Постановление Правительства Курганской области от 27.12.2010 № 622
Об утверждении комплексной Программы Курганской области в сфере здравоохранения на 2011 - 2013 годы
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2010 года N 622
Об утверждении комплексной Программы Курганской
области в сфере здравоохранения на 2011 - 2013 годы
(В редакции Постановления Правительства Курганской области
от 13.05.2013 г. N 184)
В целях совершенствования системы здравоохранения Курганскойобласти, Правительство Курганской областиПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплексную Программу Курганской области в сферездравоохранения на 2011 - 2013 годы согласно приложению кнастоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в Курганской областнойобщественно-политической газете "Новый мир".
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложитьна заместителя Губернатора Курганской области по социальнойполитике Калугину М.А.
Губернатор
Курганской области О.А.БОГОМОЛОВ Приложение
к Постановлению
Правительства
Курганской области
от 27 декабря 2010 года N 622
"Об утверждении комплексной
Программы Курганской области
в сфере здравоохранения
на 2011 - 2013 годы"
Комплексная Программа
Курганской области в сфере
здравоохранения на 2011 - 2013 годы
(В редакции Постановления Правительства Курганской области
от 13.05.2013 г. N 184)
Раздел I. Паспорт
комплексной Программы Курганской области в сфере
здравоохранения на 2011 - 2013 годыНаименование: Комплексная Программа Курганской области в сфере
здравоохранения на 2011 - 2013 годы (далее - Программа)Ответственный Департамент здравоохранения Курганской областиисполнитель:Соисполнители: Государственные учреждения здравоохранения Курганской
области (по согласованию), государственное учреждение -
Курганское региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации (далее - ФСС) (по
согласованию), Департамент строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (далее
- Департамент ЖКХ)Цели: улучшение медико-демографической ситуации в Курганской
области;
снижение заболеваемости и смертности населения Курганской
области;
повышение доступности и качества медицинской помощиЗадачи: обеспечение сбалансированности объемов, структуры
бесплатной медицинской помощи, предусмотренных ежегодно
принимаемой территориальной программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации на
территории Курганской области бесплатной медицинской
помощи, и необходимых для ее реализации финансовых
средств;
повышение уровня обеспеченности материальными и кадровыми
ресурсами стандартов предоставления медицинских услуг;
создание условий для повышения уровня рождаемости;
реализация мероприятий по снижению уровня смертности
населения, в том числе материнской, младенческой
смертности;
повышение уровня кадровой обеспеченности сферы
здравоохранения;
развитие специализированных видов медицинской помощи;
совершенствование мер профилактики, методов диагностики и
лечения социально значимых заболеваний;
внедрение эффективных методов управления ресурсами в
здравоохранении и организации медицинской помощи,
направленных на повышение ее качества и доступности;
повышение эффективности управления системой
здравоохранения посредством внедрения современных
информационно-коммуникационных технологийЦелевые обеспеченность врачебными кадрами (человек на 10 тысячиндикаторы: населения);
удельный вес специалистов, имеющих квалификационную
категорию (процент);
удельный вес специалистов, имеющих сертификат специалиста
(процент);
смертность (случай на 1000 населения);
количество доноров (человек на 1000 населения);
объем заготовленной крови (литр);
удельный вес государственных учреждений здравоохранения
Курганской области, допустивших возникновение чрезвычайных
и террористических ситуаций (процент);
размер ущерба и потерь в государственных учреждениях
здравоохранения Курганской области в результате
чрезвычайных ситуаций (рубль);
пятилетняя выживаемость больных со злокачественными
новообразованиями с момента установления диагноза
(процент);
доля абациллированных больных туберкулезом среди больных
туберкулезом, состоящих на учете на конец года (процент);
заболеваемость туберкулезом (случай на 100 тысяч
населения);
удельный вес населения, ведущего здоровый образ жизни и
участвующего в профилактических мероприятиях (процент);
распространенность ожирения среди населения (случай на 100
тысяч населения);
распространенность болезней, характеризующихся повышенным
кровяным давлением (случай на 100 тысяч населения);
распространенность сахарного диабета (случай на 100 тысяч
населения);
средняя продолжительность жизни мужчин, больных сахарным
диабетом I типа (лет);
средняя продолжительность жизни женщин, больных сахарным
диабетом I типа (лет);
средняя продолжительность жизни мужчин, больных сахарным
диабетом II типа (лет);
средняя продолжительность жизни женщин, больных сахарным
диабетом II типа (лет);
заболеваемость сахарным диабетом (случай на 100 тысяч
населения);
численность умерших от осложнений сахарного диабета
(человек);
доля осложнений при сахарном диабете (процент);
распространенность туберкулеза (случай на 100 тысяч
населения);
уровень охвата населения осмотрами на туберкулез
(процент);
доля случаев прекращения бактериовыделения (процент);
смертность от туберкулеза (случай на 100 тысяч населения);
заболеваемость болезнями, вызванными вирусом
иммунодефицита человека (далее - ВИЧ) (случай на 100 тысяч
населения);
численность лиц, прошедших диспансерное наблюдение,
инфицированных ВИЧ (человек);
количество больных ВИЧ и синдромом приобретенного
иммунодефицита (далее - СПИД), получающих лечение, от
числа нуждающихся (процент);
доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в
программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией
новорожденных (процент);
доля ВИЧ-инфицированных детей (в возрасте старше 18
месяцев), рожденных ВИЧ-позитивными матерями (процент);
доля больных с визуальными локализациями злокачественных
новообразований, выявленных на I - II стадиях заболевания,
в общем числе больных, впервые взятых на учет (процент);
смертность от новообразований, в том числе от
злокачественных (случай на 100 тысяч населения);
заболеваемость сифилисом (случай на 100 тысяч населения);
заболеваемость гонореей (случай на 100 тысяч населения);
заболеваемость детей сифилисом (случай на 100 тысяч
детского населения);
заболеваемость детей гонореей (случай на 100 тысяч
детского населения);
количество посещений подростковых специализированных
центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых
половым путем, детьми в возрасте 15 - 17 лет (посещение);
заболеваемость острым вирусным гепатитом B (случай на 100
тысяч населения);
заболеваемость острым вирусным гепатитом C (случай на 100
тысяч населения);
заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C
(случай на 100 тысяч населения);
заболеваемость психическими расстройствами и
расстройствами поведения (случай на 100 тысяч населения);
доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания
психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых
пациентов (процент);
доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической
помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов (процент);
численность больных психическими расстройствами,
госпитализированных в стационар (человек);
средняя продолжительность лечения больного в
психиатрическом стационаре (день);
доля повторных в течение года госпитализаций в
психиатрический стационар (процент);
численность лиц, обследованных на наличие артериальной
гипертонии (человек);
заболеваемость сосудистыми расстройствами головного мозга
(цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие
артериальной гипертонии (случай на 100 тысяч населения);
смертность от болезней системы кровообращения (случай на
100 тысяч населения);
смертность от цереброваскулярных болезней (случай на 100
тысяч населения);
смертность от сосудистых расстройств головного мозга
(цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие
артериальной гипертонии (случай на 100 тысяч населения);
уровень охвата детей профилактическими прививками
(процент);
количество пациентов, у которых ведутся электронные
медицинские карты (процент);
количество государственных учреждений здравоохранения
Курганской области, осуществляющих автоматизированную
запись на прием к врачу с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов),
к общему количеству государственных учреждений
здравоохранения Курганской области (процент);
количество государственных учреждений здравоохранения
использующих электронный документооборот при обмене
медицинской информацией, от общего количества
государственных учреждений здравоохранения Курганской
области (процент)Этапы и сроки 2011 - 2013 годы. Мероприятия реализуются весь периодреализации: действия ПрограммыОбъемы объем финансирования Программы составляет 12 434 504,7финансирования: тысячи рублей, в том числе по источникам и годам:
тысяча рублей
+---------+------------+-----------------------------------+
|Источник |2011 - 2013 | В том числе по годам |
|финанси- | годы +-----------+-----------+-----------+
|рования | | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
+---------+------------+-----------+-----------+-----------+
|Областной|12 485 397,3|4 163 716,4|3 950 211,7|4 371 469,2|
|бюджет | | | | |
+---------+------------+-----------+-----------+-----------+Ожидаемые увеличение обеспеченности врачебными кадрами до 22,6результаты человека на 10 тысяч человек населения;реализации: увеличение удельного веса специалистов, имеющих
квалификационную категорию, до 63,0 процента;
увеличение удельного веса специалистов, имеющих сертификат
специалиста, до 97,2 процента;
снижение смертности до 15,5 случая на 1000 населения;
увеличение количества доноров до 16,1 человека на 1000
населения;
увеличение объема заготовленной крови до 14 500,0 литра;
сохранение удельного веса государственных учреждений
здравоохранения Курганской области, допустивших
возникновение чрезвычайных и террористических ситуаций, на
уровне 0 процентов;
сохранение размера ущерба и потерь в государственных
учреждениях здравоохранения Курганской области в
результате чрезвычайных ситуаций на уровне 0 рублей;
увеличение пятилетней выживаемости больных со
злокачественными новообразованиями с момента установления
диагноза до 55,4 процента;
увеличение доли абациллированных больных туберкулезом
среди больных туберкулезом, состоящих на учете на конец
года, до 33,5 процента;
снижение заболеваемости туберкулезом до 130,8 случая на
100 тысяч населения;
увеличение удельного веса населения, ведущего здоровый
образ жизни и участвующего в профилактических
мероприятиях, до 37,0 процента;
снижение распространенности ожирения до 755,0 случая на
100 тысяч населения;
снижение распространенности болезней, характеризующихся
повышенным кровяным давлением, до 8880,0 случая на 100
тысяч населения;
снижение распространенности сахарного диабета до 2500,0
случая на 100 тысяч населения;
увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных
сахарным диабетом I типа, до 53,5 года;
увеличение средней продолжительности жизни женщин, больных
сахарным диабетом I типа, до 62,4 года;
увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных
сахарным диабетом II типа, до 71,2 года;
увеличение средней продолжительности жизни женщин, больных
сахарным диабетом II типа, до 74,1 года;
снижение заболеваемости сахарным диабетом до 302,9 случая
на 100 тысяч населения;
снижение численности умерших от осложнений сахарного
диабета до 521 человека;
снижение доли осложнений при сахарном диабете до 28,0
процента;
снижение распространенности туберкулеза до 306,8 случая на
100 тысяч населения;
увеличение уровня охвата населения осмотрами на туберкулез
до 75,0 процента;
увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения до
39,0 процента;
снижение смертности от туберкулеза до 28,5 случая на 100
тысяч населения;
снижение заболеваемости болезнями, вызванными ВИЧ, до
61,96 случая на 100 тысяч населения;
увеличение численности лиц, прошедших диспансерное
наблюдение, инфицированных ВИЧ, до 3921 человека;
увеличение количества больных ВИЧ и СПИДом, получающих
лечение, от числа нуждающихся до 90,0 процента;
увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин,
включенных в программу профилактики заражения
ВИЧ-инфекцией новорожденных, до 99,0 процента;
снижение доли ВИЧ-инфицированных детей (в возрасте старше
18 месяцев), рожденных ВИЧ-позитивными матерями, до 2,5
процента;
увеличение доли больных с визуальными локализациями
злокачественных новообразований, выявленных на I - II
стадиях заболевания, в общем числе больных, впервые взятых
на учет, до 41,6 процента;
снижение смертности от новообразований, в том числе от
злокачественных, до 224,0 случая на 100 тысяч населения;
снижение заболеваемости сифилисом до 46,0 случая на 100
тысяч населения;
снижение заболеваемости гонореей до 40,2 случая на 100
тысяч населения;
снижение заболеваемости детей сифилисом до 5,0 случая на
100 тысяч детского населения;
снижение заболеваемости детей гонореей до 9,0 случая на
100 тысяч детского населения;
увеличение количества посещений подростковых
специализированных центров профилактики и лечения
инфекций, передаваемых половым путем, детьми в возрасте 15
- 17 лет до 167 посещений;
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B до 3,8
случая на 100 тысяч населения;
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом C до 4,2
случая на 100 тысяч населения;
снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами
B и C до 36,5 случая на 100 тысяч населения;
снижение заболеваемости психическими расстройствами и
расстройствами поведения до 0,097 случая на 100 тысяч
населения;
увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами
оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых
пациентов до 41,5 процента;
снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной
психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых
пациентов до 18,0 процента;
снижение численности больных психическими расстройствами,
госпитализированных в стационар, до 4223 человек;
снижение средней продолжительности лечения больного в
психиатрическом стационаре до 64,1 дня;
снижение доли повторных в течение года госпитализаций в
психиатрический стационар до 11,6 процента;
увеличение численности лиц, обследованных на наличие
артериальной гипертонии, до 49160 человек;
снижение заболеваемости сосудистыми расстройствами
головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая
инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 3972,0
случая на 100 тысяч населения;
снижение смертности от болезней системы кровообращения до
745,0 случая на 100 тысяч населения;
снижение смертности от цереброваскулярных болезней до
285,0 случая на 100 тысяч населения;
снижение смертности от сосудистых расстройств головного
мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт)
вследствие артериальной гипертонии до 306,8 случая на 100
тысяч населения;
сохранение 95-процентного уровня охвата детей
профилактическими прививками;
увеличение количества пациентов, у которых ведутся
электронные медицинские карты, до 6,0 процента;
увеличение количества государственных учреждений
здравоохранения Курганской области, осуществляющих
автоматизированную запись на прием к врачу с
использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и информационно-справочных сенсорных терминалов
(инфоматов), к общему количеству государственных
учреждений здравоохранения Курганской области до 100,0
процента;
увеличение количества государственных учреждений
здравоохранения Курганской области, использующих
электронный документооборот при обмене медицинской
информацией, от общего количества государственных
учреждений здравоохранения Курганской области до 100,0
процента
Раздел II. Характеристика текущего состояния
сферы здравоохранения Курганской области
Одной из основных сложившихся негативных тенденцийсоциально-экономического развития Курганской области являетсянестабильная демографическая ситуация, которая характеризуетсяестественной убылью населения из-за превышения уровня смертностинад рождаемостью, в том числе лиц трудоспособного возраста, высокойсмертностью населения от неестественных причин смерти.
