Постановление Правительства Курганской области от 28.07.2009 № 431
О целевой Программе Курганской области "Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2009 - 2013 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2009 года N 431
О ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2009 - 2013 ГОДЫ"
В целях обеспечения населения Курганской области качественнойпитьевой водой, улучшения состояния здоровья населения исоциально-экономической ситуации в Курганской области,Правительство Курганской областиПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую целевую Программу Курганской области"Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2009 - 2013годы".
2. Настоящее Постановление опубликовать в Курганской областнойобщественно-политической газете "Новый мир".
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложитьна заместителя Губернатора Курганской области - директораДепартамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунальногохозяйства Курганской области Миронова В.В.
Губернатор
Курганской области О.А.БОГОМОЛОВ
Приложение
к Постановлению
Правительства
Курганской области
от 28 июля 2009 г. N 431
"О целевой Программе
Курганской области "Развитие систем
водоснабжения и водоотведения
на 2009 - 2013 годы"
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2009 - 2013 ГОДЫ"
Паспорт
целевой Программы Курганской области
"Развитие систем водоснабжения и водоотведения
на 2009 - 2013 годы"Наименование целевая Программа Курганской области
"Развитие систем водоснабжения и
водоотведения на 2009 - 2013 годы" (далее -
Программа)Заказчик Правительство Курганской областиИсполнитель-координатор Департамент строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской
областиРазработчик Департамент строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской
областиИсполнители <*> Департамент строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской
области;
органы местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области (по
согласованию);
организации коммунального комплекса (по
согласованию, на конкурсной основе):
муниципальное унитарное предприятие
"Курганводоканал";
муниципальное предприятие "Водоканал";
муниципальное унитарное предприятие "Сфера";
муниципальное предприятие "Водхоз";
муниципальное унитарное предприятие
"Жилищно-коммунальное хозяйство";
муниципальное унитарное предприятие
"Горводсервис";
муниципальное унитарное предприятие
"Тепловодосети";
общество с ограниченной ответственностью
"Коммунальник";
общество с ограниченной ответственностью
"Городские коммунальные сети";
промышленные предприятия, расположенные на
территории Курганской области (по
согласованию, на конкурсной основе):
открытое акционерное общество "Шадринский
автоагрегатный завод";
открытое акционерное общество "Варгашинский
завод противопожарного и
специального оборудования";
открытое акционерное общество
"Курганмашзавод"Целевые индикаторы доля платежей населения Курганской области за
услуги водоснабжения в среднедушевых доходах
населения Курганской области;
доля платежей населения Курганской области за
услуги водоотведения в среднедушевых доходах
населения Курганской области;
доля проб водопроводной воды, соответствующих
требованиям санитарных правил и норм, в общем
количестве произведенных проб водопроводной
воды;
доля проб очищенных сточных вод,
соответствующих требованиям санитарных правил
и норм, в общем количестве произведенных проб
очищенных сточных вод;
годовой объем водоснабжения системы
охлаждения печи спекания теплообменников
открытого акционерного общества "Шадринский
автоагрегатный завод"Сроки реализации реализация Программы рассчитана на 2009 -
2013 годыПеречень подпрограмм "Снабжение населения Курганской области
чистой водопроводной водой в 2009 - 2013
годах" (приложение 1 к Программе);
"Предоставление населению Курганской области
услуг водоотведения в 2009 - 2013 годах"
(приложение 2 к Программе);
"Снабжение промышленных предприятий
Курганской области чистой водопроводной водой
в 2010 - 2012 годах" (приложение 3 к
Программе);
"Предоставление промышленным предприятиям
Курганской области услуг водоотведения в 2009
- 2012 годах" (приложение 4 к Программе)Финансовое обеспечение общий объем финансирования Программы -
4866,288 млн. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета - 951,73
млн. рублей <**>, из них по годам:
2009 год - 22,67 млн. рублей;
2010 год - 149,03 млн. рублей;
2011 год - 219,975 млн. рублей;
2012 год - 252,315 млн. рублей;
2013 год - 307,74 млн. рублей;
- за счет средств местных бюджетов (по
согласованию) - 944,930 млн. рублей <**>, из
них по годам:
2009 год - 26,320 млн. рублей;
2010 год - 147,210 млн. рублей;
2011 год - 217,245 млн. рублей;
2012 год - 250,375 млн. рублей;
2013 год - 303,780 млн. рублей;
- за счет иных средств финансирования,
привлеченных в соответствии с действующим
законодательством, - 2969,628 млн. рублей
<**>, из них по годам:
2009 год - 57,69 млн. рублей;
2010 год - 509,225 млн. рублей;
2011 год - 693,803 млн. рублей;
2012 год - 791,21 млн. рублей;
2013 год - 917,70 млн. рублейОжидаемые конечные ограничение роста доли платежей населениярезультаты Курганской области за услуги водоснабжения в
среднедушевых доходах населения Курганской
области до 0,68%;
увеличение доли проб водопроводной воды,
соответствующих требованиям санитарных правил
и норм, в общем количестве произведенных проб
водопроводной воды до 100%;
ограничение роста доли платежей населения
Курганской области за услуги водоотведения в
среднедушевых доходах населения Курганской
области до 0,67%;
увеличение доли проб очищенных сточных вод,
соответствующих требованиям санитарных правил
и норм, в общем количестве произведенных проб
очищенных сточных вод до 99%;
снижение годового объема водоснабжения
системы охлаждения печи спекания
теплообменников открытого акционерного
общества "Шадринский автоагрегатный завод" до
596 куб. м
<*> Исполнители Программы, получающие денежные средства дляреализации Программы из областного бюджета, за исключением органовисполнительной власти Курганской области, привлечены к участию вПрограмме на конкурсной основе.
<**> Средства носят характер прогноза.
Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
Обеспечение населения питьевой водой является для многихрегионов России, включая Курганскую область, одной из приоритетныхзадач, решение которой необходимо для сохранения здоровья иповышения уровня жизни населения.
По состоянию на 1 января 2009 года централизованнымводоснабжением обеспечено 355 (28,65%) населенных пунктовКурганской области, или более 690 тысяч человек.
По уровню обеспеченности водными ресурсами Курганская областьзанимает последнее место в Уральском федеральном округе. Средняяводообеспеченность на одного человека в Курганской областисоставляет 880 куб. м в год, что в 2 раза меньше, чем вЧелябинской, и в 7 раз меньше, чем в Свердловской областях.
Основным источником питьевого водоснабжения сел и городовцентральной и восточной части Курганской области (примерно для 40%жителей Курганской области) является река Тобол. Вода реки Тоболимеет повышенное содержание марганца, железа, цинка, фенолов, чтооказывает негативное воздействие на здоровье населения Курганскойобласти. Население бессточной зоны на востоке Курганской области,где нет пресных подземных вод, в качестве источников питьевоговодоснабжения использует озера, котлованы, болота, качество водыкоторых не контролируется. В целом по Курганской области такую водув качестве питьевой используют 11650 человек в 61 населенномпункте, что составляет 2,77% сельского населения Курганскойобласти. Реки Миасс, Теча, Исеть загрязнены сбросами сточных вод ине могут быть использованы на хозяйственно-питьевые нужды.
Курганская область расположена в пределах Тобольскогоартезианского бассейна. Для использования в хозяйственных целяхрассматриваются основные водоносные горизонты верхнего и среднегогидрогеологических этажей. В целом по Курганской областипотенциальные эксплуатационные запасы подземных вод сминерализацией до 3 г/л составляют 263 млн. куб. м в год, в томчисле пресных - 166,4 млн. куб. м в год. На всей территорииКурганской области (кроме крайней западной части) подземные воды несоответствуют требованиям санитарных правил и норм, установленнымдля вод хозяйственно-питьевого назначения по минерализации,содержанию бора, брома, железа. Крайний недостаток пресныхповерхностных источников и их загрязненность вынуждают использоватьподземные воды с минерализацией до 2 г/л и природными примесями, ана водоснабжение животноводства с минерализацией до 3 г/л. ВКурганской области разведано 17 месторождений подземных вод с общимресурсом 187 тыс. куб. м в сутки. Отдаленность месторождений отмест водопотребления и наличие эндемичных примесей являютсяпричинами использования ресурсного потенциала подземных вод науровне, не обеспечивающем потребности населения Курганской областив питьевой воде.
Колодезной водой пользуются более 20% населения в 60%населенных пунктов Курганской области. В связи с отсутствиемсистемного контроля за состоянием колодцев и низким уровнемсанитарной культуры населения, качество этой воды в большинствеслучаев не соответствует санитарным правилам и нормам.
Негативное воздействие на здоровье людей в Курганской областиоказывает и неудовлетворительное качество подаваемой водопроводнойводы. В настоящее время только в городе Кургане имеютсясформировавшиеся комплексы сооружений водоподготовки.
В других населенных пунктах Курганской области системыводоподготовки со всеми необходимыми для обеспечения населениядоброкачественной питьевой водой элементами отсутствуют. Отмечаютсяслучаи несоответствия подаваемой воды требованиям санитарных правили норм как по санитарно-химическим, так и по микробиологическимпоказателям, причем качество воды в системах водоснабжения имеетстойкую тенденцию к ухудшению в результате износа водопроводныхсетей.
Так, удельный вес неудовлетворительных исследований воды помикробиологическим показателям в источниках питьевого водоснабженияв Курганской области в течение последних 5 лет составляет 2%,аналогичный показатель в водопроводной сети достигает 2,4%, а вКатайском районе и муниципальном образовании - городе Шадринскедоходит до 11,6% и 9,7% соответственно от числа исследуемых проб.
Показатели химической загрязненности питьевой воды запоследние 5 лет на территории Курганской области составляют всреднем 30%, а по некоторым муниципальным районам Курганскойобласти достигают 70 - 100%.
Удельный вес исследованных проб питьевой воды в Курганскойобласти, не отвечающих гигиеническим требованиям посанитарно-химическим показателям, превышает среднероссийскийпоказатель в 1,3 - 2,2 раза.
Под воздействием таких веществ, как бром и бор, обладающихтоксикологическим действием на организм человека, по данным на 2006год, находились 82882 и 129238 человек соответственно.
Территории пяти муниципальных районов Курганской области -Катайского района, Далматовского района, Шадринского районаКурганской области, Каргапольского района Курганской области,Шатровского района и муниципального образования - города Шадринскаоказалась радиационно загрязненной вследствие сбросов радиоактивныхотходов производственного объединения "Маяк" (далее - ПО "Маяк") вречную систему Теча - Исеть - Тобол, а также аварии на ПО "Маяк" в1957 году и Карачаевского массопереноса 1967 года. Учитываяизотопный состав сбрасывающихся на протяжении ряда летрадиоактивных отходов в реку Теча, ее пойма, а также пойма рекиИсеть после впадения в нее реки Теча еще долго будут представлятьопасность для населения и окружающей среды. При общем дефиците водыв Курганской области ее потери при транспортировке непозволительновысоки и достигают в муниципальном образовании городе Кургане -38%, в городе Шумихе Шумихинского района Курганской области - 36%,в муниципальном образовании - городе Шадринске - 12%, в городеКатайске Катайского района Курганской области - 16%.
Одним из важнейших факторов, обеспечивающих получениепотребителями питьевой воды, соответствующей требованиям санитарныхправил и норм, является состояние разводящих инженерныхкоммуникаций, то есть трубопроводов и сооружений водоснабжения.
В 2008 году из поверхностных источников водоснабжения для нуждэкономики и населения Курганской области было использовано более 70млн. куб. м воды, что на 3,7 млн. куб. м больше, чем в 2007 году.Больше всего воды потребовалось для электроэнергетики - 35%. Напищевую промышленность было потрачено 15% от общего объемаизрасходованной воды.
В реку Тобол в 2008 году было сброшено 42,36 млн. куб. мсточных вод, в большинстве случаев не отвечающих требованиямсанитарных правил и норм. По состоянию на 1 января 2009 года вКурганской области функционирует 31 очистное сооружение со сбросомв поверхностные водные объекты.
Основная нагрузка по сбросу сточных вод в поверхностные водныеобъекты приходится на реку Тобол (83,7%), реку Исеть (14,5%), рекуМиасс (1,42%).
Основной сброс загрязняющих веществ в реку Тобол осуществляютгородские очистные сооружения муниципального унитарного предприятия"Курганводоканал" (72%) и промышленные предприятия, расположенныена территории муниципального образования города Кургана, имеющиевыпуски сточных вод в реку Черную - приток реки Тобол.
Высокий процент сбрасываемых загрязненных сточных вод вКурганской области объясняется недостаточной эффективностью работыочистных сооружений, обусловленной старением техническогооборудования, нарушением технологических режимов очистки,отсутствием на очистных сооружениях узлов доочистки.
Программа основывается на анализе состояния и тенденцийразвития систем водоснабжения и водоотведения в Курганской области,учете основных проблем по обеспечению населения Курганской областипитьевой водой.
Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Программа направлена на достижение следующих целей:
- увеличение доли проб водопроводной воды и очищенных сточныхвод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общемколичестве произведенных проб;
- ограничение роста доли платежей населения Курганской областиза услуги водоснабжения и водоотведения в среднедушевых доходахнаселения Курганской области.
Задачами Программы являются:
- создание системы эффективного управления в сфереводоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Курганскойобласти;
- финансирование реализации инвестиционных проектов в сфереводоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Курганскойобласти.
Раздел III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы рассчитана на 2009 - 2013 годы.
За период с 2009 года по 2013 год предусматривается реализациятехнических, организационных и экономических мероприятий Программы,приведенных в разделе VII Программы.
Условием досрочного прекращения реализации Программы являетсяснижение эффективности Программы. Оценка эффективности реализацииПрограммы осуществляется в соответствии с ПостановлениемПравительства Курганской области от 25 мая 2009 года N 292 "Оцелевых программах Курганской области". Досрочное прекращениереализации Программы утверждается постановлением ПравительстваКурганской области.
Раздел IV. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Для финансового обеспечения Программы планируетсяиспользование средств областного бюджета, средств местных бюджетов(по согласованию), а также иных средств, привлеченных всоответствии с действующим законодательством, в том числе средствфедерального бюджета (по согласованию), средств организацийкоммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения,водоотведения и очистки сточных вод (по согласованию), средствпромышленных предприятий (по согласованию).
Привлечение средств местных бюджетов осуществляется путемучастия муниципальных образований Курганской области в реализацииПрограммы.
Исполнители Программы, получающие денежные средства дляреализации Программы из областного бюджета, за исключением органовисполнительной власти Курганской области, привлечены к участию вПрограмме на конкурсной основе.
Раздел V. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ
Общий объем финансирования Программы - 4866,288 млн. рублей, втом числе:
- за счет средств областного бюджета - 951,73 млн. рублей <*>,из них по годам: 2009 год - 24,67 млн. рублей; 2010 год - 149,03млн. рублей; 2011 год - 219,975 млн. рублей; 2012 год - 252,315млн. рублей; 2013 год - 305,74 млн. рублей;
- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 944,930млн. рублей <*>, из них по годам:
2009 год - 26,320 млн. рублей;
2010 год - 147,210 млн. рублей;
2011 год - 217,0245 млн. рублей;
2012 год - 250,375 млн. рублей;
2013 год - 303,780 млн. рублей;
- за счет иных средств финансирования, привлеченных всоответствии с действующим законодательством, - 2969,628 млн.рублей <*>, из них по годам:
2009 год - 57,69 млн. рублей;
2010 год - 509,225 млн. рублей;
2011 год - 693,803 млн. рублей;
2012 год - 791,21 млн. рублей;
2013 год - 917,70 млн. рублей.
<*> Средства носят характер прогноза.
Раздел VI. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
- ограничение роста доли платежей населения Курганской областиза услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населенияКурганской области до 0,68%;
- увеличение доли проб водопроводной воды, соответствующихтребованиям санитарных правил и норм, в общем количествепроизведенных проб водопроводной воды до 100%;
- ограничение роста доли платежей населения Курганской областиза услуги водоотведения в среднедушевых доходах населенияКурганской области до 0,67%;
- увеличение доли проб очищенных сточных вод, соответствующихтребованиям санитарных правил и норм, в общем количествепроизведенных проб очищенных сточных вод до 99%;
- снижение годового объема водоснабжения системы охлажденияпечи спекания теплообменников открытого акционерного общества"Шадринский автоагрегатный завод" до 596 куб. м.
Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Мероприятия Программы включают:
- технические мероприятия;
- организационные мероприятия;
- экономические мероприятия.
Технические мероприятия Программы включают:
- строительство и модернизацию объектов инфраструктуры системводоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
- приобретение технологического оборудования для объектовинфраструктуры систем водоснабжения, водоотведения и очисткисточных вод.
Конкретные технические мероприятия, сроки их реализации,исполнители, объемы финансирования по источникам и годам определеныв соответствующих подпрограммах настоящей Программы.
Организационные мероприятия Программы включают:
- государственную регистрацию прав на объекты инфраструктурысистем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
- сокращение количества объектов инфраструктуры системводоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, эксплуатируемыхорганизациями коммунального комплекса на праве хозяйственноговедения, до 50% от общего количества указанных объектов,расположенных на территории Курганской области.
Организационные мероприятия Программы, представленные в видеграфиков их реализации по муниципальным образованиям Курганскойобласти, участвующим в реализации Программы, исполнители и срокиреализации организационных мероприятий Программы приведены вприложении 5 к Программе.
Экономические мероприятия Программы включают в себяпреобразования в сфере тарифного регулирования организацийкоммунального комплекса:
- переход к установлению долгосрочных (не менее 3-х лет)тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточныхвод;
- переход к применению метода индексации установленных тарифовна услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Экономические мероприятия Программы, представленные в видеграфиков их реализации по муниципальным образованиям Курганскойобласти, участвующим в реализации Программы, исполнители и срокиреализации экономических мероприятий Программы приведены вприложении 6 к Программе.
