуществляется  в  соответствии   сбюджетным законодательством.
       Конкретные  объемы  финансирования   Программы    утверждаютсязаконом Курганской области об областном бюджете на  соответствующийфинансовый год и на плановый период.
       В  установленном  порядке  для  решения  поставленных    задачПрограммы    возможно    привлечение    внебюджетных     источниковфинансирования, средств федерального и местных бюджетов.
                  Раздел V. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ
        ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ
       Объем финансирования  Программы  составляет  330  578,0  тысячрублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:
       2009 год - 55 691,0 тысяч рублей;
       2010 год - 61 012,0 тысяч рублей;
       2011 год - 103 632,0 тысяч рублей;
       2012 год - 110 243,0 тысяч рублей.
                      Раздел VI. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ
                  ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
       Реализация Программы позволит:
       - повысить престиж, социальный статус и  мотивацию  работниковсистемы здравоохранения;
       - повысить  кадровое  обеспечение  системы  здравоохранения  -увеличить обеспеченность врачебными кадрами до  22,1  на  10  тысячнаселения;
       -    увеличить    удельный    вес    специалистов,     имеющихквалификационную категорию, до 65%;
       - увеличить  удельный  вес  специалистов,  имеющих  сертификатспециалиста, до 92%;
       - повысить доступность  и  качество  специализированных  видовмедицинской помощи,  внедрить  современные  медицинские  технологиидиагностики  и  лечения  при  оказании  специализированных    видовмедицинской помощи;
       - снизить смертность до 16,0 случаев на 1000 населения;
       - внедрить современные медицинские технологии  при  заготовке,переработке и хранении донорской крови;
       - обеспечить безопасность донорской крови  и  ее  компонентов,снизить уровень осложнений при переливании крови и ее компонентов вучреждениях здравоохранения на территории Курганской области;
       - повысить противопожарную и антитеррористическую безопасностьучреждений здравоохранения Курганской области;
       - снизить уровень  ущерба  и  потерь  в  случае  возникновениячрезвычайных  ситуаций  в  учреждениях  здравоохранения  Курганскойобласти;
       - повысить процент населения, ведущего здоровый образ жизни  иучаствующего в профилактических мероприятиях.
       Социально-экономический  эффект  от  реализации    мероприятийПрограммы будет достигнут за счет улучшения качества  и  увеличенияпродолжительности  жизни    больных,    снижения    заболеваемости,инвалидности  и  смертности,  сохранения    трудового    потенциаланаселения Курганской области.
              Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
       Перечень  мероприятий  Программы  с  указанием    сроков    ихреализации, исполнителей, объемов финансирования  по  источникам  игодам приведен в приложении к Программе.
               Раздел VIII. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ+------------------------+-----------+----------------------------------+|   Целевой индикатор    |  Единица  |               Год                ||                        | измерения +-------+------+-----+------+------+|                        |           | 2008  | 2009 |2010 | 2011 | 2012 |+------------------------+-----------+-------+------+-----+------+------+|Обеспеченность          |на 10 тысяч| 21,8  |21,85 |21,95| 22,0 | 22,1 ||врачебными кадрами      | населения |       |      |     |      |      |+------------------------+-----------+-------+------+-----+------+------+|Удельный             вес|     %     | 61,2  |  62  | 63  |  64  |  65  ||специалистов,    имеющих|           |       |      |     |      |      ||квалификационную        |           |       |      |     |      |      ||категорию               |           |       |      |     |      |      |+------------------------+-----------+-------+------+-----+------+------+|Удельный             вес|     %     | 90,5  | 90,5 |91,0 | 91,5 |  92  ||специалистов,    имеющих|           |       |      |     |      |      ||сертификат специалиста  |           |       |      |     |      |      |+------------------------+-----------+-------+------+-----+------+------+|Смертность              |  на 1000  | 16,2  |16,15 |16,1 |16,05 | 16,0 ||                        | населения |       |      |     |      |      |+------------------------+-----------+-------+------+-----+------+------+|Количество доноров      |  на 1000  | 14,5  | 14,9 |15,3 | 15,7 | 16,1 ||                        | населения |       |      |     |      |      |+------------------------+-----------+-------+------+-----+------+------+|Объем      заготовленной|  литров   | 14181 |14200 |14300|14400 |14500 ||крови                   |           |       |      |     |      |      |+------------------------+-----------+-------+------+-----+------+------+|Удельный вес  населения,|     %     |  25   |  28  | 31  |  34  |  37  ||ведущего здоровый  образ|           |       |      |     |      |      ||жизни и  участвующего  в|           |       |      |     |      |      ||профилактических        |           |       |      |     |      |      ||мероприятиях            |           |       |      |     |      |      |+------------------------+-----------+-------+------+-----+------+------+
                     Раздел IX. МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ
                       ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
       Контроль  за   выполнением    Программы    осуществляется    всоответствии с Постановлением Правительства Курганской  области  от25 мая 2009 года N 292 "О целевых программах Курганской области".
              Раздел X. ПОДПРОГРАММА "МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ"
                                Паспорт
                   подпрограммы "Медицинские кадры"Наименование                 Подпрограмма "Медицинские кадры"Заказчик                     Правительство Курганской областиИсполнитель-координатор      Главное управление здравоохранения Курганской
                               областиРазработчик                  Главное управление здравоохранения Курганской
                               областиИсполнители                  Главное управление здравоохранения Курганской
                               области,      учреждения      здравоохранения
                               Курганской  области (по согласованию), органы
                               местного     самоуправления     муниципальных
                               образований     Курганской     области    (по
                               согласованию),    муниципальные    учреждения
                               здравоохранения (по согласованию)Целевые индикаторы           1. Обеспеченность  врачебными  кадрами (на 10
                               тысяч населения).
                               2. Удельный    вес    специалистов,   имеющих
                               квалификационную категорию (в %).
                               3. Удельный    вес    специалистов,   имеющих
                               сертификат специалиста (в %)Сроки и этапы реализации     2009 - 2012 годы.
                               Мероприятия  реализуются весь период действия
                               подпрограммы "Медицинские кадры"Финансовое обеспечение       Объем       финансирования       подпрограммы
                               "Медицинские кадры" составляет 15 629,0 тысяч
                               рублей  за счет средств областного бюджета, в
                               том числе по годам:
                               2009 год - 3 892,0 тысяч рублей;
                               2010 год - 3 857,0 тысяч рублей;
                               2011 год - 3 927,0 тысяч рублей;
                               2012 год - 3 953,0 тысяч рублейОценка ожидаемой             1. Повышение  престижа, социального статуса иэффективности                мотивации работников системы здравоохранения.реализации подпрограммы      2. Повышение  кадрового  обеспечения  системы"Медицинские кадры"          здравоохранения  -  увеличение обеспеченности
                               врачами до 22,1 на 10 тысяч населения.
                               3. Увеличение  удельного  веса  специалистов,
                               имеющих квалификационную категорию, до 65%.
                               4. Увеличение  удельного  веса  специалистов,
                               имеющих сертификат специалиста, до 92%
                       Характеристика проблемы,
              на решение которой направлена подпрограмма
                          "Медицинские кадры"
       Основополагающей  проблемой   развития    здравоохранения    вКурганской области является  кадровая  проблема  -  острый  дефицитврачебных кадров. Обеспеченность врачами в 2008 году составила 21,8на 10 тысяч населения (в 2007 году - 21,5).  В 2008 году количествоврачей  в  Курганской  области  увеличилось  на  16   (2007    год:уменьшилось на 52 врача), количество средних медицинских работниковуменьшилось  на  152  (2007  год:  уменьшилось  на   242    среднихмедицинских работника).
       Естественная убыль врачей (выход на пенсию - 33, смерть  -  4)составила 37 человек (22,2%), на учебу в ординатуру выбыло 2 врача.
       Для улучшения  обеспеченности  врачами  принимаются  следующиемеры:
       -  в  настоящее  время  работает  8  медицинских  классов  дляпоступающих в медицинские вузы,  в  том  числе  в  5  муниципальныхрайонах Курганской области;
       - в 2008 году был организован целевой набор  в  7  медицинскихвузах по 7  специальностям.
       В рамках целевого набора из числа жителей Курганской области вмедицинских вузах  Уральского  федерального  округа  обучается  920студентов.  В 2009 году 337 абитуриентам выданы целевые направленияв медицинские вузы Уральского  федерального  округа.  С  указаннымиабитуриентами заключены трехсторонние договоры.  Количество целевыхмест - 180;
       -  организована  кафедра  клинических   дисциплин    Тюменскоймедицинской академии на базе государственного областного учреждения"Курганская областная клиническая больница";
       -  введены    выплаты    подъемного    пособия    медицинским,фармацевтическим работникам  после  окончания  ими  государственныхобразовательных учреждений высшего  профессионального  образования,поступающим  на  работу  в  учреждения  здравоохранения  Курганскойобласти или учреждения  здравоохранения  муниципальных  образованийКурганской области, расположенные в городах областного  подчинения,в  соответствии  с  условиями  заключенного  в    рамках    целевойконтрактной  подготовки  специалистов  с  высшим   профессиональнымобразованием контракта, в размере 50,0 тысяч рублей за счет средствобластного бюджета;
       -  увеличен    размер    подъемного    пособия    медицинским,фармацевтическим работникам  после  окончания  ими  государственныхобразовательных учреждений высшего  профессионального  образования,поступающим  на  работу  в  учреждения  здравоохранения  Курганскойобласти или учреждения  здравоохранения  муниципальных  образованийКурганской области, расположенные в городах  районного  подчинения,поселках  городского  типа  районного  подчинения,  сельсоветах,  всоответствии с условиями заключенного в рамках целевой  контрактнойподготовки  специалистов  с  высшим  профессиональным  образованиемконтракта,  до  100,0  тысяч  рублей  за  счет  средств  областногобюджета;
       -  активизирована  работа  органов  местного    самоуправлениямуниципальных образований Курганской области по привлечению молодыхспециалистов:  льготное  ипотечное  кредитование,  материальное   иморальное стимулирование молодых специалистов, создание  комфортныхусловий для труда и отдыха медицинских  работников,  предоставлениевозможности повышения профессионального мастерства;
       - продолжается работа по сертификации и аттестации медицинскихкадров.
