АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2010 года N 11316
Утратило силу - Постановление Администрации города Кургана
Курганской области от 06.12.2013 № 9048
О внесении изменения
в Постановление Администрации города
Кургана от 30 июля 2010 года N 7302 "Об
утверждении целевой Программы города Кургана
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Кургане
на период до 2015 года"
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом муниципального образования города
Кургана, в целях реализации положений Федерального закона от
23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" Администрация города
Кургана
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации города Кургана от
30 июля 2010 года N 7302 "Об утверждении целевой Программы города
Кургана "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городе Кургане на период до 2015 года" следующее изменение:
1.1. приложение к Постановлению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему Постановлению.
2. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на
первого заместителя руководителя Администрации города, директора
Департамента городского хозяйства Коева Ю.В.
Руководитель
Администрации города Кургана А.Г.Якушев
Утверждена
Постановлением
Администрации города Кургана
от 20 декабря 2010 года N 11316
Целевая Программа
города Кургана "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в
городе Кургане на период до 2015 года"
Паспорт Программы
+-----------------------+-----------------------------------------------+
|Наименование Программы |Целевая Программа города Кургана|
| |"Энергосбережение и повышение энергетической|
| |эффективности в городе Кургане на период до|
| |2015 года" (далее - Программа) |
+-----------------------+-----------------------------------------------+
|Основание для|- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N|
|разработки Программы |261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении|
| |энергетической эффективности и о внесении|
| |изменений в отдельные законодательные акты|
| |Российской Федерации"; |
| |- Постановление Администрации города Кургана от|
| |1 февраля 2010 года N 821 "О целевых программах|
| |города Кургана" |
+-----------------------+-----------------------------------------------+
|Заказчик Программы |Администрация города Кургана |
+-----------------------+-----------------------------------------------+
|Разработчики и|Департамент городского хозяйства Администрации|
|исполнители Программы |города Кургана, Департамент экономического|
| |развития, предпринимательства и торговли|
| |Администрации города Кургана, Департамент|
| |социальной политики Администрации города|
| |Кургана, Департамент имущественных и земельных|
| |отношений Администрации города Кургана,|
| |Департамент финансов Администрации города|
| |Кургана, муниципальные предприятия|
| |(учреждения), предприятия и организации (по|
| |согласованию) |
+-----------------------+-----------------------------------------------+
|Цели Программы |Основные цели Программы: |
| |- повышение эффективности использования|
| |энергетических ресурсов за счет снижения|
| |удельных показателей энергоемкости бюджетной|
| |сферы, жилищного фонда, систем коммунальной|
| |инфраструктуры города, городского общественного|
| |транспорта; |
| |- создание условий для перевода экономики и|
| |бюджетной сферы города на энергосберегающий|
| |путь развития |
+-----------------------+-----------------------------------------------+
|Задачи Программы |Задачи Программы: |
| |- проведение комплекса организационно-правовых|
| |мероприятий по управлению энергосбережением для|
| |создания системы показателей, характеризующих|
| |эффективность использования энергетических|
| |ресурсов, их мониторинга, а также сбора и|
| |анализа информации об энергоемкости жилищного|
| |фонда, систем коммунальной инфраструктуры|
| |города, городского общественного транспорта; |
| |- расширение применения энергосберегающих|
| |технологий в бюджетной сфере и жилищно-|
| |коммунальном хозяйстве; при модернизации,|
| |реконструкции и капитальном ремонте основных|
| |фондов объектов энергетики и коммунального|
| |комплекса; |
| |- проведение энергоаудита, энергетических|
| |обследований, ведение энергетических паспортов|
| |для помещений и оборудования в организациях|
| |бюджетной сферы и жилищном фонде; |
| |- обеспечение учета объема потребляемых|
| |энергетических ресурсов в организациях|
| |бюджетной сферы; |
| |- организация ведения топливно-энергетических|
| |балансов в организациях бюджетной сферы; |
| |- нормирование и установление обоснованных|
| |лимитов потребления энергетических ресурсов для|
| |учреждений бюджетной сферы |
+-----------------------+-----------------------------------------------+
|Основные индикаторы и|- Сокращение расходов бюджета города на|
|показатели, позволяющие|обеспечение энергетическими ресурсами|
|оценить ход реализации|потребителей бюджетной сферы, тыс. рублей; |
|Программы |- уровень энергетической паспортизации|
| |потребителей бюджетной сферы города, в|
| |процентах; |
| |- доля потребителей бюджетной сферы города, для|
| |которых проведены энергетические обследования,|
| |в процентах; |
| |- доля потребителей бюджетной сферы города, для|
| |которых установлены лимиты потребления|
| |энергоресурсов, в процентах; |
| |- доля расчетов потребителей бюджетной сферы|
| |города с организациями коммунального комплекса,|
| |производимых по показаниям приборов учета, в|
| |процентах; |
| |- доля жилых домов, в отношении которых|
| |проведены энергетические обследования в общем|
| |числе жилых домов, в процентах; |
| |- доля жилых домов, в которых установлены|
| |приборы и узлы учета потребления коммунальных|
| |ресурсов в многоквартирных домах в общем числе|
| |многоквартирных домов, в процентах; |
| |- динамика количества единиц общественного|
| |транспорта, регулирование тарифов на услуги|
| |которых осуществляется органами местного|
| |самоуправления и в отношении которых проведены|
| |мероприятия по энергосбережению и повышению|
| |энергетической эффективности; |
| |- сокращение потерь энергетических ресурсов в|
| |системах коммунальной инфраструктуры, в|
| |процентах |
+-----------------------+-----------------------------------------------+
|Сроки и этапы|2010 - 2015 годы |
|реализации Программы | |
| | |
+-----------------------+-----------------------------------------------+
|Финансирование |Общее финансирование Программы за период с 2010|
|Программы |по 2015 год предполагается в объеме 1634,1 млн|
| |рублей, в том числе за счет средств бюджета|
| |города Кургана - 373,8 млн рублей |
+-----------------------+-----------------------------------------------+
|Ожидаемые конечные|- Наличие в учреждениях бюджетной сферы на|
|результаты реализации|уровне 95 процентов от общего количества|
|Программы |потребителей бюджетной сферы: |
| |- энергетических паспортов; |
| |- топливно-энергетических балансов; |
| |- актов энергетических обследований; |
| |- установленных нормативов|
| |энергоресурсопотребления. |
| |- Сокращение расходов бюджета города на|
| |обеспечение энергетическими ресурсами|
| |потребителей бюджетной сферы. |
| |- Полный переход на приборный учет при расчетах|
| |учреждений бюджетной сферы города с|
| |организациями коммунального комплекса за|
| |потребленные коммунальные ресурсы. |
| |- Создание муниципальной нормативно-правовой|
| |базы по энергосбережению и стимулированию|
| |повышения энергетической эффективности. |
| |- Экономия топливно-энергетических ресурсов в|
| |организациях коммунальной инфраструктуры. |
| |- Обеспечение 100-процентного оснащения|
| |многоквартирных жилых домов общедомовыми|
| |приборами учета коммунальных ресурсов |
+-----------------------+-----------------------------------------------+
|Контроль за исполнением|Контроль за исполнением Программы|
|Программы |осуществляется Администрацией города Кургана |
+-----------------------+-----------------------------------------------+
1. Содержание проблемы
Комплексное решение проблем, связанных с эффективным
использованием энергетических ресурсов, является одной из
приоритетных задач, стоящих перед органами местного самоуправления
города Кургана.
Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и
жилищно-коммунальном хозяйстве. Деятельность жилищно-коммунального
хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов
при их производстве и потреблении. Существенные потери
энергоресурсов происходят при эксплуатации инженерных систем и
оборудования.
Учитывая социальную и экономическую значимость
энергосберегающих мероприятий для снижения бюджетных расходов,
повышения надежности и энергоэффективности систем коммунального
комплекса, проблемы эффективного использования энергетических
ресурсов в городе Кургане необходимо решать программными методами,
предусматривающими создание организационных, правовых,
экономических и технологических условий, обеспечивающих оптимизацию
потребления энергетических ресурсов.
2. Цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются:
- повышение эффективности использования энергетических
ресурсов за счет снижения удельных показателей энергоемкости
жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры города,
городского общественного транспорта;
- создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы
города на энергосберегающий путь развития.
Задачи Программы:
- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по
управлению энергосбережением для создания системы показателей,
характеризующих эффективность использования энергетических
ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об
энергоемкости бюджетной сферы, жилищного фонда, систем коммунальной
инфраструктуры города, городского общественного транспорта;
- расширение применения энергосберегающих технологий в
бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве; при модернизации,
реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов
энергетики и коммунального комплекса;
- проведение энергоаудита, энергетических обследований,
ведение энергетических паспортов для помещений и оборудования в
организациях бюджетной сферы и жилищном фонде;
- обеспечение учета объема потребляемых энергетических
ресурсов в организациях бюджетной сферы;
- организация ведения топливно-энергетических балансов в
организациях бюджетной сферы;
- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления
энергетических ресурсов для учреждений бюджетной сферы.
3. Сроки реализации Программы
Программа является среднесрочной и рассчитана на период 2010 -
2015 годов. Реализация мероприятий Программы осуществляется в один
этап.
Условиями досрочного прекращения реализации Программы являются
досрочное достижение целей и выполнение задач Программы, изменение
направлений и приоритетов государственной политики.
4. Технико-экономическое обоснование Программы
Источниками финансирования мероприятий Программы является
бюджет города, внебюджетные средства. Общее финансирование
Программы за период с 2010 по 2015 год предполагается в объеме
1634,1 млн рублей, в том числе за счет средств бюджета города
Кургана - 373,8 млн рублей.
Для реализации мероприятий Программы привлекаются внебюджетные
средства. В качестве внебюджетных средств на проведение мероприятий
по энергосбережению и повышению энергоэффективности в организациях
сферы производства и услуг города Кургана используются собственные
и заемные средства этих организаций.