В реализации Программы принимают участие муниципальныеобразования Курганской области, представившие в Департаментстроительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйстваКурганской области целевые программы муниципальных образований всфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (далее -муниципальные программы). Муниципальные программы должны включатьтехнические, организационные и экономические мероприятия, указанныев настоящем разделе Программы.
Сведения о муниципальных образованиях Курганской области,участвующих в реализации Программы, приведены в таблице 1.
Таблица 1+-----+------------------------------------------------+---------------+| N | Наименование муниципального образования | Численность || п/п | Курганской области | населения, || | | человек |+-----+------------------------------------------------+---------------+| 1. |Муниципальное образование город Курган | 322675|+-----+------------------------------------------------+---------------+| 2. |Муниципальное образование - город Шадринск | 75255|+-----+------------------------------------------------+---------------+| 3. |Варгашинский район | 22224|+-----+------------------------------------------------+---------------+| 4. |Далматовский район | 31463|+-----+------------------------------------------------+---------------+| 5. |Каргапольский район Курганской области | 33132|+-----+------------------------------------------------+---------------+| 6. |Город Катайск Катайского района Курганской| 10300|| |области | |+-----+------------------------------------------------+---------------+| 7. |Муниципальное образование "Кетовский район" | 61585|+-----+------------------------------------------------+---------------+| 8. |Рабочий поселок Мишкино Мишкинского района| 8355|| |Курганской области | |+-----+------------------------------------------------+---------------+| 9. |Город Петухово Петуховского района Курганской| 11360|| |области | |+-----+------------------------------------------------+---------------+
В реализации Программы принимают участие промышленныепредприятия, расположенные на территории Курганской области,представившие в Департамент строительства, госэкспертизы ижилищно-коммунального хозяйства Курганской области программыпромышленных предприятий в сфере водоснабжения, водоотведения иочистки сточных вод (далее - программы промышленных предприятий).Программы промышленных предприятий должны включать техническиемероприятия, указанные в настоящем разделе Программы.
Промышленные предприятия, расположенные на территорииКурганской области, участвующие в реализации Программы: открытоеакционерное общество "Шадринский автоагрегатный завод", открытоеакционерное общество "Варгашинский завод противопожарного испециального оборудования", открытое акционерное общество"Курганмашзавод".
Раздел VIII. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ+---+---------------------+------+---------------------------------+-----+| N |Наименование целевого|Едини-| Значение целевого индикатора |Отно-||п/п| индикатора | ца | |шение|| | |изме- | |зна- || | |рения | |чений|| | | | |целе-|| | | | | вых || | | | |инди-|| | | | |като-|| | | | | ров || | | | |2013 || | | +-----+-----+-----+-----+----+----+года || | | |2008 |2009 |2010 |2011 |2012|2013| к || | | | год | год | год | год |год |год |зна- || | | | | | | | | |чени-|| | | | | | | | | | ям || | | | | | | | | |целе-|| | | | | | | | | | вых || | | | | | | | | |инди-|| | | | | | | | | |като-|| | | | | | | | | | ров || | | | | | | | | |2008 || | | | | | | | | |года |+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+|1. |Доля платежей| % | 0,48| 0,49| 0,54| 0,59|0,64|0,68| 1,41|| |населения Курганской| | | | | | | | || |области за услуги| | | | | | | | || |водоснабжения в| | | | | | | | || |среднедушевых доходах| | | | | | | | || |населения Курганской| | | | | | | | || |области | | | | | | | | |+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+|2. |Доля проб| % | 99| 99| 99| 99|99,5| 100| 1,01|| |водопроводной воды,| | | | | | | | || |соответствующих | | | | | | | | || |требованиям | | | | | | | | || |санитарных правил и| | | | | | | | || |норм, в общем| | | | | | | | || |количестве | | | | | | | | || |произведенных проб| | | | | | | | || |водопроводной воды | | | | | | | | |+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+|3. |Доля платежей| % | 0,43| 0,47| 0,52| 0,57|0,62|0,67| 1,55|| |населения Курганской| | | | | | | | || |области за услуги| | | | | | | | || |водоотведения в| | | | | | | | || |среднедушевых доходах| | | | | | | | || |населения Курганской| | | | | | | | || |области | | | | | | | | |+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+|4. |Доля проб очищенных| % | 65| 65| 65| 65| 65| 99|1,042|| |сточных вод,| | | | | | | | || |соответствующих | | | | | | | | || |требованиям | | | | | | | | || |санитарных правил и| | | | | | | | || |норм, в общем| | | | | | | | || |количестве | | | | | | | | || |произведенных проб| | | | | | | | || |очищенных сточных вод| | | | | | | | |+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+|5. |Годовой объем|Куб. м|59980|59980|59980|59980| 596| 596| 0,99|| |водоснабжения системы| | | | | | | | || |охлаждения печи| | | | | | | | || |спекания | | | | | | | | || |теплообменников | | | | | | | | || |открытого | | | | | | | | || |акционерного общества| | | | | | | | || |"Шадринский | | | | | | | | || |автоагрегатный завод"| | | | | | | | |+---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+
Раздел IX. СВЕДЕНИЯ О МЕХАНИЗМЕ КОНТРОЛЯ
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
Департамент строительства, госэкспертизы ижилищно-коммунального хозяйства Курганской области:
- осуществляет в пределах своей компетенции координациюдеятельности исполнителей Программы;
- подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы;
- подготавливает предложения по уточнению перечня мероприятийПрограммы;
- организует размещение на официальном сайте Департаментастроительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйстваКурганской области информации о ходе и результатах реализацииПрограммы;
- организует ведение отчетности по реализации Программы;
- направляет ежеквартально, в срок до 15 числа месяца,следующего за отчетным кварталом, в Департамент экономическогоразвития, торговли и труда Курганской области информацию о ходереализации Программы по форме согласно приложению 2 к Порядкупринятия решений о разработке целевых программ Курганской области,их формирования и реализации, утвержденному ПостановлениемПравительства Курганской области от 25 мая 2009 N 292 "О целевыхпрограммах Курганской области";
- направляет ежегодно, до 1 марта, в Департаментэкономического развития, торговли и труда Курганской области докладо ходе реализации Программы;
- направляет в Департамент экономического развития, торговли итруда Курганской области и Финансовое управление Курганской областипо запросам информацию о реализации Программы.
Органы местного самоуправления муниципальных образованийКурганской области, организации коммунального комплекса,промышленные предприятия, участвующие в реализации Программы:
- ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего заотчетным кварталом, представляют в Департамент строительства,госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской областиинформацию о ходе реализации Программы;
- ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным,представляют в Департамент строительства, госэкспертизы ижилищно-коммунального хозяйства Курганской области отчет о ходереализации Программы.
Заместитель Губернатора
Курганской области -
руководитель аппарата
Правительства
Курганской области А.Г.МАЗЕИН
Приложение 1
к целевой Программе
Курганской области
"Развитие систем водоснабжения
и водоотведения на 2009 - 2013 годы"
ПОДПРОГРАММА
"СНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧИСТОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДОЙ В 2009 - 2013 ГОДАХ"
Паспорт
подпрограммы "Снабжение населения Курганской области чистой
водопроводной водой в 2009 - 2013 годах"Наименование подпрограмма "Снабжение населения Курганской
области чистой водопроводной водой в 2009 -
2013 годах" (далее - Подпрограмма)Заказчик Правительство Курганской областиИсполнитель-координатор Департамент строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской
областиРазработчик Департамент строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской
областиИсполнители <*> Департамент строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской
области;
органы местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области (по
согласованию);
организации коммунального комплекса (по
согласованию, на конкурсной основе):
муниципальное унитарное предприятие
"Курганводоканал";
муниципальное предприятие "Водоканал";
муниципальное унитарное предприятие "Сфера";
муниципальное предприятие "Водхоз";
муниципальное унитарное предприятие
"Жилищно-коммунальное хозяйство";
муниципальное унитарное предприятие
"Горводсервис";
муниципальное унитарное предприятие
"Тепловодосети";
общество с ограниченной ответственностью
"Коммунальник";
общество с ограниченной ответственностью
"Городские коммунальные сети"Целевые индикаторы доля платежей населения Курганской области за
услуги водоснабжения в среднедушевых доходах
населения Курганской области;
увеличение доли проб водопроводной воды,
соответствующих требованиям санитарных правил
и норм, в общем количестве произведенных проб
водопроводной водыСрок реализации реализация Подпрограммы рассчитана на 2009 -
2013 годыФинансовое обеспечение общий объем финансирования Подпрограммы
составляет 1512,49 млн. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета - 301,57
млн. рублей <**>, из них по годам:
2009 год - 1,17 млн. рублей;
2010 год - 50,37 млн. рублей;
2011 год - 69,60 млн. рублей;
2012 год - 86,22 млн. рублей;
2013 год - 94,21 млн. рублей;
- за счет средств местных бюджетов (по
согласованию) - 300,57 млн. рублей <**>, из
них по годам:
2009 год - 3,32 млн. рублей;
2010 год - 48,91 млн. рублей;
2011 год - 71,67 млн. рублей;
2012 год - 86,72 млн. рублей;
2013 год - 89,95 млн. рублей;
- за счет иных средств финансирования,
привлеченных в соответствии с действующим
законодательством, - 910,35 млн. рублей <**>,
из них по годам:
2009 год - 3,58 млн. рублей;
2010 год - 152,85 млн. рублей;
2011 год - 213,85 млн. рублей;
2012 год - 263,00 млн. рублей;
2013 год - 277,07 млн. рублейОжидаемые конечные увеличение доли проб водопроводной воды,результаты соответствующих требованиям санитарных правил
и норм, в общем количестве произведенных проб
водопроводной воды до 100%;
ограничение роста доли платежей населения
Курганской области за услуги водоснабжения в
среднедушевых доходах населения Курганской
области до 0,68%
<*> Исполнители Подпрограммы, получающие денежные средства дляреализации Подпрограммы из областного бюджета, за исключениеморганов исполнительной власти Курганской области, привлечены кучастию в Подпрограмме на конкурсной основе.
<**> Средства носят характер прогноза.
Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА
Характеристика проблемы, на решение которой направленаПодпрограмма, приведена в разделе I целевой Программы Курганскойобласти "Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2009 -2013 годы".
Характеристика состояния объектов инфраструктуры системводоснабжения Курганской области и муниципальных образованийКурганской области, участвующих в реализации Подпрограммы,приведена в таблицах 1 - 10.
Характеристика состояния объектов
инфраструктуры систем водоснабжения
Курганской области
Таблица 1+----+---------------------+--------+------------------------+-----------+| N | Наименование |Единица | Значение показателя | Отношение ||п/п | показателя | изме- | | значений || | | рения +-------+-------+--------+показателей|| | | | 2006 | 2007 | 2008 |2008 года к|| | | | год | год | год | значениям || | | | | | |показателей|| | | | | | | 2006 года |+----+---------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+----+---------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+| 1. |Доля населения,| % | 72,0| 72,5| 72,8| 1,01|| |пользующегося | | | | | || |услугами | | | | | || |централизованного | | | | | || |водоснабжения | | | | | |+----+---------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+| 2. |Потери воды в сетях| Куб. м |23817,0|24350,0| 26380,0| 1,1|| |централизованного | | | | | || |водоснабжения | | | | | |+----+---------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+| 3. |Доля расходов на| % | 6,39| 5,34| 5,35| 0,84|| |капитальные вложения| | | | | || |в структуре расходов| | | | | || |организаций | | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, | | | | | || |оказывающих услуги по| | | | | || |водоснабжению | | | | | || |населения | | | | | |+----+---------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+| 4. |Доля затрат на| % | 100,0| 100,0| 100,0| 1,0|| |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов | | | | | || |отечественного | | | | | || |производства для| | | | | || |систем водоснабжения| | | | | || |в структуре затрат| | | | | || |организаций | | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, | | | | | || |оказывающих услуги по| | | | | || |водоснабжению | | | | | || |населения, на| | | | | || |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов для систем| | | | | || |водоснабжения | | | | | |+----+---------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+| 5. |Количество объектов|Единицы | 1,0| 1,0| 1,0| 1,0|| |социальной | | | | | || |инфраструктуры, | | | | | || |оснащенных системами| | | | | || |доочистки | | | | | || |водопроводной воды | | | | | |+----+---------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+| 6. |Среднедушевой объем| Куб. м | 60,27| 59,03| 51,47| 0,85|| |потребления | | | | | || |водопроводной воды в| | | | | || |год | | | | | |+----+---------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+| 7. |Средний тариф на| Рубли | 7,75| 8,84| 10,64| 1,37|| |услуги водоснабжения| | | | | || |за куб. м без налога| | | | | || |на добавленную| | | | | || |стоимость (далее -| | | | | || |НДС) (18%) | | | | | |+----+---------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+| 8. |Доля обеспеченности| % | 29,0| 31,0| 33,0| 1,13|| |жилищного фонда| | | | | || |коллективными | | | | | || |приборами учета| | | | | || |отпуска водопроводной| | | | | || |воды | | | | | |+----+---------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+
Характеристика состояния объектов
инфраструктуры систем водоснабжения муниципального
образования города Кургана
Таблица 2+----+---------------------+-------+------------------------+-----------+| N | Наименование |Единица| Значение показателя | Отношение ||п/п | показателя | изме- | | значений || | | рения +--------+-------+-------+показателей|| | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2008 года || | | | год | год | год |к значениям|| | | | | | |показателей|| | | | | | | 2006 года |+----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+| 1. |Доля населения,| % | 79,4| 78,5| 85,2| 107,3|| |пользующегося | | | | | || |услугами | | | | | || |централизованного | | | | | || |водоснабжения | | | | | |+----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+| 2. |Потери воды в сетях|Куб. м | 16713,8|10581,2|11312,0| 67,68|| |централизованного | | | | | || |водоснабжения | | | | | |+----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+| 3. |Доля расходов на| % | - | - | - | - || |капитальные вложения| | | | | || |в структуре расходов| | | | | || |организаций | | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, | | | | | || |оказывающих услуги по| | | | | || |водоснабжению | | | | | || |населения | | | | | |+----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+| 4. |Доля затрат на| % | 98| 98| 98| 100|| |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов | | | | | || |отечественного | | | | | || |производства для| | | | | || |систем водоснабжения| | | | | || |в структуре затрат| | | | | || |организаций | | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, | | | | | || |оказывающих услуги по| | | | | || |водоснабжению | | | | | || |населения, на| | | | | || |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов для систем| | | | | || |водоснабжения | | | | | |+----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+| 5. |Количество объектов|Единицы| 1| 1| 1| || |социальной | | | | | || |инфраструктуры, | | | | | || |оснащенных системами| | | | | || |доочистки | | | | | || |водопроводной воды | | | | | |+----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+| 6. |Среднедушевой объем|Куб. м | 70,13| 68,5| 57,8| 82,4|| |потребления | | | | | || |водопроводной воды в| | | | | || |год | | | | | |+----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+| 7. |Средний тариф на| Рубли | 7,07| 8,2| 9,68| 136,9|| |услуги водоснабжения| | | | | || |за куб. м без НДС| | | | | || |(18%) | | | | | |+----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+| 8. |Доля обеспеченности| % | 28,8| 33,3| 34,8| 120,8|| |жилищного фонда| | | | | || |коллективными | | | | | || |приборами учета| | | | | || |отпуска водопроводной| | | | | || |воды | | | | | |+----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
Характеристика состояния объектов
инфраструктуры систем водоснабжения муниципального
образования - города Шадринска
Таблица 3+----+---------------------+-------+------------------------+-----------+| N | Наименование |Единица| Значение показателя | Отношение ||п/п | показателя | изме- | | значений || | | рения +--------+-------+-------+показателей|| | | | 2006 | 2007 | 2008 |2008 года к|| | | | год | год | год | значениям || | | | | | |показателей|| | | | | | | 2006 года |+----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+| 1. |Доля населения,| % | 78,0| 80,0| 82,0| 1,05|| |пользующегося | | | | | || |услугами | | | | | || |централизованного | | | | | || |водоснабжения | | | | | |+----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+| 2. |Потери воды в сетях|Куб. м | 576500| 830785|1028900| 1,78|| |централизованного | | | | | || |водоснабжения | | | | | |+----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+| 3. |Доля расходов на| % | 11,45| 6,21| 1,81| 0,16|| |капитальные вложения| | | | | || |в структуре расходов| | | | | || |организаций | | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, | | | | | || |оказывающих услуги по| | | | | || |водоснабжению | | | | | || |населения | | | | | |+----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+| 4. |Доля затрат на| % | 100,0| 100,0| 100,0| 1,00|| |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов | | | | | || |отечественного | | | | | || |производства для| | | | | || |систем водоснабжения| | | | | || |в структуре затрат| | | | | || |организаций | | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, | | | | | || |оказывающих услуги по| | | | | || |водоснабжению | | | | | || |населения, на| | | | | || |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов для систем| | | | | || |водоснабжения | | | | | |+----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+| 5. |Количество объектов|Единицы| 0,0| 0,0| 0,0| 1,00|| |социальной | | | | | || |инфраструктуры, | | | | | || |оснащенных системами| | | | | || |доочистки | | | | | || |водопроводной воды | | | | | |+----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+| 6. |Среднедушевой объем| Куб.м | 39,0| 38,4| 37,9| 0,97|| |потребления | | | | | || |водопроводной воды в| | | | | || |год | | | | | |+----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+| 7. |Средний тариф на| Рубли | 7,46| 7,46| 8,57| 1,15|| |услуги водоснабжения| | | | | || |за куб. м без НДС| | | | | || |(18%) | | | | | |+----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+| 8. |Доля обеспеченности| % | 30,0| 32,0| 34,0| 1,13|| |жилищного фонда| | | | | || |коллективными | | | | | || |приборами учета| | | | | || |отпуска водопроводной| | | | | || |воды | | | | | |+----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
Характеристика состояния объектов
инфраструктуры систем водоснабжения Варгашинского района