            Цели и задачи подпрограммы "Медицинские кадры"
       Целью подпрограммы "Медицинские кадры" является:
       - повышение кадрового обеспечения системы здравоохранения.
       Задачами подпрограммы "Медицинские кадры" являются:
       - подготовка и  переподготовка  медицинских,  фармацевтическихработников, руководителей  органов  и  учреждений  здравоохранения,кадрового резерва;
       -  осуществление  выплаты  подъемного  пособия    медицинским,фармацевтическим работникам  после  окончания  ими  государственныхобразовательных учреждений высшего  профессионального  образования,поступающим  на  работу  в  учреждения  здравоохранения  Курганскойобласти или учреждения  здравоохранения  муниципальных  образованийКурганской области, расположенные в городах областного и  районногоподчинения,  поселках  городского  типа    районного    подчинения,сельсоветах, в  соответствии  с  условиями  заключенного  в  рамкахцелевой    контрактной    подготовки    специалистов    с    высшимпрофессиональным образованием контракта;
       -  совершенствование  системы   профессиональной    ориентациимолодежи.
       Реализация подпрограммы "Медицинские кадры" рассчитана на 2009- 2012 годы.
           Сроки реализации подпрограммы "Медицинские кадры"
       Учитывая  необходимость  продолжения  реализации   мероприятийприоритетного национального  проекта  "Здоровье",  направленных  надальнейшую стабилизацию и улучшение медико-демографической ситуациив Российской Федерации, сроки реализации подпрограммы  "Медицинскиекадры" рассчитаны на 2009 - 2012 годы.
       Снижение или повышение эффективности подпрограммы "Медицинскиекадры"  является  основанием  для  уменьшения  или  увеличения    вустановленном порядке  средств  областного  бюджета,  выделяемых  вочередном финансовом году на реализацию  подпрограммы  "Медицинскиекадры".
       Снижение эффективности подпрограммы "Медицинские кадры"  можетявляться основанием для принятия в установленном порядке решения  одосрочном прекращении действия подпрограммы "Медицинские кадры".
                         Технико-экономическое
             обоснование подпрограммы "Медицинские кадры"
       Финансирование подпрограммы "Медицинские кадры" осуществляетсяпо следующему направлению:
       - обеспечение мероприятий, направленных на повышение  кадровойобеспеченности системы здравоохранения Курганской области.
       Финансирование подпрограммы "Медицинские кадры" осуществляетсяв соответствии с бюджетным законодательством.
       Конкретные  объемы  финансирования  подпрограммы  "Медицинскиекадры" утверждаются законом Курганской области об областном бюджетена соответствующий финансовый год и на плановый период.
       В  установленном  порядке  для  решения  поставленных    задачподпрограммы "Медицинские кадры" возможно привлечение  внебюджетныхисточников финансирования, средств федерального и местных бюджетов.
                   Сведения о распределении объемов
            финансирования подпрограммы "Медицинские кадры"
                         по источникам и годам
       Объем  финансирования   подпрограммы    "Медицинские    кадры"составляет  15  629,0  тысяч  рублей  за  счет  средств  областногобюджета, в том числе по годам:
       2009 год - 3 892,0 тысяч рублей;
       2010 год - 3 857,0 тысяч рублей;
       2011 год - 3 927,0 тысяч рублей;
       2012 год - 3 953,0 тысяч рублей.
                    Оценка ожидаемой эффективности
              реализации подпрограммы "Медицинские кадры"
       Реализация подпрограммы "Медицинские кадры" позволит:
       - повысить престиж, социальный статус и  мотивацию  работниковсистемы здравоохранения;
       - повысить  кадровое  обеспечение  системы  здравоохранения  -увеличить обеспеченность  врачами  с  21,8  до  22,1  на  10  тысячнаселения;
       -    увеличить    удельный    вес    специалистов,     имеющихквалификационную категорию, с 61,2% до 65%;
       - увеличить  удельный  вес  специалистов,  имеющих  сертификатспециалиста, с 90,5% до 92%.
         Перечень мероприятий подпрограммы "Медицинские кадры"
       Перечень  мероприятий  подпрограммы  "Медицинские  кадры"    суказанием   сроков    их    реализации,    исполнителей,    объемовфинансирования по  источникам  и  годам  приведен  в  приложении  кПрограмме.
                      Система целевых индикаторов+------------------------+-------------+-------------------------------+|   Целевой индикатор    |   Единица   |              Год              ||                        |  измерения  +-----+-----+-----+------+------+|                        |             |2008 |2009 |2010 | 2011 | 2012 |+------------------------+-------------+-----+-----+-----+------+------+|Обеспеченность врачами  | на 10 тысяч |21,8 |21,85|21,95| 22,0 | 22,1 ||                        |  населения  |     |     |     |      |      |+------------------------+-------------+-----+-----+-----+------+------+|Удельный             вес|      %      |61,2 | 62  | 63  |  64  |  65  ||специалистов,    имеющих|             |     |     |     |      |      ||квалификационную        |             |     |     |     |      |      ||категорию               |             |     |     |     |      |      |+------------------------+-------------+-----+-----+-----+------+------+|Удельный             вес|      %      |90,5 |90,5 |91,0 | 91,5 |  92  ||специалистов,    имеющих|             |     |     |     |      |      ||сертификат специалиста  |             |     |     |     |      |      |+------------------------+-------------+-----+-----+-----+------+------+
                         Механизм контроля за
             выполнением подпрограммы "Медицинские кадры"
       Контроль  за  выполнением  подпрограммы  "Медицинские   кадры"осуществляется  в  соответствии  с  Постановлением    ПравительстваКурганской области от 25 мая 2009 года N 292 "О целевых  программахКурганской области".
                 Раздел XI. ПОДПРОГРАММА "ИНТЕНСИВНЫЕ
         ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
                          КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"Паспорт подпрограммы"Интенсивные технологии в деятельности учрежденийздравоохранения Курганской области"Наименование                 Подпрограмма    "Интенсивные   технологии   в
                               деятельности    учреждений    здравоохранения
                               Курганской  области"  (далее  -  подпрограмма
                               "Интенсивные технологии")Заказчик                     Правительство Курганской областиИсполнитель-координатор      Главное управление здравоохранения Курганской
                               областиРазработчик                  Главное управление здравоохранения Курганской
                               областиИсполнители                  Главное управление здравоохранения Курганской
                               области,      учреждения      здравоохранения
                               Курганской    области    (по   согласованию),
                               муниципальные  учреждения здравоохранения (по
                               согласованию)Целевые индикаторы           Смертность (на 1000 населения)Сроки и этапы реализации     2009 - 2012 годы.
                               Мероприятия  реализуются весь период действия
                               подпрограммы "Интенсивные технологии"Финансовое обеспечение       Объем       финансирования       подпрограммы
                               "Интенсивные технологии" составляет 241 110,0
                               тысяч   рублей  за  счет  средств  областного
                               бюджета, в том числе по годам:
                               2009 год - 38 990,0 тысяч рублей;
                               2010 год - 45 690,0 тысяч рублей;
                               2011 год - 75 730,0 тысяч рублей;
                               2012 год - 80 700,0 тысяч рублейОценка ожидаемой             1.    Повышение    доступности   и   качестваэффективности                специализированных  видов медицинской помощи,реализации подпрограммы      внедрение  современных медицинских технологий"Интенсивные технологии"     диагностики    и    лечения    при   оказании
                               специализированных видов медицинской помощи.
                               2.  Снижение  смертности  до  16,0 случаев на
                               1000 населения
                       Характеристика проблемы,
              на решение которой направлена подпрограмма
                       "Интенсивные технологии"
       Остается  сложной    медико-демографическая    обстановка    вКурганской  области,  характеризующаяся  наряду  с  низким  уровнемрождаемости высоким уровнем  общей  смертности  (2008  год  -  16,2случая на  1000).  Численность  населения  с  1  января  1995  годасократилась в Курганской области на 156 тысяч человек.
       Ожидаемая  средняя  продолжительность  жизни   населения    поКурганской области составляет 66,7 года  (67,5  лет  по  РоссийскойФедерации), в том  числе  мужчин  60,1  года  (61,4  по  РоссийскойФедерации), женщин 73,6 года (73,9 по Российской Федерации).
       Уровень смертности в Курганской области продолжают  определятьболезни системы кровообращения - 46,4%,  новообразования  -  13,7%,травмы и отравления - 13,4%.
       Для снижения  смертности  в  угрожающих  жизни  и  критическихсостояниях необходимо дальнейшее формирование условий для повышенияэффективности и качества оказания специализированных видов помощи вгосударственных учреждениях здравоохранения Курганской области.
          Цели и задачи подпрограммы "Интенсивные технологии"
       Цель  подпрограммы  "Интенсивные  технологии"    -    снижениесмертности в угрожающих жизни и критических состояниях.
       Задачи    подпрограммы    "Интенсивные    технологии"        -совершенствование организации специализированных видов  медицинскойпомощи, анестезиолого-реанимационной службы.
       Реализация подпрограммы "Интенсивные технологии" рассчитана на2009 - 2012 годы.
        Сроки реализации подпрограммы "Интенсивные технологии"
       Учитывая  необходимость  продолжения  реализации   мероприятийприоритетного национального  проекта  "Здоровье",  направленных  надальнейшую стабилизацию и улучшение медико-демографической ситуациив Российской Федерации, сроки реализации подпрограммы  "Интенсивныетехнологии" рассчитаны на 2009 - 2012 годы.
       Снижение или повышение эффективности подпрограммы "Интенсивныетехнологии" является основанием для  уменьшения  или  увеличения  вустановленном порядке  средств  областного  бюджета,  выделяемых  вочередном финансовом году на реализацию  подпрограммы  "Интенсивныетехнологии".
       Снижение эффективности подпрограммы  "Интенсивные  технологии"может являться основанием  для  принятия  в  установленном  порядкерешения о досрочном прекращении действия подпрограммы  "Интенсивныетехнологии".