Совместная работа Департамента здравоохранения Курганскойобласти, Территориального фонда обязательного медицинскогострахования Курганской области (далее - ТФ ОМС), государственныхучреждений здравоохранения Курганской области при поддержкеПравительства Курганской области, органов местного самоуправлениямуниципальных образований Курганской области позволила в 2009 годустабилизировать демографическую ситуацию.
На фоне незначительного увеличения рождаемости с 12,42 случаяна 1000 населения в 2008 году до 12,49 случая на 1000 населения в2009 году отмечено снижение показателя общей смертности с 16,17случая в 2008 году до 15,7 случая на 1000 населения в 2009 году.
В 2009 году умерло 14897 человек (на 604 человека меньше, чемв 2008 году) - это численность одного среднестатистическогонаселенного пункта Курганской области. Естественная убыльсократилась на 15,7 процента и составила 3,22 случая на 1000населения. Впервые в двух муниципальных районах Курганской области(муниципальном образовании "Кетовский район" и Мокроусовском районеКурганской области) имеет место естественный прирост населения (0,5и 0,6 случая соответственно).
Первое место среди причин смертности занимает смертность отсердечно-сосудистых заболеваний: 2009 год - 44,5 процента (2008год - 46,4 процента), хотя наметилась положительная тенденция ееснижения. На втором месте смертность от злокачественныхновообразований: 2009 год - 14,8 процента (2008 год - 13,7процента). На третьем месте - смертность от травм и отравлений:2009 год - 13,1 процента (2008 год - 13,8 процента).
В 2009 году по сравнению с 2008 годом в Курганской областизарегистрировано снижение общей смертности от сердечно-сосудистыхзаболеваний с 750,7 до 696,1 случая на 100 тысяч населения, на 3процента снизилась смертность лиц трудоспособного возраста отболезней сердечно-сосудистой системы (с 221,1 до 213,8 случая на100 тысяч населения).
Одной из серьезных проблем остается низкий уровень диагностикизлокачественных новообразований в государственных учрежденияхздравоохранения Курганской области. Только в 36,2 процента случаев(на 10 процентов меньше, чем в среднем по Российской Федерации)регистрируются заболевания на ранних стадиях, когда выживаемостьбольных выше и больше возможности провести радикальное лечение.Медленный рост активной выявляемости онкологических больныхуказывает на низкую онкологическую настороженность как самихпациентов, так и врачей, оказывающих первичную медико-санитарнуюпомощь.
Уровень смертности от злокачественных новообразований в 2009году в сравнении с 2008 годом вырос на 1,4 процента, составив 215,8случая на 100 тысяч жителей (2008 год - 212,9 случая на 100 тысячнаселения), что обусловлено снижением численности населенияКурганской области и его старением (удельный вес умерших от рака ввозрасте 70 лет и старше составляет более 40 процентов).
При снижении на 10,3 процента показателя заболеваемоституберкулезом в 2009 году по сравнению с 2008 годом (с 150,1 до134,6 случая на 100 тысяч населения) смертность от туберкулеза лиц,постоянно проживающих на территории Курганской области, в 2009 годув сравнении с 2008 годом повысилась с 37,3 до 39,9 случая на 100тысяч населения, превысив данный показатель по Российской Федерацииза 2008 год (17,9 случая на 100 тысяч населения) более чем в 2раза.
Одной из основных проблем здравоохранения Курганской областиявляется проблема дефицита кадров. Обеспеченность врачамиувеличилась в 2009 году и составила 22,1 против 21,8 человека на 10тысяч населения в 2008 году. Отмечается дефицит участковых врачей(в 2009 году отмечается снижение уровня укомплектованностиучастковой службы). Уровень укомплектованности терапевтическихучастков по Курганской области в 2009 году составил 55,4 процента,в том числе по городу Кургану - 42,2 процента. Уровеньукомплектованности педиатрических участков 80,8 процента поКурганской области, по городу Кургану - 76,1 процента.
Для снижения заболеваемости, смертности, инвалидизациинаселения, в том числе от социально значимых заболеваний, повышенияобеспеченности врачебными кадрами на территории Курганской областиреализуется целевая Программа Курганской области "Приоритетныйнациональный проект "Здоровье" в Курганской области", а такжецелевая Программа Курганской области "Предупреждение и борьба ссоциально значимыми заболеваниями на 2009 - 2012 годы",утвержденная Постановлением Правительства Курганской области от7 декабря 2009 года N 569.
Объем оказанной стационарной медицинской помощи на 1 жителя в2009 году (2,66 койко-дня) ниже норматива, предусмотренногоПостановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2008года N 913 "О Программе государственных гарантий оказания гражданамРоссийской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год"(далее - Постановление Правительства Российской Федерации "ОПрограмме государственных гарантий оказания гражданам РоссийскойФедерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год"), - 2,78койко-дня (в связи с недостаточным уровнем финансирования), но вышепоказателя 2008 года (2,64 койко-дня) на 0,8 процента.
Объем амбулаторно-поликлинической помощи на 1 жителя в 2009году (7,58 посещения) ниже норматива, предусмотренногоПостановлением Правительства Российской Федерации "О Программегосударственных гарантий оказания гражданам Российской Федерациибесплатной медицинской помощи на 2009 год", - 9,5 посещения (всвязи с недостаточным уровнем обеспеченности врачебными кадрами),но выше показателя 2008 года (7,45 посещения) на 1,8 процента.
Объем оказания медицинской помощи в дневных стационарах всехтипов на 1 жителя в 2009 году в пределах уровня 2008 года, но ниженорматива, предусмотренного Постановлением Правительства РоссийскойФедерации "О Программе государственных гарантий оказания гражданамРоссийской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год" (всвязи с недостаточным уровнем финансирования).
Объем медицинской помощи (скорая медицинская помощь) в расчетена 1 жителя в 2009 году превышал норматив, предусмотренныйПостановлением Правительства Российской Федерации "О Программегосударственных гарантий оказания гражданам Российской Федерациибесплатной медицинской помощи на 2009 год", - 0,32 вызова исоставлял 0,36 вызова на 1 жителя (2008 год - 0,34 вызова).
На содержание учреждений здравоохранения в 2009 годуизрасходовано 5774,7 миллиона рублей, в том числе: средствабюджетов всех уровней - 3000,4 миллиона рублей (2008 год - 2820,1миллиона рублей), средства ТФ ОМС - 2774,3 миллиона рублей (2008год - 2442,8 миллиона рублей). Таким образом, в 2009 году структурарасходов на здравоохранение сложилась следующим образом: средствабюджетов всех уровней - 51,96 процента, средства ТФ ОМС - 48,04процента. С учетом средств ТФ ОМС расход здравоохранения на душунаселения составил 6061,39 рубля (2008 год - 5479,83 рубля). Ростстоимости содержания 1 койки в государственных (муниципальных)учреждениях здравоохранения в сутки (без расходов, входящих вструктуру тарифа по обязательному медицинскому страхованию) в 2009году по сравнению с плановым составил 4,3 процента.
В 2009 году Территориальная программа государственных гарантийоказания гражданам Российской Федерации на территории Курганскойобласти бесплатной медицинской помощи, утвержденная ПостановлениемПравительства Курганской области от 22 декабря 2008 г. N 602,профинансирована в размере 4114,7 миллиона рублей. В 2008 годуфинансирование Территориальной программы государственных гарантийоказания гражданам Российской Федерации на территории Курганскойобласти бесплатной медицинской помощи составило 3775,7 миллионарублей.
С 1 января 2009 года 9 учреждений здравоохранения переведенына новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную нарезультат, что составило 12,0 процента от всех государственных имуниципальных учреждений здравоохранения в Курганской области.
Эффективность функционирования системы здравоохраненияКурганской области обусловлена возможностью осуществленияинформационного взаимодействия с внешними (вневедомственными)участниками информационного обмена.
50,0 процента компьютеров, используемых в государственныхучреждениях здравоохранения Курганской области, морально ифизически устарели, стоит вопрос об укомплектовании информационныхслужб государственных учреждений здравоохранения Курганской областиквалифицированными кадрами. Плановая замена выработавшей свой сроки морально устаревшей техники, модернизация локальныхвычислительных сетей с целью увеличения емкостных и скоростныхпоказателей, создание новых локальных вычислительных сетей вгосударственных учреждениях здравоохранения Курганской области, гдеони отсутствуют, - основные направления развития техническойсоставляющей информатизации системы здравоохранения Курганскойобласти.
Выполнение мероприятий Программы будет способствоватьреализации стратегии развития информационного общества, в том числев сфере здравоохранения, что направлено на достижениестратегических целей социально-экономического развития Курганскойобласти - повышение качества и доступности медицинской помощи илекарственного обеспечения, а также развитие потенциалателекоммуникационной инфраструктуры.