Объем финансирования
мероприятий Программы по годам реализации
+-------------------+------------+----------------------------------------------------------+
| Мероприятия | Источник | Сумма расходов на финансовый год, тыс. рублей |
| | финансиро- +--------+---------+---------+---------+---------+---------+
| | вания |2010 год|2011 год |2012 год |2013 год |2014 год |2015 год |
+-------------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+
|1. Организационно-|Бюджет | - | 20,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|правовые |города | | | | | | |
|мероприятия по|Кургана | | | | | | |
|управлению | | | | | | | |
|энергосбережением | | | | | | | |
+-------------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+
|2. Мероприятия по|Бюджет |10 442,0|22 974,0 |57 366,0 |80 879,0 |80 967,0 |80 728,0 |
|энергосбережению в|города | | | | | | |
|бюджетной сфере |Кургана | | | | | | |
+-------------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+
|3. Мероприятия по|Внебюджетные|40 967,3|52 718,1 |53 020,3 |59 409,3 |63 026,5 |68 231,9 |
|повышению |средства | | | | | | |
|энергоэффективности| | | | | | | |
|в жилищном фонде | | | | | | | |
+-------------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+
|4. Мероприятия по|Бюджет | - | 1 000,0 |11 836,0 | 5 880,0 | 5 880,0 | 5 500,0 |
|энергосбережению и|города | | | | | | |
|повышению |Кургана | | | | | | |
|энергетической +------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+
|эффективности |Внебюджетные|10 860,0|153 332,7|220 882,7|215 942,7|157 776,0|162 091,0|
|систем коммунальной|средства | | | | | | |
|инфраструктуры: +------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+
| |Всего: |10 860,0|154 332,7|232 718,7|221 822,7|163 656,0|167 591,0|
+-------------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+
|4.1. Мероприятия по|Бюджет | 0,0 | 1 000,0 |11 836,0 | 5 880,0 | 5 880,0 | 5 500,0 |
|организации |города | | | | | | |
|управления |Кургана | | | | | | |
|объектами | | | | | | | |
|недвижимого | | | | | | | |
|имущества, | | | | | | | |
|используемыми для| | | | | | | |
|передачи | | | | | | | |
|энергетических | | | | | | | |
|ресурсов | | | | | | | |
+-------------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+
|4.2. Мероприятия по|Внебюджетные|10 860,0|126 373,0|196 923,0|192 823,0|134 623,0|139 923,0|
|энергосбережению и|средства | | | | | | |
|повышению | | | | | | | |
|энергетической | | | | | | | |
|эффективности ОАО| | | | | | | |
|"Курганская | | | | | | | |
|генерирующая | | | | | | | |
|компания" | | | | | | | |
+-------------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+
|4.3. Мероприятия|Внебюджетные| 0,0 |26 959,7 |23 959,7 |23 119,7 |23 153,0 |22 168,0 |
|программы |средства | | | | | | |
|энергосбережения | | | | | | | |
|МУП | | | | | | | |
|"Курганводоканал" | | | | | | | |
+-------------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+
|5. Реализация|Бюджет | 483,0 | 0,0 | 9 685,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|потенциала |Города | | | | | | |
|энергосбережения |Кургана | | | | | | |
|городского +------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+
|общественного |Внебюджетные| 0,0 | 700,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|транспорта |средства | | | | | | |
| +------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+
| |Всего: | 483,0 | 700,0 |11 058,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
+-------------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Всего по|Бюджет |10 925,0|23 994,0 |78 922,0 |86 794,0 |86 882,0 |86 263,0 |
|мероприятиям |города | | | | | | |
|Программы |Кургана | | | | | | |
| +------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+
| |Внебюджетные|51 827,3|206 750,8|275 303,0|275 352,0|220 802,5|230 322,9|
| |средства | | | | | | |
| +------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+
| |Итого: |62 752,3|230 744,8|354 225,0|362 146,0|307 684,5|316 585,9|
+-------------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+
5. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы
В результате реализации мероприятий Программы в городе Кургане
планируется обеспечить наличие в организациях и учреждениях
бюджетной сферы (на уровне не менее 95% от общего количества
потребителей):
- энергетических паспортов;
- топливно-энергетических балансов;
- актов энергетических обследований;
- установленных нормативов энергопотребления.
Планируется полный переход на приборный учет при расчетах за
коммунальные услуги учреждений бюджетной сферы.
Планируется обеспечить снижение объема потребленных
энергетических ресурсов организациями бюджетной сферы в течение
5 лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически
потребленных в 2009 году, с ежегодным снижением такого объема не
менее чем на 3 процента.
Планируется обеспечить 100-процентное оснащение
многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета
коммунальных ресурсов.
6. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий представлена следующими
направлениями (приложения к Программе):
1. организационно-правовые мероприятия по управлению
энергосбережением;
2. энергоэффективность в бюджетной сфере;
3. энергоэффективность в жилищном фонде;
4. энергоэффективность систем коммунальной инфраструктуры;
5. энергоэффективность городского общественного транспорта.
7. Система целевых индикаторов
Основными целевыми индикаторами Программы являются следующие
показатели:
- сокращение расходов бюджета города на обеспечение
энергетическими ресурсами потребителей бюджетной сферы, тыс.
рублей;
- уровень энергетической паспортизации потребителей бюджетной
сферы города, в процентах;
- доля потребителей бюджетной сферы города, для которых
проведены энергетические обследования, в процентах;
- доля потребителей бюджетной сферы города, для которых
установлены лимиты потребления энергоресурсов, в процентах;
- доля расчетов потребителей бюджетной сферы города с
организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям
приборов учета, в процентах;
- доля жилых домов, в отношении которых проведены
энергетические обследования в общем числе жилых домов, в процентах;
- доля жилых домов, в которых установлены приборы и узлы учета
потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в общем
числе многоквартирных домов, в процентах;
- динамика количества единиц общественного транспорта,
регулирование тарифов на услуги которых осуществляется органами
местного самоуправления, и в отношении которых проведены
мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности;
- сокращение потерь энергетических ресурсов в системах
коммунальной инфраструктуры, в процентах.
По направлениям Программы перечень целевых показателей в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях
к региональным и муниципальным программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
(приложение N 6 к Программе "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2015
года").
В целях определения значений целевых индикаторов по годам
реализации Программы по направлению "Организационно-правовые
мероприятия по управлению энергосбережением" предусмотрено
определение значений показателей, характеризующих эффективность
использования энергетических ресурсов, их мониторинг, а также сбор
и анализ информации об энергоемкости бюджетной сферы, жилищного
фонда, систем коммунальной инфраструктуры города, городского
общественного транспорта. В ходе реализации данного мероприятия в
первом полугодии 2011 года планируется рассчитать конкретные
значения целевых показателей, внести корректировки в настоящую
Программу.
8. Механизм контроля за реализацией Программы
Контроль за исполнением Программы осуществляется
Администрацией города Кургана.
Ответственным исполнителем Программы является Департамент
городского хозяйства города Кургана, полномочия и ответственность
которого определены разделом 4 Порядка принятия решений о
разработке целевых программ города Кургана, их формирования и
реализации, утвержденного Постановлением Администрации города
Кургана от 1 февраля 2010 года N 821.
Управляющая делами
Администрации города Кургана Н.А.Румянцева
Приложение N 1
к Программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в городе Кургане на период
до 2015 года"
1.1. Организационно-правовые мероприятия
по управлению энергосбережением
+----+-----------------------------+-----------------+-------------------+
| N | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
|п/п | | | исполнители |
+----+-----------------------------+-----------------+-------------------+
| 1. |Размещение в средствах| Постоянно | Департамент |
| |массовой информации, в том| | городского |
| |числе на официальном сайте| | хозяйства, |
| |муниципального образования| | Управление по |
| |города Кургана, информации о| | информационной |
| |мероприятиях и способах| |политике и связям с|
| |энергосбережения и повышения| | общественностью |
| |энергетической эффективности,| | аппарата Главы |
| |иной актуальной информации в| |города и Курганской|
| |данной области | |областной Думы (по |
| | | | согласованию) |
+----+-----------------------------+-----------------+-------------------+
| 2. |Информирование населения,| Постоянно | Департамент |
| |представителей УК, ТСЖ, ЖСК о| | городского |
| |требованиях, предъявляемых к| | хозяйства, |
| |собственникам жилых домов,| | Управление по |
| |собственникам помещений в| | информационной |
| |многоквартирных домах, лицам,| |политике и связям с|
| |ответственным за содержание| | общественностью |
| |многоквартирных домов, об| | аппарата Главы |
| |иных требованиях,| |города и Курганской|
| |установленных Федеральным| |областной Думы (по |
| |законом от 23.11.2009 N 261-| | согласованию) |
| |ФЗ "Об энергосбережении и| | |
| |повышении энергетической| | |
| |эффективности и о внесении| | |
| |изменений в отдельные| | |
| |законодательные акты| | |
| |Российской Федерации" (далее| | |
| |- Федеральный закон) | | |
+----+-----------------------------+-----------------+-------------------+
| 3. |Обеспечение регулярного| Постоянно | Департамент |
| |распространения социальной| | городского |
| |рекламы в области| | хозяйства, |
| |энергосбережения и повышения| | Управление по |
| |энергетической эффективности | | информационной |
| | | |политике и связям с|
| | | | общественностью |
| | | | аппарата Главы |
| | | |города и Курганской|
| | | |областной Думы (по |
| | | | согласованию) |
+----+-----------------------------+-----------------+-------------------+
| 4. |Разработка и реализация плана| Постоянно | Департамент |
| |мероприятий по информационно-| | городского |
| |пропагандистской работе по| | хозяйства, |
| |энергосбережению, | | Управление по |
| |информационному обеспечению| | информационной |
| |данных мероприятий | |политике и связям с|
| | | | общественностью |
| | | | аппарата Главы |
| | | |города и Курганской|
| | | |областной Думы (по |
| | | | согласованию) |
+----+-----------------------------+-----------------+-------------------+
| 5. |Обеспечение энергетической| Постоянно | Департамент |
| |эффективности зданий,| | городского |
| |строений, сооружений при| | хозяйства, |
| |осуществлении строительства,| | Департамент |
| |реконструкции, капитального| | социальной |
| |ремонта объектов| | политики, |
| |муниципальной собственности | | Департамент |
| | | | имущественных и |
| | | | земельных |
| | | | отношений, |
| | | | муниципальные |
| | | | заказчики |
+----+-----------------------------+-----------------+-------------------+
| 6. |Проведение мероприятий по|До 1 января 2011 | Администрация |
| |оснащению зданий, строений,| года в пределах | города, |
| |сооружений, используемых для| средств, | органы |
| |размещения органов местного|предусмотренных в| Администрации |
| |самоуправления, находящихся в| бюджете города | города |
| |муниципальной собственности и| | |
| |введенных в эксплуатацию на| | |
| |момент вступления в силу| | |
| |Федерального закона от| | |
| |23.11.2009 N 261-ФЗ,| | |
| |приборами учета| | |
| |энергетических ресурсов, а| | |
| |также вводу установленных| | |
| |приборов учета в эксплуатацию| | |
+----+-----------------------------+-----------------+-------------------+
| 7. |При разработке ведомственных| Весь период | Главные |
| |целевых программ включать| | распорядители |
| |мероприятия по оснащению| | бюджетных средств |
| |зданий, строений, сооружений| | |
| |приборами учета| | |
| |энергетических ресурсов, а| | |
| |также вводу установленных| | |
| |приборов учета в| | |
| |эксплуатацию; по проведению| | |
| |обязательного энергетического| | |
| |обследования | | |
+----+-----------------------------+-----------------+-------------------+
| 8. |Организация и проведение| До 31.12.2012 | Администрация |
| |первого обязательного| | города, |
| |энергетического обследования| | Департамент |
| |объектов муниципальной| | городского |
| |собственности, результаты| | хозяйства, |
| |которого подлежат учету при| | Департамент |
| |заключении энергосервисных| | финансов, |
| |договоров (контрактов) либо| | Департамент |
| |при проведении капитального| | имущественных и |
| |ремонта объектов| | земельных |
| |муниципальной собственности | | отношений, |
| | | | муниципальные |
| | | | учреждения, |
| | | | муниципальные |
| | | | предприятия (по |
| | | | согласованию) |
+----+-----------------------------+-----------------+-------------------+
| 9. |Планирование бюджетных|2010 - 2015 годы | Департамент |
| |ассигнований на обеспечение| | финансов |
| |выполнения уставных функций| | Администрации |
| |бюджетными учреждениями с| | города, |
| |учетом обеспечения снижения| | главные |
| |объема потребленных| | распорядители |
| |учреждениями энергетических| |бюджетных средств, |
| |ресурсов в течение 5 лет не| | муниципальные |
| |менее чем на 15 процентов от| | учреждения (по |
| |объема фактически| | согласованию) |
| |потребленных в 2009 году, с| | |
| |ежегодным снижением такого| | |
| |объема не менее чем на 3| | |
| |процента | | |
+----+-----------------------------+-----------------+-------------------+
|10. |Контроль за реализацией|2010 - 2015 годы | Департамент |
| |программ в области| | городского |
| |энергосбережения и повышения| | хозяйства, |
| |энергетической эффективности| | Департамент |
| |организаций города с участием| | имущественных и |
| |муниципального образования | |земельных отношений|
+----+-----------------------------+-----------------+-------------------+
|11. |Обеспечение рассмотрения|2010 - 2015 годы | Департамент |
| |(согласования) инвестиционных| | экономического |
| |(производственных) программ| | развития, |
| |организаций коммунального| |предпринимательства|
| |комплекса с учетом программ в| | и торговли |
| |области энергосбережения и| | |
| |повышения энергетической| | |
| |эффективности таких| | |
| |организаций, в том числе с| | |
| |учетом включения в| | |
| |инвестиционные | | |
| |(производственные) программы| | |
| |производителей воды мер по| | |
| |энергосбережению и повышению| | |
| |энергетической эффективности | | |
+----+-----------------------------+-----------------+-------------------+
|12. |Обеспечение размещения|2010 - 2015 годы | Департамент |
| |муниципального заказа на| | экономического |
| |поставки товаров, выполнение| | развития, |
| |работ, оказание услуг для| |предпринимательства|
| |муниципальных нужд в| | и торговли |
| |соответствии с требованиями| | |
| |энергетической эффективности| | |
| |этих товаров, работ, услуг | | |
+----+-----------------------------+-----------------+-------------------+
|13. |Включение деятельности по| 2011 год | Департамент |
| |энергосбережению и повышению| | экономического |
| |энергетической эффективности| | развития, |
| |в состав приоритетных видов| |предпринимательства|
| |деятельности для оказания| | и торговли |
| |муниципальной помощи| | |
| |субъектам малого и среднего| | |
| |предпринимательства в рамках| | |
| |программы развития малого и| | |
| |среднего предпринимательства| | |
| |в городе Кургане | | |
+----+-----------------------------+-----------------+-------------------+
|14. |Определение значений|1 полугодие 2011 | Департамент |
| |показателей, характеризующих| года | городского |
| |эффективность использования| | хозяйства, |
| |энергетических ресурсов, их| | Департамент |
| |мониторинг, а также сбор и| | экономического |
| |анализ информации об| | развития, |
| |энергоемкости бюджетной| |предпринимательства|
| |сферы, жилищного фонда,| | и торговли |
| |систем коммунальной| | |
| |инфраструктуры города,| | |
| |городского общественного| | |
| |транспорта; | | |
| |расчет конкретных значений| | |
| |целевых показателей, внесение| | |
| |корректировки в настоящую| | |
| |Программу | | |
+----+-----------------------------+-----------------+-------------------+
1.2. Планируемые объемы
финансирования организационно-правовых
мероприятий Программы на 2010 - 2015 годы
из бюджета города Кургана
+------------------------+-----------------------------------------------+
| Мероприятия | Сумма расходов на финансовый год, тыс. рублей |
| +-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Обеспечение регулярного| - | 20,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|распространения | | | | | | |
|социальной рекламы в| | | | | | |
|области энергосбережения| | | | | | |
|и повышения| | | | | | |
|энергетической | | | | | | |
|эффективности | | | | | | |
|(изготовление ролика на| | | | | | |
|ГТРК 15 сек - 20 тыс.| | | | | | |
|руб., прокат в месяц| | | | | | |
|около 35,0 тыс. рублей) | | | | | | |
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
Приложение N 2
к Программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в городе Кургане на период
до 2015 года"
Энергоэффективность в бюджетной сфере
Мероприятия по энергосбережению в бюджетной сфере направлены
на повышение эффективности использования энергоресурсов и снижение
их потребления.