                   Технико-экономическое обоснование
                 подпрограммы "Интенсивные технологии"
       Финансирование    подпрограммы    "Интенсивные     технологии"осуществляется по следующим направлениям:
       -  модернизация  материально-технической    базы    учрежденийздравоохранения Курганской области;
       -  оснащение  учреждений  здравоохранения  Курганской  областиоборудованием и специализированным автотранспортом;
       - обеспечение больных лекарственными средствами  и  расходнымиматериалами.
       Финансирование    подпрограммы    "Интенсивные     технологии"осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
       Конкретные  объемы  финансирования  подпрограммы  "Интенсивныетехнологии" утверждаются законом Курганской  области  об  областномбюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
       В  установленном  порядке  для  решения  поставленных    задачподпрограммы  "Интенсивные   технологии"    возможно    привлечениевнебюджетных  источников  финансирования,  средств  федерального  иместных бюджетов.
                   Сведения о распределении объемов
               финансирования подпрограммы "Интенсивные
                   технологии" по источникам и годам
       Объем  финансирования  подпрограммы  "Интенсивные  технологии"составляет 241  110,0  тысяч  рублей  за  счет  средств  областногобюджета, в том числе по годам:
       2009 год - 38 990,0 тысяч рублей;
       2010 год - 45 690,0 тысяч рублей;
       2011 год - 75 730,0 тысяч рублей;
       2012 год - 80 700,0 тысяч рублей.
                    Оценка ожидаемой эффективности
           реализации подпрограммы "Интенсивные технологии"
       Реализация подпрограммы "Интенсивные технологии" позволит:
       - повысить доступность  и  качество  специализированных  видовмедицинской помощи,  внедрить  современные  медицинские  технологиидиагностики  и  лечения  при  оказании  специализированных    видовмедицинской помощи;
       - снизить уровень смертности с 16,2 до 16,0  случаев  на  1000населения.
                         Перечень мероприятий
                 подпрограммы "Интенсивные технологии"
       Перечень мероприятий подпрограммы "Интенсивные  технологии"  суказанием   сроков    их    реализации,    исполнителей,    объемовфинансирования по  источникам  и  годам  приведен  в  приложении  кПрограмме.
                      Система целевых индикаторов+------------------------+------------+--------------------------------+|   Целевой индикатор    |  Единица   |              Год               ||                        | измерения  +-----+------+-----+------+------+|                        |            |2008 | 2009 |2010 | 2011 | 2012 |+------------------------+------------+-----+------+-----+------+------+|Смертность              |  на 1000   |16,2 |16,15 |16,1 |16,05 | 16,0 ||                        | населения  |     |      |     |      |      |+------------------------+------------+-----+------+-----+------+------+
                         Сведения о механизме
                 контроля за выполнением подпрограммы
                       "Интенсивные технологии"
       Контроль за выполнением подпрограммы "Интенсивные  технологии"осуществляется  в  соответствии  с  Постановлением    ПравительстваКурганской области от 25 мая 2009 года N 292 "О целевых  программахКурганской области".
           Раздел XII. ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СЛУЖБЫ КРОВИ"
                                Паспорт
                 подпрограммы "Развитие службы крови"Наименование                 Подпрограмма "Развитие службы крови"Заказчик                     Правительство Курганской областиИсполнитель-координатор      Главное управление здравоохранения Курганской
                               областиРазработчик                  Главное управление здравоохранения Курганской
                               областиИсполнители                  Главное управление здравоохранения Курганской
                               области,      учреждения      здравоохранения
                               Курганской области (по согласованию)Целевые индикаторы           Количество доноров (на 1000 населения).
                               Объем заготовленной крови (литров в год)Сроки и этапы реализации     2009 - 2012 годы.
                               Мероприятия  реализуются весь период действия
                               подпрограммы "Развитие службы крови"Финансовое обеспечение       Объем  финансирования  подпрограммы "Развитие
                               службы   крови"  составляет  18  285,0  тысяч
                               рублей  за счет средств областного бюджета, в
                               том числе по годам:
                               2009 год - 4 155,0 тысяч рублей;
                               2010 год - 4 465,0 тысяч рублей;
                               2011 год - 4 675,0 тысяч рублей;
                               2012 год - 4 990,0 тысяч рублейОценка ожидаемой             1.    Внедрение    современных    медицинскихэффективности реализации     технологий   при   заготовке,  переработке  иподпрограммы "Развитие       хранении донорской крови.службы крови"                2. Обеспечение безопасности донорской крови и
                               ее  компонентов,  снижение  уровня осложнений
                               при  переливании  крови  и  ее  компонентов в
                               учреждениях   здравоохранения  на  территории
                               Курганской области
                       Характеристика проблемы,
              на решение которой направлена подпрограмма
                        "Развитие службы крови"
       В решении основной задачи здравоохранения - повышении качествамедицинской  помощи  населению  -  значительная  роль   принадлежитгемотрансфузионной терапии.
       В 2009 году службе крови  Курганской  области  исполняется  50лет.  Службой  крови  Курганской    области    заготавливается    иперерабатывается до 12,0 тысяч литров донорской крови в год.  Кромефункциональных  подразделений  службы  крови  в  специализированныхучреждениях    здравоохранения      дополнительно        развернутыдиагностическая  лаборатория,  отделение  карантинизации    плазмы,отделение  фильтрации  компонентов  крови,  организована  заготовкакрови методом плазмафереза, проводится иммунизация доноров.  В 2006году построена камера длительного хранения компонентов  крови,  чтопозволяет   выдавать    в    лечебно-профилактические    учреждениякарантинизированную свежезамороженную плазму в  требуемых  объемах.Вся плазма находится на карантинизации не менее 6 месяцев.
       За 2006 - 2008 годы количество доноров  в  Курганской  областиснизилось  с  18,0  до  14,5  на    1000    населения.    Имеющаясяпроизводственная база  учреждений  службы  крови  не  соответствуетвозросшим  потребностям  выпуска  компонентов  крови.   Капитальныйремонт здания  государственного  учреждения  "Курганская  областнаястанция  переливания  крови"  проводился  в  1988  -  1989   годах.Медицинское оборудование и санитарный автотранспорт  имеют  степеньизноса 75% (санитарный автотранспорт 1995 - 1996 годов выпуска).
       Для  функционирования  службы  крови  Курганской  области   насовременном уровне необходима модернизация  материально-техническойбазы учреждений  службы  крови,  организация  пропаганды  массовогодонорства крови и ее компонентов.
          Цели и задачи подпрограммы "Развитие службы крови"
       Цель подпрограммы "Развитие службы крови":
       - развитие и  совершенствование  службы  крови  на  территорииКурганской области.
       Задачи подпрограммы "Развитие службы крови":
       -  модернизация  материально-технической    базы    учрежденийздравоохранения  Курганской  области,  осуществляющих    заготовку,переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови  иее компонентов;
       -  организация  пропаганды  массового  донорства  крови  и  еекомпонентов.
       Реализация подпрограммы "Развитие службы крови" рассчитана  на2009 - 2012 годы.
         Сроки реализации подпрограммы "Развитие службы крови"
       Учитывая  необходимость  продолжения  реализации   мероприятийприоритетного национального  проекта  "Здоровье",  направленных  надальнейшую стабилизацию и улучшение медико-демографической ситуациив Российской Федерации,  сроки  реализации  подпрограммы  "Развитиеслужбы крови" рассчитаны на 2009 - 2012 годы.
       Снижение или повышение  эффективности  подпрограммы  "Развитиеслужбы крови" является основанием для уменьшения или  увеличения  вустановленном порядке  средств  областного  бюджета,  выделяемых  вочередном финансовом  году  на  реализацию  подпрограммы  "Развитиеслужбы крови".
       Снижение эффективности подпрограммы  "Развитие  службы  крови"может являться основанием  для  принятия  в  установленном  порядкерешения о досрочном  прекращении  действия  подпрограммы  "Развитиеслужбы крови".
                         Технико-экономическое
           обоснование подпрограммы "Развитие службы крови"
       Финансирование   подпрограммы    "Развитие    службы    крови"осуществляется по следующим направлениям:
       -  модернизация  материально-технической    базы    учрежденийздравоохранения  Курганской  области,  осуществляющих    заготовку,переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови  иее компонентов;
       -  организация  пропаганды  массового  донорства  крови  и  еекомпонентов.
       Финансирование   подпрограммы    "Развитие    службы    крови"осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
       Конкретные объемы финансирования подпрограммы "Развитие службыкрови" утверждаются законом Курганской области об областном бюджетена соответствующий финансовый год и на плановый период.
       В  установленном  порядке  для  решения  поставленных    задачподпрограммы  "Развитие  службы   крови"    возможно    привлечениевнебюджетных  источников  финансирования,  средств  федерального  иместных бюджетов.
                   Сведения о распределении объемов
                 финансирования подпрограммы "Развитие
                  службы крови" по источникам и годам
       Объем  финансирования  подпрограммы  "Развитие  службы  крови"составляет  18  285,0  тысяч  рублей  за  счет  средств  областногобюджета, в том числе по годам:
       2009 год - 4 155,0 тысяч рублей;
       2010 год - 4 465,0 тысяч рублей;
       2011 год - 4 675,0 тысяч рублей;
       2012 год - 4 990,0 тысяч рублей.
                    Оценка ожидаемой эффективности
            реализации подпрограммы "Развитие службы крови"
       Реализация подпрограммы "Развитие службы крови" позволит:
       - внедрить современные медицинские технологии  при  заготовке,переработке и хранении донорской крови;
       - обеспечить безопасность донорской крови  и  ее  компонентов,снизить уровень осложнений при переливании крови и ее компонентов вучреждениях здравоохранения на территории Курганской области;
       -  увеличить  количество  доноров  с  14,5  до  16,1  на  1000населения;
       - увеличить объем заготовленной крови  с  14  181  до  14  500литров в год.
       Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие службы крови"
       Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие  службы  крови"  суказанием   сроков    их    реализации,    исполнителей,    объемовфинансирования по  источникам  и  годам  приведен  в  приложении  кПрограмме.