Нуждается в усовершенствовании материально-техническая базагосударственных учреждений здравоохранения Курганской области.Общее количество зданий и сооружений государственных учрежденийздравоохранения Курганской области - 1031, из них 22 находятся ваварийном состоянии, 555 нуждаются в капитальном ремонте. Срокэксплуатации всех зданий и сооружений составляет 30 и более лет.
Государственные учреждения здравоохранения Курганской областинуждаются в доукомплектовании медицинским оборудованием, а частьимеющегося медицинского оборудования не отвечает требованиям,предъявляемым к качеству оказания медицинской помощи действующимзаконодательством. Из 12 тысяч единиц оборудования более 70,0процента требует замены.
В целях совершенствования системы здравоохранения Курганскойобласти разработана настоящая Программа.
Раздел III. Цели и задачи Программы,
способы их достижения
Целями Программы являются:
улучшение медико-демографической ситуации в Курганскойобласти;
снижение заболеваемости и смертности населения Курганскойобласти;
повышение доступности и качества медицинской помощи.
Задачами Программы являются:
обеспечение сбалансированности объемов, структуры бесплатноймедицинской помощи, предусмотренных ежегодно принимаемойтерриториальной программой государственных гарантий оказаниянаселению Российской Федерации на территории Курганской областибесплатной медицинской помощи, и необходимых для ее реализациифинансовых средств;
повышение уровня обеспеченности материальными и кадровымиресурсами стандартов предоставления медицинских услуг;
создание условий для повышения уровня рождаемости;
реализация мероприятий по снижению уровня смертностинаселения;
повышение уровня кадровой обеспеченности сферыздравоохранения;
развитие специализированных видов медицинской помощи;
совершенствование мер профилактики, методов диагностики илечения социально значимых заболеваний;
внедрение эффективных методов управления ресурсами вздравоохранении и организации медицинской помощи, направленных наповышение ее качества и доступности;
повышение эффективности управления системой здравоохраненияпосредством внедрения современных информационно-коммуникационныхтехнологий.
Достижение указанных целей и задач осуществляется путемреализации мероприятий целевых программ Курганской области иведомственных целевых программ Департамента здравоохраненияКурганской области, включенных в Программу.
Раздел IV. Перечень и краткое описание
целевых программ Курганской области и ведомственных
целевых программ Департамента здравоохранения
Курганской области, включенных в Программу
В Программу включены следующие целевые программы Курганскойобласти и ведомственные целевые Программы Департаментаздравоохранения Курганской области:
целевая Программа Курганской области "Приоритетныйнациональный проект "Здоровье" в Курганской области", включающаяподпрограммы:
"Медицинские кадры";
"Интенсивные технологии в деятельности учрежденийздравоохранения Курганской области";
"Развитие службы крови";
"Обеспечение устойчивой работы учреждений здравоохраненияКурганской области в условиях чрезвычайных ситуаций";
"Формирование здорового образа жизни";
"Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственнымисредствами и изделиями медицинского назначения";
целевая Программа Курганской области "Предупреждение и борьбас социально значимыми заболеваниями на 2009 - 2012 годы",включающая подпрограммы:
"Сахарный диабет";
"Туберкулез";
"ВИЧ-инфекция";
"Онкология";
"Инфекции, передаваемые половым путем";
"Вирусные гепатиты";
"Психические расстройства";
"Артериальная гипертония";
"Вакцинопрофилактика";
ведомственная целевая Программа Департамента здравоохраненияКурганской области "Информатизация здравоохранения в 2009 - 2012годах".
Реализация целевой Программы Курганской области "Приоритетныйнациональный проект "Здоровье" в Курганской области" направлена нарешение следующих задач:
подготовка и переподготовка медицинских, фармацевтическихработников, руководителей органов и государственных учрежденийздравоохранения Курганской области, кадрового резерва;
осуществление выплаты подъемного пособия медицинским,фармацевтическим работникам после окончания ими государственныхобразовательных учреждений высшего профессионального образования,поступающим на работу в государственные учреждения здравоохраненияКурганской области, в соответствии с действующим законодательством;
совершенствование системы профессиональной ориентациимолодежи;
оснащение современным технологичным оборудованием испециализированным автотранспортом государственных учрежденийздравоохранения Курганской области;
развитие специализированных видов медицинской помощи вгосударственных учреждениях здравоохранения Курганской области;
модернизация материально-технической базы государственныхучреждений здравоохранения Курганской области, осуществляющихзаготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасностидонорской крови и ее компонентов;
обеспечение реализации мер, направленных на спасение жизнилюдей и защиту их здоровья, а также устойчивое функционированиесистемы здравоохранения Курганской области при чрезвычайныхситуациях;
информационное обеспечение населения и государственныхучреждений здравоохранения Курганской области по вопросампрофилактики заболеваний, охраны и укрепления здоровья населения;
формирование мотивации граждан к ведению здорового образажизни и участию в профилактических мероприятиях;
обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинскогоназначения и специализированными продуктами лечебного питания дляамбулаторного лечения отдельных категорий граждан, проживающих натерритории Курганской области.
Реализация целевой Программы Курганской области"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на2009 - 2012 годы" направлена на:
совершенствование методов профилактики, раннего выявления,диагностики, лечения и реабилитации при социально значимыхзаболеваниях на основе современных технологий;
дальнейшее развитие материально-технической базыгосударственных учреждений здравоохранения Курганской области,оснащение их современным оборудованием и транспортом.
Задачи ведомственной целевой Программы Департаментаздравоохранения Курганской области "Информатизация здравоохраненияв 2009 - 2012 годах":
интеграция в единое информационное пространство информационныхсистем и ресурсов системы здравоохранения Курганской области;
организация персонифицированного учета оказания медицинскихуслуг населению Курганской области;
обеспечение комплексной информационной безопасности.
Раздел V. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы: 2011 - 2013 годы.
Мероприятия Программы реализуются в течение всего срокадействия Программы.
Раздел VI. Сведения о распределении
объемов финансирования Программы по источникам
и годам реализации
Объем бюджетных ассигнований Программы составляет 12 420 229,7тысячи рублей, в том числе по источникам и годам:
тысяча рублей+---------------------+-----------------+-----------------------------------+|Источник |2011 - 2013 годы | В том числе по годам ||финансирования | +-----------+-----------+-----------+| | | 2011 год | 2012 год | 2013 год |+---------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+|Областной бюджет | 12 485 397,3 |4 163 716,4|3 950 211,7|4 371 469,2|+---------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+
Финансирование Программы осуществляется в соответствии сбюджетным законодательством.
Конкретные объемы финансирования Программы утверждаютсязаконом Курганской области об областном бюджете на соответствующийфинансовый год и на плановый период.
Раздел VII. Прогноз ожидаемых конечных
результатов Программы
Реализация Программы позволит:
увеличить обеспеченность врачебными кадрами до 22,6 человекана 10 тысяч человек населения;
увеличить удельный вес специалистов, имеющих квалификационнуюкатегорию, до 63,0 процента;
увеличить удельный вес специалистов, имеющих сертификатспециалиста, до 97,2 процента;
снизить смертность до 15,5 случая на 1000 населения;
увеличить количество доноров до 16,1 человека на 1000населения;
увеличить объем заготовленной крови до 14 500,0 литра;
сохранить удельный вес государственных учрежденийздравоохранения Курганской области, допустивших возникновениечрезвычайных и террористических ситуаций, на уровне 0 процентов;
сохранить размер ущерба и потерь в государственных учрежденияхздравоохранения Курганской области в результате чрезвычайныхситуаций на уровне 0 рублей;
увеличить пятилетнюю выживаемость больных со злокачественныминовообразованиями с момента установления диагноза до 55,4 процента;
увеличить долю абациллированных больных туберкулезом средибольных туберкулезом, состоящих на учете на конец года, до 33,5процента;
снизить заболеваемость туберкулезом до 130,8 случая на 100тысяч населения;
увеличить удельный вес населения, ведущего здоровый образжизни и участвующего в профилактических мероприятиях, до 37,0процента;
снизить распространенность ожирения до 755,0 случая на 100тысяч населения;
снизить распространенность болезней, характеризующихсяповышенным кровяным давлением, до 8880,0 случая на 100 тысячнаселения;
снизить распространенность сахарного диабета до 2 500,0 случаяна 100 тысяч населения;
увеличить среднюю продолжительность жизни мужчин, больныхсахарным диабетом I типа, до 53,5 года;
увеличить среднюю продолжительность жизни женщин, больныхсахарным диабетом I типа, до 62,4 года;
увеличить среднюю продолжительность жизни мужчин, больныхсахарным диабетом II типа, до 71,2 года;
увеличить среднюю продолжительность жизни женщин, больныхсахарным диабетом II типа, до 74,1 года;
снизить заболеваемость сахарным диабетом до 302,9 случая на100 тысяч населения;
снизить численность умерших от осложнений сахарного диабета до521 человека;
снизить долю осложнений при сахарном диабете до 28,0 процента;
снизить распространенность туберкулеза до 306,8 случая на 100тысяч населения;
увеличить уровень охвата населения осмотрами на туберкулез до75,0 процента;
увеличить долю случаев прекращения бактериовыделения до 39,0процента;
снизить смертность от туберкулеза до 28,5 случая на 100 тысячнаселения;
снизить заболеваемость болезнями, вызванными ВИЧ, до 61,96случая на 100 тысяч населения;
увеличить численность лиц, прошедших диспансерное наблюдение,инфицированных ВИЧ, до 3921 человека;
увеличить количество больных ВИЧ и СПИДом, получающих лечение,от числа нуждающихся до 90,0 процента;
увеличить долю ВИЧ-инфицированных беременных женщин,включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекциейноворожденных, до 99,0 процента;
снизить долю ВИЧ-инфицированных детей (в возрасте старше 18месяцев), рожденных ВИЧ-позитивными матерями, до 2,5 процента;
увеличить долю больных с визуальными локализациямизлокачественных новообразований, выявленных на I - II стадияхзаболевания, в общем числе больных, впервые взятых на учет, до 41,6процента;
снизить смертность от новообразований, в том числе отзлокачественных, до 224,0 случая на 100 тысяч населения;
снизить заболеваемость сифилисом до 46,0 случая на 100 тысячнаселения;
снизить заболеваемость гонореей до 40,2 случая на 100 тысячнаселения;
снизить заболеваемость детей сифилисом до 5,0 случая на 100тысяч детского населения;
снизить заболеваемость детей гонореей до 9,0 случая на 100тысяч детского населения;
увеличить количество посещений подростковых специализированныхцентров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половымпутем, детьми в возрасте 15 - 17 лет до 167 человек;
снизить заболеваемость острым вирусным гепатитом B до 3,8случая на 100 тысяч населения;
снизить заболеваемость острым вирусным гепатитом C до 4,2случая на 100 тысяч населения;
снизить заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и Cдо 36,5 случая на 100 тысяч населения;
снизить заболеваемость психическими расстройствами ирасстройствами поведения до 0,097 случая на 100 тысяч населения;
увеличить долю пациентов, охваченных бригадными формамиоказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемыхпациентов до 41,5 процента;
снизить долю пациентов, нуждающихся в стационарнойпсихиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 18,0процента;
снизить численность больных психическими расстройствами,госпитализированных в стационар, до 4223 человек;
снизить среднюю продолжительность лечения больного впсихиатрическом стационаре до 64,1 дня;
снизить долю повторных в течение года госпитализаций впсихиатрический стационар до 11,6 процента;
увеличить численность лиц, обследованных на наличиеартериальной гипертонии, до 49160 человек;
снизить заболеваемость сосудистыми расстройствами головногомозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствиеартериальной гипертонии до 3972,0 случая на 100 тысяч населения;
снизить смертность от болезней системы кровообращения до 745,0случаев на 100 тысяч населения;
снизить смертность от цереброваскулярных болезней до 285,0случая на 100 тысяч населения;
снизить смертность от сосудистых расстройств головного мозга(цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствиеартериальной гипертонии до 306,8 случая на 100 тысяч населения;
сохранить 95-процентный уровень охвата детей профилактическимипрививками;
увеличить количество пациентов, у которых ведутся электронныемедицинские карты, до 6,0 процента;
увеличить количество государственных учрежденийздравоохранения Курганской области, осуществляющихавтоматизированную запись на прием к врачу с использованиеминформационно-телекоммуникационной сети "Интернет" иинформационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), к общемуколичеству государственных учреждений здравоохранения Курганскойобласти до 100,0 процента;
увеличить количество государственных учрежденийздравоохранения Курганской области, использующих электронныйдокументооборот при обмене медицинской информацией, от общегоколичества государственных учреждений здравоохранения Курганскойобласти до 100,0 процента.