С этой целью предусмотрена установка приборов учета всех видов
энергоресурсов: в 2009 году в бюджетных учреждениях города Кургана
установлен 1061 прибор учета, для 100-процентной оснащенности
бюджетных учреждений приборами учета необходима установка еще 607
приборов.
В учреждениях бюджетной сферы намечены следующие мероприятия,
общие для всех ее секторов:
1) организационные мероприятия:
- мониторинг использования энергоресурсов и технического
состояния объектов;
- проведение информационно-разъяснительной работы среди
руководителей муниципальных учреждений, в том числе о необходимости
проведения мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, о возможности заключения
энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их
заключения;
- проведение энергетических обследований, энергоаудита
учреждений и разработка энергетических паспортов, отражающих баланс
потребления и показатели эффективности использования энергоресурсов
каждого учреждения;
2) кадровое и информационное обеспечение:
- распространение опыта использования и внедрения
энергосберегающих технологий и оборудования в муниципальных
учреждениях;
- подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений
по вопросам рационального энергоиспользования и эффективности
энергосбережения;
3) мероприятия по повышению надежности и эффективности
источников тепла (технические мероприятия):
- установка во всех учреждениях приборов учета потребления
тепловой энергии, воды и электроэнергии;
- своевременный ремонт и профилактика инженерных систем
(промывка, очистка, опрессовка, утепление);
- текущий и капитальный ремонт зданий с целью ликвидации
потерь теплоносителей, установка стеклопакетов;
- замена ламп накаливания на энергосберегающие.
В результате проведения указанных мероприятий
энергопотребление в учреждениях бюджетной сферы к 2015 году
планируется сократить по сравнению с 2009 годом на 15%.
Планируемые объемы
финансирования мероприятий
Программы на 2010 - 2015 годы из
бюджета города Кургана
+-------------------+-----------------------------------------------------+
| Мероприятия | Сумма расходов на финансовый год, тыс. рублей |
| +--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|1. Организационные| 41,0 | 237,0 |11 063,0| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|мероприятия | | | | | | |
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|- проведение| 41,0 | 237,0 |11 063,0| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|энергоаудита, | | | | | | |
|энергетических | | | | | | |
|обследований | | | | | | |
|бюджетных | | | | | | |
|учреждений и| | | | | | |
|разработка | | | | | | |
|энергетических | | | | | | |
|паспортов, | | | | | | |
|отражающих баланс| | | | | | |
|потребления и| | | | | | |
|показатели | | | | | | |
|эффективности | | | | | | |
|использования | | | | | | |
|энергоресурсов, | | | | | | |
|каждого учреждения | | | | | | |
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|2. Кадровое и| 310,0 | 63,0 | 163,5 | 150,0 | 150,0 | 158,0 |
|информационное | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | |
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|- подготовка и| 310,0 | 63,0 | 163,5 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
|переподготовка | | | | | | |
|кадров | | | | | | |
|подведомственных | | | | | | |
|муниципальных | | | | | | |
|учреждений (в том| | | | | | |
|числе Департамента)| | | | | | |
|по вопросам| | | | | | |
|рационального | | | | | | |
|энергоиспользования| | | | | | |
|и эффективности| | | | | | |
|энергосбережения | | | | | | |
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|3. Мероприятия по|10 091,0|22 674,0|46 139,5|80 729,0|80 817,0|80 570,0|
|повышению | | | | | | |
|надежности и| | | | | | |
|эффективности | | | | | | |
|источников тепла| | | | | | |
|(технические | | | | | | |
|мероприятия) | | | | | | |
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|- установка во всех|3 062,0 |3 078,0 |3 085,7 | 533,0 | 660,0 | 600,0 |
|подведомственных | | | | | | |
|учреждениях | | | | | | |
|приборов учета| | | | | | |
|потребления | | | | | | |
|тепловой энергии,| | | | | | |
|воды, | | | | | | |
|электроэнергии, | | | | | | |
|газа | | | | | | |
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|- своевременный|2 615,0 |4 712,0 |5 389,8 |5 283,0 |5 293,0 |5 485,0 |
|ремонт и| | | | | | |
|профилактика | | | | | | |
|инженерных систем| | | | | | |
|(промывка, очистка,| | | | | | |
|опрессовка, | | | | | | |
|утепление) | | | | | | |
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|- текущий и|3 397,0 |4 320,0 |33 507,0|70 836,0|70 800,0| 0,0 |
|капитальный ремонт| | | | | | |
|зданий с целью| | | | | | |
|ликвидации потерь| | | | | | |
|установка | | | | | | |
|стеклопакетов | | | | | | |
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|- газификация| 0,0 |10 000,0| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|оздоровительного | | | | | | |
|лагеря им.| | | | | | |
|А.Н.Островского | | | | | | |
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|- замена ламп|1 017,0 | 564,0 |4 157,0 |4 077,0 |4 064,0 |4 185,0 |
|накаливания на| | | | | | |
|энергосберегающие | | | | | | |
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|ИТОГО: |10 442,0|22 974,0|57 366,0|80 879,0|80 967,0|80 728,0|
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
Контроль за выполнением мероприятий данного раздела
осуществляется Департаментом социальной политики, Департаментом
имущественных и земельных отношений, Департаментом городского
хозяйства, Департаментом финансов Администрации города Кургана.
Приложение N 3
к Программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в городе Кургане на период
до 2015 года"
Энергоэффективность в жилищном фонде
Собственники зданий, строений, сооружений обязаны в течение
всего срока их эксплуатации не только обеспечивать установленные
показатели энергоэффективности, но и проводить мероприятия по их
повышению. Это также является обязанностью лица, ответственного за
содержание жилого дома. Один раз в пять лет показатели
энергоэффективности должны пересматриваться в направлении
улучшения.
Лицо, ответственное за содержание жилого дома обязано доводить
до сведения собственников предложения по энергосбережению,
разрабатывать соответствующие планы и мероприятия, в отопительный
период регулировать подачу тепла в целях его сбережения.