                      Система целевых индикаторов+------------------------+-------------+--------------------------------+|   Целевой индикатор    |   Единица   |              Год               ||                        |  измерения  +-----+-----+------+-----+-------+|                        |             |2008 |2009 | 2010 |2011 | 2012  |+------------------------+-------------+-----+-----+------+-----+-------+|Количество доноров      |   на 1000   |14,5 |14,9 | 15,3 |15,7 | 16,1  ||                        |  населения  |     |     |      |     |       |+------------------------+-------------+-----+-----+------+-----+-------+|Объем      заготовленной|   литров    |14181|14200|14300 |14400| 14500 ||крови                   |             |     |     |      |     |       |+------------------------+-------------+-----+-----+------+-----+-------+
                   Сведения о механизме контроля за
           выполнением подпрограммы "Развитие службы крови"
       Контроль за выполнением подпрограммы "Развитие  службы  крови"осуществляется  в  соответствии  с  Постановлением    ПравительстваКурганской области от 25 мая 2009 года N 292 "О целевых  программахКурганской области".
                Раздел XIII. ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
             УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
         КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ"
                                Паспорт
                 подпрограммы "Обеспечение устойчивой
         работы учреждений здравоохранения Курганской области
                   в условиях чрезвычайных ситуаций"Наименование                 Подпрограмма  "Обеспечение  устойчивой работы
                               учреждений здравоохранения Курганской области
                               в   условиях  чрезвычайных  ситуаций"  (далее
                               - подпрограмма "Обеспечение устойчивой работы
                               учреждений здравоохранения")Заказчик                     Правительство Курганской областиИсполнитель-координатор      Главное управление здравоохранения Курганской
                               областиРазработчик                  Главное управление здравоохранения Курганской
                               областиИсполнители                  Главное управление здравоохранения Курганской
                               области,      учреждения      здравоохранения
                               Курганской области (по согласованию)Целевые индикаторы           Удельный   вес   учреждений   здравоохранения
                               Курганской области, допустивших возникновение
                               чрезвычайных и террористических ситуаций (%).
                               Размер   ущерба   и   потерь   в  учреждениях
                               здравоохранения    Курганской    области    в
                               результате чрезвычайных ситуаций (рублей)Сроки и этапы реализации     2009  -  2012  годы.  Мероприятия реализуются
                               весь     период     действия     подпрограммы
                               "Обеспечение   устойчивой  работы  учреждений
                               здравоохранения"Финансовое обеспечение       Объем       финансирования       подпрограммы
                               "Обеспечение   устойчивой  работы  учреждений
                               здравоохранения"  составляет  55  054,0 тысяч
                               рублей  за счет средств областного бюджета, в
                               том числе по годам:
                               2009 год - 8 154,0 тысяч рублей;
                               2010 год - 7 000,0 тысяч рублей;
                               2011 год - 19 300,0 тысяч рублей;
                               2012 год - 20 600,0 тысяч рублейОценка ожидаемой             1. Удельный  вес  учреждений  здравоохраненияэффективности                Курганской области, допустивших возникновениереализации подпрограммы      чрезвычайных   и  террористических   ситуаций"Обеспечение устойчивой      (0%).работы учреждений            2. Уменьшение  ущерба и потерь  в учрежденияхздравоохранения"             здравоохранения    Курганской    области    в
                               результате  недопущения чрезвычайных ситуаций
                               до 0 рублей
                       Характеристика проблемы,
              на решение которой направлена подпрограмма
                    "Обеспечение устойчивой работы
                      учреждений здравоохранения"
       Главное  управление   здравоохранения    Курганской    областиобеспечивает  организацию  мероприятий   по    противопожарной    иантитеррористической  безопасности    учреждений    государственнойсистемы здравоохранения Курганской области.
       За  2008  год  на  проведение  монтажных  работ  по  установкепожарной сигнализации, приобретение противопожарного  оборудования,средств  защиты  органов    дыхания    "СПИ-20"    в    учрежденияхздравоохранения на территории Курганской области выделено  8  881,1тысяч рублей за счет средств областного бюджета.
       Проведено   15    объектовых    тренировок    в    учрежденияхздравоохранения  на  территории  Курганской  области  по  действиямперсонала при пожарах и террористических актах.
       Антитеррористической  комиссией   при    Главном    управленииздравоохранения Курганской области за 2008 год проведены проверки в20 государственных и муниципальных учреждениях  здравоохранения  натерритории  Курганской   области    по    выполнению    мероприятийантитеррористической деятельности.
       Охрана учреждений  здравоохранения  на  территории  Курганскойобласти осуществляется в 50% учреждений здравоохранения.
       Тревожной  сигнализацией  оснащены  приемные  отделения    57%учреждений здравоохранения.
       Телефоны  с  автоматическим   определителем    номера    (АОН)установлены в 58%  учреждений  здравоохранения.  В  государственномучреждении  "Курганский  областной   кардиологический    диспансер"установлена система видеонаблюдения.
       Во всех  учреждениях  здравоохранения  имеются  инструкции  подействиям  персонала  при   террористических    актах    различногохарактера.
       В 2008 году  в  результате  проведенных  мероприятий  не  былодопущено  случаев  возгорания  и  нанесения   ущерба    учреждениямздравоохранения Курганской области от чрезвычайных ситуаций.
                             Цели и задачи
              подпрограммы "Обеспечение устойчивой работы
                      учреждений здравоохранения"
       Цель подпрограммы "Обеспечение  устойчивой  работы  учрежденийздравоохранения":
       - обеспечение  устойчивой  работы  учреждений  здравоохраненияКурганской области в условиях чрезвычайных ситуаций  на  территорииКурганской области.
       Задачи подпрограммы "Обеспечение устойчивой работы  учрежденийздравоохранения":
       -  обеспечение    противопожарной    и    антитеррористическойбезопасности в учреждениях здравоохранения Курганской области;
       -  проведение  мероприятий,  направленных  на   предупреждениечрезвычайных ситуаций, а также на снижение размеров ущерба и потерьв случае их возникновения в учреждениях здравоохранения  Курганскойобласти.
       Реализация  подпрограммы  "Обеспечение    устойчивой    работыучреждений здравоохранения" рассчитана на 2009 - 2012 годы.
                           Сроки реализации
              подпрограммы "Обеспечение устойчивой работы
                      учреждений здравоохранения"
       Учитывая  необходимость  продолжения  реализации   мероприятийприоритетного национального  проекта  "Здоровье",  направленных  надальнейшую стабилизацию и улучшение медико-демографической ситуациив Российской Федерации, сроки реализации подпрограммы  "Обеспечениеустойчивой работы учреждений здравоохранения" рассчитаны на 2009  -2012 годы.
       Снижение или повышение эффективности подпрограммы "Обеспечениеустойчивой работы учреждений здравоохранения"  является  основаниемдля уменьшения  или  увеличения  в  установленном  порядке  средствобластного бюджета,  выделяемых  в  очередном  финансовом  году  нареализацию подпрограммы "Обеспечение устойчивой  работы  учрежденийздравоохранения".
       Снижение эффективности  подпрограммы  "Обеспечение  устойчивойработы учреждений здравоохранения" может  являться  основанием  дляпринятия в установленном порядке решения  о  досрочном  прекращениидействия подпрограммы  "Обеспечение  устойчивой  работы  учрежденийздравоохранения".
                   Технико-экономическое обоснование
              подпрограммы "Обеспечение устойчивой работы
                      учреждений здравоохранения"
       Финансирование  подпрограммы  "Обеспечение  устойчивой  работыучреждений   здравоохранения"    осуществляется    по    следующемунаправлению:
       -    обеспечение    мероприятий    по    противопожарной     иантитеррористической  безопасности    учреждений    здравоохраненияКурганской области.
       Финансирование  подпрограммы  "Обеспечение  устойчивой  работыучреждений  здравоохранения"  осуществляется  в   соответствии    сбюджетным законодательством.
       Конкретные  объемы  финансирования  подпрограммы  "Обеспечениеустойчивой работы учреждений здравоохранения" утверждаются  закономКурганской  области  об  областном  бюджете   на    соответствующийфинансовый год и на плановый период.
       В  установленном  порядке  для  решения  поставленных    задачподпрограммы    "Обеспечение    устойчивой    работы     учрежденийздравоохранения"  возможно  привлечение  внебюджетных    источниковфинансирования, средств федерального и местных бюджетов.
                   Сведения о распределении объемов
          финансирования подпрограммы "Обеспечение устойчивой
                  работы учреждений здравоохранения"
                         по источникам и годам
       Объем  финансирования  подпрограммы  "Обеспечение   устойчивойработы учреждений здравоохранения" составляет 55 054,0 тысяч рублейза счет средств областного бюджета, в том числе по годам:
       2009 год - 8 154,0 тысяч рублей;
       2010 год - 7 000,0 тысяч рублей;
       2011 год - 19 300,0 тысяч рублей;
       2012 год - 20 600,0 тысяч рублей.
                    Оценка ожидаемой эффективности
            реализации подпрограммы "Обеспечение устойчивой
                  работы учреждений здравоохранения"
       Реализация  подпрограммы  "Обеспечение    устойчивой    работыучреждений здравоохранения" позволит:
       - сохранить удельный вес учреждений здравоохранения Курганскойобласти, допустивших возникновение чрезвычайных и  террористическихситуаций на уровне 0%;
       - уменьшить  ущерб  и  потери  в  учреждениях  здравоохраненияКурганской области в результате недопущения  чрезвычайных  ситуацийдо 0 рублей.
       Социально-экономический  эффект  от  реализации    мероприятийподпрограммы    "Обеспечение    устойчивой    работы     учрежденийздравоохранения"  будет  выражен   в    предотвращении    возможнойтравматизации, инвалидизации и смертности персонала и  пациентов  вучреждениях здравоохранения Курганской области.
                         Перечень мероприятий
              подпрограммы "Обеспечение устойчивой работы
                      учреждений здравоохранения"
       Перечень  мероприятий  подпрограммы  "Обеспечение   устойчивойработы  учреждений  здравоохранения"  с   указанием    сроков    ихреализации, исполнителей, объемов финансирования  по  источникам  игодам приведен в приложении к Программе.