Социально-экономический эффект от реализации мероприятийПрограммы будет достигнут за счет улучшения качества и увеличенияпродолжительности жизни больных, снижения заболеваемости,инвалидности и смертности, сохранения трудового потенциала,повышения качества жизни населения Курганской области.
Раздел VIII. План реализации Программы
План реализации Программы, содержащий перечень мероприятий суказанием сроков их реализации, ожидаемых результатов,ответственных исполнителей и соисполнителей, а также информацию оресурсном обеспечении Программы по годам реализации, приведен вприложении к Программе.
Раздел IX. Система целевых индикаторов Программы
Система целевых индикаторов Программы включает в себя целевыеиндикаторы целевых программ Курганской области и ведомственныхцелевых программ Департамента здравоохранения Курганской области,мероприятия которых включены в Программу.+---+-----------------------------------------+---------+------------------+| N | Целевой индикатор | Единица | Годы ||п/п| |измерения+------+-----+-----+| | | | 2011 |2012 |2013 |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|1. |Обеспеченность врачебными кадрами | человек | 22,3 |22,4 |22,6 || | | на 10 | | | || | | тысяч | | | || | |населения| | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|2. |Удельный вес специалистов, имеющих| процент | 61,0 |61,5 |63,0 || |квалификационную категорию | | | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|3. |Удельный вес специалистов, имеющих| процент | 91,5 |96,8 |97,2 || |сертификат специалиста | | | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|4. |Смертность |случай на| 15,7 |15,6 |15,5 || | | 1000 | | | || | |населения| | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|5. |Количество доноров | человек | 15,7 |16,1 | || | | на 1000 | | | || | |населения| | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|6. |Объем заготовленной крови | литр |14400 |14500| - |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|7. |Удельный вес государственных учреждений| процент | 0 | 0 | 0 || |здравоохранения Курганской области,| | | | || |допустивших возникновение чрезвычайных и| | | | || |террористических ситуаций | | | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|8. |Размер ущерба и потерь в государственных| рубль | 0 | 0 | 0 || |учреждениях здравоохранения Курганской| | | | || |области в результате чрезвычайных| | | | || |ситуаций | | | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|9. |Пятилетняя выживаемость больных со| процент | 55,0 |55,4 | || |злокачественными новообразованиями с| | | | || |момента установления диагноза | | | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|10.|Доля абациллированных больных| процент | 33,0 |33,5 | || |туберкулезом среди больных туберкулезом,| | | | || |состоящих на учете на конец года | | | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|11.|Заболеваемость туберкулезом |случай на|132,9 |132,0|130,8|| | |100 тысяч| | | || | |населения| | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|12.|Удельный вес населения, ведущего здоровый| процент | 34,0 |37,0 | || |образ жизни и участвующего в| | | | || |профилактических мероприятиях | | | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|13.|Распространенность ожирения среди|случай на| 760 | 755 | || |населения |100 тысяч| | | || | |населения| | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|14.|Распространенность болезней,|случай на| 8900 |8880 | || |характеризующихся повышенным кровяным|100 тысяч| | | || |давлением |населения| | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|15.|Распространенность сахарного диабета |случай на| 2510 |2500 | || | |100 тысяч| | | || | |населения| | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|16.|Средняя продолжительность жизни мужчин,| лет | 52,0 |52,6 |53,5 || |больных сахарным диабетом I типа | | | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|17.|Средняя продолжительность жизни женщин,| лет | 58,4 |62,3 |62,4 || |больных сахарным диабетом I типа | | | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|18.|Средняя продолжительность жизни мужчин,| лет | 71,0 |71,1 |71,2 || |больных сахарным диабетом II типа | | | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|19.|Средняя продолжительность жизни женщин,| лет | 73,1 |74,0 |74,1 || |больных сахарным диабетом II типа | | | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|20.|Заболеваемость сахарным диабетом |случай на|318,8 |302,9| - || | |100 тысяч| | | || | |населения| | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|21.|Численность умерших от осложнений| человек | 546 | 521 | - || |сахарного диабета | | | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|22.|Доля осложнений при сахарном диабете | процент | 29 | 29 | 28 |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|23.|Распространенность туберкулеза |случай на|323,0 |322,4|306,8|| | |100 тысяч| | | || | |населения| | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|24.|Уровень охвата населения осмотрами на| процент | 74,9 | 75 | - || |туберкулез | | | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|25.|Доля случаев прекращения| процент | 38,4 | 39 | - || |бактериовыделения | | | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|26.|Смертность от туберкулеза |случай на| 31,9 |31,5 |28,5 || | |100 тысяч| | | || | |населения| | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|27.|Заболеваемость болезнями, вызванными ВИЧ |случай на| 62,3 |61,96| - || | |100 тысяч| | | || | |населения| | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|28.|Численность лиц, прошедших диспансерное| человек | 3906 |3921 | - || |наблюдение, инфицированных ВИЧ | | | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|29.|Количество больных ВИЧ и СПИДом,| процент | 89 |89,5 | 90 || |получающих лечение, от числа нуждающихся | | | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|30.|Доля ВИЧ-инфицированных беременных| процент | 98,0 |98,5 | 99 || |женщин, включенных в программу| | | | || |профилактики заражения ВИЧ-инфекцией| | | | || |новорожденных | | | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|31.|Доля ВИЧ-инфицированных детей (в возрасте| процент | 2,5 | 2,5 | - || |старше 18 месяцев), рожденных| | | | || |ВИЧ-позитивными матерями | | | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|32.|Доля больных с визуальными локализациями| процент | 40,4 |41,0 |41,6 || |злокачественных новообразований,| | | | || |выявленных на I - II стадиях заболевания,| | | | || |в общем числе больных, впервые взятых на| | | | || |учет | | | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|33.|Смертность от новообразований, в том|случай на|225,0 |224,5| 224 || |числе от злокачественных |100 тысяч| | | || | |населения| | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|34.|Заболеваемость сифилисом |случай на| 53,1 |50,1 |46,0 || | |100 тысяч| | | || | |населения| | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|35.|Заболеваемость гонореей |случай на| 41,5 |40,7 |40,2 || | |100 тысяч| | | || | |населения| | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|36.|Заболеваемость детей сифилисом |случай на| 9,5 | 7,3 | 5,0 || | |100 тысяч| | | || | |населения| | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|37.|Заболеваемость детей гонореей |случай на| 12,0 |11,5 | 9,0 || | |100 тысяч| | | || | |населения| | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|38.|Количество посещений подростковых|посещение| 117 | 167 | - || |специализированных центров профилактики и| | | | || |лечения инфекций, передаваемых половым| | | | || |путем, детьми в возрасте 15 - 17 лет | | | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|39.|Заболеваемость острым вирусным гепатитом|случай на| 4,1 | 4,0 | 3,8 || |B |100 тысяч| | | || | |населения| | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|40.|Заболеваемость острым вирусным гепатитом|случай на| 4,6 | 4,2 | - || |C |100 тысяч| | | || | |населения| | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|41.|Заболеваемость хроническими вирусными|случай на| 40,0 |36,5 | - || |гепатитами B и C |100 тысяч| | | || | |населения| | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|42.|Заболеваемость психическими|случай на|0,100 |0,097| - || |расстройствами и расстройствами поведения|100 тысяч| | | || | |населения| | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|43.|Доля пациентов, охваченных бригадными| процент | 34,3 |41,5 | - || |формами оказания психиатрической помощи,| | | | || |в общем числе наблюдаемых пациентов | | | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|44.|Доля пациентов, нуждающихся в| процент | 18,8 |18,5 |18,0 || |стационарной психиатрической помощи, в| | | | || |общем числе наблюдаемых пациентов | | | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|45.|Численность больных психическими| человек | 4245 |4223 | - || |расстройствами, госпитализированных в| | | | || |стационар | | | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|46.|Средняя продолжительность лечения| день | 66,6 | 65 |64,1 || |больного в психиатрическом стационаре | | | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|47.|Доля повторных в течение года| процент | 11,8 |11,7 |11,6 || |госпитализаций в психиатрический| | | | || |стационар | | | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|48.|Численность лиц, обследованных на наличие| человек |36160 |49160| - || |артериальной гипертонии | | | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|49.|Заболеваемость сосудистыми расстройствами|случай на| 4032 |3972 | - || |головного мозга (цереброваскулярные|100 тысяч| | | || |болезни, включая инсульт) вследствие|населения| | | || |артериальной гипертонии | | | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|50.|Смертность от болезней системы|случай на|748,3 |747,0|745,0|| |кровообращения |100 тысяч| | | || | |населения| | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|51.|Смертность от цереброваскулярных болезней|случай на|290,0 |288,0|285,0|| | |100 тысяч| | | || | |населения| | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|52.|Смертность от сосудистых расстройств|случай на|310,5 |306,8| - || |головного мозга (цереброваскулярные|100 тысяч| | | || |болезни, включая инсульт) вследствие|населения| | | || |артериальной гипертонии | | | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|53.|Уровень охвата детей профилактическими| процент | 95 | 95 | 95 || |прививками | | | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|54.|Количество пациентов, у которых ведутся| процент | 0 | 6 | - || |электронные медицинские карты | | | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|55.|Количество государственных учреждений| процент | 0 | 100 | - || |здравоохранения Курганской области,| | | | || |осуществляющих автоматизированную запись| | | | || |на прием к врачу с использованием| | | | || |информационно-телекоммуникационной сети| | | | || |"Интернет" и информационно-справочных| | | | || |сенсорных терминалов (инфоматов), к| | | | || |общему количеству государственных| | | | || |учреждений здравоохранения Курганской| | | | || |области | | | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+|56.|Количество государственных учреждений| процент | 100 | 100 | - || |здравоохранения Курганской области,| | | | || |использующих электронный документооборот| | | | || |при обмене медицинской информацией, от| | | | || |общего количества государственных| | | | || |учреждений здравоохранения Курганской| | | | || |области | | | | |+---+-----------------------------------------+---------+------+-----+-----+
Раздел X. Сведения о механизме контроля
за выполнением Программы
Департамент здравоохранения Курганской области, являясьответственным исполнителем Программы:
осуществляет в пределах своей компетенции координациюдеятельности соисполнителей Программы;
ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего заотчетным кварталом, в Департамент экономического развития, торговлии труда Курганской области направляет информацию о ходе реализацииПрограммы по установленной Правительством Курганской области форме;
ежегодно, до 1 марта, направляет в Департамент экономическогоразвития, торговли и труда Курганской области и Финансовоеуправление Курганской области отчет о ходе реализации и оценкеэффективности Программы за отчетный финансовый год по установленнойПравительством Курганской области форме;
направляет в Департамент экономического развития, торговли итруда Курганской области и Финансовое управление Курганской областипо запросам необходимую информацию о реализации Программы;
готовит предложения об изменениях в Программу в установленномпорядке и несет ответственность за достижение целевых индикаторовПрограммы, а также конечных результатов ее реализации.