Планируемые объемы
финансирования мероприятий по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
в отношении общего имущества
в многоквартирных домах
3.1. Перечень мероприятий
по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в отношении
общего имущества в многоквартирных домах, включаемых
в состав обязательных требований к
содержанию общего имущества
+---+-----------------+-------------------+----------+-----------------------------------------------------+
| N | Наименование | Применяемые | Источник | Объем финансирования мероприятий по годам, тыс. |
|п\п| мероприятия | технологии, | финанси- | рублей |
| | | оборудование и | рования +--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| | | материалы | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Система отопления |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|1. |Установка | Балансировочные | Плата за |1 333,4 |1 581,6 |1 593,9 |1 663,4 |1 768,1 |2 167,5 |
| |линейных | вентили, запорные |содержание| | | | | | |
| |балансировочных | вентили, | и ремонт | | | | | | |
| |вентилей и| воздуховыпускные | жилого | | | | | | |
| |балансировка | клапаны |помещения | | | | | | |
| |систем отопления | | | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|2. |Промывка |Промывочные машины | Плата за |11 839,9|12 907,9|13 915,5|14 529,5|15 570,8|16 585,6|
| |трубопроводов и| и агрегаты |содержание| | | | | | |
| |стояков системы | | и ремонт | | | | | | |
| | | | жилого | | | | | | |
| | | |помещения | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|3. |Ремонт изоляции| Современные | Плата за | 700,0 |1 750,2 |2 023,6 |2 408,6 |2 516,6 |2 621,6 |
| |трубопроводов | теплоизоляционные |содержание| | | | | | |
| |системы отопления| материалы в виде | и ремонт | | | | | | |
| |в подвальных|скорлуп и цилиндров| жилого | | | | | | |
| |помещениях с| |помещения | | | | | | |
| |применением | | | | | | | | |
| |энергоэффективных| | | | | | | | |
| |материалов | | | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Система горячего водоснабжения |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|4. |Ремонт изоляции| Современные | Плата за |3 743,0 |4 419,8 |1 989,2 |5 370,6 |5 775,6 |6 222,6 |
| |теплообменников и| теплоизоляционные |содержание| | | | | | |
| |трубопроводов | материалы в виде | и ремонт | | | | | | |
| |системы ГВС в|скорлуп и цилиндров| жилого | | | | | | |
| |подвальных | |помещения | | | | | | |
| |помещениях с| | | | | | | | |
| |применением | | | | | | | | |
| |энергоэффективных| | | | | | | | |
| |материалов | | | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Система электроснабжения |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|5. |Замена ламп| Люминесцентные и | Плата за | 569,0 | 861,3 | 829,3 | 883,3 | 930,3 | 937,3 |
| |накаливания в|светодиодные лампы |содержание| | | | | | |
| |местах общего| | и ремонт | | | | | | |
| |пользования на| | жилого | | | | | | |
| |энергоэффективные| |помещения | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Дверные и оконные конструкции |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|6. |Заделка | Двери с | Плата за | 328,6 | 379,5 | 389,5 | 424,5 | 475,5 | 513,5 |
| |уплотнение и| теплоизоляцией, |содержание| | | | | | |
| |утепление дверных| прокладки, | и ремонт | | | | | | |
| |блоков на входе в| полиуретановая | жилого | | | | | | |
| |подъезды и| пена, |помещения | | | | | | |
| |обеспечение | автоматические | | | | | | | |
| |автоматического |дверные доводчики и| | | | | | | |
| |закрывания дверей| др. | | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|7. |Установка дверей| Двери, дверки и | Плата за | 273,0 | 418,6 | 532,5 | 465,6 | 491,6 | 511,6 |
| |и заслонок в| заслонки с |содержание| | | | | | |
| |проемах | теплоизоляцией | и ремонт | | | | | | |
| |подвальных | | жилого | | | | | | |
| |помещений | |помещения | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|8. |Установка дверей| Двери, дверки и | Плата за | 319,0 | 367,0 | 391,0 | 447,0 | 490,0 | 551,0 |
| |и заслонок в| заслонки с |содержание| | | | | | |
| |проемах чердачных| теплоизоляцией, | и ремонт | | | | | | |
| |помещений |воздушные заслонки | жилого | | | | | | |
| | | |помещения | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|9. |Заделка и| Прокладки, | Плата за | 185,6 | 222,6 | 235,6 | 256,6 | 281,6 | 306,6 |
| |уплотнение |полиуретановая пена|содержание| | | | | | |
| |оконных блоков в| и другое | и ремонт | | | | | | |
| |подъездах | | жилого | | | | | | |
| | | |помещения | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 3.2. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Система отопления |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|10.|Модернизация ИТП| Оборудование для | Плата за | 84,0 | 600,0 | 820,0 | 990,0 |1 200,0 |1 470,0 |
| |с установкой и| автоматического |содержание| | | | | | |
| |настройкой | регулирования | и ремонт | | | | | | |
| |аппаратуры | расхода, | жилого | | | | | | |
| |автоматического | температуры и |помещения | | | | | | |
| |управления | давления воды в | | | | | | | |
| |параметрами воды|системе отопления, | | | | | | | |
| |в системе|в том числе насосы,| | | | | | | |
| |отопления в| контроллеры, | | | | | | | |
| |зависимости от| регулирующие | | | | | | | |
| |температуры |клапаны с приводом,| | | | | | | |
| |наружного воздуха|датчики температуры| | | | | | | |
| | |воды и температуры | | | | | | | |
| | |наружного воздуха и| | | | | | | |
| | | др. | | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|11.|Модернизация ИТП| Пластинчатый | Плата за | 385,0 | 710,0 | 875,0 | 955,0 |1 350,0 |1 495,0 |
| |с установкой| теплообменник |содержание| | | | | | |
| |теплообменника | отопления и | и ремонт | | | | | | |
| |отопления и| оборудование для | жилого | | | | | | |
| |аппаратуры | автоматического |помещения | | | | | | |
| |управления | регулирования | | | | | | | |
| |отоплением | расхода, | | | | | | | |
| | | температуры и | | | | | | | |
| | |давления в системе | | | | | | | |
| | | отопления, в том | | | | | | | |
| | | числе насосы, | | | | | | | |
| | | контроллеры, | | | | | | | |
| | | регулирующие | | | | | | | |
| | |клапаны с приводом,| | | | | | | |
| | |датчики температуры| | | | | | | |
| | |воды и температуры | | | | | | | |
| | |наружного воздуха и| | | | | | | |
| | | др. | | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|12.|Замена | Современные | Плата за |2 902,4 |3 452,0 |3 622,7 |3 792,7 |3 952,7 |4 242,7 |
| |трубопроводов и| предизлированные |содержание| | | | | | |
| |арматуры системы| трубопроводы, | и ремонт | | | | | | |
| |отопления | арматура | жилого | | | | | | |
| | | |помещения | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|13.|Установка | Термостатические | Плата за | 275,0 | 295,0 | 320,0 | 360,0 | 430,0 | 390,0 |
| |термостатических |радиаторные вентили|содержание| | | | | | |
| |вентилей на| | и ремонт | | | | | | |
| |радиаторах | | жилого | | | | | | |
| | | |помещения | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|14.|Установка | Шаровые запорные | Плата за | 130,0 | 267,2 | 435,6 | 590,9 | 605,9 | 645,9 |
| |запорных вентилей|радиаторные вентили|содержание| | | | | | |
| |на радиаторах | | и ремонт | | | | | | |
| | | | жилого | | | | | | |
| | | |помещения | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|15.|Обеспечение | Циркуляционный | Плата за | 938,0 |1 005,0 |1 060,0 |1 120,0 |1 295,0 |1 265,0 |
| |рециркуляции воды|насос, автоматика, |содержание| | | | | | |
| |в системе ГВС | трубопроводы | и ремонт | | | | | | |
| | | | жилого | | | | | | |
| | | |помещения | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|16.|Модернизация ИТП| Оборудование для | Плата за | 800,0 |2 430,0 |1 330,0 |1 370,0 |1 455,0 |1 540,0 |
| |с установкой и| автоматического |содержание| | | | | | |
| |настройкой | регулирования | и ремонт | | | | | | |
| |аппаратуры | температуры в | жилого | | | | | | |
| |автоматического | системе ГВС, |помещения | | | | | | |
| |управления |включая контроллер,| | | | | | | |
| |параметрами воды|регулирующий клапан| | | | | | | |
| |в системе ГВС |с приводом, датчик | | | | | | | |
| | |температуры горячей| | | | | | | |
| | | воды и др. | | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|17.|Модернизация ИТП| Пластинчатый | Плата за | 250,0 | 850,0 | 905,0 | 980,0 |1 060,0 |1 145,0 |
| |с заменой|теплообменник ГВС и|содержание| | | | | | |
| |теплообменника | оборудование для | и ремонт | | | | | | |
| |ГВС и установкой| автоматического | жилого | | | | | | |
| |аппаратуры | регулирования |помещения | | | | | | |
| |управления ГВС | температуры в | | | | | | | |
| | | системе ГВС, | | | | | | | |
| | |включая контроллер,| | | | | | | |
| | |регулирующий клапан| | | | | | | |
| | |с приводом, датчик | | | | | | | |
| | |температуры горячей| | | | | | | |
| | | воды и др. | | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|18.|Замена | Современные | Плата за |4 904,0 |7 290,0 |7 450,0 |7 800,0 |7 990,0 |8 410,0 |
| |трубопроводов и| пластиковые |содержание| | | | | | |
| |арматуры системы| трубопроводы, | и ремонт | | | | | | |
| |ГВС | арматура | жилого | | | | | | |
| | | |помещения | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Система холодного водоснабжения |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|19.|Замена | Современные | Плата за | 3037,6 | 3620,0 | 4240,0 | 4370,0 | 4620,0 | 5310,0 |
| |трубопроводов и| пластиковые |содержание| | | | | | |
| |арматуры системы| трубопроводы, | и ремонт | | | | | | |
| |ХВС | арматура | жилого | | | | | | |
| | | |помещения | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|20.|Установка | Датчики | Плата за | 1926,7 | 1797,4 | 1970,9 | 1774,6 | 1865,8 | 1967,0 |
| |оборудования для| освещенности, |содержание| | | | | | |
| |автоматического | датчики движения | и ремонт | | | | | | |
| |освещения | | жилого | | | | | | |
| |помещений в| |помещения | | | | | | |
| |местах общего| | | | | | | | |
| |пользования | | | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|21.|Замена | Трехскоростные | Плата за | | | | | | |
| |электродвигателей| электродвигатели; |содержание| | | | | | |
| |на более|электродвигатели с | и ремонт | | | | | | |
| |энергоэффективные| переменной | жилого | | | | | | |
| | |скоростью вращения |помещения | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Дверные и оконные конструкции |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|22.|Установка | Теплоотражающая | Плата за | 0,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
| |теплоотражающих | пленка |содержание| | | | | | |
| |пленок на окна в| | и ремонт | | | | | | |
| |подъездах | | жилого | | | | | | |
| | | |помещения | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|23.|Установка | Низкоэмиссионные | Плата за | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 82,0 |
| |низкоэмиссионных | стекла |содержание| | | | | | |
| |стекол на окна в| | и ремонт | | | | | | |
| |подъездах | | жилого | | | | | | |
| | | |помещения | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|24.|Замена оконных| Современные | Плата за | 70,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 180,0 |
| |блоков | пластиковые |содержание| | | | | | |
| | | стеклопакеты | и ремонт | | | | | | |
| | | | жилого | | | | | | |
| | | |помещения | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Стеновые конструкции |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|25.|Утепление потолка| Тепло-, водо- и | Плата за | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 405,0 | 405,0 | 415,0 |
| |подвала | пароизоляционные |содержание| | | | | | |
| | | материалы и др. | и ремонт | | | | | | |
| | | | жилого | | | | | | |
| | | |помещения | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|26.|Утепление пола| Тепло-, водо- и | Плата за | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 405,0 | 405,0 |
| |чердака | пароизоляционные |содержание| | | | | | |
| | | материалы и др. | и ремонт | | | | | | |
| | | | жилого | | | | | | |
| | | |помещения | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|27.|Утепление кровли | Технологии | Плата за |1 530,0 |2 035,0 |2 180,0 |2 400,0 |2 140,0 |2 850,0 |
| | | утепления плоских |содержание| | | | | | |
| | | крыш "По | и ремонт | | | | | | |
| | | профнастилу" или | жилого | | | | | | |
| | |"Инверсная кровля";|помещения | | | | | | |
| | | Тепло-, водо- и | | | | | | | |
| | | пароизоляционные | | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|28.|Заделка |Технология "Теплый | Плата за |2 405,6 |3 166,0 |3 555,0 |3 901,0 |4 006,0 |4 151,0 |
| |межпанельных и| шов"; герметик, |содержание| | | | | | |
| |компенсационных | теплоизоляционные | и ремонт | | | | | | |
| |швов |прокладки, мастика | жилого | | | | | | |
| | | и др. |помещения | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|29.|Гидрофобизация |Гидрофобизаторы на | Плата за | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |стен |кремнийорганической|содержание| | | | | | |
| | | или акриловой | и ремонт | | | | | | |
| | | основе | жилого | | | | | | |
| | | |помещения | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|30.|Утепление | Технология | Плата за | 925,0 | 925,0 | 925,0 | 930,0 | 930,0 | 930,0 |
| |наружных стен | "Вентилируемый |содержание| | | | | | |
| | | фасад"; | и ремонт | | | | | | |
| | | реечные | жилого | | | | | | |
| | | направляющие, |помещения | | | | | | |
| | | изоляционные | | | | | | | |
| | |материалы, защитный| | | | | | | |
| | |слой, обшивка и др.| | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 3.3. Перечень мероприятий в отношении помещений в многоквартирном доме |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Система горячего и холодного водоснабжения |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|31.|Ремонт унитазов| Запчасти, | Плата по | 275,0 | 317,0 | 356,0 | 396,0 | 451,0 | 511,0 |
| |или замена на| современные |отдельному| | | | | | |
| |экономичные |экономичные модели | договору | | | | | | |
| |модели | | | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|32.|Ремонт смесителей| Запчасти, | Плата по | 110,0 | 130,0 | 145,0 | 165,0 | 185,0 | 210,0 |
| |и душевых головок| современные |отдельному| | | | | | |
| |или замена на|экономичные модели | договору | | | | | | |
| |экономичные | | | | | | | | |
| |модели | | | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Система электроснабжения |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|33.|Замена ламп| Люминесцентные | Плата по | 42,5 | 65,0 | 80,0 | 100,0 | 115,0 | 140,0 |
| |накаливания на|лампы, светодиодные|отдельному| | | | | | |
| |энергоэффективные| лампы | договору | | | | | | |
| |лампы | | | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Система вентиляции |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|34.|Ремонт или|Воздушные заслонки | Плата по | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| |установка | с регулированием |отдельному| | | | | | |
| |воздушных |проходного сечения | договору | | | | | | |
| |заслонок | | | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Дверные и оконные конструкции |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|35.|Установка | Теплоотражающая | Плата по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |теплоотражающих | пленка |отдельному| | | | | | |
| |пленок на окна | | договору | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|36.|Установка | Низкоэмиссионные | Плата по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |низкоэмиссионных | стекла |отдельному| | | | | | |
| |стекол на окна | | договору | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|37.|Заделка и| Прокладки, | Плата по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |уплотнение |полиуретановая пена|отдельному| | | | | | |
| |оконных блоков | и др. | договору | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|38.|Замена оконных и| Современные | Плата по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |балконных блоков | пластиковые |отдельному| | | | | | |
| | | стеклопакеты | договору | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|39.|Остекление | Современные | Плата по | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |балконов и лоджий| пластиковые и |отдельному| | | | | | |
| | | алюминиевые | договору | | | | | | |
| | | конструкции | | | | | | | |
+---+-----------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| |Всего: |40 967,3|52 718,1|53 020,3|59 409,3|63 026,5|68 231,9|
+---+------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
Перечень
управляющих организаций,
принимающих участие в реализации мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в отношении общего имущества в
многоквартирных домах города Кургана
+---+-------------------------------+-----------------------------------+
| N | Наименование организации | Руководитель |
|п/п| | |
+---+-------------------------------+-----------------------------------+
|1. |ООО "УО "Волна" |Тихонов Игорь Владимирович |
+---+-------------------------------+-----------------------------------+
|2. |ООО "УО "Риск" |Ситдиков Мунавир Миннигазелович |
+---+-------------------------------+-----------------------------------+
|3. |ООО "Риск ЖЭУ" |Соколов Александр Сергеевич |
+---+-------------------------------+-----------------------------------+
|4. |ООО "УК "Фортуна" |Лизунов Леонид Андреевич |
+---+-------------------------------+-----------------------------------+
|5. |ООО "УО "Спектр" |Тихонов Игорь Владимирович |
+---+-------------------------------+-----------------------------------+
|6. |ООО УК "Наш дом" |Трофимюк Светлана Владимировна |
+---+-------------------------------+-----------------------------------+
|7. |ООО "УК "Ваш дом" |Алексеева Ольга Викторовна |
+---+-------------------------------+-----------------------------------+
|8. |ООО "УК "Мастер" |Логиновских Лариса Александровна |
+---+-------------------------------+-----------------------------------+
|9. |ООО "УК "Лидер" |Блинов Алексей Юрьевич |
+---+-------------------------------+-----------------------------------+
|10.|ООО "Восток-Центр" |Ковалев Сергей Михайлович |
+---+-------------------------------+-----------------------------------+
Контроль за организацией и проведением собственниками жилья,
собственниками помещений в многоквартирных домах, лицами,
ответственными за содержание многоквартирных домов, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности
осуществляется Департаментом городского хозяйства Администрации
города Кургана.