                      Система целевых индикаторов+------------------------+---------+-----------------------------------+|   Целевой индикатор    | Единица |                Год                ||                        |измерения+--------+------+------+------+-----+|                        |         |  2008  | 2009 | 2010 | 2011 |2012 |+------------------------+---------+--------+------+------+------+-----+|Удельный вес  учреждений|    %    |   0    |  0   |  0   |  0   |  0  ||здравоохранения         |         |        |      |      |      |     ||Курганской      области,|         |        |      |      |      |     ||допустивших             |         |        |      |      |      |     ||возникновение           |         |        |      |      |      |     ||чрезвычайных           и|         |        |      |      |      |     ||террористических        |         |        |      |      |      |     ||ситуаций                |         |        |      |      |      |     |+------------------------+---------+--------+------+------+------+-----+|Размер ущерба и потерь в|  рубль  |   0    |  0   |  0   |  0   |  0  ||учреждениях             |         |        |      |      |      |     ||здравоохранения         |         |        |      |      |      |     ||Курганской   области   в|         |        |      |      |      |     ||результате  чрезвычайных|         |        |      |      |      |     ||ситуаций                |         |        |      |      |      |     |+------------------------+---------+--------+------+------+------+-----+
                     Сведения о механизме контроля
          за выполнением подпрограммы "Обеспечение устойчивой
                  работы учреждений здравоохранения"
       Контроль за выполнением подпрограммы  "Обеспечение  устойчивойработы учреждений здравоохранения" осуществляется в соответствии  сПостановлением Правительства Курганской области от 25 мая 2009 годаN 292 "О целевых программах Курганской области".
                       Раздел XIV. ПОДПРОГРАММА
                 "ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ"
                                Паспорт
          подпрограммы "Формирование здорового образа жизни"Наименование                 Подпрограмма  "Формирование  здорового образа
                               жизни"Заказчик                     Правительство Курганской областиИсполнитель-координатор      Главное управление здравоохранения Курганской
                               областиРазработчик                  Главное управление здравоохранения Курганской
                               областиИсполнители                  Главное управление здравоохранения Курганской
                               области,      учреждения      здравоохранения
                               Курганской  области (по согласованию), органы
                               местного     самоуправления     муниципальных
                               образований     Курганской     области    (по
                               согласованию),    муниципальные    учреждения
                               здравоохранения (по согласованию)Целевые индикаторы           Удельный  вес  населения,  ведущего  здоровый
                               образ жизни и участвующего в профилактических
                               мероприятиях (%)Сроки и этапы реализации     2009 - 2012 годы.
                               Мероприятия  реализуются весь период действия
                               подпрограммы  "Формирование  здорового образа
                               жизни"Финансовое обеспечение       Объем       финансирования       подпрограммы
                               "Формирование    здорового    образа   жизни"
                               составляет 500,0 тысяч рублей за счет средств
                               областного  бюджета,  в  том  числе по годам:
                               2009 год - 500,0 тысяч рублейОценка ожидаемой             Увеличение   процента   населения,   ведущегоэффективности                здоровый   образ   жизни   и  участвующего  вреализации подпрограммы      профилактических мероприятиях, до 37%"Формирование здоровогообраза жизни"
                       Характеристика проблемы,
              на решение которой направлена подпрограмма
                 "Формирование здорового образа жизни"
       Сохранение и укрепление здоровья населения Курганской  областивозможно  лишь  при  условии  формирования  приоритета  здоровья  всистеме социальных и духовных ценностей общества путем  создания  унаселения  мотивации  быть  здоровым  и  обеспечения   государствомправовых, экономических, организационных и инфраструктурных условийдля ведения здорового образа жизни.
       Для формирования здорового образа жизни  необходимо  внедрениесистемы государственных и общественных мер по:
       -  совершенствованию  медико-гигиенического   образования    ивоспитания населения, особенно детей, подростков,  молодежи,  черезсредства  массовой    информации    и    обязательному    внедрениюсоответствующих образовательных программ в учреждения  дошкольного,среднего и высшего образования.  В  рамках  указанного  направлениянеобходимо  осуществлять  обучение   гигиеническим    навыкам    пособлюдению правил гигиены труда, режима труда (в том числе учебы) иотдыха, режима и структуры  питания,  своевременного  обращения  замедицинской помощью и иных норм поведения, поддерживающих здоровье;
       - созданию  эффективной  системы  мер  по  борьбе  с  вреднымипривычками (злоупотребление алкоголем, табакокурение,  наркомания),включающей просвещение и информирование  населения  о  последствияхупотребления  табака  и  злоупотребления   алкоголем,    содействиесокращению  употребления  табака  и  алкоголя,   регулирование    ираскрытие состава табачных изделий и алкогольной продукции, а такжепредоставление  полных  сведений  о  составе  на  упаковке,  защитунекурящих от воздействия табачного дыма, ограничение  употребления,алкоголя в общественных местах, регламентирование  размещения  местпродажи алкогольных  напитков,  табака  и  порядка  их  реализации,ценовые и налоговые меры;
       - созданию системы мотивирования граждан к  ведению  здоровогообраза жизни и участию в профилактических мероприятиях  посредствомпопуляризации уклада и стиля жизни,  способствующего  сохранению  иукреплению здоровья граждан Российской Федерации, формирования модына здоровье,  особенно  среди  подрастающего  поколения,  внедрениясистемы медицинского обслуживания здоровых и  практически  здоровыхграждан; ведения разъяснительной работы о важности и  необходимостирегулярной профилактики и диспансеризации граждан;
       - созданию системы мотивирования  работодателей  к  участию  вохране  здоровья  работников  посредством  установления  льгот   постраховым  взносам  на  обязательное  медицинское   и    социальноестрахование,  стимулирования  работающих  коллективов  к    ведениюздорового образа жизни;
       -  профилактике  факторов  риска  неинфекционных   заболеваний(артериальное давление, неправильное питание, гиподинамия).
                       Цели и задачи реализации
          подпрограммы "Формирование здорового образа жизни"
       Цель подпрограммы "Формирование здорового образа жизни":
       - формирование здорового образа жизни у  населения  Курганскойобласти.
       Задачи подпрограммы "Формирование здорового образа жизни":
       -  организация  массовых    информационных    профилактическихмероприятий;
       -  информационное  обеспечение   населения    и    организацийздравоохранения по  вопросам  профилактики  заболеваний,  охраны  иукрепления здоровья населения;
       - формирование мотивации граждан к  ведению  здорового  образажизни и участию в профилактических мероприятиях.
       Реализация подпрограммы "Формирование здорового образа  жизни"рассчитана на 2009 - 2012 годы.
                     Сроки реализации подпрограммы
                 "Формирование здорового образа жизни"
       Учитывая  необходимость  продолжения  реализации   мероприятийприоритетного национального  проекта  "Здоровье",  направленных  надальнейшую стабилизацию и улучшение медико-демографической ситуациив Российской Федерации, сроки реализации подпрограммы "Формированиездорового образа жизни" рассчитаны на 2009 - 2012 годы.
       Снижение    или    повышение    эффективности     подпрограммы"Формирование  здорового  образа  жизни"  является  основанием  дляуменьшения  или  увеличения  в  установленном    порядке    средствобластного бюджета,  выделяемых  в  очередном  финансовом  году  нареализацию подпрограммы "Формирование здорового образа жизни".
       Снижение эффективности  подпрограммы  "Формирование  здоровогообраза  жизни"  может  являться  основанием    для    принятия    вустановленном порядке  решения  о  досрочном  прекращении  действияподпрограммы "Формирование здорового образа жизни".
                         Технико-экономическое
                обоснование подпрограммы "Формирование
                        здорового образа жизни"
       Финансирование  подпрограммы  "Формирование  здорового  образажизни" осуществляется по следующему направлению:
       - обеспечение деятельности центров здоровья.
       Финансирование  подпрограммы  "Формирование  здорового  образажизни" осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
       Конкретные объемы  финансирования  подпрограммы  "Формированиездорового образа жизни" утверждаются законом Курганской области  обобластном бюджете на соответствующий финансовый год и  на  плановыйпериод.
       В  установленном  порядке  для  решения  поставленных    задачподпрограммы  "Формирование  здорового  образа   жизни"    возможнопривлечение  внебюджетных  источников    финансирования,    средствфедерального и местных бюджетов.
                   Сведения о распределении объемов
          финансирования подпрограммы "Формирование здорового
                  образа жизни" по источникам и годам
       Объем  финансирования  подпрограммы  "Формирование   здоровогообраза  жизни"  составляет  500,0  тысяч  рублей  за  счет  средствобластного бюджета, в том числе по годам:
       2009 год - 500,0 тысяч рублей;
       2010 год - 0,0 тысяч рублей;
       2011 год - 0,0 тысяч рублей;
       2012 год - 0,0 тысяч рублей.
                    Оценка ожидаемой эффективности
                 реализации подпрограммы "Формирование
                        здорового образа жизни"
       Реализация подпрограммы "Формирование здорового образа  жизни"позволит:
       - сформировать мотивацию населения к ведению здорового  образажизни, ответственному отношению к своему здоровью;
       - увеличить процент населения, ведущего здоровый образ жизни иучаствующего в профилактических мероприятиях, с 25% до 37%.
                   Перечень мероприятий подпрограммы
                 "Формирование здорового образа жизни"
       Перечень  мероприятий  подпрограммы  "Формирование   здоровогообраза жизни"  с  указанием  сроков  их  реализации,  исполнителей,объемов финансирования по источникам и годам приведен в  приложениик Программе.