Реализация Программы будет осуществляться посредством:
заключения исполнителями Программы договоровгражданско-правового характера по результатам проведения конкурсовили аукционов на право заключения таких договоров, за исключениемслучаев, предусмотренных федеральным законодательством;
размещения в соответствии с действующим законодательствомзаказов для государственных нужд;
разработки и утверждения в соответствии с действующимзаконодательством технических заданий.
Данная система контроля за ходом Программы позволит:
достичь ожидаемых количественных и качественных результатов;
обеспечить целевое и эффективное использование финансовыхсредств;
минимизировать риски, связанные с социально-экономическимивоздействиями в ходе реализации программных мероприятий.
Приложение
к комплексной Программе
Курганской области в
сфере здравоохранения
на 2011 - 2013 годы
План
реализации комплексной Программы Курганской
области в сфере здравоохранения на 2011 - 2013 годы
(В редакции Постановления Правительства Курганской области
от 13.05.2013 г. N 184)
+---+----------------------+------+---------+------------------------------------------------+-----+------------------+| N | Наименование |Сроки |Источник | Объем финансирования, тысяча рублей | Ис- | Ожидаемые ||п/п| мероприятий |реали-|финанси- +------------+-----------+-----------+-----------+пол- | результаты || | |зации | рования | Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ни- | || | | | | | | | |тели | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|1. |Осуществление выплаты|2011 -|Областной| 23 401,0 | 4 900,0 | 9 550,0 | 8 951,0 | ДЗО | Обеспеченность || |подъемного пособия| 2013 | бюджет | | | | | |врачебными кадрами|| |молодым специалистам | годы | | | | | | |- 22,6 человека на|| | | | | | | | | |10 тысяч населения|+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|2. |Моральное |2011 -|Областной| 968,0 | 127,0 | 141,0 | 700,0 |ДЗО, | Обеспеченность || |стимулирование кадров| 2013 | бюджет | | | | | УЗ |врачебными кадрами|| |системы | годы | | | | | | |- 22,6 человека на|| |здравоохранения: | | | | | | | |10 тысяч населения|| |награждение Почетными| | | | | | | | || |грамотами, вынесение| | | | | | | | || |благодарности; | | | | | | | | || |проведение конкурсов| | | | | | | | || |"Лучший по профессии"| | | | | | | | || |среди организаторов| | | | | | | | || |здравоохранения, | | | | | | | | || |врачей, средних| | | | | | | | || |медицинских | | | | | | | | || |работников; | | | | | | | | || |осуществление выплат| | | | | | | | || |стимулирующего | | | | | | | | || |характера работникам,| | | | | | | | || |имеющим почетные| | | | | | | | || |звания "Заслуженный| | | | | | | | || |работник | | | | | | | | || |здравоохранения | | | | | | | | || |Российской Федерации",| | | | | | | | || |награжденным медалью| | | | | | | | || |"За заслуги перед| | | | | | | | || |отечественным | | | | | | | | || |здравоохранением" или| | | | | | | | || |нагрудным знаком| | | | | | | | || |"Отличник | | | | | | | | || |здравоохранения" | | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|3. |Приобретение |2011 -|Областной| 400,0 | 200,0 | 200,0 | - |ДЗО, | Обеспеченность || |оборудования для| 2012 | бюджет | | | | | УЗ |врачебными кадрами|| |оснащения класса| годы | | | | | | |- 22,6 человека на|| |дистанционного | | | | | | | |10 тысяч населения|| |обучения с целью| | | | | | | | || |прохождения | | | | | | | | || |интернатуры и| | | | | | | | || |ординатуры выпускников| | | | | | | | || |медицинских вузов и| | | | | | | | || |работающих врачей | | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|4. |Организация повышения|2011 -|Областной| 412,0 | 200,0 | 212,0 | - |ДЗО, | Удельный вес || |профессионального | 2012 | бюджет | | | | | УЗ | специалистов, || |уровня работников| годы | | | | | | | имеющих || |системы | | | | | | | | квалификационную || |здравоохранения: | | | | | | | |категорию, - 63,0 || |проведение подготовки| | | | | | | | процента. || |и переподготовки| | | | | | | | Удельный вес || |руководителей УЗ,| | | | | | | | специалистов, || |кадрового резерва; | | | | | | | |имеющих сертификат|| |повышение квалификации| | | | | | | | специалиста, - || |медицинских работников| | | | | | | | 97,2 процента || |не реже одного раза в| | | | | | | | || |5 лет; | | | | | | | | || |сертификация | | | | | | | | || |медицинских работников| | | | | | | | || |один раз в 5 лет; | | | | | | | | || |проведение дней| | | | | | | | || |специалистов; | | | | | | | | || |организация выездных| | | | | | | | || |форм проведения| | | | | | | | || |конференций для| | | | | | | | || |средних медицинских| | | | | | | | || |работников по| | | | | | | | || |актуальным вопросам; | | | | | | | | || |проведение | | | | | | | | || |научно-практических | | | | | | | | || |конференций | | | | | | | | || |медицинских работников| | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|5. |Приобретение |2011 -|Областной| 21 580,0 | 10 450,0 | 11 130,0 | - |ДЗО, |Смертность - 15,5 || |наркозно-дыхательной | 2012 | бюджет | | | | | УЗ | случая на 1000 || |аппаратуры и| годы | | | | | | | населения || |оборудования для| | | | | | | | || |лечения полиорганной| | | | | | | | || |недостаточности в| | | | | | | | || |отделениях реанимации| | | | | | | | || |и интенсивной терапии| | | | | | | | || |УЗ | | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|6. |Проведение подготовки| 2011 |Областной| 680,0 | 680,0 | - | - |ДЗО, | Удельный вес || |и профессиональной| год | бюджет | | | | | УЗ | специалистов, || |переподготовки кадров| | | | | | | | имеющих || |в системе непрерывного| | | | | | | | квалификационную || |образования в| | | | | | | |категорию, - 63,0 || |соответствии с| | | | | | | | процента. || |потребностью УЗ | | | | | | | | Удельный вес || | | | | | | | | | специалистов, || | | | | | | | | |имеющих сертификат|| | | | | | | | | | специалиста, - || | | | | | | | | | 97,2 процента |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|7. |Обеспечение больных|2011 -|Областной| 16 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | - |ДЗО, |Смертность - 15,5 || |острой и хронической| 2012 | бюджет | | | | | УЗ | случая на 1000 || |почечной | годы | | | | | | | населения || |недостаточностью | | | | | | | | || |лекарственными | | | | | | | | || |средствами и| | | | | | | | || |расходными материалами| | | | | | | | || |для проведения| | | | | | | | || |гемодиализа | | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|8. |Приобретение |2011 -|Областной| 44 030,5 | 13 200,0 | 15 830,5 | 15 000,0 |ДЗО, | Смертность от || |лекарственных средств,| 2013 | бюджет | | | | | УЗ | болезней системы || |изделий медицинского| годы | | | | | | | кровообращения - || |назначения и расходных| | | | | | | | 745,0 случая на || |материалов для| | | | | | | | 100 тысяч || |оказания | | | | | | | | населения || |кардиохирургической | | | | | | | | || |помощи в УЗ | | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|9. |Приобретение |2011 -|Областной| 74 416,6 | 38 977,1 | 35 439,5 | - |ДЗО, |Смертность - 15,5 || |медицинского и| 2013 | бюджет | | | | | УЗ | случая на 1000 || |технологического | годы | | | | | | | населения || |оборудования для| | | | | | | | || |оказания | | | | | | | | || |специализированных | | | | | | | | || |видов медицинской| | | | | | | | || |помощи в УЗ,| | | | | | | | || |приобретение | | | | | | | | || |специализированного | | | | | | | | || |автотранспорта, услуги| | | | | | | | || |по ремонту и| | | | | | | | || |обслуживанию | | | | | | | | || |дорогостоящего | | | | | | | | || |оборудования для| | | | | | | | || |оказания | | | | | | | | || |специализированных | | | | | | | | || |видов медицинской| | | | | | | | || |помощи | | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|10.|Приобретение |2011 -|Областной| 2 778,0 | 788,0 | 1 990,0 | - |ДЗО, |Количество доноров|| |медицинского и| 2012 | бюджет | | | | | УЗ |- 16,1 человека на|| |технологического | годы | | | | | | | 1000 населения. || |оборудования для| | | | | | | | Объем || |заготовки, | | | | | | | | заготовленной || |переработки, хранения| | | | | | | | крови - 14 500,0 || |и обеспечения| | | | | | | | литра || |безопасности донорской| | | | | | | | || |крови и ее компонентов| | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|11.|Проведение мероприятий|2011 -|Областной| 5 933,0 | 2 933,0 | 3 000,0 | - |ДЗО, |Количество доноров|| |по организации,| 2012 | бюджет | | | | | УЗ |- 16,1 человека на|| |развитию и пропаганде| годы | | | | | | | 1000 населения || |донорства крови и ее| | | | | | | | || |компонентов на| | | | | | | | || |территории Курганской| | | | | | | | || |области (расходы на| | | | | | | | || |бесплатное питание| | | | | | | | || |доноров в день сдачи| | | | | | | | || |крови) | | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|12.|Участие в российских,| 2011 |Областной| 42,0 | 42,0 | - | - |ДЗО, |Количество доноров|| |региональных проектах| год | бюджет | | | | | УЗ |- 16,1 человека на|| |(конкурсах, выставках,| | | | | | | | 1000 населения || |съездах, конференциях)| | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|13.|Проведение текущего и| 2011 |Областной| 912,0 | 912,0 | - | - |ДЗО, |Количество доноров|| |капитального ремонта в| год | бюджет | | | | | УЗ |- 16,1 человека на|| |зданиях и помещениях| | | | | | | | 1000 населения. || |УЗ, осуществляющих| | | | | | | | Объем || |заготовку, | | | | | | | | заготовленной || |переработку, хранение| | | | | | | | крови - 14 500,0 || |и обеспечение| | | | | | | | литра || |безопасности донорской| | | | | | | | || |крови и ее компонентов| | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|14.|Проведение мероприятий|2011 -|Областной| 32 300,0 | 10 800,0 | 11 500,0 | 10 000,0 |ДЗО, | Размер ущерба и || |по противопожарной| 2013 | бюджет | | | | | УЗ | потерь в || |безопасности УЗ в| годы | | | | | | | государственных || |соответствии с планом| | | | | | | | учреждениях || |противопожарных | | | | | | | | здравоохранения || |мероприятий ДЗО | | | | | | | |Курганской области|| | | | | | | | | | в результате || | | | | | | | | | чрезвычайных || | | | | | | | | | ситуаций - 0 || | | | | | | | | | рублей |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|15.