Приложение N 4
к Программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в городе Кургане на период
до 2015 года"
Энергоэффективность
систем коммунальной инфраструктуры
Достижение повышения энергоэффективности систем коммунальной
инфраструктуры в 2010 - 2015 годах планируется путем сокращения
непроизводительных расходов, внедрения передовых технологий,
оснащения современными техническими средствами учета и
регулирования расхода энергоресурсов.
Решение данных задач планируется путем реализации
организационных, технических и технологических мероприятий, в том
числе:
- проведение энергетического аудита;
- анализ качества предоставления коммунальных услуг;
- анализ договоров ресурсоснабжения многоквартирных домов на
предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации
мер по повышению энергетической эффективности;
- оценка аварийности и потерь в коммунальных сетях;
- оптимизация режимов работы энергоисточников, количества
котельных и их установленной мощности;
- выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества,
используемых для передачи энергетических ресурсов, организация
постановки в установленном порядке таких объектов на учет в
качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем
признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные
объекты недвижимого имущества;
- организация управления бесхозяйными объектами недвижимого
имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с
момента выявления таких объектов, в том числе определение источника
компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь
энергетических ресурсов (передача на баланс в хозяйственное ведение
специализированным предприятиям);
- внедрение новых технологий в системах наружного (уличного)
освещения города.
Контроль за реализацией мероприятий данного раздела
осуществляется Департаментом городского хозяйства, Департаментом
имущественных и земельных отношений Администрации города Кургана.
4.1. Планируемые объемы
финансирования мероприятий по
организации управления объектами недвижимого
имущества, используемыми для передачи энергетических
ресурсов из бюджета города Кургана
+-------------------+-----------------------------------------------------+
| Мероприятия | Сумма расходов на финансовый год, тыс. рублей |
| +--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | оценка | | | | | |
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|1. Определение| 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|технического | | | | | | |
|состояния, | | | | | | |
|протяженности, | | | | | | |
|эксплуатационных | | | | | | |
|характеристик | | | | | | |
|бесхозяйных | | | | | | |
|объектов | | | | | | |
|недвижимого | | | | | | |
|имущества, | | | | | | |
|используемых для| | | | | | |
|передачи | | | | | | |
|энергетических | | | | | | |
|ресурсов, | | | | | | |
|проведение работ по| | | | | | |
|технической | | | | | | |
|инвентаризации, | | | | | | |
|включению в реестр| | | | | | |
|объектов | | | | | | |
|муниципальной | | | | | | |
|собственности, | | | | | | |
|государственная | | | | | | |
|регистрация права| | | | | | |
|муниципальной | | | | | | |
|собственности на| | | | | | |
|эти объекты | | | | | | |
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|2. Внедрение новых| 0,0 | 0,0 |5 526,0 |3 880,0 |3 880,0 |3 500,0 |
|технологий в| | | | | | |
|системах наружного| | | | | | |
|(уличного) | | | | | | |
|освещения города: | | | | | | |
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|2.1. Внедрение| 0,0 | 0,0 |2 760,0 |1 140,0 |1 140,0 | 760,0 |
|автоматизированной | | | | | | |
|системы управления| | | | | | |
|наружным | | | | | | |
|освещением, | | | | | | |
|создание единого| | | | | | |
|диспетчерского | | | | | | |
|пункта | | | | | | |
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|2.2. Замена ламп| 0,0 | 0,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
|ДРЛ-250 на ДНаТ-220| | | | | | |
|на ЛНО | | | | | | |
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|2.3. Замена ламп| 0,0 | 0,0 |2 626,0 |2 600,0 |2 600,0 |2 600,0 |
|накаливания общего| | | | | | |
|назначения на лампы| | | | | | |
|ДНаТ WLS 70 Вт на| | | | | | |
|ЛНО | | | | | | |
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|3. Проведение| 0,0 | 0,0 |4 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|энергетического | | | | | | |
|обследования | | | | | | |
|наружного освещения| | | | | | |
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Всего: | 0,0 |1 000,0 |11 836,0|5 880,0 |5 880,0 |5 500,0 |
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
4.2. Мероприятия по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности ОАО "Курганская
генерирующая компания"
+---+----------------------+------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| N | Наименование | Источники | Объемы финансирования, тыс.рублей |
|п/п| мероприятия | финансиро- +--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| | | вания |2010 год|2011 год |2012 год |2013 год |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год |2019 год |2020 год |
+---+----------------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|1. |Замена существующих|Внебюджетные|6 350,0 |10 850,0 |12 400,0 |14 000,0 |15 500,0 |15 500,0 |315 520,0|390 120,0|390 120,0|390 120,0|390 120,0|
| |трубопроводов | | | | | | | | | | | | |
| |отопления на| | | | | | | | | | | | |
| |трубопроводы в| | | | | | | | | | | | |
| |пенополимерминеральной| | | | | | | | | | | | |
| |изоляции | | | | | | | | | | | | |
+---+----------------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|2. |Установка |Внебюджетные| 0,0 | 2 500,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |10 000,0 |10 000,0 |10 000,0 |10 000,0 |10 000,0 |10 000,0 |
| |балансировочных | | | | | | | | | | | | |
| |клапанов на вводах| | | | | | | | | | | | |
| |всех потребителей для| | | | | | | | | | | | |
| |оптимизации наладки и| | | | | | | | | | | | |
| |регулировки | | | | | | | | | | | | |
| |гидравлического режима| | | | | | | | | | | | |
| |теплоснабжения города.| | | | | | | | | | | | |
| |Ориентировочно 1350| | | | | | | | | | | | |
| |муниципальных жилых| | | | | | | | | | | | |
| |домов и 178 объектов| | | | | | | | | | | | |
| |социальной сферы.| | | | | | | | | | | | |
| |Стоимость одного| | | | | | | | | | | | |
| |клапана в среднем 20| | | | | | | | | | | | |
| |тыс. руб. | | | | | | | | | | | | |
+---+----------------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|3. |Реконструкция |Внебюджетные| 0,0 |20 000,0 |20 000,0 |20 000,0 |20 000,0 |20 000,0 |20 000,0 |20 000,0 |20 000,0 |20 000,0 |20 000,0 |
| |существующих ЦТП с| | | | | | | | | | | | |
| |заменой морально и| | | | | | | | | | | | |
| |физически устаревшего| | | | | | | | | | | | |
| |оборудования на| | | | | | | | | | | | |
| |современное с| | | | | | | | | | | | |
| |автоматикой | | | | | | | | | | | | |
| |регулирования и| | | | | | | | | | | | |
| |безопасности. ЦТП 29,| | | | | | | | | | | | |
| |35, 39, 42, 44, 34,| | | | | | | | | | | | |
| |129. Стоимость| | | | | | | | | | | | |
| |реконструкции одного| | | | | | | | | | | | |
| |объекта в среднем| | | | | | | | | | | | |
| |составляет 10,1 млн| | | | | | | | | | | | |
| |руб. | | | | | | | | | | | | |
+---+----------------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|4. |Прокладка |Внебюджетные|1 910,0 |37 120,0 |45 320,0 |45 320,0 |45 320,0 |45 320,0 |45 320,0 | 45320,0 |45 320,0 |45 320,0 |45 320,0 |
| |циркуляционных | | | | | | | | | | | | |
| |трубопроводов с| | | | | | | | | | | | |
| |заменой сетей горячего| | | | | | | | | | | | |
| |водоснабжения из Ст20| | | | | | | | | | | | |
| |на трубопроводы из| | | | | | | | | | | | |
| |сшитого полиэтилена с| | | | | | | | | | | | |
| |установкой | | | | | | | | | | | | |
| |циркуляционных насосов| | | | | | | | | | | | |
| |в центральных тепловых| | | | | | | | | | | | |
| |пунктах | | | | | | | | | | | | |
+---+----------------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|5. |Построение системы|Внебюджетные| 0,0 | 2 240,0 | 2 240,0 | 2 240,0 | 2 240,0 | 2 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |диспетчеризации | | | | | | | | | | | | |
| |системы теплоснабжения| | | | | | | | | | | | |
| |города. Количество| | | | | | | | | | | | |
| |объектов | | | | | | | | | | | | |
| |(магистральные узлы| | | | | | | | | | | | |
| |учета, ЦТП и насосные)| | | | | | | | | | | | |
| |300. Стоимость| | | | | | | | | | | | |
| |построения системы| | | | | | | | | | | | |
| |диспетчеризации одного| | | | | | | | | | | | |
| |объекта составляет 30| | | | | | | | | | | | |
| |тыс. руб. | | | | | | | | | | | | |
+---+----------------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|6. |Восстановление |Внебюджетные| 0,0 |22 650,0 |22 650,0 |22 650,0 |22 650,0 |22 650,0 |22 650,0 |22 650,0 |22 650,0 |22 650,0 |22 650,0 |
| |элеваторных узлов в| | | | | | | | | | | | |
| |муниципальных зданиях| | | | | | | | | | | | |
| |- 1510 домов.| | | | | | | | | | | | |
| |Стоимость одного| | | | | | | | | | | | |
| |элеваторного узла - 15| | | | | | | | | | | | |
| |тыс. руб. | | | | | | | | | | | | |
+---+----------------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|7. |Установка в ЦТП|Внебюджетные| 0,0 |17 180,0 |17 180,0 |17 180,0 |17 180,0 |17 180,0 |17 180,0 |17 180,0 |17 180,0 |17 180,0 |17 180,0 |
| |насосов смешения типа| | | | | | | | | | | | |
| |"Грундфос" с| | | | | | | | | | | | |
| |частотными | | | | | | | | | | | | |
| |преобразователями | | | | | | | | | | | | |
| |автоматизация подмеса | | | | | | | | | | | | |
+---+----------------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|8. |Реконструкция сетей|Внебюджетные| 0,0 | 2 933,0 | 2 933,0 | 2 933,0 | 2 933,0 | 2 933,0 | 2 933,0 | 2 933,0 | 2 933,0 | 2 933,0 | 2 933,0 |
| |котельных N 25, N 16,| | | | | | | | | | | | |
| |ТП-1, 2 от котельной N| | | | | | | | | | | | |
| |16, N 23, 1, 8, 14,| | | | | | | | | | | | |
| |20, 44 с прокладкой| | | | | | | | | | | | |
| |трубопроводов | | | | | | | | | | | | |
| |рециркуляции ГВС | | | | | | | | | | | | |
+---+----------------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|9. |Ремонт и|Внебюджетные|2 600,0 | 2 900,0 | 3 200,0 | 3 500,0 | 3 800,0 | 4 100,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| |восстановление | | | | | | | | | | | | |
| |тепловой изоляции| | | | | | | | | | | | |
| |технологического | | | | | | | | | | | | |
| |оборудования | | | | | | | | | | | | |
+---+----------------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|10.|Установка испарителей|Внебюджетные| 0,0 | 8 000,0 |57 000,0 |57 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |мгновенного вскипания| | | | | | | | | | | | |
| |ИМВ-50-16 | | | | | | | | | | | | |
+---+----------------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|11.|Реконструкция схемы|Внебюджетные| 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |подогрева сырой воды с| | | | | | | | | | | | |
| |использованием | | | | | | | | | | | | |
| |встроенных пучков ТГ-6| | | | | | | | | | | | |
+---+----------------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|12.|Реконструкция |Внебюджетные| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |28 500,0 |42 800,0 |
| |турбогенератора ст. N| | | | | | | | | | | | |
| |7 с монтажом отбора| | | | | | | | | | | | |
| |пара 10 - 16 атм | | | | | | | | | | | | |
+---+----------------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| |ИТОГО | |10 860,0|126 373,0|196 923,0|192 823,0|134 623,0|139 923,0|438 603,0|513 203,0|513 203,0|541 703,0|556 003,0|
+---+----------------------+------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
4.2.1. Показатели экономии
ресурсов в результате реализации
энергосберегающих мероприятий ОАО "Курганская
генерирующая компания"
+---+-----------------------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| N | Наименование мероприятия | Еди- | Всего за |2010 год|2011 год |2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |2016 - 2020 | Срок |
|п/п| | ница |2010 - 2020 | | | | | | | годы |окупа- |
| | |изме- | годы | | | | | | | |емости,|
| | |рения | | | | | | | | | лет |
+---+-----------------------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
|1. |Замена существующих| тыс. |1 950 600,0 |6 350,0 |10 850,0 |12 400,0 | 14 000,0 | 15 500,0 | 15 500,0 |1 876 000,0 | 0,0 |
| |трубопроводов отопления на| руб. | | | | | | | | | |
| |трубопроводы в| | | | | | | | | | |
| |пенополимерминеральной | | | | | | | | | | |
| |изоляции | | | | | | | | | | |
| +-----------------------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| |Ожидаемый годовой| тыс. | 585 180,0 |1 900,0 | 3 260,0 | 3 720,0 | 4 200,0 | 4 650,0 | 4 650,0 | 562 800,0 | 3,3 |
| |экономический эффект по| руб. | | | | | | | | | |