Таблица 4+----+----------------------+--------+------------------------+-----------+| N | Наименование |Единица | Значение показателя | Отношение ||п/п | показателя | изме- | | значений || | | рения +-------+-------+--------+показателей|| | | | 2006 | 2007 | 2008 |2008 года к|| | | | год | год | год | значениям || | | | | | |показателей|| | | | | | | 2006 года |+----+----------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+----+----------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+| 1. |Доля населения,| % | 23,4| 23,9| 24,2| 1,03|| |пользующегося услугами| | | | | || |централизованного | | | | | || |водоснабжения | | | | | |+----+----------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+| 2. |Потери воды в сетях| Куб. м | 50900| 51500| 75209| 1,48|| |централизованного | | | | | || |водоснабжения | | | | | |+----+----------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+| 3. |Доля расходов на| % | 4,0| 4,8| 3,9| 0,98|| |капитальные вложения в| | | | | || |структуре расходов| | | | | || |организаций | | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, оказывающих| | | | | || |услуги по| | | | | || |водоснабжению | | | | | || |населения | | | | | |+----+----------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+| 4. |Доля затрат на| % | 100,0| 100,0| 100,0| 1,00|| |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов | | | | | || |отечественного | | | | | || |производства для| | | | | || |систем водоснабжения в| | | | | || |структуре затрат| | | | | || |организаций | | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, оказывающих| | | | | || |услуги по| | | | | || |водоснабжению | | | | | || |населения, на| | | | | || |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов для систем| | | | | || |водоснабжения | | | | | |+----+----------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+| 5. |Количество объектов|Единицы | 0,0| 0,0| 0,0| 1,00|| |социальной | | | | | || |инфраструктуры, | | | | | || |оснащенных системами| | | | | || |доочистки | | | | | || |водопроводной воды | | | | | |+----+----------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+| 6. |Среднедушевой объем| Куб. м | 11,0| 13,3| 13,9| 1,26|| |потребления | | | | | || |водопроводной воды в| | | | | || |год | | | | | |+----+----------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+| 7. |Средний тариф на| Рубли | 28,29| 28,29| 32,5| 1,15|| |услуги водоснабжения| | | | | || |за куб. м без НДС| | | | | || |(18%) | | | | | |+----+----------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+| 8. |Доля обеспеченности| % | 53,7| 54,2| 56,2| 1,05|| |жилищного фонда| | | | | || |коллективными | | | | | || |приборами учета| | | | | || |отпуска водопроводной| | | | | || |воды | | | | | |+----+----------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+
Характеристика состояния объектов
инфраструктуры систем водоснабжения
Далматовского района
Таблица 5+----+----------------------+-------+------------------------+-----------+| N | Наименование |Единица| Значение показателя | Отношение ||п/п | показателя | изме- | | значений || | | рения +-------+-------+--------+показателей|| | | | 2006 | 2007 | 2008 |2008 года к|| | | | год | год | год | значениям || | | | | | |показателей|| | | | | | | 2006 года |+----+----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+----+----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+| 1. |Доля населения,| % | 62,2| 62,2| 62,2| 1,0|| |пользующегося услугами| | | | | || |централизованного | | | | | || |водоснабжения | | | | | |+----+----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+| 2. |Потери воды в сетях|Куб. м | 3200| 3200| 3800| 1,19|| |централизованного | | | | | || |водоснабжения | | | | | |+----+----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+| 3. |Доля расходов на| % | 5,0| 15,0| 30| 6,0|| |капитальные вложения в| | | | | || |структуре расходов| | | | | || |организаций | | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, оказывающих| | | | | || |услуги по| | | | | || |водоснабжению | | | | | || |населения | | | | | |+----+----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+| 4. |Доля затрат на| % | 100| 100| 100| 1,0|| |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов | | | | | || |отечественного | | | | | || |производства для| | | | | || |систем водоснабжения в| | | | | || |структуре затрат| | | | | || |организаций | | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, оказывающих| | | | | || |услуги по| | | | | || |водоснабжению | | | | | || |населения, на| | | | | || |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов для систем| | | | | || |водоснабжения | | | | | |+----+----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+| 5. |Количество объектов|Единицы| 0| 0| 0| 0|| |социальной | | | | | || |инфраструктуры, | | | | | || |оснащенных системами| | | | | || |доочистки | | | | | || |водопроводной воды | | | | | |+----+----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+| 6. |Среднедушевой объем|Куб. м | 45,74| 45,74| 45,74| 1,0|| |потребления | | | | | || |водопроводной воды в| | | | | || |год | | | | | |+----+----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+| 7. |Средний тариф на| Рубли | 8,86| 10,19| 11,72| 1,32|| |услуги водоснабжения| | | | | || |за куб. м без НДС| | | | | || |(18%) | | | | | |+----+----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+| 8. |Доля обеспеченности| % | 10,0| 16,0| 34,0| 3,4|| |жилищного фонда| | | | | || |коллективными | | | | | || |приборами учета| | | | | || |отпуска водопроводной| | | | | || |воды | | | | | |+----+----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+
Характеристика состояния объектов
инфраструктуры систем водоснабжения Каргапольского
района Курганской области
Таблица 6+---+-----------------------+-------+------------------------+-----------+| N | Наименование |Единица| Значение показателя | Отношение ||п/п| показателя | изме- | | значений || | | рения +-------+-------+--------+показателей|| | | | 2006 | 2007 | 2008 |2008 года к|| | | | год | год | год | значениям || | | | | | |показателей|| | | | | | | 2006 года |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+| 1.|Доля населения,| % | 49| 50| 51| 1,02|| |пользующегося услугами| | | | | || |централизованного | | | | | || |водоснабжения | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+| 2.|Потери воды в сетях|Куб. м | 22300| 22500| 22700| 1,02|| |централизованного | | | | | || |водоснабжения | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+| 3.|Доля расходов на| % | 2,3| 2,5| 3,3| 1,43|| |капитальные вложения в| | | | | || |структуре расходов| | | | | || |организаций | | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, оказывающих| | | | | || |услуги по| | | | | || |водоснабжению | | | | | || |населения | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+| 4.|Доля затрат на| % | 100,0| 100,0| 100,0| 1,00|| |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов | | | | | || |отечественного | | | | | || |производства для| | | | | || |систем водоснабжения в| | | | | || |структуре затрат| | | | | || |организаций | | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, оказывающих| | | | | || |услуги по| | | | | || |водоснабжению | | | | | || |населения, на| | | | | || |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов для систем| | | | | || |водоснабжения | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+| 5.|Количество объектов|Единицы| 0,0| 0,0| 0,0| 1,00|| |социальной | | | | | || |инфраструктуры, | | | | | || |оснащенных системами| | | | | || |доочистки | | | | | || |водопроводной воды | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+| 6.|Среднедушевой объем|Куб. м | 24,87| 25,09| 26,33| 1,06|| |потребления | | | | | || |водопроводной воды в| | | | | || |год | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+| 7.|Средний тариф на услуги| Рубли | 14,56| 18,90| 25,64| 1,76|| |водоснабжения за куб. м| | | | | || |без НДС (18%) | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+| 8.|Доля обеспеченности| % | 3,5| 7,06| 22,9| 6,54|| |жилищного фонда| | | | | || |коллективными приборами| | | | | || |учета отпуска| | | | | || |водопроводной воды | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+
Характеристика состояния объектов
инфраструктуры систем водоснабжения города
Катайска Катайского района Курганской области
Таблица 7+---+-----------------------+-------+------------------------+-----------+| N | Наименование |Единица| Значение показателя | Отношение ||п/п| показателя | изме- | | значений || | | рения +-------+-------+--------+показателей|| | | | 2006 | 2007 | 2008 |2008 года к|| | | | год | год | год | значениям || | | | | | |показателей|| | | | | | | 2006 года |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+|1. |Доля населения,| % | 59,0| 59,0| 59,0| 1,00|| |пользующегося услугами| | | | | || |централизованного | | | | | || |водоснабжения | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+| 2.|Потери воды в сетях|Куб. м | 100200| 116800| 139600| 1,39|| |централизованного | | | | | || |водоснабжения | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+| 3.|Доля расходов на| % | 0,00| 0,00| 0,00| 1,00|| |капитальные вложения в| | | | | || |структуре расходов| | | | | || |организаций | | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, оказывающих| | | | | || |услуги по| | | | | || |водоснабжению | | | | | || |населения | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+| 4.|Доля затрат на| % | 100,0| 100,0| 100,0| 1,00|| |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов | | | | | || |отечественного | | | | | || |производства для| | | | | || |систем водоснабжения в| | | | | || |структуре затрат| | | | | || |организаций | | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, оказывающих| | | | | || |услуги по| | | | | || |водоснабжению | | | | | || |населения, на| | | | | || |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов для систем| | | | | || |водоснабжения | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+| 5.|Количество объектов|Единицы| 0,00| 0,00| 0,00| 1,00|| |социальной | | | | | || |инфраструктуры, | | | | | || |оснащенных системами| | | | | || |доочистки | | | | | || |водопроводной воды | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+| 6.|Среднедушевой объем|Куб. м | 55,65| 54,43| 47,36| 0,85|| |потребления | | | | | || |водопроводной воды в| | | | | || |год | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+| 7.|Средний тариф на| Рубли | 12,58| 13,84| 15,38| 1,22|| |услуги водоснабжения| | | | | || |за куб. м без НДС| | | | | || |(18%) | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+| 8.|Доля обеспеченности| % | 8,5| 9,0| 10,8| 1,27|| |жилищного фонда| | | | | || |коллективными | | | | | || |приборами учета| | | | | || |отпуска водопроводной| | | | | || |воды | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+
Характеристика состояния объектов
инфраструктуры систем водоснабжения муниципального
образования "Кетовский район"
Таблица 8+---+-----------------------+-------+------------------------+-----------+| N | Наименование |Единица| Значение показателя | Отношение ||п/п| показателя | изме- | | значений || | | рения +-------+-------+--------+показателей|| | | | 2006 | 2007 | 2008 |2008 года к|| | | | год | год | год | значениям || | | | | | |показателей|| | | | | | | 2006 года |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+|1. |Доля населения,| % | 53,4| 53,1| 54,2| 1,01|| |пользующегося услугами| | | | | || |централизованного | | | | | || |водоснабжения | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+|2. |Потери воды в сетях|Куб. м | 59187| 25592| 15547| 0,26|| |централизованного | | | | | || |водоснабжения | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+|3. |Доля расходов на| % | 14,96| 17,4| 26,6| 1,77|| |капитальные вложения в| | | | | || |структуре расходов| | | | | || |организаций | | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, оказывающих| | | | | || |услуги по| | | | | || |водоснабжению | | | | | || |населения | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+|4. |Доля затрат на| % | 100,0| 100,0| 100,0| 1,00|| |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов | | | | | || |отечественного | | | | | || |производства для| | | | | || |систем водоснабжения в| | | | | || |структуре затрат| | | | | || |организаций | | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, оказывающих| | | | | || |услуги по| | | | | || |водоснабжению | | | | | || |населения, на| | | | | || |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов для систем| | | | | || |водоснабжения | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+|5. |Количество объектов|Единицы| 0,0| 0,0| 0,0| 1,00|| |социальной | | | | | || |инфраструктуры, | | | | | || |оснащенных системами| | | | | || |доочистки | | | | | || |водопроводной воды | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+|6. |Среднедушевой объем|Куб. м | 106,9| 105,5| 104,3| 0,97|| |потребления | | | | | || |водопроводной воды в| | | | | || |год | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+|7. |Средний тариф на| Рубли | 12,47| 14,56| 20,59| 1,65|| |услуги водоснабжения| | | | | || |за куб. м без НДС| | | | | || |(18%) | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+|8. |Доля обеспеченности| % | 16,76| 23,43| 30,93| 1,84|| |жилищного фонда| | | | | || |коллективными | | | | | || |приборами учета| | | | | || |отпуска водопроводной| | | | | || |воды | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+
Характеристика состояния
объектов инфраструктуры систем водоснабжения
рабочего поселка Мишкино Мишкинского
района Курганской области
Таблица 9+---+-----------------------+-------+------------------------+-----------+| N | Наименование |Единица| Значение показателя | Отношение ||п/п| показателя | изме- | | значений || | | рения +-------+-------+--------+показателей|| | | | 2006 | 2007 | 2008 |2008 года к|| | | | год | год | год | значениям || | | | | | |показателей|| | | | | | | 2006 года |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+|1. |Доля населения,| % | 11,8| 12| 12,4| 1,05|| |пользующегося услугами| | | | | || |централизованного | | | | | || |водоснабжения | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+|2. |Потери воды в сетях|Куб. м | 8960| 11200| 13440| 1,5|| |централизованного | | | | | || |водоснабжения | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+|3. |Доля расходов на| % | 12,05| 6,50| 1,81| 0,17|| |капитальные вложения в| | | | | || |структуре расходов| | | | | || |организаций | | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, оказывающих| | | | | || |услуги по| | | | | || |водоснабжению | | | | | || |населения | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+|4. |Доля затрат на| % | 100,0| 100,0| 100,0| 1,00|| |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов | | | | | || |отечественного | | | | | || |производства для| | | | | || |систем водоснабжения в| | | | | || |структуре затрат| | | | | || |организаций | | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, оказывающих| | | | | || |услуги по| | | | | || |водоснабжению | | | | | || |населения, на| | | | | || |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов для систем| | | | | || |водоснабжения | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+|5. |Количество объектов|Единицы| 0,0| 0,0| 0,0| 1,00|| |социальной | | | | | || |инфраструктуры, | | | | | || |оснащенных системами| | | | | || |доочистки | | | | | || |водопроводной воды | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+|6. |Среднедушевой объем|Куб. м | 36| 36| 36| 1,0|| |потребления | | | | | || |водопроводной воды в| | | | | || |год | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+|7. |Средний тариф на| Рубли | 44,77| 50,14| 56,16| 1,25|| |услуги водоснабжения| | | | | || |за куб. м без НДС| | | | | || |(18%) | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+|8. |Доля обеспеченности| % | 14| 16,5| 17| 1,21|| |жилищного фонда| | | | | || |коллективными | | | | | || |приборами учета| | | | | || |отпуска водопроводной| | | | | || |воды | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+
Характеристика состояния объектов
инфраструктуры систем водоснабжения
города Петухово Петуховского
района Курганской области
Таблица 10+---+-----------------------+-------+------------------------+-----------+| N | Наименование |Единица| Значение показателя | Отношение ||п/п| показателя | изме- | | значений || | | рения +-------+-------+--------+показателей|| | | | 2006 | 2007 | 2008 |2008 года к|| | | | год | год | год | значениям || | | | | | |показателей|| | | | | | | 2006 года |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+|1. |Доля населения,| % | 97,0| 97,0| 97,0| 1,0|| |пользующегося услугами| | | | | || |централизованного | | | | | || |водоснабжения | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+|2. |Потери воды в сетях|Куб. м | 142900| 145200| 130900| 0,92|| |централизованного | | | | | || |водоснабжения | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+|3. |Доля расходов на| % | 0| 0| 0| 0|| |капитальные вложения в| | | | | || |структуре расходов| | | | | || |организаций | | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, оказывающих| | | | | || |услуги по| | | | | || |водоснабжению | | | | | || |населения | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+|4. |Доля затрат на| % | 100,0| 100,0| 100,0| 1,00|| |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов | | | | | || |отечественного | | | | | || |производства для| | | | | || |систем водоснабжения в| | | | | || |структуре затрат| | | | | || |организаций | | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, оказывающих| | | | | || |услуги по| | | | | || |водоснабжению | | | | | || |населения, на| | | | | || |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов для систем| | | | | || |водоснабжения | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+|5. |Количество объектов|Единицы| 0,0| 0,0| 0,0| 0,00|| |социальной | | | | | || |инфраструктуры, | | | | | || |оснащенных системами| | | | | || |доочистки | | | | | || |водопроводной воды | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+|6. |Среднедушевой объем|Куб. м | 20,0| 20,0| 20,0| 1|| |потребления | | | | | || |водопроводной воды в| | | | | || |год | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+|7. |Средний тариф на| Рубли | 20,27| 19,92| 21,49| 1,06|| |услуги водоснабжения| | | | | || |за куб. м без НДС| | | | | || |(18%) | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+|8. |Доля обеспеченности| % | 11,0| 28,0| 30,0| 2,73|| |жилищного фонда| | | | | || |коллективными | | | | | || |приборами учета| | | | | || |отпуска водопроводной| | | | | || |воды | | | | | |+---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+
Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма направлена на достижение следующих целей:
- увеличение доли проб водопроводной воды, соответствующихтребованиям санитарных правил и норм, в общем количествепроизведенных проб водопроводной воды;
- ограничение роста доли платежей населения Курганской областиза услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населенияКурганской области.
Задачами Подпрограммы являются:
- создание системы эффективного управления в сфереводоснабжения Курганской области;
- финансирование реализации инвестиционных проектов в сфереводоснабжения Курганской области.
Раздел III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2009 - 2013 годы.
За период с 2009 года по 2013 год предусматривается реализациятехнических мероприятий Подпрограммы, приведенных в разделе VIIПодпрограммы.
Условием досрочного прекращения реализации Подпрограммыявляется снижение эффективности Подпрограммы. Оценка эффективностиреализации Подпрограммы осуществляется в соответствии сПостановлением Правительства Курганской области от 25 мая 2009 годаN 292 "О целевых программах Курганской области". Досрочноепрекращение реализации Подпрограммы утверждается постановлениемПравительства Курганской области.
Раздел IV. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Для финансового обеспечения Подпрограммы планируетсяиспользование средств областного бюджета, средств местных бюджетов(по согласованию), а также иных средств, привлеченных всоответствии с действующим законодательством, в том числе средствфедерального бюджета (по согласованию) и средств организацийкоммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения(по согласованию).
Привлечение средств местных бюджетов осуществляется путемучастия муниципальных образований Курганской области в реализацииПодпрограммы.