|Проведение мероприятий|2011 -|Областной| 21 600,0 | 8 500,0 | 9 100,0 | 4 000,0 |ДЗО, | Удельный вес || |по | 2013 | бюджет | | | | | УЗ | государственных || |антитеррористической | годы | | | | | | | учреждений || |безопасности УЗ и| | | | | | | | здравоохранения || |мероприятий, | | | | | | | | Курганской || |направленных на| | | | | | | | области, || |предупреждение | | | | | | | | допустивших || |чрезвычайных ситуаций,| | | | | | | | возникновение || |а также на снижение| | | | | | | | чрезвычайных и || |размеров ущерба и| | | | | | | | террористических || |потерь в случае их| | | | | | | | ситуаций, - 0 || |возникновения, в| | | | | | | | процентов || |соответствии с планом| | | | | | | | || |основных мероприятий| | | | | | | | || |по укреплению| | | | | | | | || |антитеррористической | | | | | | | | || |защищенности УЗ,| | | | | | | | || |утвержденным ДЗО | | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|16.|Обеспечение |2011 -|Областной| 285 815,1 | 82 292,1 | 98 523,0 | 105 000,0 |ДЗО, | Уровень || |лекарственными | 2013 | бюджет | | | | | УЗ |распространенности|| |средствами, изделиями| годы | | | | | | |туберкулеза 306,8|| |медицинского | | | | | | | | случая на 100 || |назначения и| | | | | | | | тысяч населения. || |специализированными | | | | | | | | Уровень охвата || |продуктами лечебного| | | | | | | | населения || |питания для| | | | | | | | осмотрами на || |амбулаторного лечения| | | | | | | |туберкулез - 75,0 || |отдельных категорий| | | | | | | | процента. || |граждан, проживающих| | | | | | | | Доля случаев || |на территории| | | | | | | | прекращения || |Курганской области | | | | | | | |бактериовыделения || | | | | | | | | | - 39,0 процента. || | | | | | | | | |Уровень смертности|| | | | | | | | | | от туберкулеза - || | | | | | | | | |31,5 случая на 100|| | | | | | | | | | тысяч населения |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|17.|Обеспечение больных|2011 -|Областной| 145 411,0 | 53 140,0 | 45 894,0 | 46 377,0 |ДЗО, | Численность || |сахарным и несахарным| 2013 | бюджет | | | | | УЗ | умерших от || |диабетом | годы | | | | | | | осложнений || |лекарственными | | | | | | | |сахарного диабета || |средствами, средствами| | | | | | | | - 521 человек. || |самоконтроля и| | | | | | | | Доля осложнений || |расходными материалами| | | | | | | | при сахарном || | | | | | | | | | диабете - 28,0 || | | | | | | | | | процента |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|18.|Приобретение |2011 -|Областной| 2 813,0 | 2 030,0 | 783,0 | - |ДЗО, | Численность || |диагностического | 2012 | бюджет | | | | | УЗ | умерших от || |оборудования для| годы | | | | | | | осложнений || |оценки компенсации| | | | | | | |сахарного диабета || |сахарного диабета,| | | | | | | | - 521 человек. || |раннего выявления и| | | | | | | | Доля осложнений || |лечения его осложнений| | | | | | | | при сахарном || |для УЗ | | | | | | | | диабете - 28,0 || | | | | | | | | | процента |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|19.|Проведение |2011 -|Областной| 22 547,0 | 8 684,0 | 9 863,0 | 4 000,0 |ДЗО, | Заболеваемость || |общестроительных работ| 2013 | бюджет | | | | | УЗ | туберкулезом - || |в зданиях и помещениях| годы | | | | | | | 130,8 случая на || |УЗ, оказывающих| | | | | | | | 100 тысяч || |противотуберкулезную | | | | | | | | населения. || |медицинскую помощь | | | | | | | |Распространенность|| | | | | | | | | | туберкулеза - || | | | | | | | | | 306,8 случая на || | | | | | | | | | 100 тысяч || | | | | | | | | | населения |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|20.|Приобретение для УЗ|2011 -|Областной| 27 500,0 | 12 250,0 | 11 250,0 | 4 000,0 |ДЗО, |Распространенность|| |оборудования для| 2013 | бюджет | | | | | УЗ | туберкулеза - || |диагностики и лечения| годы | | | | | | | 306,8 случая на || |туберкулеза | | | | | | | | 100 тысяч || | | | | | | | | | населения |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|21.|Проведение |2011 -|Областной| 11 100,0 | 3 500,0 | 3 800,0 | 3 800,0 |ДЗО, |Распространенность|| |заключительной | 2013 | бюджет | | | | | УЗ | туберкулеза - || |(камерной) дезинфекции| годы | | | | | | | 306,8 случая на || |в очагах инфекции | | | | | | | | 100 тысяч || | | | | | | | | | населения |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|22.|Обеспечение больных,|2011 -|Областной| 46 000,0 | 15 000,0 | 16 000,0 | 15 000,0 |ДЗО, | Смертность от || |страдающих | 2013 | бюджет | | | | | УЗ |туберкулеза - 28,5|| |туберкулезом, и лиц из| годы | | | | | | | случая на 100 || |групп повышенного| | | | | | | | тысяч населения. || |риска развития| | | | | | | | Доля случаев || |заболевания | | | | | | | | прекращения || |(химиопрофилактика) | | | | | | | |бактериовыделения || |противотуберкулезными | | | | | | | | - 39,0 процента || |лекарственными | | | | | | | | || |средствами и| | | | | | | | || |средствами | | | | | | | | || |патогенетического | | | | | | | | || |лечения. | | | | | | | | || |Лечение | | | | | | | | || |поствакцинальных | | | | | | | | || |осложнений. | | | | | | | | || |Проведение массовых| | | | | | | | || |обследований детей и| | | | | | | | || |подростков на| | | | | | | | || |туберкулез методом| | | | | | | | || |туберкулинодиагностики| | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|23.|Строительство пристроя|2011 -|Областной| 26 180,0 | 24 000,0 | 2 180,0 | - |ДЗО, |Распространенность|| |к лечебному корпусу| 2012 | бюджет | | | | | УЗ, | туберкулеза - || |ГКУ "Курганский| годы | | | | | | ЖКХ | 306,8 случая на || |областной | | | | | | | | 100 тысяч || |противотуберкулезный | | | | | | | | населения || |диспансер" | | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|24.|Проведение мероприятий|2011 -|Областной| 2 900,0 | 500,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |ДЗО, |Распространенность|| |по формированию| 2013 | бюджет | | | | | УЗ | туберкулеза - || |устойчивой | годы | | | | | | | 306,8 случая на || |приверженности к| | | | | | | | 100 тысяч || |лечению у больных,| | | | | | | | населения || |страдающих активной| | | | | | | | || |формой туберкулеза,| | | | | | | | || |проходящих | | | | | | | | || |контролируемое | | | | | | | | || |амбулаторное лечение и| | | | | | | | || |имеющих доход ниже| | | | | | | | || |прожиточного минимума | | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|25.|Совершенствование |2011 -|Областной| 510,0 | 500,0 | 10,0 | - |ДЗО, |Количество больных|| |методов профилактики| 2012 | бюджет | | | | | УЗ | ВИЧ и СПИДом, || |распространения | годы | | | | | | | получающих || |ВИЧ-инфекции: | | | | | | | |лечение, от числа || |разработка, издание и| | | | | | | | нуждающихся - || |распространение | | | | | | | | 90,0 процента || |информационно- | | | | | | | | || |профилактических | | | | | | | | || |материалов; | | | | | | | | || |создание и трансляция| | | | | | | | || |по каналам теле- и| | | | | | | | || |радиовещания | | | | | | | | || |Курганской области| | | | | | | | || |тематических передач| | | | | | | | || |по вопросам| | | | | | | | || |профилактики | | | | | | | | || |ВИЧ-инфекции | | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|26.|Совершенствование |2011 -|Областной| 15 898,0 | 4 800,0 | 5 549,0 | 5 549,0 |ДЗО, |Количество больных|| |методов диагностики,| 2013 | бюджет | | | | | УЗ | ВИЧ и СПИДом, || |лечения и поддержки| годы | | | | | | | получающих || |при ВИЧ-инфекции:| | | | | | | |лечение, от числа || |приобретение | | | | | | | | нуждающихся - || |диагностических | | | | | | | | 90,0 процента || |тест-систем для| | | | | | | | || |диагностики | | | | | | | | || |ВИЧ-инфекции, | | | | | | | | || |вторичных заболеваний,| | | | | | | | || |обеспечение | | | | | | | | || |лекарственными | | | | | | | | || |средствами для лечения| | | | | | | | || |ВИЧ-инфекции и| | | | | | | | || |вторичных заболеваний | | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|27.|Приобретение для УЗ|2011 -|Областной| 1 532,0 | 1 000,0 | 532,0 | - |ДЗО, |Количество больных|| |диагностического | 2012 | бюджет | | | | | УЗ | ВИЧ и СПИДом, || |оборудования с целью| годы | | | | | | | получающих || |выявления ВИЧ-инфекции| | | | | | | |лечение, от числа || |и контроля за лечением| | | | | | | | нуждающихся - || |пациентов | | | | | | | | 90,0 процента |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|28.|Приобретение для УЗ|2011 -|Областной| 33 724,0 | 12 714,0 | 13 540,0 | 7 470,0 |ДЗО, | Доля больных с || |медицинского | 2013 | бюджет | | | | | УЗ | визуальными || |оборудования для| годы | | | | | | | локализациями || |диагностики и лечения| | | | | | | | злокачественных || |онкологических | | | | | | | | новообразований, || |заболеваний | | | | | | | |выявленных на I - || | | | | | | | | | II стадиях || | | | | | | | | | заболевания, в || | | | | | | | | | общем числе || | | | | | | | | | больных, впервые || | | | | | | | | | взятых на учет, || | | | | | | | | | - 41,6 процента |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|29.|Обеспечение |2011 -|Областной| 4 495,0 | 1 435,0 | 1 530,0 | 1 530,0 |ДЗО, | Смертность от || |онкологических больных| 2013 | бюджет | | | | | УЗ | злокачественных || |лекарственными | годы | | | | | | | новообразований || |средствами | | | | | | | |- 224,0 случая на || | | | | | | | | | 100 тысяч || | | | | | | | | | населения. || | | | | | | | | | Пятилетняя || | | | | | | | | | выживаемость || | | | | | | | | | больных со || | | | | | | | | | злокачественными || | | | | | | | | |новообразованиями || | | | | | | | | | с момента || | | | | | | | | | установления || | | | | | | | | | диагноза - 55,4 || | | | | | | | | | процента |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|30.|Приобретение для УЗ|2011 -|Областной| 10 942,2 | 4 340,0 | 4 622,0 | 1 980,2 |ДЗО, | Заболеваемость || |оборудования и| 2013 | бюджет | | | | | УЗ | сифилисом - 46,0 || |расходных материалов к| годы | | | | | | | случая на 100 || |нему для диагностики и| | | | | | | | тысяч населения || |лечения заболеваний,| | | | | | | | || |передаваемых половым| | | | | | | | || |путем | | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|31.|Подготовка и повышение|2011 -|Областной| 310,0 | 150,0 | 160,0 | - |ДЗО, | Удельный вес || |квалификации врачей-| 2012 | бюджет | | | | | УЗ | специалистов, || |дерматовенерологов, | годы | | | | | | | имеющих || |врачей-лаборантов, | | | | | | | | квалификационную || |фельдшеров-лаборантов | | | | | | | |категорию, - 63,0 || | | | | | | | | | процента. || | | | | | | | | | Удельный вес || | | | | | | | | | специалистов, || | | | | | | | | |имеющих сертификат|| | | | | | | | | | специалиста, - || | | | | | | | | | 97,2 процента |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|32.