| |мероприятию | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| | | теплоэнергия | Гкал | 11 056,9 | 35,8 | 61,3 | 70,0 | 79,0 | 87,5 | 87,5 | 10 635,8 | 0,0 |
| | | +------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| | | |т у.т.| 1 747,1 | 5,7 | 9,7 | 11,1 | 12,5 | 13,8 | 13,8 | 1 680,5 | 0,0 |
+---+--------------+--------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
|2. |Установка балансировочных| тыс. | 77 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 10 000,0 | 50 000,0 | 0,0 |
| |клапанов на вводах всех| руб. | | | | | | | | | |
| |потребителей для оптимизации| | | | | | | | | | |
| |наладки и регулировки| | | | | | | | | | |
| |гидравлического режима| | | | | | | | | | |
| |теплоснабжения города.| | | | | | | | | | |
| |Ориентировочно 1350| | | | | | | | | | |
| |муниципальных жилых домов и| | | | | | | | | | |
| |178 объектов социальной| | | | | | | | | | |
| |сферы. Стоимость одного| | | | | | | | | | |
| |клапана в среднем 20 тыс.| | | | | | | | | | |
| |руб. | | | | | | | | | | |
| +-----------------------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| |Ожидаемый годовой| тыс. | 6 500,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 700,0 | 5 000,0 | 11,92 |
| |экономический эффект по| руб. | | | | | | | | | |
| |мероприятию | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| | | теплоэнергия | Гкал | 547,6 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 532,6 | 0,0 |
| | | +------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| | | |т у.т.| 86,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 84,2 | 0,0 |
+---+--------------+--------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
|3. |Реконструкция существующих| тыс. | 200 000,0 | 0,0 |20 000,0 |20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 100 000,0 | 0,0 |
| |ЦТП с заменой морально и| руб. | | | | | | | | | |
| |физически устаревшего| | | | | | | | | | |
| |оборудования на современное с| | | | | | | | | | |
| |автоматикой регулирования и| | | | | | | | | | |
| |безопасности. ЦТП 29, 35, 39,| | | | | | | | | | |
| |42, 44, 34, 129. Стоимость| | | | | | | | | | |
| |реконструкции одного объекта| | | | | | | | | | |
| |в среднем составляет 10,1| | | | | | | | | | |
| |млн руб. | | | | | | | | | | |
| +-----------------------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| |Ожидаемый годовой| тыс. | 11 000,0 | 0,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 5 500,0 | 18,2 |
| |экономический эффект по| руб. | | | | | | | | | |
| |мероприятию | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| | | теплоэнергия | Гкал | 317,5 | 0,0 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 158,7 | 0,0 |
| | | +------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| | | |т у.т.| 50,2 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,1 | 0,0 |
+---+--------------+--------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
|4. |Прокладка циркуляционных| тыс. | 446 910,0 |1 910,0 |37 120,0 |45 320,0 | 45 320,0 | 45 320,0 | 45 320,0 | 226 600,0 | 0,0 |
| |трубопроводов с заменой сетей| руб. | | | | | | | | | |
| |горячего водоснабжения из| | | | | | | | | | |
| |Ст20 на трубопроводы из| | | | | | | | | | |
| |сшитого полиэтилена с| | | | | | | | | | |
| |установкой циркуляционных| | | | | | | | | | |
| |насосов в центральных| | | | | | | | | | |
| |тепловых пунктах | | | | | | | | | | |
| +-----------------------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| |Ожидаемый годовой| тыс. | 97 490,0 | 0,0 | 0,0 |10 830,0 | 10 830,0 | 10 830,0 | 10 830,0 | 54 170,0 | 4,6 |
| |экономический эффект по| руб. | | | | | | | | | |
| |мероприятию | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| | | теплоэнергия | Гкал | 176,0 | 0,0 | 0,0 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 97,8 | 0,0 |
| | | +------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| | | |т у.т.| 27,8 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 15,5 | 0,0 |
+---+--------------+--------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
|5. |Построение системы| тыс. | 11 200,0 | 0,0 | 2 240,0 | 2 240,0 | 2 240,0 | 2 240,0 | 2 240,0 | 0,0 | 0,0 |
| |диспетчеризации системы| руб. | | | | | | | | | |
| |теплоснабжения города.| | | | | | | | | | |
| |Количество объектов| | | | | | | | | | |
| |(магистральные узлы учета,| | | | | | | | | | |
| |ЦТП и насосные) 300.| | | | | | | | | | |
| |Стоимость построения системы| | | | | | | | | | |
| |диспетчеризации одного| | | | | | | | | | |
| |объекта в среднем составляет| | | | | | | | | | |
| |30 тыс. р. | | | | | | | | | | |
| +-----------------------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| |Ожидаемый годовой| тыс. | 2 200,0 | 0,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 1 100,0 | 5,1 |
| |экономический эффект по| руб. | | | | | | | | | |
| |мероприятию | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| | | теплоэнергия | Гкал | 46,8 | 0,0 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 23,4 | 0,0 |
| | | +------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| | | |т у.т.| 7,4 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 3,7 | 0,0 |
+---+--------------+--------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
|6. |Восстановление элеваторных| тыс. | 226 500,0 | 0,0 |22 650,0 |22 650,0 | 22 650,0 | 22 650,0 | 22 650,0 | 113 250,0 | 0,0 |
| |узлов в муниципальных зданиях| руб. | | | | | | | | | |
| |- 1510 домов. Стоимость| | | | | | | | | | |
| |одного элеваторного узла - 15| | | | | | | | | | |
| |тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| +-----------------------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| |Ожидаемый годовой| тыс. | 126 500,0 | 0,0 |12 650,0 |12 650,0 | 12 650,0 | 12 650,0 | 12 650,0 | 63 250,0 | 1,8 |
| |экономический эффект по| руб. | | | | | | | | | |
| |мероприятию | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| | | теплоэнергия | Гкал | 700,5 | 0,0 | 12,6 | 23,7 | 23,4 | 23,7 | 23,7 | 593,4 | 0,0 |
| | | +------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| | | |т у.т.| 110,7 | 0,0 | 2,0 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 93,8 | 0,0 |
+---+--------------+--------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
|7. |Установка в ЦТП насосов| тыс. | 171 800,0 | 0,0 |17 180,0 |17 180,0 | 17 180,0 | 17 180,0 | 17 180,0 | 85 900,0 | 0,0 |
| |смешения типа "Грундфос" с| руб. | | | | | | | | | |
| |частотными преобразователями| | | | | | | | | | |
| |автоматизация подмеса | | | | | | | | | | |
| +-----------------------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| |Ожидаемый годовой| тыс. | 50 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 25 000,0 | 3,4 |
| |экономический эффект по| руб. | | | | | | | | | |
| |мероприятию | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| |Объем экономии|электроэнергия|кВт.ч | 810,2 | 0,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 405,1 | 0,0 |
| |энергетических| +------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| |ресурсов по| |т у.т.| 128,0 | 0,0 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 64,0 | 0,0 |
| |мероприятию | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+--------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
|8. |Реконструкция сетей котельных| тыс. | 241 250,0 | 0,0 | 2 930,0 | 2 930,0 | 2 930,0 | 2 930,0 | 2 930,0 | 226 600,0 | 0,0 |
| |N 25, N 16, ТП-1, 2 от| руб. | | | | | | | | | |
| |котельной N 16, N 23, 1, 8,| | | | | | | | | | |
| |14, 20, 44 с прокладкой| | | | | | | | | | |
| |трубопроводов рециркуляции| | | | | | | | | | |
| |ГВС | | | | | | | | | | |
| +-----------------------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| |Ожидаемый годовой| тыс. | 4 100,0 | 0,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 2 050,0 | 59,0 |
| |экономический эффект по| руб. | | | | | | | | | |
| |мероприятию | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| | | теплоэнергия | Гкал | 3 989,00 | 0,0 | 398,0 | 398,0 | 398,0 | 398,0 | 398,0 | 1 999,00 | 0,0 |
| | | +------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| | | |т у.т.| 629,0 | 0,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 314,0 | 0,0 |
+---+--------------+--------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
|9. |Ремонт и восстановление| тыс. | 20 100,0 |2 600,0 | 2 900,0 | 3 200,0 | 3 500,0 | 3 800,0 | 4 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| |тепловой изоляции| руб. | | | | | | | | | |
| |технологического оборудования| | | | | | | | | | |
| +-----------------------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| |Ожидаемый годовой| тыс. | 53 400,0 |3 500,0 | 3 800,0 | 4 100,0 | 4 500,0 | 4 800,0 | 5 200,0 | 27 500,0 | 0,4 |
| |экономический эффект по| руб. | | | | | | | | | |
| |мероприятию | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| | | теплоэнергия | Гкал | 180 600,9 |12 011,9|13 042,4 |14 073,4 | 15 445,9 | 16 470,6 | 17 843,1 | 91 714,1 | 0,0 |
| | | +------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| | | |т у.т.| 28 553,0 |1 899,0 | 2 062,0 | 2 225,0 | 2 442,0 | 2 604,0 | 2 821,0 | 14 500,0 | 0,0 |
+---+--------------+--------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
|10.|Установка испарителей| тыс. | 228 050,0 | 0,0 | 800,0 |57 000,0 | 57 000,0 | 0,0 | 0,0 | 113 250,0 | 0,0 |
| |мгновенного вскипания ИМВ-50-| руб. | | | | | | | | | |
| |16 | | | | | | | | | | |
| +-----------------------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| |Ожидаемый годовой| тыс. | 302 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 000,0 | 38 000,0 | 38 000,0 | 190 000,0 | 3,2 |
| |экономический эффект по| руб. | | | | | | | | | |
| |мероприятию | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| |Объем экономии|электроэнергия|кВт.ч |67 950 000,0| 0,0 | 0,0 | 0,0 |8 100 000,0|8 550 000,0|8 550 000,0|42 750 000,0| 0,0 |
| |энергетических| +------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| |ресурсов по| |т у.т.| 24 332,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 900,6 | 3 061,8 | 3 061,8 | 15 308,8 | 0,0 |
| |мероприятию +--------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| | | теплоэнергия | Гкал | 777 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92 700,0 | 97 850,0 | 97 850,0 | 489 250,0 | 0,0 |
| | | +------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| | | |т у.т.| 122 946,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 655,9 | 15 470,1 | 15 470,1 | 77 350,4 | 0,0 |
| +--------------+--------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| | | ИТОГО |т у.т.| 147 279,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 556,5 | 18 531,8 | 18 531,8 | 92 659,2 | 0,0 |
+---+--------------+--------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
|11.|Реконструкция схемы подогрева| тыс. | 97 900,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 85 900,0 | 0,0 |
| |сырой воды с использованием| руб. | | | | | | | | | |
| |встроенных пучков ТГ-6 | | | | | | | | | | |
| +-----------------------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| |Ожидаемый годовой| тыс. | 22 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 160,0 | 3 160,0 | 15 800,0 | 3,8 |
| |экономический эффект по| руб. | | | | | | | | | |
| |мероприятию | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| | | теплоэнергия | Гкал | 64 477,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 211,0 | 9 211,0 | 46 055,0 | 0,0 |
| | | +------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| | | |т у.т.| 10 071,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 438,8 | 1 438,8 | 7 193,8 | 0,0 |
+---+--------------+--------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
|12.|Реконструкция турбогенератора| тыс. | 14 670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 670,0 | 0,0 |
| |ст. N 7 с монтажом отбора| руб. | | | | | | | | | |
| |пара 10 - 16 атм | | | | | | | | | | |
| +-----------------------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| |Ожидаемый годовой| тыс. | 25 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 600,0 | 5,6 |
| |экономический эффект по| руб. | | | | | | | | | |
| |мероприятию | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| | |газ природный |куб. м|10 874 500,0| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 874 500 | 0,0 |
| | | +------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| | | |т у.т.| 12 428,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 428,00 | 0,0 |
+---+--------------+--------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| |Всего показатели| тыс. |3 686 480,0 |10 860,0|119 170,0|196 920,0| 192 820,0 | 134 620,0 | 139 920,0 |2 892 170,0 | 0,0 |
| |энергосберегающих мероприятий| руб. | | | | | | | | | |
| |в период с 2010 по 2020 год | | | | | | | | | | |