Исполнители Подпрограммы, получающие денежные средства дляреализации Подпрограммы из областного бюджета, за исключениеморганов исполнительной власти Курганской области, привлечены кучастию в Подпрограмме на конкурсной основе.
Раздел V. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1512,49млн. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета - 301,57 млн. рублей <*>,из них по годам:
2009 год - 1,17 млн. рублей;
2010 год - 50,37 млн. рублей;
2011 год - 69,60 млн. рублей;
2012 год - 86,22 млн. рублей;
2013 год - 94,21 млн. рублей;
- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 300,57млн. рублей <*>, из них по годам:
2009 год - 3,32 млн. рублей;
2010 год - 48,91 млн. рублей;
2011 год - 71,67 млн. рублей;
2012 год - 86,72 млн. рублей;
2013 год - 89,95 млн. рублей;
- за счет иных средств финансирования, привлеченных всоответствии с действующим законодательством, - 910,35 млн. рублей<*>, из них по годам:
2009 год - 3,58 млн. рублей;
2010 год - 152,85 млн. рублей;
2011 год - 213,85 млн. рублей;
2012 год - 263,00 млн. рублей;
2013 год - 277,07 млн. рублей.
<*> Средства носят характер прогноза.
Раздел VI. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация Подпрограммы позволит достичь следующихрезультатов:
- увеличение доли проб водопроводной воды, соответствующихтребованиям санитарных правил и норм, в общем количествепроизведенных проб водопроводной воды до 100%;
- ограничение роста доли платежей населения Курганской областиза услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения до 0,68%.
Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Мероприятия Подпрограммы приведены в таблице 11.
Мероприятия Подпрограммы
Таблица 11+---+-----------------+-----------------+------------------------------------------+------+| N | Наименование | Источник | Размер финансовых средств, млн. рублей | Срок ||п/п| мероприятия, | финансирования +-----+------+------+------+-------+-------+испол-|| | исполнители | |2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | всего |нения,|| | мероприятия | | год | год | год | год | год | | годы |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+| 1. Муниципальное образование город Курган |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|1) |Строительство |Средства | 0,00| 2,40| 3,60| 6,00| 4,00| 16,00| || |второй нитки|областного | | | | | | | || |водовода от|бюджета | | | | | | | || |Арбинских +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |водоочистных |Средства местных| 0,00| 2,40| 3,60| 6,00| 4,00| 16,00| || |сооружений до|бюджетов | | | | | | | || |проспекта +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |Конституции |Иные средства,| 0,00| 7,20| 10,80| 18,00| 12,00| 48,00| || | |привлеченные в| | | | | | | || | |соответствии с| | | | | | | || | |действующим | | | | | | | || | |законодательством| | | | | | |2010 -|| | |(далее -| | | | | | | 2013 || | |привлеченные | | | | | | | || | |средства), в том| | | | | | | || | |числе: | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |средства | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | |организаций | | | | | | | || | |коммунального | | | | | | | || | |комплекса, | | | | | | | || | |оказывающих | | | | | | | || | |услуги | | | | | | | || | |водоснабжения | | | | | | | || | |(далее - средства| | | | | | | || | |организаций) | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 12,00| 18,00| 30,00| 20,00| 80,00| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|2) |Реконструкция |Средства | 0,00| 0,00| 4,00| 4,00| 0,00| 8,00| || |водовода |областного | | | | | | | || |диаметром 315 |бюджета | | | | | | | || |мм, +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+2010 -|| |протяженностью |Средства местных| 0,00| 0,00| 4,00| 4,00| 0,00| 8,00| 2013 || |2000 м до |бюджетов | | | | | | | || |микрорайона +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |Карчевская Роща |Привлеченные | 0,00| 0,00| 12,00| 12,00| 0,00| 24,00| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 0,00| 20,00| 20,00| 0,00| 40,00| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|Исполнители |Средства | 0,00| 2,40| 7,60| 10,00| 4,00| 24,00| ||мероприятий: |областного | | | | | | | ||Департамент |бюджета | | | | | | | ||строительства, +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||госэкспертизы и|Средства местных| 0,00| 2,40| 7,60| 10,00| 4,00| 24,00| ||жилищно-коммунального|бюджетов | | | | | | |2010 -||хозяйства Курганской| | | | | | | | 2013 ||области, +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||Администрация города|Привлеченные | 0,00| 7,20| 22,80| 30,00| 12,00| 72,00| ||Кургана (по|средства | | | | | | | ||согласованию), | | | | | | | | ||муниципальное +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||унитарное предприятие|Итого на| 0,00| 12,00| 38,00| 50,00| 20,00| 120,00| ||"Курганводоканал" (по|реализацию | | | | | | | ||согласованию, на|мероприятий | | | | | | | ||конкурсной основе) | | | | | | | | |+---------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+| 2. Муниципальное образование - город Шадринск |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|1) |Строительство |Средства | 0,00| 12,00| 2,00| 0,00| 0,00| 14,00| || |резервуаров |областного | | | | | | | || |запаса воды с|бюджета | | | | | | | || |насосной станцией+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+2009 -|| |емкостью 2400|Средства местных| 1,50| 12,51| 0,00| 0,00| 0,00| 14,01| 2013 || |куб. м каждый |бюджетов | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Привлеченные | 0,00| 36,00| 6,02| 0,00| 0,00| 42,02| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 1,50| 60,51| 8,02| 0,00| 0,00| 70,03| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|2) |Переутверждение |Средства | 0,00| 2,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2,00| || |запасов |областного | | | | | | | || |Шадринского |бюджета | | | | | | | || |месторождения +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |подземных вод |Средства местных| 0,00| 2,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2,00| || | |бюджетов | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Привлеченные | 0,00| 6,00| 0,00| 0,00| 0,00| 6,00| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 10,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10,00| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|3) |Реконструкция |Средства | 0,00| 0,00| 6,00| 6,00| 17,40| 29,40| || |водоводов от|областного | | | | | | | || |Головных |бюджета | | | | | | | || |водозаборных +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |сооружений по|Средства местных| 0,00| 0,00| 6,00| 6,00| 17,40| 29,40| || |улице |бюджетов | | | | | | |2010 -|| |Архангельского +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 || |диаметром 600 мм |Привлеченные | 0,00| 0,00| 18,00| 18,00| 52,20| 88,20| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 0,00| 30,00| 30,00| 87,00| 147,00| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|4) |Модернизация и|Средства | 0,00| 0,00| 6,00| 3,00| 0,00| 9,00| || |расширение |областного | | | | | | | || |Северо-восточного|бюджета | | | | | | | || |водозабора (зона+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |усадебной |Средства местных| 0,00| 0,00| 6,00| 3,00| 0,00| 9,00| || |застройки): |бюджетов | | | | | | |2010 -|| |бурение 2-х+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 || |артезианских |Привлеченные | 0,00| 0,00| 18,00| 9,00| 0,00| 27,00| || |скважин, |средства | | | | | | | || |электроснабжение,+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |строительство |Итого на| 0,00| 0,00| 30,00| 15,00| 0,00| 45,00| || |водоводов |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|5) |Строительство |Средства | 0,00| 0,00| 2,00| 4,00| 3,00| 9,00| || |водозабора в|областного | | | | | | | || |Северном |бюджета | | | | | | | || |микрорайоне (2+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |резервуара по 500|Средства местных| 0,00| 0,00| 2,00| 4,00| 3,00| 9,00| || |куб. м и насосная|бюджетов | | | | | | |2010 -|| |станция 2-го+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 || |подъема) |Привлеченные | 0,00| 0,00| 6,00| 12,00| 9,00| 27,00| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 0,00| 10,00| 20,00| 15,00| 45,00| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|6) |Модернизация |Средства | 0,00| 0,00| 4,20| 0,00| 0,00| 4,20| || |водопроводной |областного | | | | | | | || |насосной станции|бюджета | | | | | | | || |и строительство+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |станции |Средства местных| 0,00| 0,00| 4,20| 0,00| 0,00| 4,20| || |водоподготовки |бюджетов | | | | | | |2010 -|| |подземных вод на+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 || |Северо-восточном |Привлеченные | 0,00| 0,00| 12,60| 0,00| 0,00| 12,60| || |водозаборе |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 0,00| 21,00| 0,00| 0,00| 21,00| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|7) |Модернизация |Средства | 0,00| 4,20| 1,96| 15,80| 12,60| 34,56| || |водопроводной |областного | | | | | | | || |насосной станции|бюджета | | | | | | | || |и строительство+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |станции |Средства местных| 0,00| 4,20| 1,96| 15,80| 12,60| 34,56| || |водоподготовки |бюджетов | | | | | | |2010 -|| |подземных вод на+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 || |Восточном |Привлеченные | 0,00| 12,60| 5,88| 47,40| 37,80| 103,68| || |водозаборе |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 21,00| 9,80| 79,00| 63,00| 172,80| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|8) |Модернизация |Средства | 0,00| 2,00| 4,00| 3,00| 0,00| 9,00| || |магистральных |областного | | | | | | | || |водопроводов и|бюджета | | | | | | | || |оборудования на+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |них |Средства местных| 0,00| 2,00| 4,00| 3,00| 0,00| 9,00| || | |бюджетов | | | | | | |2010 -|| | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 || | |Привлеченные | 0,00| 6,00| 12,00| 9,00| 0,00| 27,00| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| | 10,00| 20,00| 15,00| 0,00| 45,00| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|9) |Строительство 2-х|Средства | 0,00| 0,00| 5,00| 0,00| 0,00| 5,00| || |резервуаров |областного | | | | | | | || |чистой воды|бюджета | | | | | | | || |емкостью по 500+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |куб. м и насосной|Средства местных| 0,00| 0,00| 5,00| 0,00| 0,00| 5,00| || |станции 2-го|бюджетов | | | | | | |2010 -|| |подъема в поселке+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 || |Осеево |Привлеченные | 0,00| 0,00| 15,00| 0,00| 0,00| 15,00| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 0,00| 25,00| 0,00| 0,00| 25,00| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|10)|Строительство |Средства | 0,00| 0,00| 0,00| 10,00| 16,60| 26,60| || |сооружений |областного | | | | | | | || |глубокой |бюджета | | | | | | | || |доочистки +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |подземных вод на|Средства местных| 0,00| 0,00| 0,00| 10,00| 16,60| 26,60| || |Головных |бюджетов | | | | | | |2010 -|| |водозаборных +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 || |сооружениях |Привлеченные | 0,00| 0,00| 0,00| 30,00| 49,80| 79,80| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 0,00| 0,00| 50,00| 83,00| 133,0| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|Исполнители |Средства | 0,00| 20,20| 31,16| 41,80| 49,60| 142,76| ||мероприятий: |областного | | | | | | | ||Департамент |бюджета | | | | | | | ||строительства, +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||госэкспертизы и|Средства местных| 1,50| 20,71| 29,16| 41,80| 49,60| 142,77| ||жилищно-коммунального|бюджетов | | | | | | | ||хозяйства Курганской| | | | | | | | ||области, +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+2009 -||Администрация города|Привлеченные | 0,00| 60,6| 93,50|125,40| 148,80| 428,30| 2013 ||Шадринска (по|средства | | | | | | | ||согласованию), | | | | | | | | ||муниципальное +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||предприятие |Итого на| 1,50|101,51|153,82| 209| 248| 713,83| ||"Водоканал" (по|реализацию | | | | | | | ||согласованию, на|мероприятий | | | | | | | ||конкурсной основе) | | | | | | | | |+---------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+| 3. Варгашинский район |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|1) |Модернизация |Средства | 0,00| 0,00| 0,22| 0,89| 1,11| 2,22| || |водонасосной |областного | | | | | | | || |станции в рабочем|бюджета | | | | | | | || |поселке Варгаши +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Средства местных| 0,00| 0,00| 0,22| 0,89| 1,11| 2,22| || | |бюджетов | | | | | | |2011 -|| | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 || | |Привлеченные | 0,00| 0,00| 0,67| 2,66| 3,33| 6,66| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 0,00| 1,11| 4,44| 5,55| 11,10| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|2) |Реконструкция |Средства | 0,00| 0,00| 0,27| 0,74| 0,11| 1,12| || |водоводов |областного | | | | | | | || |диаметром от 57|бюджета | | | | | | | || |мм до 159 мм+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |протяженностью |Средства местных| 0,00| 0,00| 0,27| 0,74| 0,11| 1,12| || |8,7 км в рабочем|бюджетов | | | | | | |2011 -|| |поселке Варгаши +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 || | |Привлеченные | 0,00| 0,00| 0,82| 2,24| 0,34| 3,4| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 0,00| 1,36| 3,72| 0,56| 5,64| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|3) |Строительство |Средства | 0,00| 0,22| 0,90| 1,12| 0,00| 2,24| || |водозаборного |областного | | | | | | | || |сооружения в селе|бюджета | | | | | | | || |Пичугино +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Средства местных| 0,00| 0,22| 0,90| 1,12| 0,00| 2,24| || | |бюджетов | | | | | | |2010 -|| | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 || | |Привлеченные | 0,00| 0,68| 2,68| 3,36| 0,00| 6,72| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 1,12| 4,48| 5,60| 0,00| 11,2| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|4) |Строительство |Средства | 0,00| 0,00| 0,18| 0,74| 0,92| 1,84| || |водопровода село|областного | | | | | | | || |Пичугино -|бюджета | | | | | | | || |рабочий поселок+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |Варгаши - село|Средства местных| 0,00| 0,00| 0,18| 0,74| 0,92| 1,84| || |Варгаши |бюджетов | | | | | | |2011 -|| | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 || | |Привлеченные | 0,00| 0,00| 0,56| 2,20| 2,76| 5,52| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 0,00| 0,92| 3,68| 4,6| 9,20| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|5) |Реконструкция |Средства | 0,00| 0,00| 0,22| 0,90| 1,12| 2,24| || |водозаборных |областного | | | | | | | || |сооружений в селе|бюджета | | | | | | | || |Медвежье +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Средства местных| 0,00| 0,00| 0,22| 0,90| 1,12| 2,24| || | |бюджетов | | | | | | |2011 -|| | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 || | |Привлеченные | 0,00| 0,00| 0,68| 2,68| 3,36| 6,72| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 0,00| 1,12| 4,48| 5,6| 11,2| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|6) |Реконструкция |Средства | 0,00| 0,00| 0,00| 2,81| 2,81| 5,62| || |водопровода село|областного | | | | | | | || |Медвежье - село|бюджета | | | | | | | || |Гагарье - село+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |Строево - село|Средства местных| 0,00| 0,00| 0,00| 2,81| 2,81| 5,62| || |Спорное - село|бюджетов | | | | | | |2012 -|| |Дундино +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 || | |Привлеченные | 0,00| 0,00| 0,00| 8,43| 8,43| 16,86| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 0,00| 0,00| 14,05| 14,05| 28,1| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|Исполнители |Средства | 0,00| 0,22| 1,79| 7,2| 6,07| 15,28| ||мероприятий: |областного | | | | | | | ||Департамент |бюджета | | | | | | | ||строительства, +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||госэкспертизы и|Средства местных| 0,00| 0,22| 1,79| 7,2| 6,07| 15,28| ||жилищно-коммунального|бюджетов | | | | | | | ||хозяйства Курганской| | | | | | | | ||области, +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+2010 -||Администрация |Привлеченные | 0,00| 0,68| 5,41| 21,57| 18,22| 45,88| 2013 ||Варгашинского района|средства | | | | | | | ||(по согласованию),| | | | | | | | ||муниципальное +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||унитарное предприятие|Итого на| 0,00| 1,12| 8,99| 35,97| 30,36| 76,44| ||"Сфера" (по|реализацию | | | | | | | ||согласованию, на|мероприятий | | | | | | | ||конкурсной основе) | | | | | | | | |+---------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+| 4. Далматовский район |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|1) |Проектирование и|Средства | 0,00| 0,00| 1,40| 1,40| 1,40| 4,20| || |строительство |областного | | | | | | | || |станции |бюджета | | | | | | | || |водоподготовки на+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |Головных |Средства местных| 0,00| 1,00| 1,40| 1,40| 0,40| 4,20| || |водозаборных |бюджетов | | | | | | |2010 -|| |сооружениях +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 || |города Далматово |Привлеченные | 0,00| 0,00| 4,20| 4,20| 4,20| 12,60| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 1,00| 7,00| 7,00| 6,00| 21,00| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|2) |Строительство |Средства | 0,00| 0,00| 0,46| 0,00| 0,00| 0,46| || |накопительного |областного | | | | | | | || |резервуара для|бюджета | | | | | | | || |чистой воды+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |объемом 2000 куб.