|Приобретение |2011 -|Областной| 19 171,0 | 6 131,0 | 6 520,0 | 6 520,0 |ДЗО, | Заболеваемость || |лекарственных средств| 2013 | бюджет | | | | | УЗ | острым вирусным || |для лечения больных| годы | | | | | | |гепатитом B - 3,8 || |вирусными гепатитами | | | | | | | | случая на 100 || | | | | | | | | | тысяч населения. || | | | | | | | | | Заболеваемость || | | | | | | | | | острым вирусным || | | | | | | | | |гепатитом C - 4,2 || | | | | | | | | | случая на 100 || | | | | | | | | | тысяч населения. || | | | | | | | | | Заболеваемость || | | | | | | | | | хроническими || | | | | | | | | | вирусными || | | | | | | | | |гепатитами B и C -|| | | | | | | | | |36,5 случая на 100|| | | | | | | | | | тысяч населения |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|33.|Мониторинг | 2012 |Областной| 590,0 | - | 590,0 | - |ДЗО, | Заболеваемость || |распространения | год | бюджет | | | | | УЗ | острым вирусным || |вирусных гепатитов,| | | | | | | |гепатитом B - 3,8 || |включая создание| | | | | | | | случая на 100 || |единой базы данных| | | | | | | | тысяч населения. || |циркулирующих штаммов| | | | | | | | Заболеваемость || |вирусов гепатитов | | | | | | | | острым вирусным || | | | | | | | | |гепатитом C - 4,2 || | | | | | | | | | случая на 100 || | | | | | | | | | тысяч населения. || | | | | | | | | | Заболеваемость || | | | | | | | | | хроническими || | | | | | | | | | вирусными || | | | | | | | | |гепатитами B и C -|| | | | | | | | | |36,5 случая на 100|| | | | | | | | | | тысяч населения |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|34.|Обеспечение больных,|2011 -|Областной| 4 563,9 | 1 110,0 | 2 213,9 | 1 240,0 |ДЗО, | Средняя || |страдающих | 2013 | бюджет | | | | | УЗ |продолжительность || |психическими | годы | | | | | | |лечения больного в|| |расстройствами и| | | | | | | | психиатрическом || |болезнями нервной| | | | | | | |стационаре - 64,1 || |системы, | | | | | | | | дня || |лекарственными | | | | | | | | || |средствами | | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|35.|Приобретение |2011 -|Областной| 4 244,1 | 2 040,0 | 1 141,1 | 1 063,0 |ДЗО, | Доля повторных в || |автотранспорта, | 2013 | бюджет | | | | | УЗ | течение года || |медицинского и| годы | | | | | | | госпитализаций в || |технологического | | | | | | | | психиатрический || |оборудования для УЗ с| | | | | | | | стационар - 11,6 || |целью диагностики и| | | | | | | | процента || |лечения лиц с| | | | | | | | || |психическими | | | | | | | | || |расстройствами | | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|36.|Приобретение для УЗ|2011 -|Областной| 12 467,0 | 4 904,0 | 5 223,0 | 2 340,0 |ДЗО, | Смертность от || |оборудования и| 2013 | бюджет | | | | | УЗ | болезней системы || |расходных материалов с| годы | | | | | | | кровообращения - || |целью диагностики и| | | | | | | | 745,0 случая на || |лечения артериальной| | | | | | | | 100 тысяч || |гипертонии и ее| | | | | | | | населения || |осложнений | | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|37.|Повышение квалификации|2011 -|Областной| 227,0 | 110,0 | 117,0 | - |ДЗО, | Удельный вес || |специалистов | 2012 | бюджет | | | | | УЗ | специалистов, || |кардиологического | годы | | | | | | | имеющих || |профиля | | | | | | | | квалификационную || | | | | | | | | |категорию, - 63,0 || | | | | | | | | | процента |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|38.|Приобретение |2011 -|Областной| 50 167,0 | 16 285,0 | 17 441,0 | 16 441,0 | ДЗО | Уровень охвата || |иммунобиологических | 2013 | бюджет | | | | | | детей || |препаратов, | годы | | | | | | |профилактическими || |оборудования для| | | | | | | | прививками - 95,0|| |хранения вакцин и| | | | | | | | процента || |оборудования для| | | | | | | | || |диагностики и лечения| | | | | | | | || |инфекционных | | | | | | | | || |заболеваний | | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|39.|Организация и|2011 -|Областной| 20 822,0 | 8 742,0 | 12 080,0 | - |ДЗО, | Количество || |совершенствование | 2012 | бюджет | | | | | УЗ | государственных || |системы обеспечения| годы | | | | | | | учреждений || |информационной | | | | | | | | здравоохранения || |безопасности в сфере| | | | | | | | Курганской || |здравоохранения | | | | | | | | области, || | | | | | | | | | использующих || | | | | | | | | | электронный || | | | | | | | | | документооборот || | | | | | | | | | при обмене || | | | | | | | | | медицинской || | | | | | | | | | информацией, от || | | | | | | | | |общего количества || | | | | | | | | | государственных || | | | | | | | | | учреждений || | | | | | | | | | здравоохранения || | | | | | | | | |Курганской области|| | | | | | | | | | - 100,0 процента |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|40.|Внедрение электронного| 2011 |Областной| 2 500,0 | 2 500,0 | - | - |ДЗО, | Количество || |документооборота в УЗ | год | бюджет | | | | | УЗ | государственных || | | | | | | | | | учреждений || | | | | | | | | | здравоохранения || | | | | | | | | | Курганской || | | | | | | | | | области, || | | | | | | | | | использующих || | | | | | | | | | электронный || | | | | | | | | | документооборот || | | | | | | | | | при обмене || | | | | | | | | | медицинской || | | | | | | | | | информацией, от || | | | | | | | | |общего количества || | | | | | | | | | государственных || | | | | | | | | | учреждений || | | | | | | | | | здравоохранения || | | | | | | | | |Курганской области|| | | | | | | | | | - 100,0 процента |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|41.|Ведение паспорта| 2011 |Областной| 100,0 | 100,0 | - | - |ДЗО, | Количество || |здравоохранения | год | бюджет | | | | | УЗ | государственных || |Курганской области | | | | | | | | учреждений || | | | | | | | | | здравоохранения || | | | | | | | | | Курганской || | | | | | | | | | области, || | | | | | | | | | использующих || | | | | | | | | | электронный || | | | | | | | | | документооборот || | | | | | | | | | при обмене || | | | | | | | | | медицинской || | | | | | | | | | информацией, от || | | | | | | | | |общего количества || | | | | | | | | | государственных || | | | | | | | | | учреждений || | | | | | | | | | здравоохранения || | | | | | | | | |Курганской области|| | | | | | | | | | - 100,0 процента |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|42.|Реализация |2011 -|Областной|8 736 942,7 |2 666 899,0|2 793 492,7|3 276 551,0|ДЗО, |Смертность - 15,5 || |территориальной | 2013 | бюджет | | | | | УЗ | случая на 1000 || |программы | годы | | | | | | | населения || |государственных | | | | | | | | || |гарантий оказания| | | | | | | | || |гражданам Российской| | | | | | | | || |Федерации на| | | | | | | | || |территории Курганской| | | | | | | | || |области бесплатной| | | | | | | | || |медицинской помощи, в| | | | | | | | || |том числе: | | | | | | | | || |обеспечение | | |1 026 844,0 | 026 844,0 | - | - | | || |деятельности УЗ по| | | | | | | | || |организации оказания| | | | | | | | || |медицинской помощи; | | | | | | | | || |мероприятия по| | | | | | | | || |организации оказания| | | | | | | | || |медицинской помощи УЗ,| | | | | | | | || |в том числе| | |3 247 927,7 | 702 055,0 |1 718 492,7| 827 380,0 | | || |высокотехнологичные | | | | | | | | || |виды медицинской| | | | | | | | || |помощи, оказываемой| | | | | | | | || |жителям Курганской| | | | | | | | || |области; | | | | | | | | || |страховые взносы по| | |4 462 171,0 | 938 000,0 |1 075 000,0|2 449 171,0| | || |обязательному | | | | | | | | || |медицинскому | | | | | | | | || |страхованию | | | | | | | | || |неработающего | | | | | | | | || |населения | | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|43.|Обеспечение |2011 -|Областной|1 017 761,0 | 277 888,0 | 347 147,0 | 392 726,0 |ДЗО, |Смертность - 15,5 || |деятельности УЗ, не| 2013 | бюджет | | | | | УЗ | случая на 1000 || |участвующих в| годы | | | | | | | населения || |реализации | | | | | | | | || |территориальной | | | | | | | | || |программы | | | | | | | | || |государственных | | | | | | | | || |гарантий оказания| | | | | | | | || |гражданам Российской| | | | | | | | || |Федерации на| | | | | | | | || |территории Курганской| | | | | | | | || |области бесплатной| | | | | | | | || |медицинской помощи | | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|44.|Денежные выплаты|2011 -|Областной| 109 779,0 | 34 485,0 | 34 811,0 | 40 483,0 |ДЗО, | Обеспеченность || |специалистам УЗ:| 2013 | бюджет | | | | | УЗ |врачебными кадрами|| |денежные выплаты| годы | | 75 795,0 | 22 706,0 | 24 385,0 | 28 704,0 | |- 22,6 человека на|| |врачам-специалистам | | | | | | | |10 тысяч населения|| |УЗ; | | | | | | | | || |денежные выплаты| | | 33 684,0 | 11 679,0 | 10 326,0 | 11 679,0 | | || |фельдшерам, работающим| | | | | | | | || |в УЗ и выполняющим| | | | | | | | || |функции участковых| | | | | | | | || |врачей и врачей общей| | | | | | | | || |практики; | | | | | | | | || |премия Я.Д.Витебского | | | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|45.|Проведение |2011 -|Областной| 404 883,0 | 167 314,0 | 164 569,0 | 73 000,0 |ДЗО, |Смертность - 15,5 || |капитального ремонта| 2013 | бюджет | | | | | УЗ | случая на 1000 || |УЗ | годы | | | | | | | населения |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|46.|Бюджетные инвестиции в|2011 -|Областной| 178 856,0 | 10 000,0 | 37 061,0 | 131 795,0 |ДЗО, |Смертность - 15,5 || |объекты капитального| 2013 | бюджет | | | | | УЗ, | случая на 1000 || |строительства | годы | | | | | | ЖКХ | населения || |государственной | | | | | | | | || |собственности | | | | | | | | || |Курганской области,| | | | | | | | || |находящиеся на праве| | | | | | | | || |оперативного | | | | | | | | || |управления бюджетных и| | | | | | | | || |автономных учреждений,| | | | | | | | || |в том числе: | | | | | | | | || |радиологический корпус| | | 20 000,0 | - | 20 000,0 | - | | || |ГБУ "Курганский| | | | | | | | || |областной | | | | | | | | || |онкологический | | | | | | | | || |диспансер"; | | | | | | | | || |ГБУ "Курганская| | | 29 328,0 | 10 000,0 | 8 533,0 | 10 795,0 | | || |областная клиническая| | | | | | | | || |больница" | | | | | | | | || |(консультативная | | | | | | | | || |поликлиника); | | | | | | | | || |реконструкция | | | 12 700,0 | - | 700,0 | 12 000,0 | | || |котельной с переводом| | | | | | | | || |на природный газ ГБУ| | | | | | | | || |"Далматовская | | | | | | | | || |центральная районная| | | | | | | | || |больница" | | | | | | | | || |(проектно-сметная | | | | | | | | || |документация); | | | | | | | | || |переход к| | | 11 000,0 | - | 6 000,0 | 5 000,0 | | || |радиологическому | | | | | | | | || |корпусу ГБУ| | | | | | | | || |"Курганский областной| | | | | | | | || |онкологический | | | | | | | | || |диспансер"; | | | | | | | | || |ГБУ "Курганская| | | 4 750,0 | - | 750,0 | 4 000,0 | | || |детская поликлиника"| | | | | | | | || |(изыскательские и| | | | | | | | || |сметные работы на| | | | | | | | || |установку наружного| | | | | | | | || |лифта); | | | | | | | | || |реконструкция ГБУ| | | 86 078,0 | - | 1 078,0 | 85 000,0 | | || |"Курганская областная| | | | | | | | || |детская больница имени| | | | | | | | || |Красного Креста"| | | | | | | | || |(технологическое | | | | | | | | || |присоединение к| | | | | | | | || |тепловым сетям); | | | | | | | | || |модульная котельная| | | 12 000,0 | - | - | 12 000,0 | | || |ГБУ "Юргамышская| | | | | | | | || |центральная районная| | | | | | | | || |больница" (проектно-| | | | | | | | || |сметная документация);| | | | | | | | || |наружные сети| | | 3 000,0 | - | - | 3 000,0 | | || |водоснабжения к ГБУ| | | | | | | | || |"Шадринский областной| | | | | | | | || |кожно-венерологический| | | | | | | | || |диспансер" | | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|47.