                      Система целевых индикаторов+------------------------+------------+---------------------------------+|   Целевой индикатор    |  Единица   |               Год               ||                        | измерения  +------+------+------+------+-----+|                        |            | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |2012 |+------------------------+------------+------+------+------+------+-----+|Доля населения, ведущего|     %      |  25  |  28  |  31  |  34  | 37  ||здоровый образ  жизни  и|            |      |      |      |      |     ||участвующего           в|            |      |      |      |      |     ||профилактических        |            |      |      |      |      |     ||мероприятиях            |            |      |      |      |      |     |+------------------------+------------+------+------+------+------+-----+
                     Сведения о механизме контроля
               за выполнением подпрограммы "Формирование
                        здорового образа жизни"
       Контроль за выполнением подпрограммы  "Формирование  здоровогообраза  жизни"  осуществляется  в  соответствии  с   ПостановлениемПравительства Курганской области от 25  мая  2009  года  N  292  "Оцелевых программах Курганской области".
       Примечания.
       В  тексте  Программы,  подпрограмм,  приложении  к   Программеиспользованы следующие условные сокращения:
       ГУЗО - Главное управление здравоохранения Курганской области;
       УЗ - учреждения здравоохранения Курганской области;
       МУЗ - муниципальные учреждения здравоохранения;
       ОМС - органы местного самоуправления муниципальных образованийКурганской области;
       ВУЗ - высшее учебное заведение.
                                                           Приложение
                                                  к целевой Программе
                                                   Курганской области
                                           "Приоритетный национальный
                                                    проект "Здоровье"
                                                в Курганской области"
                         ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
          ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРИОРИТЕТНЫЙ
         НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ" В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"+---+--------------------+---------+----------------------------------------------+-------------+| N |    Наименование    |Источник |      Объем финансирования, тысяч рублей      |Ответственные||п/п|    мероприятий     |финанси- +---------+--------+--------+---------+--------+ исполнители ||   |                    | рования | 2009 -  |2009 год|2010 год|2011 год |2012 год|             ||   |                    |         |2012 годы|        |        |         |        |             |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+| 1 |         2          |    3    |    4    |   5    |   6    |    7    |   8    |      9      |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|                              1. Подпрограмма "Медицинские кадры"                              |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|1) |Проведение   анализа|Областной|    -    |   -    |   -    |    -    |   -    |    ГУЗО     ||   |кадрового    состава| бюджет  |         |        |        |         |        |             ||   |системы             |         |         |        |        |         |        |             ||   |здравоохранения   на|         |         |        |        |         |        |             ||   |территории          |         |         |        |        |         |        |             ||   |Курганской области  |         |         |        |        |         |        |             |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|2) |Подготовка    кадров|Областной|    -    |   -    |   -    |    -    |   -    |    ГУЗО     ||   |системы             | бюджет  |         |        |        |         |        |     УЗ      ||   |здравоохранения   на|         |         |        |        |         |        |     (по     ||   |базах               |         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |образовательных     |         |         |        |        |         |        |   ОМС (по   ||   |учреждений  среднего|         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |профессионального   |         |         |        |        |         |        |   МУЗ (по   ||   |образования с учетом|         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |потребности        в|         |         |        |        |         |        |             ||   |кадровых ресурсах (в|         |         |        |        |         |        |             ||   |том числе подготовка|         |         |        |        |         |        |             ||   |специалистов        |         |         |        |        |         |        |             ||   |сестринского дела  с|         |         |        |        |         |        |             ||   |высшим и  повышенным|         |         |        |        |         |        |             ||   |уровнем образования)|         |         |        |        |         |        |             |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|3) |Формирование целевых|Областной|    -    |   -    |   -    |    -    |   -    |    ГУЗО     ||   |заказов           на| бюджет  |         |        |        |         |        |     УЗ      ||   |подготовку    кадров|         |         |        |        |         |        |     (по     ||   |системы             |         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |здравоохранения    с|         |         |        |        |         |        |   МУЗ (по   ||   |заключением         |         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |соответствующих     |         |         |        |        |         |        |   ОМС (по   ||   |трехсторонних       |         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |договоров          с|         |         |        |        |         |        |             ||   |образовательными    |         |         |        |        |         |        |             ||   |учреждениями       и|         |         |        |        |         |        |             ||   |абитуриентами       |         |         |        |        |         |        |             |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|4) |Организация целевого|Областной|    -    |   -    |   -    |    -    |   -    |    ГУЗО     ||   |набора в медицинские| бюджет  |         |        |        |         |        |     ОМС     ||   |вузы      Уральского|         |         |        |        |         |        |     (по     ||   |федерального  округа|         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |в    рамках    квот,|         |         |        |        |         |        |             ||   |установленных       |         |         |        |        |         |        |             ||   |Министерством       |         |         |        |        |         |        |             ||   |здравоохранения    и|         |         |        |        |         |        |             ||   |социального развития|         |         |        |        |         |        |             ||   |Российской Федерации|         |         |        |        |         |        |             |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|5) |Организация выездных|Областной|    -    |   -    |   -    |    -    |   -    |    ГУЗО     ||   |вступительных       | бюджет  |         |        |        |         |        |             ||   |экзаменов          в|         |         |        |        |         |        |             ||   |медицинские вузы    |         |         |        |        |         |        |             |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|6) |Совершенствование   |Областной|    -    |   -    |   -    |    -    |   -    |    ГУЗО     ||   |системы             | бюджет  |         |        |        |         |        |     ОМС     ||   |профессиональной    |         |         |        |        |         |        |     (по     ||   |ориентации молодежи:|         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |-   анкетный   опрос|         |         |        |        |         |        |             ||   |учащихся  9   -   11|         |         |        |        |         |        |             ||   |классов             |         |         |        |        |         |        |             ||   |общеобразовательных |         |         |        |        |         |        |             ||   |учреждений          |         |         |        |        |         |        |             ||   |Курганской области; |         |         |        |        |         |        |             ||   |-     семинары     и|         |         |        |        |         |        |             ||   |консультации       с|         |         |        |        |         |        |             ||   |психологами         |         |         |        |        |         |        |             ||   |учреждений  среднего|         |         |        |        |         |        |             ||   |профессионального   |         |         |        |        |         |        |             ||   |образования         |         |         |        |        |         |        |             ||   |Курганской области; |         |         |        |        |         |        |             ||   |-  организация  дней|         |         |        |        |         |        |             ||   |открытых дверей;    |         |         |        |        |         |        |             ||   |-   выпуск    газеты|         |         |        |        |         |        |             ||   |"Абитуриент-медик"; |         |         |        |        |         |        |             ||   |-         заключение|         |         |        |        |         |        |             ||   |соглашений         с|         |         |        |        |         |        |             ||   |туроператорами     и|         |         |        |        |         |        |             ||   |турагентами       по|         |         |        |        |         |        |             ||   |организации  поездок|         |         |        |        |         |        |             ||   |в города  Челябинск,|         |         |        |        |         |        |             ||   |Омск,    Тюмень    с|         |         |        |        |         |        |             ||   |посещением          |         |         |        |        |         |        |             ||   |медицинских        и|         |         |        |        |         |        |             ||   |фармацевтических    |         |         |        |        |         |        |             ||   |вузов;              |         |         |        |        |         |        |             ||   |-   создание    базы|         |         |        |        |         |        |             ||   |данных  абитуриентов|         |         |        |        |         |        |             ||   |медицинских        и|         |         |        |        |         |        |             ||   |фармацевтических    |         |         |        |        |         |        |             ||   |вузов  и  учреждений|         |         |        |        |         |        |             ||   |среднего            |         |         |        |        |         |        |             ||   |профессионального   |         |         |        |        |         |        |             ||   |образования         |         |         |        |        |         |        |             |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|7) |Расширение      сети|Областной|    -    |   -    |   -    |    -    |   -    |    ГУЗО     ||   |специализированных  | бюджет  |         |        |        |         |        |     ОМС     ||   |медицинских классов |         |         |        |        |         |        |     (по     ||   |                    |         |         |        |        |         |        |согласованию)|+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|8) |Расширение  практики|Областной|    -    |   -    |   -    |    -    |   -    |    ГУЗО     ||   |заключения          | бюджет  |         |        |        |         |        |     УЗ      ||   |трехсторонних       |         |         |        |        |         |        |     (по     ||   |договоров         на|         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |подготовку кадров (в|         |         |        |        |         |        |   ОМС (по   ||   |том            числе|         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |специалистов        |         |         |        |        |         |        |   МУЗ (по   ||   |первичного     звена|         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |здравоохранения)   с|         |         |        |        |         |        |             ||   |предоставлением     |         |         |        |        |         |        |             ||   |дополнительных      |         |         |        |        |         |        |             ||   |социальных    льгот,|         |         |        |        |         |        |             ||   |материального       |         |         |        |        |         |        |             ||   |стимулирования      |         |         |        |        |         |        |             ||   |медицинских         |         |         |        |        |         |        |             ||   |работников          |         |         |        |        |         |        |             |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|9) |Осуществление       |Областной|13 600,0 |3 400,0 |3 400,0 | 3 400,0 |3 400,0 |    ГУЗО     ||   |выплаты   подъемного| бюджет  |         |        |        |         |        |     ОМС     ||   |пособия      молодым|         |         |        |        |         |        |     (по     ||   |специалистам        |         |         |        |        |         |        |согласованию)|+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|10)|Моральное           |Областной|  442,0  | 106,0  |  68,0  |  127,0  | 141,0  |    ГУЗО     ||   |стимулирование      | бюджет  |         |        |        |         |        |     УЗ      ||   |кадров       системы|         |         |        |        |         |        |     (по     ||   |здравоохранения:    |         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |-        награждение|         |         |        |        |         |        |   ОМС (по   ||   |Почетными грамотами,|         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |вынесение           |         |         |        |        |         |        |   МУЗ (по   ||   |благодарности;      |         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |-         проведение|         |         |        |        |         |        |             ||   |конкурсов "Лучший по|         |         |        |        |         |        |             ||   |профессии"     среди|         |         |        |        |         |        |             ||   |организаторов       |         |         |        |        |         |        |             ||   |здравоохранения,    |         |         |        |        |         |        |             ||   |врачей,      средних|         |         |        |        |         |        |             ||   |медицинских         |         |         |        |        |         |        |             ||   |работников          |         |         |        |        |         |        |             |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|11)|Осуществление выплат|Областной|    -    |   -    |   -    |    -    |   -    |    ГУЗО     ||   |стимулирующего      | бюджет  |         |        |        |         |        |     УЗ      ||   |характера           |         |         |        |        |         |        |     (по     ||   |работникам,  имеющим|         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |почетные      звания|         |         |        |        |         |        |   МУЗ (по   ||   |"Заслуженный        |         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |работник            |         |         |        |        |         |        |             ||   |здравоохранения     |         |         |        |        |         |        |             ||   |Российской          |         |         |        |        |         |        |             ||   |Федерации",         |         |         |        |        |         |        |             ||   |награжденным медалью|         |         |        |        |         |        |             ||   |"За  заслуги   перед|         |         |        |        |         |        |             ||   |отечественным       |         |         |        |        |         |        |             ||   |здравоохранением"   |         |         |        |        |         |        |             ||   |или нагрудным знаком|         |         |        |        |         |        |             ||   |"Отличник           |         |         |        |        |         |        |             ||   |здравоохранения"    |         |         |        |        |         |        |             |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|12)|Продолжение практики|Областной|    -    |   -    |   -    |    -    |   -    |    ГУЗО     ||   |заключения          | бюджет  |         |        |        |         |        |   ОМС (по   ||   |двусторонних        |         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |договоров      между|         |         |        |        |         |        |   МУЗ (по   ||   |ВУЗом   и   ГУЗО   о|         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |подготовке         и|         |         |        |        |         |        |             ||   |повышении           |         |         |        |        |         |        |             ||   |квалификации  кадров|         |         |        |        |         |        |             ||   |на    всех    этапах|         |         |        |        |         |        |             ||   |непрерывного        |         |         |        |        |         |        |             ||   |образования,      об|         |         |        |        |         |        |             ||   |условиях  проведения|         |         |        |        |         |        |             ||   |производственной    |         |         |        |        |         |        |             ||   |практики,  а   также|         |         |        |        |         |        |             ||   |практики            |         |         |        |        |         |        |             ||   |использования       |         |         |        |        |         |        |             ||   |учреждений          |         |         |        |        |         |        |             ||   |здравоохранения     |         |         |        |        |         |        |             ||   |Курганской области и|         |         |        |        |         |        |             ||   |муниципальных       |         |         |        |        |         |        |             ||   |учреждений          |         |         |        |        |         |        |             ||   |здравоохранения    в|         |         |        |        |         |        |             ||   |Курганской   области|         |         |        |        |         |        |             ||   |как клинических баз |         |         |        |        |         |        |             |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|13)|Взаимодействие     с|Областной|    -    |   -    |   -    |    -    |   -    |    ГУЗО     ||   |центрами            | бюджет  |         |        |        |         |        |             ||   |трудоустройства     |         |         |        |        |         |        |             ||   |выпускников         |         |         |        |        |         |        |             ||   |медицинских   вузов,|         |         |        |        |         |        |             ||   |обеспечение  центров|         |         |        |        |         |        |             ||   |трудоустройства     |         |         |        |        |         |        |             ||   |обобщенными  данными|         |         |        |        |         |        |             ||   |о   потребностях   в|         |         |        |        |         |        |             ||   |специалистах        |         |         |        |        |         |        |             ||   |государственных    и|         |         |        |        |         |        |             ||   |муниципальных       |         |         |        |        |         |        |             ||   |учреждений          |         |         |        |        |         |        |             ||   |здравоохранения     |         |         |        |        |         |        |             ||   |Курганской  области,|         |         |        |        |         |        |             ||   |участие  в  ярмарках|         |         |        |        |         |        |             ||   |вакансий,  собраниях|         |         |        |        |         |        |             ||   |с  выпускниками,   в|         |         |        |        |         |        |             ||   |распределении       |         |         |        |        |         |        |             ||   |выпускников вузов   |         |         |        |        |         |        |             |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|14)|Приобретение        |Областной|  600,0  |   -    | 200,0  |  200,0  | 200,0  |    ГУЗО     ||   |оборудования     для| бюджет  |         |        |        |         |        |     УЗ      ||   |оснащения     класса|         |         |        |        |         |        |     (по     ||   |дистанционного      |         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |обучения   с   целью|         |         |        |        |         |        |             ||   |прохождения         |         |         |        |        |         |        |             ||   |интернатуры        и|         |         |        |        |         |        |             ||   |ординатуры          |         |         |        |        |         |        |             ||   |выпускников         |         |         |        |        |         |        |             ||   |медицинских вузов  и|         |         |        |        |         |        |             ||   |работающих врачей   |         |         |        |        |         |        |             |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|15)|Организация         |Областной|  987,0  | 386,0  | 189,0  |  200,0  | 212,0  |    ГУЗО     ||   |повышения           | бюджет  |         |        |        |         |        |     УЗ      ||   |профессионального   |         |         |        |        |         |        |     (по     ||   |уровня    работников|         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |системы             |         |         |        |        |         |        |   МУЗ (по   ||   |здравоохранения:    |         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |-         проведение|         |         |        |        |         |        |             ||   |подготовки         и|         |         |        |        |         |        |             ||   |переподготовки      |         |         |        |        |         |        |             ||   |руководителей       |         |         |        |        |         |        |             ||   |учреждений          |         |         |        |        |         |        |             ||   |здравоохранения,    |         |         |        |        |         |        |             ||   |кадрового резерва;  |         |         |        |        |         |        |             ||   |-          повышение|         |         |        |        |         |        |             ||   |квалификации        |         |         |        |        |         |        |             ||   |медицинских         |         |         |        |        |         |        |             ||   |работников  не  реже|         |         |        |        |         |        |             ||   |одного раза в 5 лет;|         |         |        |        |         |        |             ||   |-       сертификация|         |         |        |        |         |        |             ||   |медицинских         |         |         |        |        |         |        |             ||   |работников один  раз|         |         |        |        |         |        |             ||   |в 5 лет;            |         |         |        |        |         |        |             ||   |-  проведение   дней|         |         |        |        |         |        |             ||   |специалистов;       |         |         |        |        |         |        |             ||   |-        организация|         |         |        |        |         |        |             ||   |выездных        форм|         |         |        |        |         |        |             ||   |проведения          |         |         |        |        |         |        |             ||   |конференций      для|         |         |        |        |         |        |             ||   |средних  медицинских|         |         |        |        |         |        |             ||   |работников        по|         |         |        |        |         |        |             ||   |актуальным вопросам;|         |         |        |        |         |        |             ||   |- проведение научно-|         |         |        |        |         |        |             ||   |практических        |         |         |        |        |         |        |             ||   |конференций         |         |         |        |        |         |        |             ||   |медицинских         |         |         |        |        |         |        |             ||   |работников          |         |         |        |        |         |        |             |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|16)|Назначение          |Областной|    -    |   -    |   -    |    -    |   -    |    ГУЗО     ||   |руководителей       | бюджет  |         |        |        |         |        |             ||   |органов и учреждений|         |         |        |        |         |        |             ||   |здравоохранения   на|         |         |        |        |         |        |             ||   |конкурсной основе   |         |         |        |        |         |        |             |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|   |Итого:              |Областной|15 629,0 |3 892,0 |3 857,0 | 3 927,0 |3 953,0 |             ||   |                    | бюджет  |         |        |        |         |        |             |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+| 2. Подпрограмма "Интенсивные технологии в деятельности учреждений здравоохранения Курганской  ||                                           области"                                            |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|17)|Приобретение        |Областной|40 580,0 |9 200,0 |9 800,0 |10 450,0 |11 130,0|    ГУЗО     ||   |наркозно-дыхательной| бюджет  |         |        |        |         |        |     УЗ      ||   |аппаратуры       для|         |         |        |        |         |        |     (по     ||   |отделений реанимации|         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |и        интенсивной|         |         |        |        |         |        |             ||   |терапии   учреждений|         |         |        |        |         |        |             ||   |здравоохранения     |         |         |        |        |         |        |             ||   |Курганской области  |         |         |        |        |         |        |             |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|18)|Проведение          |Областной| 2 430,0 | 380,0  | 640,0  |  680,0  | 730,0  |    ГУЗО     ||   |подготовки         и| бюджет  |         |        |        |         |        |     УЗ      ||   |профессиональной    |         |         |        |        |         |        |     (по     ||   |переподготовки      |         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |кадров   в   системе|         |         |        |        |         |        |   МУЗ (по   ||   |непрерывного        |         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |образования        в|         |         |        |        |         |        |             ||   |соответствии       с|         |         |        |        |         |        |             ||   |потребностью        |         |         |        |        |         |        |             ||   |учреждений          |         |         |        |        |         |        |             ||   |здравоохранения     |         |         |        |        |         |        |             ||   |Курганской области  |         |         |        |        |         |        |             |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|19)|Обеспечение  больных|Областной|74 150,0 |16 810,0|17 900,0|19 100,0 |20 340,0|    ГУЗО     ||   |острой и хронической| бюджет  |         |        |        |         |        |     УЗ      ||   |почечной            |         |         |        |        |         |        |     (по     ||   |недостаточностью    |         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |лекарственными      |         |         |        |        |         |        |             ||   |средствами         и|         |         |        |        |         |        |             ||   |расходными          |         |         |        |        |         |        |             ||   |материалами      для|         |         |        |        |         |        |             ||   |проведения          |         |         |        |        |         |        |             ||   |гемодиализа         |         |         |        |        |         |        |             |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|20)|Приобретение        |Областной|51 250,0 |11 600,0|12 350,0|13 200,0 |14 100,0|    ГУЗО     ||   |лекарственных       | бюджет  |         |        |        |         |        |     УЗ      ||   |средств,     изделий|         |         |        |        |         |        |     (по     ||   |медицинского        |         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |назначения         и|         |         |        |        |         |        |             ||   |расходных материалов|         |         |        |        |         |        |             ||   |для         оказания|         |         |        |        |         |        |             ||   |кардиохирургической |         |         |        |        |         |        |             ||   |помощи в учреждениях|         |         |        |        |         |        |             ||   |здравоохранения     |         |         |        |        |         |        |             ||   |Курганской области  |         |         |        |        |         |        |             |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|21)|Приобретение        |Областной|72 700,0 | 1000,0 |5 000,0 |32 300,0 |34 400,0|    ГУЗО     ||   |медицинского       и| бюджет  |         |        |        |         |        |     УЗ      ||   |технологического    |         |         |        |        |         |        |     (по     ||   |оборудования     для|         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |оказания            |         |         |        |        |         |        |             ||   |специализированных  |         |         |        |        |         |        |             ||   |видов    медицинской|         |         |        |        |         |        |             ||   |помощи в учреждениях|         |         |        |        |         |        |             ||   |здравоохранения     |         |         |        |        |         |        |             ||   |Курганской  области,|         |         |        |        |         |        |             ||   |приобретение        |         |         |        |        |         |        |             ||   |специализированного |         |         |        |        |         |        |             ||   |автотранспорта      |         |         |        |        |         |        |             |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|   |Итого:              |Областной|241 110,0|38 990,0|45 690,0|75 730,0 |80 700,0|             ||   |                    | бюджет  |         |        |        |         |        |             |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|                            3. Подпрограмма "Развитие службы крови"                            |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|22)|Приобретение        |Областной| 7 000,0 |1 900,0 |1 600,0 | 1 700,0 |1 800,0 |    ГУЗО     ||   |медицинского       и| бюджет  |         |        |        |         |        |     УЗ      ||   |технологического    |         |         |        |        |         |        |     (по     ||   |оборудования     для|         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |заготовки,          |         |         |        |        |         |        |             ||   |переработки,        |         |         |        |        |         |        |             ||   |хранения           и|         |         |        |        |         |        |             ||   |обеспечения         |         |         |        |        |         |        |             ||   |безопасности        |         |         |        |        |         |        |             ||   |донорской крови и ее|         |         |        |        |         |        |             ||   |компонентов         |         |         |        |        |         |        |             |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|23)|Проведение          |Областной|10 755,0 |2 255,0 |2 700,0 | 2 800,0 |3 000,0 |    ГУЗО     ||   |мероприятий       по| бюджет  |         |        |        |         |        |     УЗ      ||   |организации,        |         |         |        |        |         |        |     (по     ||   |развитию           и|         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |пропаганде донорства|         |         |        |        |         |        |             ||   |крови      и      ее|         |         |        |        |         |        |             ||   |компонентов       на|         |         |        |        |         |        |             ||   |территории          |         |         |        |        |         |        |             ||   |Курганской   области|         |         |        |        |         |        |             ||   |(расходы          на|         |         |        |        |         |        |             ||   |бесплатное   питание|         |         |        |        |         |        |             ||   |доноров в день сдачи|         |         |        |        |         |        |             ||   |крови)              |         |         |        |        |         |        |             |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|24)|Участие            в|Областной|  530,0  |   -    | 165,0  |  175,0  | 190,0  |    ГУЗО     ||   |российских,         | бюджет  |         |        |        |         |        |     УЗ      ||   |региональных        |         |         |        |        |         |        |     (по     ||   |проектах (конкурсах,|         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |выставках,  съездах,|         |         |        |        |         |        |             ||   |конференциях)       |         |         |        |        |         |        |             |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|   |Итого:              |Областной|18 285,0 |4 155,0 |4 465,0 | 4 675,0 |4 990,0 |             ||   |                    | бюджет  |         |        |        |         |        |             |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|4. Подпрограмма "Обеспечение устойчивой работы учреждений здравоохранения Курганской области в ||                                условиях чрезвычайных ситуаций"                                |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|25)|Проведение          |Областной|33 800,0 |6 500,0 |5 000,0 |10 800,0 |11 500,0|    ГУЗО     ||   |мероприятий       по| бюджет  |         |        |        |         |        |     УЗ      ||   |противопожарной     |         |         |        |        |         |        |     (по     ||   |безопасности        |         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |учреждений          |         |         |        |        |         |        |             ||   |здравоохранения     |         |         |        |        |         |        |             ||   |Курганской области в|         |         |        |        |         |        |             ||   |соответствии       с|         |         |        |        |         |        |             ||   |планом              |         |         |        |        |         |        |             ||   |противопожарных     |         |         |        |        |         |        |             ||   |мероприятий Главного|         |         |        |        |         |        |             ||   |управления          |         |         |        |        |         |        |             ||   |здравоохранения     |         |         |        |        |         |        |             ||   |Курганской области  |         |         |        |        |         |        |             |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|26)|Проведение          |Областной|21 254,0 |1 654,0 |2 000,0 | 8 500,0 |9 100,0 |    ГУЗО     ||   |мероприятий       по| бюджет  |         |        |        |         |        |     УЗ      ||   |антитеррористической|         |         |        |        |         |        |     (по     ||   |безопасности        |         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |учреждений          |         |         |        |        |         |        |             ||   |здравоохранения     |         |         |        |        |         |        |             ||   |Курганской области и|         |         |        |        |         |        |             ||   |мероприятий,        |         |         |        |        |         |        |             ||   |направленных      на|         |         |        |        |         |        |             ||   |предупреждение      |         |         |        |        |         |        |             ||   |чрезвычайных        |         |         |        |        |         |        |             ||   |ситуаций, а также на|         |         |        |        |         |        |             ||   |снижение    размеров|         |         |        |        |         |        |             ||   |ущерба  и  потерь  в|         |         |        |        |         |        |             ||   |случае            их|         |         |        |        |         |        |             ||   |возникновения      в|         |         |        |        |         |        |             ||   |соответствии       с|         |         |        |        |         |        |             ||   |планом      основных|         |         |        |        |         |        |             ||   |мероприятий       по|         |         |        |        |         |        |             ||   |укреплению          |         |         |        |        |         |        |             ||   |антитеррористической|         |         |        |        |         |        |             ||   |защищенности        |         |         |        |        |         |        |             ||   |государственных     |         |         |        |        |         |        |             ||   |учреждений          |         |         |        |        |         |        |             ||   |здравоохранения     |         |         |        |        |         |        |             ||   |Курганской  области,|         |         |        |        |         |        |             ||   |утвержденным Главным|         |         |        |        |         |        |             ||   |управлением         |         |         |        |        |         |        |             ||   |здравоохранения     |         |         |        |        |         |        |             ||   |Курганской области  |         |         |        |        |         |        |             |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|   |Итого:              |Областной|55 054,0 |8 154,0 |7 000,0 |19 300,0 |20 600,0|             ||   |                    | бюджет  |         |        |        |         |        |             |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|                     5. Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни"                     |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|27)|Обеспечение         |Областной|  500,0  | 500,0  |   -    |    -    |   -    |   ГУЗО УЗ   ||   |деятельности        | бюджет  |         |        |        |         |        |     (по     ||   |созданных         на|         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |функциональной      |         |         |        |        |         |        |   МУЗ (по   ||   |основе в учреждениях|         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |здравоохранения     |         |         |        |        |         |        |   ОМС (по   ||   |Курганской области и|         |         |        |        |         |        |согласованию)||   |муниципальных       |         |         |        |        |         |        |             ||   |учреждениях         |         |         |        |        |         |        |             ||   |здравоохранения     |         |         |        |        |         |        |             ||   |центров здоровья:   |         |         |        |        |         |        |             ||   |- ремонт  помещений,|         |         |        |        |         |        |             ||   |занимаемых  центрами|         |         |        |        |         |        |             ||   |здоровья;           |         |         |        |        |         |        |             ||   |-          оснащение|         |         |        |        |         |        |             ||   |оборудованием      в|         |         |        |        |         |        |             ||   |соответствии       с|         |         |        |        |         |        |             ||   |перечнем,           |         |         |        |        |         |        |             ||   |утвержденным        |         |         |        |        |         |        |             ||   |Министерством       |         |         |        |        |         |        |             ||   |здравоохранения    и|         |         |        |        |         |        |             ||   |социального развития|         |         |        |        |         |        |             ||   |Российской          |         |         |        |        |         |        |             ||   |Федерации,         и|         |         |        |        |         |        |             ||   |расходными          |         |         |        |        |         |        |             ||   |материалами к нему; |         |         |        |        |         |        |             ||   |-        обеспечение|         |         |        |        |         |        |             ||   |подготовки          |         |         |        |        |         |        |             ||   |медицинских   кадров|         |         |        |        |         |        |             ||   |по   специальностям,|         |         |        |        |         |        |             ||   |определяемым        |         |         |        |        |         |        |             ||   |Министерством       |         |         |        |        |         |        |             ||   |здравоохранения    и|         |         |        |        |         |        |             ||   |социального развития|         |         |        |        |         |        |             ||   |Российской          |         |         |        |        |         |        |             ||   |Федерации;          |         |         |        |        |         |        |             ||   |-      осуществление|         |         |        |        |         |        |             ||   |мониторинга         |         |         |        |        |         |        |             ||   |реализации          |         |         |        |        |         |        |             ||   |мероприятий       по|         |         |        |        |         |        |             ||   |формированию        |         |         |        |        |         |        |             ||   |здорового     образа|         |         |        |        |         |        |             ||   |жизни,      факторов|         |         |        |        |         |        |             ||   |риска       развития|         |         |        |        |         |        |             ||   |заболеваний;        |         |         |        |        |         |        |             ||   |-        обеспечение|         |         |        |        |         |        |             ||   |граждан             |         |         |        |        |         |        |             ||   |индивидуальными     |         |         |        |        |         |        |             ||   |программами       по|         |         |        |        |         |        |             ||   |ведению    здорового|         |         |        |        |         |        |             ||   |образа жизни, в  том|         |         |        |        |         |        |             ||   |числе    с    учетом|         |         |        |        |         |        |             ||   |физиологических     |         |         |        |        |         |        |             ||   |особенностей        |         |         |        |        |         |        |             ||   |детского возраста   |         |         |        |        |         |        |             |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|   |Итого:              |Областной|  500,0  | 500,0  |   -    |    -    |   -    |             ||   |                    | бюджет  |         |        |        |         |        |             |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+|   |Итого по Программе: |         |330 578,0|55 691,0|61 012,0|103 632,0|110243,0|             |+---+--------------------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+-------------+