|Средства местных| 0,00| 0,00| 0,46| 0,00| 0,00| 0,46| || |м на Головных|бюджетов | | | | | | |2011 -|| |водозаборных +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 || |сооружениях |Привлеченные | 0,00| 0,00| 1,38| 0,00| 0,00| 1,38| || |города Далматово |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 0,00| 2,3| 0,00| 0,00| 2,3| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|3) |Капитальный |Средства | 0,00| 0,20| 0,20| 0,40| 0,00| 0,8| || |ремонт |областного | | | | | | | || |водопроводной |бюджета | | | | | | | || |сети города+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |Далматово |Средства местных| 0,20| 0,40| 0,40| 0,40| 0,40| 1,8| || | |бюджетов | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Привлеченные | 1,00| 1,35| 1,35| 1,35| 1,35| 6,4|2009 -|| | |средства, в том| | | | | | | 2013 || | |числе: | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |средства | 1,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1,00| || | |организаций | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 1,2| 1,95| 1,95| 2,15| 1,95| 9,00| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|Исполнители |Средства | 0,00| 0,20| 2,06| 1,80| 1,40| 5,46| ||мероприятий: |областного | | | | | | | ||Департамент |бюджета | | | | | | | ||строительства, +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||госэкспертизы и|Средства местных| 0,20| 1,40| 2,26| 1,80| 0,80| 5,46| ||жилищно-коммунального|бюджетов | | | | | | | ||хозяйства Курганской+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+2009 -||области, |Привлеченные | 1,00| 1,35| 6,93| 5,55| 5,55| 20,38| 2013 ||Администрация |средства | | | | | | | ||Далматовского района| | | | | | | | ||(по согласованию),+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||муниципальное |Итого на| 1,20| 2,95| 11,25| 9,15| 7,75| 32,30| ||предприятие "Водхоз"|реализацию | | | | | | | ||(по согласованию, на|мероприятий | | | | | | | ||конкурсной основе) | | | | | | | | |+---------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+| 5. Каргапольский район Курганской области |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|1) |Установка |Средства | 0,00| 2,00| 2,00| 0,00| 0,00| 4,00| || |оборудования для|областного | | | | | | | || |очистки воды в|бюджета | | | | | | | || |рабочем поселке+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |Каргаполье, селе|Средства местных| 0,00| 2,00| 2,00| 0,00| 0,00| 4,00| || |Усть-Миасское, |бюджетов | | | | | | |2010 -|| |селе Брылино +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 || | |Привлеченные | 0,00| 6,20| 6,20| 0,00| 0,00| 12,4| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 10,20| 10,20| 0,00| 0,00| 20,40| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|2) |Переутверждение |Средства | 0,00| 1,20| 0,00| 0,00| 0,00| 1,20| || |запасов |областного | | | | | | | || |месторождения |бюджета | | | | | | | || |подземных вод+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |Каргапольского |Средства местных| 0,00| 1,20| 0,00| 0,00| 0,00| 1,20| || |района Курганской|бюджетов | | | | | | |2010 -|| |области +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 || | |Привлеченные | 0,00| 3,80| 0,00| 0,00| 0,00| 3,80| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 6,20| 0,00| 0,00| 0,00| 6,20| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|3) |Строительство |Средства | 0,00| 2,25| 3,60| 6,00| 7,50| 19,35| || |водопроводов, |областного | | | | | | | || |бурение скважин,|бюджета | | | | | | | || |устройство | | | | | | | | || |водозаборных +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |сооружений с|Средства местных| 0,00| 2,25| 3,60| 6,00| 7,50| 19,35| || |очистными |бюджетов | | | | | | | || |установками, | | | | | | | | || |строительство +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+2010 -|| |разводящих сетей|Привлеченные | 0,00| 7,50| 12,00| 21,00| 25,00| 65,50| 2013 || |в селе|средства | | | | | | | || |Житниковское, | | | | | | | | || |селе Чаши, селе+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |Соколове рабочем|Итого на| 0,00| 12,00| 19,20| 33,00| 40,00| 104,20| || |поселке Красный|реализацию | | | | | | | || |Октябрь, рабочем|мероприятия | | | | | | | || |поселке | | | | | | | | || |Каргаполье | | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|4) |Модернизация и|Средства | 0,00| 0,60| 3,10| 4,60| 4,00| 12,30| || |ремонт |областного | | | | | | | || |водонапорных |бюджета | | | | | | | || |сооружений и+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |разводящих сетей|Средства местных| 0,00| 0,60| 3,10| 4,60| 4,00| 12,30| || |в рабочем поселке|бюджетов | | | | | | |2010 -|| |Каргаполье +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 || | |Привлеченные | 0,00| 2,20| 9,60| 14,00| 12,00| 37,80| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 3,40| 15,80| 23,20| 20,00| 62,40| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|Исполнители |Средства | 0,00| 6,05| 8,70| 10,60| 11,50| 36,85| ||мероприятий: |областного | | | | | | | ||Департамент |бюджета | | | | | | | ||строительства, | | | | | | | | ||госэкспертизы и+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||жилищно-коммунального|Средства местных| 0,00| 6,05| 8,70| 10,60| 11,50| 36,85| ||хозяйства Курганской|бюджетов | | | | | | | ||области, | | | | | | | |2010 -||Администрация +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 ||Каргапольского района|Привлеченные | 0,00| 19,70| 27,80| 35,00| 37,00| 119,50| ||(по согласованию),|средства | | | | | | | ||муниципальное | | | | | | | | ||унитарное предприятие+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||"Жилищно-коммунальное|Итого на| 0,00| 31,80| 45,20| 56,20| 60,00| 193,20| ||хозяйство" (по|реализацию | | | | | | | ||согласованию, на|мероприятий | | | | | | | ||конкурсной основе) | | | | | | | | |+---------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+| 6. Город Катайск Катайского района Курганской области |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|1) |Строительство |Средства | 0,00| 3,00| 3,00| 0,00| 0,00| 6,00| || |водовода |областного | | | | | | | || |Нижнекатайского |бюджета | | | | | | | || |месторождения +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |подземных вод, в|Средства местных| 0,00| 3,00| 3,00| 0,00| 0,00| 6,00| || |том числе|бюджетов | | | | | | |2010 -|| |головных +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 || |сооружений с|Привлеченные | 0,00| 9,00| 9,00| 0,00| 0,00| 18,00| || |водоподготовкой |средства | | | | | | | || |для водоснабжения+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |города Катайска |Итого на| 0,00| 15,00| 15,00| 0,00| 0,00| 30,00| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|2) |Замена |Средства | 0,00| 0,00| 0,00| 3,00| 2,72| 5,72| || |центральных |областного | | | | | | | || |водопроводных |бюджета | | | | | | | || |сетей в городе+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |Катайске |Средства местных| 0,00| 3,00| 3,00| 0,00| 0,00| 6,00| || |протяженностью |бюджетов | | | | | | | || |9100 м +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Привлеченные | 0,00| 0,00| 1,30| 9,00| 3,12| 13,42|2010 -|| | |средства | | | | | | | 2013 || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Средства | 0,51| 0,51| 0,51| 0,00| 0,00| 1,53| || | |организаций | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,51| 1,89| 1,48| 15,00| 6,60| 25,48| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|3) |Бурение |Средства | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2,06| 2,06| || |артезианских |областного | | | | | | | || |скважин с|бюджета | | | | | | | || |капитальным +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |ремонтом |Средства местных| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2,06| 2,06| || |водозаборов в|бюджетов | | | | | | | || |городе Катайске +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 || | |Привлеченные | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 6,18| 6,18| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10,30| 10,30| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|Исполнители |Средства | 0,00| 3,00| 3,00| 3,00| 4,78| 13,78| ||мероприятий: |областного | | | | | | | ||Департамент |бюджета | | | | | | | ||строительства, +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||госэкспертизы и|Средства местных| 0,00| 4,38| 3,97| 3,00| 2,42| 13,77| ||жилищно-коммунального|бюджетов | | | | | | | ||хозяйства Курганской+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||области, |Привлеченные | 0,00| 9,00| 10,30| 9,00| 9,30| 37,60|2010 -||Администрация города|средства | | | | | | | 2013 ||Катайска (по+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||согласованию), |Средства | 0,51| 0,51| 0,51| 0,00| 0,00| 1,53| ||муниципальное |организаций | | | | | | | ||унитарное предприятие+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||"Горводсервис" (по|Итого на| 0,51| 16,89| 18,68| 16,00| 14,60| 66,68| ||согласованию, на|реализацию | | | | | | | ||конкурсной основе) |мероприятий | | | | | | | |+---------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+| 7. Муниципальное образование "Кетовский район" |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|1) |Водоснабжение |Средства | 1,17| 4,10| 5,49| 7,12| 10,96| 28,84| || |села Кетово|областного | | | | | | | || |(строительство |бюджета | | | | | | | || |внутрипоселковых +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |сетей |Средства местных| 0,17| 4,10| 5,49| 7,12| 9,96| 26,84| || |водопровода |бюджетов | | | | | | |2009 -|| |протяженностью +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 || |36 км) |Привлеченные | 2,07| 12,11| 16,5| 21,18| 29,7| 81,56| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 3,41| 20,31| 27,48| 35,42| 50,62| 137,24| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|2) |Реконструкция |Средства | 0,00| 0,00| 1,60| 1,60| 2,90| 6,10| || |водопроводной |областного | | | | | | | || |сети села|бюджета | | | | | | | || |Просвет +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |протяженностью 7|Средства местных| 0,00| 0,00| 1,60| 1,60| 2,90| 6,10| || |км, диаметром|бюджетов | | | | | | |2011 -|| |159 мм +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 || | |Привлеченные | 0,00| 0,00| 4,80| 4,80| 8,70| 18,30| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 0,00| 8,00| 8,00| 14,50| 30,50| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|3) |Строительство |Средства | 0,00| 0,00| 0,60| 0,00| 0,60| 1,20| || |водонапорной |областного | | | | | | | || |башни в селе|бюджета | | | | | | | || |Просвет +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Средства местных| 0,00| 0,00| 0,60| 0,00| 0,60| 1,20| || | |бюджетов | | | | | | |2011 -|| | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 || | |Привлеченные | 0,00| 0,00| 1,80| 0,00| 1,80| 3,60| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 0,00| 3,00| 0,00| 3,00| 6,00| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|4) |Реконструкция |Средства | 0,00| 0,00| 1,50| 1,50| 0,00| 3,00| || |системы |областного | | | | | | | || |водоснабжения в|бюджета | | | | | | | || |селе Каширино| | | | | | | | || |(ремонт +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |водопрвовода |Средства местных| 0,00| 0,00| 1,50| 1,50| 0,00| 3,00| || |протяженностью |бюджетов | | | | | | | || |8,0 км, замена| | | | | | | | || |2-х +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+2011 -|| |водопроводных |Привлеченные | 0,00| 0,00| 4,50| 4,50| 0,00| 9,00| 2012 || |башен, |средства | | | | | | | || |капитальный | | | | | | | | || |ремонт скважины,| | | | | | | | || |прокладка нового+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |водопровода |Итого на| 0,00| 0,00| 7,00| 7,00| 0,00| 15,00| || |протяженностью |реализацию | | | | | | | || |11,4 км,|мероприятия | | | | | | | || |диаметром 100| | | | | | | | || |мм) | | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|Исполнители |Средства | 1,17| 4,10| 9,19| 10,22| 14,46| 39,14| ||мероприятий: |областного | | | | | | | ||Департамент |бюджета | | | | | | | ||строительства, +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||госэкспертизы и|Средства местных| 0,17| 4,10| 9,19| 10,22| 13,46| 37,14| ||жилищно-коммунального|бюджетов | | | | | | | ||хозяйства Курганской| | | | | | | | ||области, +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+2009 -||Администрация |Привлеченные | 2,07| 12,11| 27,6| 30,48| 40,20| 112,46| 2013 ||Кетовского района (по|средства | | | | | | | ||согласованию), | | | | | | | | ||муниципальное +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||унитарное предприятие|Итого на| 3,41| 20,31| 45,98| 50,92| 68,12| 188,74| ||"Тепловодосети" (по|реализацию | | | | | | | ||согласованию, на|мероприятий | | | | | | | ||конкурсной основе) | | | | | | | | |+---------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+| 8. Рабочий поселок Мишкино Мишкинского района Курганской области |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|1) |Строительство |Средства | 0,00| 10,00| 4,50| 0,00| 0,00| 14,50| || |системы |областного | | | | | | | || |водоснабжения в|бюджета | | | | | | | || |рабочем поселке+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |Мишкино |Средства местных| 0,80| 6,80| 6,90| 0,00| 0,00| 14,50| || | |бюджетов | | | | | | |2009 -|| | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 || | |Привлеченные | 0,00| 30,3| 13,00| 0,00| 0,00| 43,30| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,80| 47,10| 24,4| 0,00| 0,00| 72,30| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|2) |Реконструкция |Средства | 0,00| 1,80| 0,00| 0,00| 0,00| 1,80| || |водозабора (2|областного | | | | | | | || |резервуара по 500|бюджета | | | | | | | || |куб. м и насосная+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |станция 2-го|Средства местных| 0,00| 1,80| 0,00| 0,00| 0,00| 1,80| || |подъема) в|бюджетов | | | | | | |2010 -|| |рабочем поселке+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 || |Мишкино |Привлеченные | 0,00| 5,40| 0,00| 0,00| 0,00| 5,40| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 9,00| 0,00| 0,00| 0,00| 9,00| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|Исполнители |Средства | 0,00| 11,80| 4,50| 0,00| 0,00| 16,30| ||мероприятий: |областного | | | | | | | ||Департамент |бюджета | | | | | | | ||строительства, | | | | | | | | ||госэкспертизы и+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||жилищно-коммунального|Средства местных| 0,80| 8,60| 6,90| 0,00| 0,00| 16,3| ||хозяйства Курганской|бюджетов | | | | | | | ||области, | | | | | | | |2009 -||Администрация +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 ||Мишкинского поссовета|Привлеченные | 0,00| 57,60| 5,80| 0,00| 0,00| 63,4| ||(по согласованию),|средства | | | | | | | ||общество с| | | | | | | | ||ограниченной +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||ответственностью |Итого на| 0,80| 56,10| 24,40| 0,00| 0,00| 81,30| ||"Коммунальник" (по|реализацию | | | | | | | ||согласованию, на|мероприятий | | | | | | | ||конкурсной основе) | | | | | | | | |+---------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+| 9. Город Петухово Петуховского района Курганской области |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|1) |Реконструкция |Средства | 0,00| 2,00| 1,20| 1,20| 2,00| 6,40| || |водовода село|областного | | | | | | | || |Утчанское - город|бюджета | | | | | | | || |Петухово на+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |участке село|Средства местных| 0,65| 0,65| 1,70| 1,70| 1,70| 6,40| || |Петухово - город|бюджетов | | | | | | |2009 -|| |Петухово +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+20013 || |протяженностью |Привлеченные | 0,00| 4,80| 4,80| 4,80| 4,80| 19,20| || |14,9 км,|средства | | | | | | | || |мощностью 1200+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |куб. м/сутки |Итого на| 0,65| 7,45| 7,70| 7,70| 8,50| 32,00| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|2) |Реконструкция |Средства | 0,00| 0,40| 0,40| 0,40| 0,40| 1,60| || |водовода от|областного | | | | | | | || |скважины |бюджета | | | | | | | || |"Октябрьская" до+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |города Петухово|Средства местных| 0,00| 0,40| 0,40| 0,40| 0,40| 1,60| || |протяженностью |бюджетов | | | | | | |2010 -|| |4,7 км, мощностью+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 || |750 куб. м/сутки |Привлеченные | 0,00| 1,20| 1,20| 1,20| 1,20| 4,80| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 2,00| 2,00| 2,00| 2,00| 8,00| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|Исполнители |Средства | 0,00| 2,40| 1,60| 1,60| 2,40| 8,00| ||мероприятий: |областного | | | | | | | ||Департамент |бюджета | | | | | | | ||строительства, | | | | | | | | ||госэкспертизы и+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||жилищно-коммунального|Средства местных| 0,65| 1,05| 2,10| 2,10| 2,10| 8,00| ||хозяйства Курганской|бюджетов | | | | | | | ||области, | | | | | | | |2009 -||Администрация города+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 ||Петухово (по|Привлеченные | 0,00| 6,00| 6,00| 6,00| 6,00| 24,00| ||согласованию), |средства | | | | | | | ||общество с| | | | | | | | ||ограниченной +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||ответственностью |Итого на| 0,65| 9,45| 9,70| 9,70| 10,50| 40,00| ||"Городские |реализацию | | | | | | | ||коммунальные сети"|мероприятий | | | | | | | ||(по согласованию, на| | | | | | | | ||конкурсной основе) | | | | | | | | |+---------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|Всего на реализацию|Средства | 1,17| 50,37| 69,60| 86,22| 94,21| 301,57| ||мероприятий |областного | | | | | | | ||Подпрограммы |бюджета | | | | | | | || +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |Средства местных| 3,32| 48,91| 71,67| 86,72| 89,95| 300,57| || |бюджетов | | | | | | | || +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |Привлеченные | 3,58|152,85|213,85|263,00| 277,07| 910,35| || |средства, в том| | | | | | |2009 -|| |числе: | | | | | | | 2013 || +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |средства | 0,51| 0,51| 0,51| 0,00| 0,00| 1,53| || |организаций | | | | | | | || +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |Итого на| 8,07|252,13|355,12|435,94| 461,23|1512,49| || |реализацию | | | | | | | || |мероприятий | | | | | | | || |Подпрограммы | | | | | | | |+---------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+
Раздел VIII. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
Целевые индикаторы Подпрограммы в Курганской области
Целевой индикатор: "Доля платежей населения за услугиводоснабжения в среднедушевых доходах населения"
Таблица 12+---+-------------+-------+------------------------------------------+-----+| N |Наименование |Единица| Значение показателя |Отно-||п/п| показателя | изме- | |шение|| | | рения | |зна- || | | | |чений|| | | | |пока-|| | | | |зате-|| | | | | лей || | | | |2013 || | | +------+------+-------+------+------+------+года || | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | к || | | | год | год | год | год | год | год |зна- || | | | | | | | | |чени-|| | | | | | | | | | ям || | | | | | | | | |пока-|| | | | | | | | | |зате-|| | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | |2008 || | | | | | | | | |года |+---+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------+-----+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+---+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------+-----+|1. |Численность |Человек|690000|690000| 690500|691000|691500|692000|1,002|| |населения, | | | | | | | | || |потребляющего| | | | | | | | || |водопроводную| | | | | | | | || |воду | | | | | | | | |+---+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------+-----+|2. |Совокупный | Тыс. | 35514| 35880| 36941| 37314| 37686| 38060| 1,07|| |объем |куб. м | | | | | | | || |годового | | | | | | | | || |потребления | | | | | | | | || |водопроводной| | | | | | | | || |воды | | | | | | | | |+---+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------+-----+|3. |Средний |Куб. м | 51,47| 52,00| 53,50| 54,00| 54,50| 55,00| 1,06|| |годовой объем| | | | | | | | || |потребления | | | | | | | | || |водопроводной| | | | | | | | || |воды на| | | | | | | | || |одного | | | | | | | | || |человека | | | | | | | | |+---+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------+-----+|4. |Средний тариф| Рубли | 10,64| 11,00| 12,00| 13,00| 14,00| 15,00| 1,49|| |на услуги| | | | | | | | || |водоснабжения| | | | | | | | || |за куб. м | | | | | | | | |+---+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------+-----+|5. |Среднедушевой| Рубли | 9500| 9750| 9830| 9900| 9950| 10000|0,001|| |доход | | | | | | | | || |населения за| | | | | | | | || |месяц | | | | | | | | |+---+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------+-----+|6. |Доля платежей| % | 0,48| 0,49| 0,54| 0,59| 0,64| 0,68| 1,41|| |населения за| | | | | | | | || |услуги | | | | | | | | || |водоснабжения| | | | | | | | || |в | | | | | | | | || |среднедушевых| | | | | | | | || |доходах | | | | | | | | || |населения | | | | | | | | |+---+-------------+-------+------+------+-------+------+------+------+-----+