| +-----------------------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| |Ожидаемый годовой| тыс. |1 286 000,0 |5 400,0 |26 600,0 |38 200,0 | 75 100,0 | 81 000,0 | 81 900,0 | 977 800,0 | 0,0 |
| |экономический эффект по| руб. | | | | | | | | | |
| |мероприятию | | | | | | | | | | |
| +--------------+--------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| |Объем экономии|электроэнергия|кВт.ч |67 950 810,2| 0,0 | 81,0 | 81,0 |8 100 081,0|8 550 081,0|8 550 081,0|42 750 405,1| 0,0 |
| |энергетических| +------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| |ресурсов по| |т у.т.| 24 460,9 | 0,0 | 12,8 | 12,8 | 2 913,4 | 3 074,6 | 3 074,6 | 15 372,8 | 0,0 |
| |мероприятию +--------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| | |газ природный |куб. м|10 874 500,0| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |10 874 500,0| 0,0 |
| | | +------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| | | |т у.т.| 12 428,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 428,0 | 0,0 |
| | +--------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| | | теплоэнергия | Гкал |1 039 562,2 |12 047,2|13 553,7 |14 624,0 | 108 705,3 | 124 099,7 | 125 472,5 | 641 059,8 | 0,0 |
| | | +------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| | | |т у.т.| 164 229,5 |1 904,7 | 2 142,9 | 2 312,1 | 17 186,4 | 19 602,7 | 19 819,8 | 101 260,9 | 0,0 |
| +--------------+--------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
| | |ИТОГО |т у.т.| 201 118,4 |1 904,7 | 2 155,7 | 2 324,9 | 20 099,8 | 22 677,3 | 22 894,3 | 129 061,6 | 0,0 |
+---+--------------+--------------+------+------------+--------+---------+---------+-----------+-----------+-----------+------------+-------+
4.3. Мероприятия программы
энергосбережения МУП "Курганводоканал"
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| N | Наименование | Единицы |2011 год|2012 год|2013 год|2014 год|2015 год| Итого |
|п/п| мероприятий |измерения| | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|1. |Приобретение и установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой|
| |принадлежности (ОСК, ОСВ, ВНС-3 подъема "Заозерный" КНС-3, КНС "ГНС", КНС-5, КНС-13,|
| |КНС "СГНС", ОСВ ЦГ, КНС "5 баня", КНС-18, КНС "СПМК-5", РСЦ) |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Потребность в|тыс. руб.| 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 1 050,0 |
| |финансовых вложениях | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Экономия |тыс. | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 160,0 |
| |электроэнергии |кВт.ч | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Средний тариф СН2 и|руб. | 4,3 | 4,8 | 5,2 | 5,8 | 6,3 | 0,0 |
| |НН | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Экономия от|тыс. руб.| 138,6 | 152,5 | 167,7 | 184,5 | 202,9 | 846,2 |
| |мероприятия | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Срок окупаемости|лет | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,2 |
| |мероприятия | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|2. |Поэтапный перевод насосных станций канализации на автоматический режим работы с|
| |последующей диспетчеризацией (КНС-14, КНС-9, КНС "ГНС", КНС-3, КНС "СГНС") |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Потребность в|тыс. руб.|1 000,0 |1 000,0 |1 000,0 |1 000,0 |1 000,0 | 5 000,0 |
| |финансовых вложениях | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Экономия |тыс. | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 384,0 |
| |электроэнергии |кВт.ч | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Средний тариф СН2 |руб. | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,7 | 6,2 | 0,0 |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Экономия от|тыс. руб.| 326,5 | 359,2 | 395,1 | 434,6 | 478,1 | 1 993,4 |
| |мероприятия | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Срок окупаемости|лет | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,5 |
| |мероприятия | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|3. |Приобретение и замена на ОСК 2 трансформатора P=1000 кВА 6/0,4 на трансформаторы 400|
| |кВА 6/0,4 кВ |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Потребность в|тыс. руб.| 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| |финансовых вложениях | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Экономия |тыс. | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| |электроэнергии |кВт.ч | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Тариф НН |руб. | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Экономия от|тыс. руб.| 0,0 | 0,0 | 91,4 | 0,0 | 0,0 | 91,4 |
| |мероприятия | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Срок окупаемости|лет | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 2,7 |
| |мероприятия | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|4. |Замена на ОСВ ЦГ 2 трансформатора P=1600 кВА 6000/520 В на P=1000 кВА 6/0,4 |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Потребность в|тыс. руб.| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 610,0 | 0,0 | 610,0 |
| |финансовых вложениях | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Экономия |тыс. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 8,8 |
| |электроэнергии |кВт.ч | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Тариф ВН |руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Экономия от|тыс. руб.| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,9 | 0,0 | 34,9 |
| |мероприятия | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Срок окупаемости|лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 17,5 |
| |мероприятия | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|5. |Приобретение и установка на подкачках ВНС преобразователей частоты - 7 шт. |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Потребность в|тыс. руб.| 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 1 050,0 |
| |финансовых вложениях | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Экономия |тыс. | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 17,5 |
| |электроэнергии |кВт.ч | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Тариф НН |руб. | 5,0 | 5,5 | 6,1 | 6,7 | 7,4 | 0,0 |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Экономия от|тыс. руб.| 17,6 | 19,4 | 21,3 | 23,5 | 25,8 | 107,6 |
| |мероприятия | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Срок окупаемости|лет | 11,9 | 10,8 | 9,9 | 9,0 | 8,1 | 9,8 |
| |мероприятия | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|6. |Приобретение и установка на ОСВ преобразователей частоты на 1-й подъем |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Потребность в|тыс. руб.|3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| |финансовых вложениях | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Экономия |тыс. | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| |электроэнергии |кВт.ч | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Тариф СН2 |руб. | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Экономия от|тыс. руб.| 637,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 637,7 |
| |мероприятия | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Срок окупаемости|лет | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 |
| |мероприятия | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|7. |Замена насосного оборудования на более современное, энергосберегающее по всем объектам|
| |МУП "Курганводоканал" |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Потребность в|тыс. руб.|7 048,0 |7 048,0 |7 048,0 |7 048,0 |7 048,0 |35 240,0 |
| |финансовых вложениях | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Экономия |тыс. | 457,9 | 457,9 | 457,9 | 457,9 | 457,9 | 2 289,5 |
| |электроэнергии |кВт.ч | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Тариф СН2 |руб. | 4,23 | 4,7 | 5,1 | 5,7 | 6,2 | 0,0 |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Экономия от|тыс. руб.|1 946,7 |2 141,4 |2 355,5 |2 591,1 |2 850,2 |11 884,8 |
| |мероприятия | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Срок окупаемости|лет | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 3,0 |
| |мероприятия | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|8. |Оборудование на ОСК воздуходувок автоматической системой подачи воздуха |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Потребность в|тыс. руб.|1 090,0 |1 090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 180,0 |
| |финансовых вложениях | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Экономия |тыс. | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| |электроэнергии |кВт.ч | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Тариф СН2 |руб. | 4,3 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Экономия от|тыс. руб.| 637,7 | 701,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 339,2 |
| |мероприятия | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Срок окупаемости|лет | 1,7 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| |мероприятия | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|9. |Приобретение и установка конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности|
| |на ОСВ, ОСК, ОСВ ЦГ, КНС "СГНС", КНС-2", КНС-13, КНС-9, КНС-5, КНС-3, КНС-14, ВНС 3-го|
| |подъема "Заозерный", "Рябково" |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Потребность в|тыс. руб.|1 200,0 |1 200,0 |1 200,0 |1 200,0 |1 200,0 | 6 000,0 |
| |финансовых вложениях | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Экономия |тыс. | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 750,0 |
| |электроэнергии |кВт.ч | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Тариф СН2 |руб. | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,7 | 6,2 | 0,0 |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Экономия от|тыс. руб.| 637,7 | 701,5 | 771,6 | 848,8 | 933,7 | 3 893,3 |
| |мероприятия | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Срок окупаемости|лет | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,5 |
| |мероприятия | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|10.|Замена отопления и горячего водоснабжения на КНС и ВНС от электронагревательных|
| |котлов, на центральное отопление и горячее водоснабжение |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Потребность в|тыс. руб.| 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| |финансовых вложениях | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Экономия |тыс. | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 0,0 | 224,2 |
| |электроэнергии |кВт.ч | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Средний тариф НН,|руб. | 4,2 | 4,6 | 5,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
| |СН2, ВН | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Экономия от|тыс. руб.| 232,5 | 255,8 | 281,4 | 309,5 | 0,0 | 1 079,2 |
| |мероприятия | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Срок окупаемости|лет | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 1,4 |
| |мероприятия | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|11.|Замена ламп накаливания люминесцентными малой мощности и лампами ДРЛ, ДнаТ |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Потребность в|тыс. руб.| 326,7 | 326,7 | 326,7 | 0,0 | 0,0 | 980,1 |
| |финансовых вложениях | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Экономия |тыс. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| |электроэнергии |кВт.ч | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Средний тариф НН,|руб. | 4,2 | 4,6 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |СН2, ВН | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Экономия от|тыс. руб.| 414,9 | 456,4 | 502,0 | 0,0 | 0,0 | 1 373,3 |
| |мероприятия | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Срок окупаемости|лет | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| |мероприятия | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|12.|Перекладка сетей водопровода с применением современных материалов |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Потребность в|тыс. руб.|12 500,0|12 500,0|12 500,0|12 500,0|12 500,0|62 500,0 |
| |финансовых вложениях | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Перекладка сетей|км | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 55,0 |
| |водопровода в год, с| | | | | | | |
| |нарастающим итогом | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Потребность в|тыс. |23 838,5|23 684,0|23 532,8|23 384,7|23 239,6|117 679,5|
| |электроэнергии на всю|кВт.ч | | | | | | |
| |сеть водопровода | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Протяженность сетей|км | 531,2 | 531,2 | 531,2 | 531,2 | 531,2 | 531,2 |
| |водопровода | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Подача воды в сеть |тыс. куб.|39 467,7|39 212,0|38 961,5|38 716,3|38 476,2|194 833,6|