|Бюджетные инвестиции: |2011 -|Областной| 73 989,0 | 22 460,0 | 21 529,0 | 30 000,0 |ДЗО, |Смертность - 15,5 || |реконструкция детского| 2012 | бюджет | 12 135,0 | 10 300,0 | 1 835,0 | - | УЗ | случая на 1000 || |сада под районную| годы | | | | | | | населения. || |больницу в с.| | | | | | | | Смертность от || |Частоозерье Курганской| | | | | | | | туберкулеза - || |области (хозяйственный| | | | | | | |28,5 случая на 100|| |блок); | | | | | | | | тысяч населения || |строительство банно-| | | 24 800,0 | 12 160,0 | 12 640,0 | - | | || |прачечного комбината| | | | | | | | || |ГКУ "Шадринский| | | | | | | | || |областной | | | | | | | | || |противотуберкулезный | | | | | | | | || |диспансер"; | | | | | | | | || |пристрой лечебного| | | 17 054,0 | - | 7 054,0 | 10 000,0 | | || |корпуса на 120 мест к| | | | | | | | || |ГКУ "Курганский| | | | | | | | || |областной | | | | | | | | || |противотуберкулезный | | | | | | | | || |диспансер" в п.| | | | | | | | || |Рябково, г. Курган| | | | | | | | || |(технологическое | | | | | | | | || |присоединение к| | | | | | | | || |электрическим и| | | | | | | | || |тепловым сетям); | | | | | | | | || |финансирование объекта| | | 20 000,0 | - | - | 20 000,0 | | || |"Областной | | | | | | | | || |перинатальный центр в| | | | | | | | || |городе Кургане" | | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|48.|Повышение уровня|2011 -|Областной| 284 182,0 | 86 175,0 | 99 402,0 | 98 605,0 | ДЗО | Удельный вес || |кадровой | 2013 | бюджет | | | | | | специалистов, || |обеспеченности сферы| годы | | | | | | | имеющих || |здравоохранения | | | | | | | | квалификационную || | | | | | | | | | категорию, - 63 || | | | | | | | | | процента. || | | | | | | | | | Удельный вес || | | | | | | | | | специалистов, || | | | | | | | | |имеющих сертификат|| | | | | | | | | | специалиста, - || | | | | | | | | | 97,2 процента |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|49.|Расходы на|2011 -|Областной| 74 700,0 | 14 700,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | ДЗО | Обеспеченность || |осуществление | 2013 | бюджет | | | | | |врачебными кадрами|| |мероприятий по| годы | | | | | | |- 22,6 человека на|| |приобретению жилья для| | | | | | | |10 тысяч населения|| |молодых специалистов | | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|50.|Реализация полномочий|2011 -|Областной| 87 288,6 | 29 678,0 | 31 462,6 | 26 148,0 |ДЗО, |Смертность - 15,5 || |субъекта Российской| 2013 | бюджет | | | | | УЗ | случая на 1000 || |Федерации в сфере| годы | | | | | | | населения || |здравоохранения | | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|51.|Создание условий для|2011 -|Областной| 153 409,4 | 134 827,0 | 18 582,4 | - |ДЗО, |Смертность - 15,5 || |повышения уровня| 2012 | бюджет | | | | | УЗ, | случая на 1000 || |рождаемости и снижения| годы | | | | | | ФСС | населения || |младенческой и| | | | | | | | || |материнской | | | | | | | | || |смертности: расходы на| | | | | | | | || |оплату услуг по| | | | | | | | || |медицинской помощи,| | | | | | | | || |оказываемой женщинам в| | | | | | | | || |период беременности, в| | | | | | | | || |период родов и| | | | | | | | || |послеродовый период | | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|52.|Расширение | 2011 |Областной| 325 069,3 | 325 069,3 | - | - |ДЗО, |Смертность - 15,5 || |хозяйственной | год | бюджет | | | | | УЗ | случая на 1000 || |самостоятельности УЗ в| | | | | | | | населения || |рамках реализации прав| | | | | | | | || |и свобод человека и| | | | | | | | || |гражданина в области| | | | | | | | || |охраны здоровья:| | | | | | | | || |расходы за счет| | | | | | | | || |оказания платных услуг| | | | | | | | || |и иной приносящей| | | | | | | | || |доход деятельности | | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|53.|Приобретение нежилых| 2011 |Областной| 5 000,0 | 5 000,0 | - | - |ДЗО, |Смертность - 15,5 || |помещений для| год | бюджет | | | | | УЗ | случая на 1000 || |размещения отделений| | | | | | | | населения || |ГКУ "Курганский| | | | | | | | || |областной | | | | | | | | || |наркологический | | | | | | | | || |диспансер" | | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|54.|Обеспечение объектов| 2011 |Областной| 5 700,0 | 5 700,0 | - | - |ДЗО, |Смертность - 15,5 || |здравоохранения | год | бюджет | | | | | УЗ | случая на 1000 || |Курганской области| | | | | | | | населения || |резервными источниками| | | | | | | | || |электроснабжения | | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|55.|Мероприятия по|2011 -|Областной| 579,9 | 279,9 | 300,0 | - |ДЗО, | Удельный вес || |формированию здорового| 2012 | бюджет | | | | | УЗ | населения, || |образа жизни | годы | | | | | | |ведущего здоровый || | | | | | | | | | образ жизни и || | | | | | | | | | участвующего в || | | | | | | | | | профилактических || | | | | | | | | | мероприятиях, - || | | | | | | | | | 37,0 процента. || | | | | | | | | |Смертность - 15,5 || | | | | | | | | | случая на 1000 || | | | | | | | | | населения |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|56.|Мероприятия по| 2012 |Областной| 5 000,0 | - | 5 000,0 | - |ДЗО, |Смертность - 15,5 || |внедрению спутниковых| год | бюджет | | | | | УЗ | случая на 1000 || |навигационных | | | | | | | | населения || |технологий на базе| | | | | | | | || |системы ГЛОНАСС | | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|57.|Разработка и| 2011 |Областной| 70,0 | 70,0 | - | - |ДЗО, |Смертность - 15,5 || |изготовление | год | бюджет | | | | |КОЦМП| случая на 1000 || |информационно- | | | | | | | | населения || |просветительской, | | | | | | | | || |агитационной, | | | | | | | | || |наглядной печатной| | | | | | | | || |продукции (в том числе| | | | | | | | || |листовок, буклетов,| | | | | | | | || |плакатов, памяток,| | | | | | | | || |наружной рекламы) по| | | | | | | | || |пропаганде здорового| | | | | | | | || |образа жизни | | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|58.|Повышение квалификации| 2011 |Областной| 134,0 | 134,0 | - | - |ДЗО, | Удельный вес || |специалистов УЗ,| год | бюджет | | | | | УЗ | специалистов, || |участвующих в оказании| | | | | | | | имеющих || |медицинской помощи| | | | | | | | квалификационную || |ветеранам и инвалидам| | | | | | | | категорию, - 61,0|| |войн | | | | | | | | процента. || | | | | | | | | | Удельный вес || | | | | | | | | | специалистов, || | | | | | | | | |имеющих сертификат|| | | | | | | | | | специалиста, - || | | | | | | | | | 91,5 процента |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|59.|Оснащение лечебно-| 2011 |Областной| 6 970,0 | 6 970,0 | - | - |ДЗО, |Смертность - 15,5 || |диагностическим | год | бюджет | | | | |КОГВВ| случая на 1000 || |оборудованием КОГВВ | | | | | | | | населения |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|60.|Проведение проектно-|2011, |Областной| 16 960,0 | 6 960,0 | - | 10 000,0 |ДЗО, | Повышение уровня || |изыскательных, | 2013 | бюджет | | | | |КОГВВ|удовлетворенности || |ремонтных работ и| годы | | | | | | | населения || |благоустройства | | | | | | | | медицинской || |территории КОГВВ | | | | | | | | помощью |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|61.|Создание музея| 2011 |Областной| 70,0 | 70,0 | - | - |ДЗО, | Повышение уровня || |воинской славы и| год | бюджет | | | | |КОГВВ|удовлетворенности || |истории в КОГВВ | | | | | | | | населения || | | | | | | | | | медицинской || | | | | | | | | | помощью |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+|62.|Проведение смотра-| 2011 |Областной| 71,0 | 71,0 | - | - |ДЗО, | Поддержание || |конкурса "Лучший по| год | бюджет | | | | |КОГВВ| традиций || |профессии" среди| | | | | | | | преемственности || |средних медицинских| | | | | | | | поколений в || |работников КОГВВ,| | | | | | | | служении || |областного конкурса| | | | | | | | Отечеству, || |среди УЗ на лучшее| | | | | | | | формирование || |учреждение | | | | | | | | уважительного || |здравоохранения по| | | | | | | |отношения молодежи|| |медицинскому | | | | | | | | к старшему || |обслуживанию ветеранов| | | | | | | | поколению || |и инвалидов войн,| | | | | | | | || |участие в| | | | | | | | || |общероссийском | | | | | | | | || |смотре-конкурсе на| | | | | | | | || |звание "Лучший| | | | | | | | || |госпиталь для| | | | | | | | || |ветеранов войн" | | | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+| |Итого: | |Областной|12 485 397,3|4 163 716,4|3 950 211,7|4 371 469,2| | || | | | бюджет | | | | | | |+---+----------------------+------+---------+------------+-----------+-----------+-----------+-----+------------------+
Примечания.
В тексте приложения к Программе использованы следующиеусловные сокращения:
ГБУ - Государственное бюджетное учреждение;
ГКУ - Государственное казенное учреждение;
ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области;
ЖКХ - Департамент строительства, госэкспертизы ижилищно-коммунального хозяйства Курганской области;
УЗ - государственные учреждения здравоохранения Курганскойобласти (по согласованию);
КОГВВ - государственное бюджетное учреждение "Курганскийобластной госпиталь для ветеранов войн" (по согласованию);
КОЦМП - Государственное казенное учреждение "Курганскийобластной Центр медицинской профилактики" (по согласованию);
ФСС - государственное учреждение - Курганское региональноеотделение Фонда социального страхования Российской Федерации (посогласованию).