Целевой индикатор: "Доля проб водопроводной воды,соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общемколичестве произведенных проб водопроводной воды"
Таблица 13+---+------------------+-----+------------------------------------+-----+| N | Наименование |Еди- | Значение показателя |Отно-||п/п| показателя |ница | |шение|| | |изме-| |зна- || | |рения| |чений|| | | | |пока-|| | | | |зате-|| | | | | лей || | | | |2013 || | | +------+-----+-----+-----+-----+-----+года || | | | 2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 | к || | | | год | год | год | год | год | год |зна- || | | | | | | | | |чени-|| | | | | | | | | | ям || | | | | | | | | |пока-|| | | | | | | | | |зате-|| | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | |2008 || | | | | | | | | |года |+---+------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+---+------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1. |Доля населения,| % | 72,8| 72,8|73,00|73,20|73,40| 73,5| 1,01|| |пользующегося | | | | | | | | || |услугами | | | | | | | | || |централизованного | | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+---+------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|2. |Потери воды в|Тыс. | 21655|21650|21630|21600|21550|21000| 0,97|| |сетях |куб. | | | | | | | || |централизованного | м | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+---+------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|3. |Доля затрат на| % | 99| 99| 99| 99| 100| 100| 1,01|| |приобретение | | | | | | | | || |оборудования и| | | | | | | | || |материалов | | | | | | | | || |отечественного | | | | | | | | || |производства для| | | | | | | | || |систем | | | | | | | | || |водоснабжения в| | | | | | | | || |структуре затрат| | | | | | | | || |организаций | | | | | | | | || |коммунального | | | | | | | | || |комплекса, | | | | | | | | || |оказывающих услуги| | | | | | | | || |по водоснабжению| | | | | | | | || |населения, на| | | | | | | | || |приобретение | | | | | | | | || |оборудования и| | | | | | | | || |материалов для| | | | | | | | || |систем | | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+---+------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|4. |Доля проб| % | 99| 99| 99| 99| 99,5| 100| 1,01|| |водопроводной | | | | | | | | || |воды, | | | | | | | | || |соответствующих | | | | | | | | || |требованиям | | | | | | | | || |санитарных правил| | | | | | | | || |и норм, в общем| | | | | | | | || |количестве | | | | | | | | || |произведенных проб| | | | | | | | || |водопроводной | | | | | | | | || |воды, по| | | | | | | | || |показателям: | | | | | | | | |+---+------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| |- санитарно-| % | 99| 99| 99| 99| 99| 100| 1,01|| |химическим | | | | | | | | || +------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| |- | % | 98| 98| 98| 99| 99| 100| 1,01|| |микробиологическим| | | | | | | | |+---+------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Целевой индикатор: "Удельный эффект от реализацииПодпрограммы" <*>
Таблица 14+---+-----------------+-------+----------------------------------------------+------+| N | Наименование |Единица| Значение показателя |Отно- ||п/п| показателя | изме- | |шение || | | рения | | зна- || | | | |чений || | | | |пока- || | | | |зате- || | | | | лей || | | +--------+--------+------+-------+------+------+ 2013 || | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |года к|| | | | год | год | год | год | год | год | зна- || | | | | | | | | |чениям|| | | | | | | | | |пока- || | | | | | | | | |зате- || | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | | 2008 || | | | | | | | | | года |+---+-----------------+-------+--------+--------+------+-------+------+------+------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+---+-----------------+-------+--------+--------+------+-------+------+------+------+| 1.|Численность |Человек| 690000| 690000|690500| 691000|691500|692000| 1,002|| |населения, | | | | | | | | || |пользующегося | | | | | | | | || |услугами | | | | | | | | || |централизованного| | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+--------+--------+------+-------+------+------+------+| 2.|Средний платеж за| Рубли | 547,64| 572,00|642,00| 702,00|763,00|825,00| 1,50|| |водопроводную | | | | | | | | || |воду с человека в| | | | | | | | || |год | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+--------+--------+------+-------+------+------+------+| 3.|Доход, полученный| Тыс. |201472,3|201472,3|225028| 255301|293741|316871| 1,57|| |организациями |рублей | | | | | | | || |коммунального | | | | | | | | || |комплекса в| | | | | | | | || |результате | | | | | | | | || |предоставления | | | | | | | | || |услуг по| | | | | | | | || |водоснабжению | | | | | | | | || |населения | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+--------+--------+------+-------+------+------+------+| 4.|Финансовые | Млн. | 10,07| 10,07|252,13| 355,12|435,94|459,23| 45,15|| |потребности |рублей | | | | | | | || |Подпрограммы | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+--------+--------+------+-------+------+------+------+| 5.|Удельный эффект| % | 2000| 2000| 89,00| 71,9| 67,3| 69|0,0345|| |от реализации| | | | | | | | || |Подпрограммы | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+--------+--------+------+-------+------+------+------+
Целевые индикаторы
Подпрограммы в муниципальном образовании городе Кургане
Целевой индикатор: "Доля платежей населения за услугиводоснабжения в среднедушевых доходах населения"
Таблица 15+---+-----------------+------+---------------------------------------------+-----+| N | Наименование |Едини-| Значение показателя |Отно-||п/п| показателя | ца | |шение|| | |изме- | |зна- || | |рения | |чений|| | | | |пока-|| | | | |зате-|| | | | | лей || | | | |2013 || | | +-----+------+-------+-------+-------+--------+года || | | |2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | к || | | | год | год | год | год | год | год |зна- || | | | | | | | | |чени-|| | | | | | | | | | ям || | | | | | | | | |пока-|| | | | | | | | | |зате-|| | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | |2008 || | | | | | | | | |года |+---+-----------------+------+-----+------+-------+-------+-------+--------+-----+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+---+-----------------+------+-----+------+-------+-------+-------+--------+-----+|1. |Численность | Тыс. | 276| 277,2| 277,3| 277,4| 277,5| 277,6| 1,0|| |населения, | чел. | | | | | | | || |потребляющего | | | | | | | | || |водопроводную | | | | | | | | || |воду | | | | | | | | |+---+-----------------+------+-----+------+-------+-------+-------+--------+-----+|2. |Совокупный объем| Тыс. |15944| 15320|15706,6|15863,7|16022,3| 16182,5| 1,01|| |годового |куб. м| | | | | | | || |потребления | | | | | | | | || |водопроводной | | | | | | | | || |воды | | | | | | | | |+---+-----------------+------+-----+------+-------+-------+-------+--------+-----+|3. |Средний годовой|Куб. м| 57,8| 55,3| 56,6| 57,2| 57,7| 58,3| 1,01|| |объем потребления| | | | | | | | || |водопроводной | | | | | | | | || |воды на одного| | | | | | | | || |человека | | | | | | | | |+---+-----------------+------+-----+------+-------+-------+-------+--------+-----+|4. |Средний тариф на|Рубли | 9,7| 10,93| 11,84| 12,82| 13,88| 15,04| 1,55|| |услуги | | | | | | | | || |водоснабжения за| | | | | | | | || |куб. м | | | | | | | | |+---+-----------------+------+-----+------+-------+-------+-------+--------+-----+|5. |Среднедушевой |Рубли |10769| 10662| 10705| 10791| 10834| 10877| 1,01|| |доход населения| | | | | | | | || |за месяц | | | | | | | | |+---+-----------------+------+-----+------+-------+-------+-------+--------+-----+|6. |Доля платежей| % | 0,43| 0,47| 0,52| 0,57| 0,62| 0,67| 1,55|| |населения за| | | | | | | | || |услуги | | | | | | | | || |водоснабжения в| | | | | | | | || |среднедушевых | | | | | | | | || |доходах населения| | | | | | | | |+---+-----------------+------+-----+------+-------+-------+-------+--------+-----+
Целевой индикатор: "Доля проб водопроводной воды,соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общемколичестве произведенных проб водопроводной воды"
Таблица 16+----+------------------+-----+-------------------------------------+------+| N | Наименование |Еди- | Значение показателя |Отно- ||п/п | показателя |ница | |шение || | |изме-| |значе-|| | |рения| | ний || | | | |пока- || | | | |зате- || | | | | лей || | | +------+-----+------+-----+-----+-----+ 2013 || | | | 2008 |2009 | 2010 |2011 |2012 |2013 |года к|| | | | год | год | год | год | год | год |значе-|| | | | | | | | | | ниям || | | | | | | | | |пока- || | | | | | | | | |зате- || | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | | 2008 || | | | | | | | | | года |+----+------------------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+----+------------------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+------+| 1. |Доля населения,| % | 85,2| 85,9| 85,9| 86,0| 86,0| 86,0| 1,009|| |пользующегося | | | | | | | | || |услугами | | | | | | | | || |централизованного | | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+----+------------------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+------+| 2. |Потери воды в|Тыс. | 11312|11500| 12190|12921|13697|14518| 128,3|| |сетях |куб. | | | | | | | || |централизованного | м | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+----+------------------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+------+| 3. |Доля затрат на| % | 98| 98| 98,5| 99| 99,5| 100| 102,4|| |приобретение | | | | | | | | || |оборудования и| | | | | | | | || |материалов | | | | | | | | || |отечественного | | | | | | | | || |производства для| | | | | | | | || |систем | | | | | | | | || |водоснабжения в| | | | | | | | || |структуре затрат| | | | | | | | || |организаций | | | | | | | | || |коммунального | | | | | | | | || |комплекса, | | | | | | | | || |оказывающих услуги| | | | | | | | || |по водоснабжению| | | | | | | | || |населения, на| | | | | | | | || |приобретение | | | | | | | | || |оборудования и| | | | | | | | || |материалов для| | | | | | | | || |систем | | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+----+------------------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+------+| 4. |Доля проб| % | 99| 99| 99| 99| 99,5| 100| 101,0|| |водопроводной | | | | | | | | || |воды, | | | | | | | | || |соответствующих | | | | | | | | || |требованиям | | | | | | | | || |санитарных правил| | | | | | | | || |и норм, в общем| | | | | | | | || |количестве | | | | | | | | || |произведенных проб| | | | | | | | || |водопроводной | | | | | | | | || |воды, по| | | | | | | | || |показателям: | | | | | | | | |+----+------------------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+------+| |- санитарно-| % | 99| 99| 99| 99| 99,5| 100| 101,0|| |химическим | | | | | | | | || +------------------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+------+| |- | % | 98| 98| 98| 98| 98,5| 99| 101,2|| |микробиологическим| | | | | | | | |+----+------------------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----+------+
Целевой индикатор: "Удельный эффект от реализацииПодпрограммы" <*>
Таблица 17+----+-----------------+-------+------------------------------------------------------------+------+| N | Наименование | Еди- | Значение показателя |Отно- ||п/п | показателя | ница | |шение || | | изме- | |значе-|| | | рения | | ний || | | | |пока- || | | | |зате- || | | | | лей || | | +--------+---------+----------+---------+----------+---------+ 2013 || | | |2008 год|2009 год | 2010 год |2011 год | 2012 год |2013 год |года к|| | | | | | | | | |значе-|| | | | | | | | | | ниям || | | | | | | | | |пока- || | | | | | | | | |зате- || | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | | 2008 || | | | | | | | | | года |+----+-----------------+-------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+----+-----------------+-------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+------+| 1. |Численность |Человек| 276| 277,02| 277,3| 277,4| 277,5| 277,6| 100,6|| |населения, | | | | | | | | || |пользующегося | | | | | | | | || |услугами | | | | | | | | || |централизованного| | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+----+-----------------+-------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+------+| 2. |Средний платеж за| Рубли | 473,7| 532,8| 575,2| 620,98| 670,42| 723,79| 152,8|| |водопроводную | | | | | | | | || |воду с человека в| | | | | | | | || |год | | | | | | | | |+----+-----------------+-------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+------+| 3. |Доход, полученный| Тыс. |130740,8| 147684,8| 159499,58|172259,55| 186040,31|200092,35|153,05|| |организациями |рублей | | | | | | | || |коммунального | | | | | | | | || |комплекса в| | | | | | | | || |результате | | | | | | | | || |предоставления | | | | | | | | || |услуг по| | | | | | | | || |водоснабжению | | | | | | | | || |населения | | | | | | | | |+----+-----------------+-------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+------+| 4. |Финансовые | Млн. | 1583,5| 1583,50| 1538,50| 1678,50| 445,0| 105,0| 0,066|| |потребности |рублей | | | | | | | || |Подпрограммы | | | | | | | | |+----+-----------------+-------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+------+| 5. |Удельный эффект| % | 10,4| 10,4| 10,4| 10,3| 41,8| 190,6| 18,32|| |от реализации| | | | | | | | || |Подпрограммы | | | | | | | | |+----+-----------------+-------+--------+---------+----------+---------+----------+---------+------+
Целевые индикаторы
Подпрограммы в муниципальном
образовании - городе Шадринске
Целевой индикатор: "Доля платежей населения за услугиводоснабжения в среднедушевых доходах населения"
Таблица 18+---+---------------+-------+-------------------------------------------+-----+| N | Наименование |Единица| Значение показателя |Отно-||п/п| показателя | изме- | |шение|| | | рения | |зна- || | | | |чений|| | | | |пока-|| | | | |зате-|| | | | | лей || | | | |2013 || | | +-------+------+-------+------+------+------+года || | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | к || | | | год | год | год | год | год | год |зна- || | | | | | | | | |чени-|| | | | | | | | | | ям || | | | | | | | | |пока-|| | | | | | | | | |зате-|| | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | |2008 || | | | | | | | | |года |+---+---------------+-------+-------+------+-------+------+------+------+-----+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+---+---------------+-------+-------+------+-------+------+------+------+-----+|1. |Численность |Человек| 75830 |75255 | 75000 |74800 |74500 |74250 |0,98 || |населения, | | | | | | | | || |потребляющего | | | | | | | | || |водопроводную | | | | | | | | || |воду | | | | | | | | |+---+---------------+-------+-------+------+-------+------+------+------+-----+|2. |Совокупный | Тыс. |2850,0 |2790,0|2740,3 |2710,5|2700,0|2685,0|0,94 || |объем годового|куб. м | | | | | | | || |потребления | | | | | | | | || |водопроводной | | | | | | | | || |воды | | | | | | | | |+---+---------------+-------+-------+------+-------+------+------+------+-----+|3. |Средний годовой|Куб. м | 37,6 | 37,1 | 36,5 | 36,2 | 36,2 | 36,2 |0,96 || |объем | | | | | | | | || |потребления | | | | | | | | || |водопроводной | | | | | | | | || |воды на одного| | | | | | | | || |человека | | | | | | | | |+---+---------------+-------+-------+------+-------+------+------+------+-----+|4. |Средний тариф| Рубли | 10,11 |11,65 | 13,40 |14,50 |15,00 |14,20 |1,40 || |на услуги| | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | || |за куб. м | | | | | | | | |+---+---------------+-------+-------+------+-------+------+------+------+-----+|5. |Среднедушевой | Рубли | 10250 |11505 | 11500 |11750 |12100 |12500 |1,22 || |доход населения| | | | | | | | || |за месяц | | | | | | | | |+---+---------------+-------+-------+------+-------+------+------+------+-----+|6. |Доля платежей| % | 0,98 | 1,00 | 1,15 | 1,22 | 1,23 | 1,13 |1,15 || |населения за| | | | | | | | || |услуги | | | | | | | | || |водоснабжения в| | | | | | | | || |среднедушевых | | | | | | | | || |доходах | | | | | | | | || |населения | | | | | | | | |+---+---------------+-------+-------+------+-------+------+------+------+-----+
Целевой индикатор: "Доля проб водопроводной воды,соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общемколичестве произведенных проб водопроводной воды"
Таблица 19+----+------------------+-----+-----------------------------------------+-----+| N | Наименование |Еди- | Значение показателя |Отно-||п/п | показателя |ница | |шение|| | |изме-| |зна- || | |рения| |чений|| | | | |пока-|| | | | |зате-|| | | | | лей || | | | |2013 || | | +------+------+------+------+------+------+года || | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | к || | | | год | год | год | год | год | год |зна- || | | | | | | | | |чени-|| | | | | | | | | | ям || | | | | | | | | |пока-|| | | | | | | | | |зате-|| | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | |2008 || | | | | | | | | |года |+----+------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+----+------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+| 1. |Доля населения,| % | 98,0| 98,0| 98,0| 98,0| 99,0| 100,0| 1,02|| |пользующегося | | | | | | | | || |услугами | | | | | | | | || |централизованного | | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+----+------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+| 2. |Потери воды в|Тыс. |1028,9| 930,0| 900,0| 870,0| 570,0| 450,0| 0,44|| |сетях |куб. | | | | | | | || |централизованного | м | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+----+------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+| 3. |Доля затрат на| % | 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 1,00|| |приобретение | | | | | | | | || |оборудования и| | | | | | | | || |материалов | | | | | | | | || |отечественного | | | | | | | | || |производства для| | | | | | | | || |систем | | | | | | | | || |водоснабжения в| | | | | | | | || |структуре затрат| | | | | | | | || |организаций | | | | | | | | || |коммунального | | | | | | | | || |комплекса, | | | | | | | | || |оказывающих услуги| | | | | | | | || |по водоснабжению| | | | | | | | || |населения, на| | | | | | | | || |приобретение | | | | | | | | || |оборудования и| | | | | | | | || |материалов для| | | | | | | | || |систем | | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+----+------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+| 4. |Доля проб| % | 97,0| 97,0| 97,0| 98,0| 98,0| 98,0| 1,01|| |водопроводной | | | | | | | | || |воды, | | | | | | | | || |соответствующих | | | | | | | | || |требованиям | | | | | | | | || |санитарных правил| | | | | | | | || |и норм, в общем| | | | | | | | || |количестве | | | | | | | | || |произведенных проб| | | | | | | | || |водопроводной | | | | | | | | || |воды, по| | | | | | | | || |показателям: | | | | | | | | |+----+------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+| |- санитарно-| % | 51,0| 51,0| 51,0| 52,0| 52,0| 52,0| 1,02|| |химическим | | | | | | | | || +------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+| |- | % | 49,0| 49,0| 49,0| 49,0| 49,0| 50,0| 1,02|| |микробиологическим| | | | | | | | |+----+------------------+-----+------+------+------+------+------+------+-----+