| | |м | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Технологические нужды|тыс. куб.|5 000,0 |5 000,0 |5 000,0 |5 000,0 |5 000,0 |25 000,0 |
| | |м | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Потери в сетях |тыс. куб.|12 347,2|12 091,5|11 841,0|11595,8 |11 355,7|59 231,1 |
| | |м | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Экономия |тыс. | 626,4 | 154,5 | 151,3 | 148,1 | 145,1 | 1 225,3 |
| |электроэнергии |кВт.ч | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Средний тариф НН,|руб. | 4,2 | 4,6 | 5,0 | 5,5 | 6,1 | 0,0 |
| |СН2, ВН | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Экономия от|тыс. руб.|2 598,9 | 704,9 | 759,3 | 818,0 | 881,1 | 5 762,2 |
| |мероприятия | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Срок окупаемости|лет | 4,8 | 17,7 | 16,5 | 15,3 | 14,2 | 10,9 |
| |мероприятия | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| Всего за весь период реализации программы: |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Потребность в|тыс. руб.|26 959,7|23 959,7|23 119,7|23 153,0|22 168,0|119 360,1|
| |финансовых вложениях | | | | | | | |
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Экономия |тыс. | 5 824,2 |
| |электроэнергии |кВт.ч | |
+---+---------------------+---------+------------------------------------------------------+
| |Экономия | т у.т. | 2 006,4 |
| |энергетических | | |
| |ресурсов | | |
+---+---------------------+---------+------------------------------------------------------+
| |Экономия от|тыс. руб.| 29 043,1 |
| |мероприятия | | |
+---+---------------------+---------+------------------------------------------------------+
Приложение N 5
к Программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в городе Кургане на период
до 2015 года"
Энергоэффективность
городского общественного транспорта
Муниципальную маршрутную сеть города Кургана обслуживают 617
транспортных единиц:
- 41 троллейбус;
- 292 автобуса марки ПАЗ, работающих на метане;
- 194 автобуса марки Газель, работающих на пропане;
- 90 автобусов марки ПАЗ-Аврора, работающих на дизельном
топливе (переоборудование работы двигателя на природный газ
технически невозможно).
В целях обеспечения режима надежного, безопасного,
бездефицитного снабжения энергоресурсами транспорта общего
пользования города Кургана, сокращения вредных выбросов в атмосферу
в 2010 - 2015 годах планируется:
- валовое сокращение потребления топлива на пассажирских
перевозках;
- снижение удельных показателей потребления электрической,
дизельной и газовой энергии, сокращение потерь энергоресурсов;
- сокращение расхода бюджетных средств на возмещение
выпадающих доходов на троллейбусные перевозки по статье "расходы по
электроэнергии";
- сокращение выбросов продуктов сгорания в атмосферу города;
- привлечение инвестиций в энергосберегающие технологии работы
на транспорте.
Решение данных задач планируется путем реализации следующих
мероприятий:
- проведение энергетических обследований предприятий
общественного транспорта города Кургана;
- оптимизация маршрутной сети города Кургана и повышение
удельного веса автобусов средней вместимости при сокращении общего
количества подвижного состава;
- строительство двух АГЗС с использованием компрессионного
природного газа;
- строительство газовой котельной в МУП "Городской
электротранспорт";
- замена вспомогательных двигателей ДК-661 в троллейбусах на
преобразователи напряжения ПНР-100У;
- внедрение на подвижном составе автоматического режима работы
печей в зависимости от температуры наружного воздуха;
- проверка угла схождения, давления в шинах и удельного
сопротивления движения;
- замена изношенного контактного провода на троллейбусных
маршрутах по 2 км в год (5 - 6 км).
Контроль за реализацией мероприятий данного раздела
осуществляется Департаментом городского хозяйства, Департаментом
финансов Администрации города Кургана, МУ "Транспортное
управление".
5.1. Реализация потенциала
энергосбережения городского
общественного транспорта
+---+---------------+------------+-----------------------------------------------------+
| N | Мероприятия | Источник | Общие затраты, тыс. руб. |
|п/п| | финансиро- +-----------------------------------------------------+
| | | вания | Реализация потенциала энергосбережения |
| | | +--------+--------------------------------------------+
| | | | Всего | В том числе по годам |
| | | | 2010 - +-----+-----+-------+-------+-------+--------+
| | | |2015 гг.|2010 |2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
+---+---------------+------------+--------+-----+-----+-------+-------+-------+--------+
|1. |Оптимизация | Бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| |маршрутной сети| города +--------+-----+-----+-------+-------+-------+--------+
| |города Кургана | |3 534,3 | - |34,3 | 500,0 |1 500,0|1 500,0| - |
| | | | куб. м | |куб. |куб. м |куб. м |куб. м | |
| | | | | | м | | | | |
+---+---------------+------------+--------+-----+-----+-------+-------+-------+--------+
|2. |Строительство |Внебюджетные| | | | | | | |
| |АГЗС | средства +--------+-----+-----+-------+-------+-------+--------+
| | | |12 499,2| | | | | |12 499,2|
| | | | т | | | | | | т |
+---+---------------+------------+--------+-----+-----+-------+-------+-------+--------+
|3. |Строительство | Бюджет |9 983,0 |483,0| - |9 500,0| - | - | - |
| |газовой | города +--------+-----+-----+-------+-------+-------+--------+
| |котельной | |3,5 Гкал| - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |0,7 Гкал|
| | | | | |Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | |
+---+---------------+------------+--------+-----+-----+-------+-------+-------+--------+
|4. |Замена |Внебюджетные|2 100,0 | - |700,0|1 400,0| - | - | - |
| |вспомогательных| средства | | | | | | | |
| |двигателей ДК-| | | | | | | | |
| |661 на| +--------+-----+-----+-------+-------+-------+--------+
| |преобразователи| |927 кВт |1 500| 103 |206 кВт|206 кВт|206 кВт|206 кВт |
| |напряжения ПНР-| | | | кВт | | | | |
| |150 в| | | | | | | | |
| |троллейбусах | | | | | | | | |
+---+---------------+------------+--------+-----+-----+-------+-------+-------+--------+
|5. |Проведение | Бюджет | 185,0 | - | - | 185,0 | - | - | - |
| |энергетического| города | | | | | | | |
| |обследования | | | | | | | | |
| |городского | | | | | | | | |
| |троллейбусного | | | | | | | | |
| |транспорта | | | | | | | | |
+---+---------------+------------+--------+-----+-----+-------+-------+-------+--------+
Приложение N 6
к Программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в городе Кургане на период
до 2015 года"
Перечень
целевых показателей в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности (расчет конкретных значений целевых
показателей Программы предусмотрен в
первом квартале 2011 года)
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности:
доля объемов электрической энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета (в части
многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых)
приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой
(используемой) на территории субъекта Российской Федерации,
муниципального образования;
доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета (в части
многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых)
приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой
(используемой) на территории субъекта Российской Федерации,
муниципального образования;
доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с
использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем
объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта
Российской Федерации, муниципального образования;
доля объемов природного газа, расчеты за который
осуществляются с использованием приборов учета (в части
многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих
(для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме
природного газа, потребляемого (используемого) на территории
субъекта Российской Федерации, муниципального образования;
изменение объема производства энергетических ресурсов с
использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных
энергетических ресурсов;
доля энергетических ресурсов, производимых с использованием
возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических
ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на
территории субъекта Российской Федерации, муниципального
образования;
объем внебюджетных средств, используемых для финансирования
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в общем объеме финансирования региональной,
муниципальной программы.
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным
видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и
сопоставимых условий):
экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном
выражении;
экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном
выражении;
экономия воды в натуральном и стоимостном выражении;
экономия природного газа в натуральном и стоимостном
выражении.
3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в бюджетном секторе:
удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями,
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
(в расчете на 1 кв. метр общей площади);
удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями,
расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
(в расчете на 1 кв. метр общей площади);
изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными
учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием
приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными
учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением
расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
изменение отношения удельного расхода тепловой энергии
бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с
применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой
энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета;
удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений,
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
(в расчете на 1 человека);
удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений,
расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
(в расчете на 1 человека);
изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных
учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием
приборов учета (в расчете на 1 человека);
изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных
учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением
расчетных способов (в расчете на 1 человека);
изменение отношения удельного расхода воды на снабжение
бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с
применением расчетных способов, к удельному расходу воды на
снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета;
удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных
учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием
приборов учета (в расчете на 1 человека);
удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных
учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением
расчетных способов (в расчете на 1 человека);
изменение удельного расхода электрической энергии на
обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);
изменение удельного расхода электрической энергии на
обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются
с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);
изменение отношения удельного расхода электрической энергии на
обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются
с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической
энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета;
доля объемов электрической энергии, потребляемой
(используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой
осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме
электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными
учреждениями на территории субъекта Российской Федерации,
муниципального образования;
доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой)
бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии,
потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории
субъекта Российской Федерации, муниципального образования;
доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными
учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой)
бюджетными учреждениями на территории субъекта Российской
Федерации, муниципального образования;
доля объемов природного газа, потребляемого (используемого)
бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме природного газа,
потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории
субъекта Российской Федерации, муниципального образования;
доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации,
муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами
бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий);
динамика расходов бюджета субъекта Российской