Целевой индикатор: "Удельный эффект от реализацииПодпрограммы" <*>
Таблица 20+---+-----------------+-------+--------------------------------------------+------+| N | Наименование |Единица| Значение показателя |Отно- ||п/п| показателя |измере-| |шение || | | ния | | зна- || | | | |чений || | | | |пока- || | | | |зате- || | | | | лей || | | +-------+-------+------+-------+------+------+ 2013 || | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |года к|| | | | год | год | год | год | год | год | зна- || | | | | | | | | |чениям|| | | | | | | | | |пока- || | | | | | | | | |зате- || | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | | 2008 || | | | | | | | | | года |+---+-----------------+-------+-------+-------+------+-------+------+------+------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+---+-----------------+-------+-------+-------+------+-------+------+------+------+|1. |Численность |Человек| 62018| 71800| 72000| 73000| 74000| 74250| 1,20|| |населения, | | | | | | | | || |пользующегося | | | | | | | | || |услугами | | | | | | | | || |централизованного| | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+-------+-------+------+-------+------+------+------+|2. |Средний платеж за| Рубли | 373| 384| 432| 538| 547| 513| 1,38|| |водопроводную | | | | | | | | || |воду с человека в| | | | | | | | || |год | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+-------+-------+------+-------+------+------+------+|3. |Доход, полученный| Тыс. | 23143| 27537| 31102| 39302| 40500| 38127| 1,65|| |организациями |рублей | | | | | | | || |коммунального | | | | | | | | || |комплекса в| | | | | | | | || |результате | | | | | | | | || |предоставления | | | | | | | | || |услуг по| | | | | | | | || |водоснабжению | | | | | | | | || |населения | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+-------+-------+------+-------+------+------+------+|4. |Финансовые | Млн. | 1,50| 1,50|101,10| 164,33|229,00|263,00|175,33|| |потребности |рублей | | | | | | | || |Подпрограммы | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+-------+-------+------+-------+------+------+------+|5. |Удельный эффект| % |1835,80|1835,80| 30,76| 23,92| 17,69| 14,50|0,0078|| |от реализации| | | | | | | | || |Подпрограммы | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+-------+-------+------+-------+------+------+------+
Целевые индикаторы
Подпрограммы в Варгашинском районе
Целевой индикатор: "Доля платежей населения за услугиводоснабжения в среднедушевых доходах населения"
Таблица 21+---+-------------+-------+-------------------------------------+-----+| N |Наименование |Единица| Значение показателя |Отно-||п/п| показателя |измере-| |шение|| | | ния | |зна- || | | | |чений|| | | | |пока-|| | | | |зате-|| | | | | лей || | | | |2013 || | | +-----+-----+-----+-----+------+------+года || | | |2008 |2009 |2010 |2011 | 2012 | 2013 | к || | | | год | год | год | год | год | год |зна- || | | | | | | | | | че- || | | | | | | | | |ниям || | | | | | | | | |пока-|| | | | | | | | | |зате-|| | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | |2008 || | | | | | | | | |года |+---+-------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+---+-------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+|1. |Численность |Человек| 5378| 5916| 6508| 7159| 7875| 9941| 1,85|| |населения, | | | | | | | | || |потребляющего| | | | | | | | || |водопроводную| | | | | | | | || |воду | | | | | | | | |+---+-------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+|2. |Совокупный | Тыс. | 74,6|82,06|90,27|99,30|109,23|138,01| 1,85|| |объем |куб. м | | | | | | | || |годового | | | | | | | | || |потребления | | | | | | | | || |водопроводной| | | | | | | | || |воды | | | | | | | | |+---+-------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+|3. |Средний |Куб. м | 13,9| 13,9| 13,9| 13,9| 13,9| 13,9| 1,0|| |годовой объем| | | | | | | | || |потребления | | | | | | | | || |водопроводной| | | | | | | | || |воды на| | | | | | | | || |одного | | | | | | | | || |человека | | | | | | | | |+---+-------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+|4. |Средний тариф| Рубли |33,38|38,35|40,27|44,30| 48,73| 53,60| 1,61|| |на услуги| | | | | | | | || |водоснабжения| | | | | | | | || |за куб. м | | | | | | | | |+---+-------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+|5. |Среднедушевой| Рубли | 7200| 7200| 7560| 8316| 9148| 10063| 1,40|| |доход | | | | | | | | || |населения за| | | | | | | | || |месяц | | | | | | | | |+---+-------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+|6. |Доля платежей| % | 6,4| 7,4| 7,4| 7,4| 7,4| 7,4| 1,16|| |населения за| | | | | | | | || |услуги | | | | | | | | || |водоснабжения| | | | | | | | || |в | | | | | | | | || |среднедушевых| | | | | | | | || |доходах | | | | | | | | || |населения | | | | | | | | |+---+-------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+
Целевой индикатор: "Доля проб водопроводной воды,соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общемколичестве произведенных проб водопроводной воды"
Таблица 22+---+-------------------+-----+-----------------------------------+--------+| N | Наименование |Еди- | Значение показателя | Отно- ||п/п| показателя |ница | | шение || | |изме-| | значе- || | |рения| | ний || | | | | пока- || | | | | зате- || | | | | лей || | | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 2013 || | | |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 | года к || | | | год | год | год | год | год | год | значе- || | | | | | | | | | ниям || | | | | | | | | | пока- || | | | | | | | | | зате- || | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | | 2008 || | | | | | | | | | года |+---+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+---+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|1. |Доля населения,| % | 24,2| 26,6| 29,3| 32,2| 35,4| 44,7| 1,85|| |пользующегося | | | | | | | | || |услугами | | | | | | | | || |централизованного | | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+---+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|2. |Потери воды в|Тыс. | 75,2| 73,1| 65,2| 40,1| 22,0| 11,0| 0,15|| |сетях |куб. | | | | | | | || |централизованного | м | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+---+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|3. |Доля затрат на| % |100,0|100,0|100,0|100,0|100,0|100,0| 1,00|| |приобретение | | | | | | | | || |оборудования и| | | | | | | | || |материалов | | | | | | | | || |отечественного | | | | | | | | || |производства для| | | | | | | | || |систем | | | | | | | | || |водоснабжения в| | | | | | | | || |структуре затрат| | | | | | | | || |организаций | | | | | | | | || |коммунального | | | | | | | | || |комплекса, | | | | | | | | || |оказывающих услуги| | | | | | | | || |по водоснабжению| | | | | | | | || |населения, на| | | | | | | | || |приобретение | | | | | | | | || |оборудования и| | | | | | | | || |материалов для| | | | | | | | || |систем | | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+---+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+|4. |Доля проб| % | 96| 96| 96| 96| 97| 98| 1,02|| |водопроводной | | | | | | | | || |воды, | | | | | | | | || |соответствующих | | | | | | | | || |требованиям | | | | | | | | || |санитарных правил| | | | | | | | || |и норм, в общем| | | | | | | | || |количестве | | | | | | | | || |произведенных проб| | | | | | | | || |водопроводной | | | | | | | | || |воды, по| | | | | | | | || |показателям: | | | | | | | | |+---+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+| |- санитарно-| % | 50| 50| 50| 52| 52| 52| 1,04|| |химическим | | | | | | | | || +-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+| |- | % | 49| 49| 49| 49| 49| 50| 1,02|| |микробиологическим | | | | | | | | |+---+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
Целевой индикатор: "Удельный эффект от реализацииПодпрограммы" <*>
Таблица 23+---+------------------+-------+------------------------------------------+-----+| N | Наименование |Единица| Значение показателя |Отно-||п/п| показателя |измере-| |шение|| | | ния | |зна- || | | | |чений|| | | | |пока-|| | | | |зате-|| | | | | лей || | | | |2013 || | | +------+------+------+------+------+-------+года || | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | к || | | | год | год | год | год | год | год |зна- || | | | | | | | | |чени-|| | | | | | | | | | ям || | | | | | | | | |пока-|| | | | | | | | | |зате-|| | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | |2008 || | | | | | | | | |года |+---+------------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-----+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+---+------------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-----+| 1.|Численность |Человек| 5378| 5916| 6508| 7159| 7875| 9941| 1,85|| |населения, | | | | | | | | || |пользующегося | | | | | | | | || |услугами | | | | | | | | || |централизованного | | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+---+------------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-----+| 2.|Средний платеж за| Рубли | 463,9| 533,1| 559,8|615,77|677,35| 745,04| 1,61|| |водопроводную | | | | | | | | || |воду с человека в| | | | | | | | || |год | | | | | | | | |+---+------------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-----+| 3.|Доход, полученный| Тыс. |2494,9|3153,8|3643,2|4408,3|5334,1| 7406,4| 2,97|| |организациями |рублей | | | | | | | || |коммунального | | | | | | | | || |комплекса в| | | | | | | | || |результате | | | | | | | | || |предоставления | | | | | | | | || |услуг по| | | | | | | | || |водоснабжению | | | | | | | | || |населения | | | | | | | | |+---+------------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-----+| 4.|Финансовые | Млн. | 0| 0| 1,12| 8,99| 35,97| 30,36| 0,00|| |потребности |рублей | | | | | | | || |Подпрограммы | | | | | | | | |+---+------------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-----+| 5.|Удельный эффект| % | 0| 0| 325| 49,0| 14,8| 15,9| 0,00|| |от реализации| | | | | | | | || |Подпрограммы | | | | | | | | |+---+------------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-----+
Целевые индикаторы
Подпрограммы в Далматовском районе
Целевой индикатор: "Доля платежей населения за услугиводоснабжения в среднедушевых доходах населения"
Таблица 24+----+--------------+-------+-------------------------------------+-----+| N | Наименование |Единица| Значение показателя |Отно-||п/п | показателя | изме- | |шение|| | | рения | |зна- || | | | |чений|| | | | |пока-|| | | | |зате-|| | | | | лей || | | | |2013 || | | +-------+-----+-----+-----+-----+-----+года || | | | 2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 | к || | | | год | год | год | год | год | год |зна- || | | | | | | | | |чени-|| | | | | | | | | | ям || | | | | | | | | |пока-|| | | | | | | | | |зате-|| | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | |2008 || | | | | | | | | |года |+----+--------------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+----+--------------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| 1. |Численность |Человек| 8775| 9662| 9662| 9670| 9670| 9670| 1,10|| |населения, | | | | | | | | || |потребляющего | | | | | | | | || |водопроводную | | | | | | | | || |воду | | | | | | | | |+----+--------------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| 2. |Совокупный | Тыс. | 401,43|407,7|407,7|410,0|410,0|410,0| 1,0|| |объем годового|куб. м | | | | | | | || |потребления | | | | | | | | || |водопроводной | | | | | | | | || |воды | | | | | | | | |+----+--------------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| 3. |Средний |Куб. м | 45,74|42,19|42,19|42,19|42,19|42,19| 0,92|| |годовой объем| | | | | | | | || |потребления | | | | | | | | || |водопроводной | | | | | | | | || |воды на одного| | | | | | | | || |человека | | | | | | | | |+----+--------------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| 4. |Средний тариф| Рубли | 11,72|14,38|17,26|18,46|19,76|21,14| 1,8|| |на услуги| | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | || |за куб. м | | | | | | | | |+----+--------------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| 5. |Среднедушевой | Рубли | 6600| 6800| 7480| 8000| 8800| 9680| 1,46|| |доход | | | | | | | | || |населения за| | | | | | | | || |месяц | | | | | | | | |+----+--------------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| 6. |Доля платежей| % | 0,7| 0,9| 0,9| 0,9| 0,9| 0,9| 1,3|| |населения за| | | | | | | | || |услуги | | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | || |в | | | | | | | | || |среднедушевых | | | | | | | | || |доходах | | | | | | | | || |населения | | | | | | | | |+----+--------------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Целевой индикатор: "Доля проб водопроводной воды,соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общемколичестве произведенных проб водопроводной воды"
Таблица 25+---+------------------+-----+-----------------------------------+-----+| N | Наименование |Еди- | Значение показателя |Отно-||п/п| показателя |ница | |шение|| | |изме-| |зна- || | |рения| |чений|| | | | |пока-|| | | | |зате-|| | | | | лей || | | | |2013 || | | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+года || | | |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 | к || | | | год | год | год | год | год | год |зна- || | | | | | | | | |чени-|| | | | | | | | | | ям || | | | | | | | | |пока-|| | | | | | | | | |зате-|| | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | |2008 || | | | | | | | | |года |+---+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+---+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1. |Доля населения,| % | 62,2| 62,6| 62,6| 65,0| 65,0| 65,0| 1,05|| |пользующегося | | | | | | | | || |услугами | | | | | | | | || |централизованного | | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+---+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|2. |Потери воды в|Тыс. | 38,0| 38,0| 36,0| 34,0| 32,0| 30,0| 0,78|| |сетях |куб. | | | | | | | || |централизованного | м | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+---+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|3. |Доля затрат на| % |100,0|100,0|100,0|100,0|100,0|100,0| 1,0|| |приобретение | | | | | | | | || |оборудования и| | | | | | | | || |материалов | | | | | | | | || |отечественного | | | | | | | | || |производства для| | | | | | | | || |систем | | | | | | | | || |водоснабжения в| | | | | | | | || |структуре затрат| | | | | | | | || |организаций | | | | | | | | || |коммунального | | | | | | | | || |комплекса, | | | | | | | | || |оказывающих услуги| | | | | | | | || |по водоснабжению| | | | | | | | || |населения, на| | | | | | | | || |приобретение | | | | | | | | || |оборудования и| | | | | | | | || |материалов для| | | | | | | | || |систем | | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+---+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|4. |Доля проб| % | 94,8| 95,3| 95,8| 96,3| 96,8| 97,3| 1,03|| |водопроводной | | | | | | | | || |воды, | | | | | | | | || |соответствующих | | | | | | | | || |требованиям | | | | | | | | || |санитарных правил| | | | | | | | || |и норм, в общем| | | | | | | | || |количестве | | | | | | | | || |произведенных проб| | | | | | | | || |водопроводной | | | | | | | | || |воды, по| | | | | | | | || |показателям: | | | | | | | | |+---+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| |- санитарно-| % | 90,0| 91,0| 92,0| 93,0| 94,0| 95,0| 1,1|| |химическим | | | | | | | | || +------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| |- | % | 99,5| 99,5| 99,5| 99,5| 99,5| 99,5| 1,0|| |микробиологическим| | | | | | | | |+---+------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Целевой индикатор: "Удельный эффект от реализацииПодпрограммы" <*>
Таблица 26+----+-----------------+-------+------------------------------------------+-----+| N | Наименование |Единица| Значение показателя |Отно-||п/п | показателя |измере-| |шение|| | | ния | |зна- || | | | |чений|| | | | |пока-|| | | | |зате-|| | | | | лей || | | | |2013 || | | +------+------+------+------+------+-------+года || | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | к || | | | год | год | год | год | год | год |зна- || | | | | | | | | |чени-|| | | | | | | | | | ям || | | | | | | | | |пока-|| | | | | | | | | |зате-|| | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | |2008 || | | | | | | | | |года |+----+-----------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-----+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+----+-----------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-----+| 1. |Численность |Человек| 8775| 9662| 9662| 9670| 9670| 9670| 1,10|| |населения, | | | | | | | | || |пользующегося | | | | | | | | || |услугами | | | | | | | | || |централизованного| | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+----+-----------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-----+| 2. |Средний платеж за| Рубли |536,07|606,69|728,19|778,82|833,67| 891,89| 1,66|| |водопроводную | | | | | | | | || |воду с человека в| | | | | | | | || |год | | | | | | | | |+----+-----------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-----+| 3. |Доход, полученный| Тыс. |1234,1|1667,2|1623,2|1738,3|2156,0| 2458,2| 2,00|| |организациями |рублей | | | | | | | || |коммунального | | | | | | | | || |комплекса в| | | | | | | | || |результате | | | | | | | | || |предоставления | | | | | | | | || |услуг по| | | | | | | | || |водоснабжению | | | | | | | | || |населения | | | | | | | | |+----+-----------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-----+| 4. |Финансовые | Млн. | 2,0| 2,0| 4,3| 7,0| 7,0| 12,0| 6,0|| |потребности |рублей | | | | | | | || |Подпрограммы | | | | | | | | |+----+-----------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-----+| 5. |Удельный эффект| % | 83,36| 83,36| 37,74| 24,83| 30,8| 20,48| 0,24|| |от реализации| | | | | | | | || |Подпрограммы | | | | | | | | |+----+-----------------+-------+------+------+------+------+------+-------+-----+
Целевые индикаторы
Подпрограммы в Каргапольском районе Курганской области
Целевой индикатор: "Доля платежей населения за услугиводоснабжения в среднедушевых доходах населения"
Таблица 27+---+-------------+-------+-------------------------------------+-----+| N |Наименование |Единица| Значение показателя |Отно-||п/п| показателя |измере-| |шение|| | | ния | |зна- || | | | |чений|| | | | |пока-|| | | | |зате-|| | | | | лей || | | | |2013 || | | +-----+------+-----+-----+-----+------+года || | | |2008 | 2009 |2010 |2011 |2012 | 2013 | к || | | | год | год | год | год | год | год |зна- || | | | | | | | | |чени-|| | | | | | | | | | ям || | | | | | | | | |пока-|| | | | | | | | | |зате-|| | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | |2008 || | | | | | | | | |года |+---+-------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 | 9 | 10 |+---+-------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+|1. |Численность |Человек|17063| 17590|18600|19600|20000| 20500| 1,2|| |населения, | | | | | | | | || |потребляющего| | | | | | | | || |водопроводную| | | | | | | | || |воду | | | | | | | | |+---+-------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+|2. |Совокупный | Тыс. |357,0|371,15|409,2|441,0| 460|481,75| 1,35|| |объем |куб. м | | | | | | | || |годового | | | | | | | | || |потребления | | | | | | | | || |водопроводной| | | | | | | | || |воды | | | | | | | | |+---+-------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+|3. |Средний |Куб. м | 20,9| 21,1| 22,0| 22,5| 23,0| 23,5| 1,12|| |годовой объем| | | | | | | | || |потребления | | | | | | | | || |водопроводной| | | | | | | | || |воды на| | | | | | | | || |одного | | | | | | | | || |человека | | | | | | | | |+---+-------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+|4. |Средний тариф| Рубли |25,64| 28,34|30,32|32,45|34,72| 37,15| 1,45|| |на услуги| | | | | | | | || |водоснабжения| | | | | | | | || |за куб. м | | | | | | | | |+---+-------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+|5. |Среднедушевой| Рубли | 4450| 4518| 4970| 5467| 6013| 6615| 1,48|| |доход | | | | | | | | || |населения за| | | | | | | | || |месяц | | | | | | | | |+---+-------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+|6. |Доля платежей| % | 1,38| 1,5| 1,46| 1,42| 1,39| 1,35| 0,98|| |населения за| | | | | | | | || |услуги | | | | | | | | || |водоснабжения| | | | | | | | || |в | | | | | | | | || |среднедушевых| | | | | | | | || |доходах | | | | | | | | || |населения | | | | | | | | |+---+-------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+
Целевой индикатор: "Доля проб водопроводной воды,соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общемколичестве произведенных проб водопроводной воды"
Таблица 28+---+----------------------+-----+-----------------------------------+-----+| N | Наименование |Еди- | Значение показателя |Отно-||п/п| показателя |ница | |шение|| | |изме-| |зна- || | |рения| |чений|| | | | |пока-|| | | | |зате-|| | | | | лей || | | | |2013 || | | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+года || | | |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 | к || | | | год | год | год | год | год | год |зна- || | | | | | | | | |чени-|| | | | | | | | | | ям || | | | | | | | | |пока-|| | | | | | | | | |зате-|| | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | |2008 || | | | | | | | | |года |+---+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+---+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1. |Доля населения,| % | 51| 51| 54| 57| 60| 61| 1,2|| |пользующегося услугами| | | | | | | | || |централизованного | | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+---+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|2. |Потери воды в сетях|Тыс. | 22,7| 22,7| 29,9| 32,9| 36,2| 39,8| 1,75|| |централизованного |куб. | | | | | | | || |водоснабжения | м | | | | | | | |+---+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|3. |Доля затрат на| % |100,0|100,0|100,0|100,0|100,0|100,0| 1,00|| |приобретение | | | | | | | | || |оборудования и| | | | | | | | || |материалов | | | | | | | | || |отечественного | | | | | | | | || |производства для| | | | | | | | || |систем водоснабжения в| | | | | | | | || |структуре затрат| | | | | | | | || |организаций | | | | | | | | || |коммунального | | | | | | | | || |комплекса, оказывающих| | | | | | | | || |услуги по| | | | | | | | || |водоснабжению | | | | | | | | || |населения, на| | | | | | | | || |приобретение | | | | | | | | || |оборудования и| | | | | | | | || |материалов для систем| | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+---+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|4. |Доля проб| % | 88| 88| 90| 90| 90| 90| 1,02|| |водопроводной воды,| | | | | | | | || |соответствующих | | | | | | | | || |требованиям санитарных| | | | | | | | || |правил и норм, в общем| | | | | | | | || |количестве | | | | | | | | || |произведенных проб| | | | | | | | || |водопроводной воды, по| | | | | | | | || |показателям: | | | | | | | | |+---+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| |- санитарно-химическим| % | 51,0| 51,0| 51,0| 52,0| 52,0| 52,0| 1,02|| +----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| |- микробиологическим | % | 49,0| 49,0| 49,0| 49,0| 49,0| 50,0| 1,02|+---+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Целевой индикатор: "Удельный эффект от реализацииПодпрограммы" <*>
Таблица 29+----+-----------------+-------+----------------------------------------------+-----+| N | Наименование |Единица| Значение показателя |Отно-||п/п | показателя |измере-| |шение|| | | ния | |зна- || | | | |чений|| | | | |пока-|| | | | |зате-|| | | | | лей || | | | |2013 || | | +-------+--------+-------+-------+-----+-------+года || | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |2012 | 2013 | к || | | | год | год | год | год | год | год |зна- || | | | | | | | | |чени-|| | | | | | | | | | ям || | | | | | | | | |пока-|| | | | | | | | | |зате-|| | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | |2008 || | | | | | | | | |года |+----+-----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+-------+-----+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+----+-----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+-------+-----+| 1. |Численность |Человек| 17063| 17590| 18600| 19600|20000| 20500| 1,2|| |населения, | | | | | | | | || |пользующегося | | | | | | | | || |услугами | | | | | | | | || |централизованного| | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+----+-----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+-------+-----+| 2. |Средний платеж за| Рубли | 598| 598| 667| 790| 799| 873| 1,46|| |водопроводную | | | | | | | | || |воду с человека в| | | | | | | | || |год | | | | | | | | |+----+-----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+-------+-----+| 3. |Доход, полученный| Тыс. |10203,7| 10518,9|12406,2|15484,0|15980|17896,5| 1,75|| |организациями |рублей | | | | | | | || |коммунального | | | | | | | | || |комплекса в| | | | | | | | || |результате | | | | | | | | || |предоставления | | | | | | | | || |услуг по| | | | | | | | || |водоснабжению | | | | | | | | || |населения | | | | | | | | |+----+-----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+-------+-----+| 4. |Финансовые | Млн. | 32,0| 32,0| 32,0| 45,0| 56,0| 60,0| 1,9|| |потребности |рублей | | | | | | | || |Подпрограммы | | | | | | | | |+----+-----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+-------+-----+| 5. |Удельный эффект| % | 39| 39| 39| 34| 29| 30| 0,77|| |от реализации| | | | | | | | || |Подпрограммы | | | | | | | | |+----+-----------------+-------+-------+--------+-------+-------+-----+-------+-----+
Целевые индикаторы
Подпрограммы в городе Катайске Катайского
района Курганской области
Целевой индикатор: "Доля платежей населения за услугиводоснабжения в среднедушевых доходах населения"
Таблица 30+----+-------------+-------+-------------------------------------+-----+| N |Наименование |Единица| Значение показателя |Отно-||п/п | показателя |измере-| |шение|| | | ния | |зна- || | | | |чений|| | | | |пока-|| | | | |зате-|| | | | | лей || | | | |2013 || | | +-----+-----+------+-----+------+-----+года || | | |2008 |2009 | 2010 |2011 | 2012 |2013 | к || | | | год | год | год | год | год | год |зна- || | | | | | | | | |чени-|| | | | | | | | | | ям || | | | | | | | | |пока-|| | | | | | | | | |зате-|| | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | |2008 || | | | | | | | | |года |+----+-------------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+----+-------------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+| 1. |Численность |Человек| 8549| 8549| 8549| 9149| 9549|10249| 1,20|| |населения, | | | | | | | | || |потребляющего| | | | | | | | || |водопроводную| | | | | | | | || |воду | | | | | | | | |+----+-------------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+| 2. |Совокупный | Тыс. |506,0|506,0| 506,0|528,0| 542,0|568,0| 1,12|| |объем |куб. м | | | | | | | || |годового | | | | | | | | || |потребления | | | | | | | | || |водопроводной| | | | | | | | || |воды | | | | | | | | |+----+-------------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+| 3. |Средний |Куб. м |59,16|59,16| 59,16|57,72| 56,76|55,44| 0,94|| |годовой объем| | | | | | | | || |потребления | | | | | | | | || |водопроводной| | | | | | | | || |воды на| | | | | | | | || |одного | | | | | | | | || |человека | | | | | | | | |+----+-------------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+| 4. |Средний тариф| Рубли |18,21|18,21| 22,0|24,86| 25,0|24,50| 1,35|| |на услуги| | | | | | | | || |водоснабжения| | | | | | | | || |за куб. м | | | | | | | | |+----+-------------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+| 5. |Среднедушевой| Рубли |11505|11505| 11500|11750| 12100|12500| 1,09|| |доход | | | | | | | | || |населения за| | | | | | | | || |месяц | | | | | | | | |+----+-------------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+| 6. |Доля платежей| % | 0,78| 0,78| 0,94| 1,02| 0,98| 0,91| 1,17|| |населения за| | | | | | | | || |услуги | | | | | | | | || |водоснабжения| | | | | | | | || |в | | | | | | | | || |среднедушевых| | | | | | | | || |доходах | | | | | | | | || |населения | | | | | | | | |+----+-------------+-------+-----+-----+------+-----+------+-----+-----+
Целевой индикатор: "Доля проб водопроводной воды,соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общемколичестве произведенных проб водопроводной воды"
Таблица 31+---+--------------------+-----+-----------------------------------+-------+| N | Наименование |Еди- | Значение показателя | Отно- ||п/п| показателя |ница | | шение || | |изме-| | зна- || | |рения| | чений || | | | | пока- || | | | | зате- || | | | | лей || | | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 2013 || | | |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |года к || | | | год | год | год | год | год | год | зна- || | | | | | | | | |чениям || | | | | | | | | | пока- || | | | | | | | | | зате- || | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | | 2008 || | | | | | | | | | года |+---+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+---+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|1. |Доля населения,| % | 83,0| 83,0| 83,0| 89,0| 93,0|100,0| 1,2|| |пользующегося | | | | | | | | || |услугами | | | | | | | | || |централизованного | | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+---+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|2. |Потери воды в сетях|Тыс. |139,6|139,6|128,0|116,0|104,0| 81,0| 0,58|| |централизованного |куб. | | | | | | | || |водоснабжения | м | | | | | | | |+---+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|3. |Доля затрат на| % | 100| 100| 100| 100| 100| 100| 1,0|| |приобретение | | | | | | | | || |оборудования и| | | | | | | | || |материалов | | | | | | | | || |отечественного | | | | | | | | || |производства для| | | | | | | | || |систем водоснабжения| | | | | | | | || |в структуре затрат| | | | | | | | || |организаций | | | | | | | | || |коммунального | | | | | | | | || |комплекса, | | | | | | | | || |оказывающих услуги| | | | | | | | || |по водоснабжению| | | | | | | | || |населения, на| | | | | | | | || |приобретение | | | | | | | | || |оборудования и| | | | | | | | || |материалов для| | | | | | | | || |систем водоснабжения| | | | | | | | |+---+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|4. |Доля проб| % | 90| 90| 90| 90| 90| 95| 1,06|| |водопроводной воды,| | | | | | | | || |соответствующих | | | | | | | | || |требованиям | | | | | | | | || |санитарных правил и| | | | | | | | || |норм, в общем| | | | | | | | || |количестве | | | | | | | | || |произведенных проб| | | | | | | | || |водопроводной воды,| | | | | | | | || |по показателям: | | | | | | | | |+---+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+| |- санитарно-| % | 28| 28| 28| 28| 28| 32| 1,14|| |химическим | | | | | | | | || +--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+| |- микробиологическим| % | | 52| 52| 52| 52| 54| 1,04|+---+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Целевой индикатор: "Удельный эффект от реализацииПодпрограммы" <*>
Таблица 32+---+-----------------+-------+-----------------------------------+-----+| N | Наименование |Единица| Значение показателя |Отно-||п/п| показателя |измере-| |шение|| | (целевого | ния | |зна- || | индикатора) | | |чений|| | | | |пока-|| | | | |зате-|| | | | | лей || | | | |2013 || | | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+года || | | |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 | к || | | | год | год | год | год | год | год |зна- || | | | | | | | | |чени-|| | | | | | | | | | ям || | | | | | | | | |пока-|| | | | | | | | | |зате-|| | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | |2008 || | | | | | | | | |года |+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1. |Численность |Человек| 8270| 8270| 8270| 8549| 9149|10049| 1,22|| |населения, | | | | | | | | || |пользующегося | | | | | | | | || |услугами | | | | | | | | || |централизованного| | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|2. |Средний платеж за| Рубли | 1077| 1077| 1301| 1435| 1419| 1358| 1,26|| |водопроводную | | | | | | | | || |воду с человека в| | | | | | | | || |год | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|3. |Доход, полученный| Тыс. | 8907| 8907|10759|12268|12982|13646| 1,53|| |организациями |рублей | | | | | | | || |коммунального | | | | | | | | || |комплекса в| | | | | | | | || |результате | | | | | | | | || |предоставления | | | | | | | | || |услуг по| | | | | | | | || |водоснабжению | | | | | | | | || |населения | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|4. |Финансовые | Млн. | 0,51| 0,51|16,89|18,68| 16,0| 14,6|28,62|| |потребности |рублей | | | | | | | || |Подпрограммы | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|5. |Удельный эффект| % |63,71|63,71|63,71|65,69|81,13|93,49| 1,46|| |от реализации| | | | | | | | || |Подпрограммы | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Целевые индикаторы
Подпрограммы в муниципальном образовании "Кетовский район"
Целевой индикатор: "Доля платежей населения за услугиводоснабжения в среднедушевых доходах населения"
Таблица 33+---+------------------+-------+----------------------------------------+-----+| N | Наименование |Единица| Значение показателя |Отно-||п/п| показателя |измере-| |шение|| | | ния | |зна- || | | | |чений|| | | | |пока-|| | | | |зате-|| | | | | лей || | | | |2013 || | | +------+------+------+------+-----+------+года || | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |2012 | 2013 | к || | | | год | год | год | год | год | год |зна- || | | | | | | | | |чени-|| | | | | | | | | | ям || | | | | | | | | |пока-|| | | | | | | | | |зате-|| | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | |2008 || | | | | | | | | |года |+---+------------------+-------+------+------+------+------+-----+------+-----+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+---+------------------+-------+------+------+------+------+-----+------+-----+|1. |Численность |Человек| 6196| 6366| 7368| 8460| 9543| 10910| 1,76|| |населения, | | | | | | | | || |потребляющего | | | | | | | | || |водопроводную воду| | | | | | | | |+---+------------------+-------+------+------+------+------+-----+------+-----+|2. |Совокупный объем| Тыс. |181,62|181,09|202,46|250,94|305,3|363,79| 2|| |годового |куб. м | | | | | | | || |потребления | | | | | | | | || |водопроводной воды| | | | | | | | |+---+------------------+-------+------+------+------+------+-----+------+-----+|3. |Средний годовой|Куб. м | 29,9| 29,5| 29,1| 29,7| 30,9| 31,5| 1,05|| |объем потребления| | | | | | | | || |водопроводной воды| | | | | | | | || |на одного человека| | | | | | | | |+---+------------------+-------+------+------+------+------+-----+------+-----+|4. |Средний тариф на| Рубли | 20,59| 24,91| 27,6| 29| 29,5| 29,1| 1,4|| |услуги | | | | | | | | || |водоснабжения за| | | | | | | | || |куб. м | | | | | | | | |+---+------------------+-------+------+------+------+------+-----+------+-----+|5. |Среднедушевой | Рубли | 7000| 7600| 8100| 8484| 8967| 9333| 1,3|| |доход населения за| | | | | | | | || |месяц | | | | | | | | |+---+------------------+-------+------+------+------+------+-----+------+-----+|6. |Доля платежей| % | 0,8| 0,9| 0,9| 1| 1| 1| 1,25|| |населения за| | | | | | | | || |услуги | | | | | | | | || |водоснабжения в| | | | | | | | || |среднедушевых | | | | | | | | || |доходах населения | | | | | | | | |+---+------------------+-------+------+------+------+------+-----+------+-----+
Целевой индикатор: "Доля проб водопроводной воды,соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общемколичестве произведенных проб водопроводной воды"
Таблица 34+----+--------------------+-------+--------------------------------+------+| N | Наименование |Единица| Значение показателя |Отно- ||п/п | показателя |измере-| |шение || | | ния | | зна- || | | | |чений || | | | |пока- || | | | |зате- || | | | | лей || | | +-----+-----+-----+----+----+----+ 2013 || | | |2008 |2009 |2010 |2011|2012|2013|года к|| | | | год | год | год |год |год |год | зна- || | | | | | | | | |чени- || | | | | | | | | | ям || | | | | | | | | |пока- || | | | | | | | | |зате- || | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | | 2008 || | | | | | | | | | года |+----+--------------------+-------+-----+-----+-----+----+----+----+------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+----+--------------------+-------+-----+-----+-----+----+----+----+------+| 1. |Доля населения,| % |54,26| 55,5| 62,7| 71|78,6|85,6| 1,57|| |пользующегося | | | | | | | | || |услугами | | | | | | | | || |централизованного | | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+----+--------------------+-------+-----+-----+-----+----+----+----+------+| 2. |Потери воды в сетях| Тыс. |15,22|17,62|18,51|23,0|28,2|33,6| 2,2|| |централизованного |куб. м | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+----+--------------------+-------+-----+-----+-----+----+----+----+------+| 3. |Доля затрат на| % | 100| 100| 100| 100| 100| 100| 1,0|| |приобретение | | | | | | | | || |оборудования и| | | | | | | | || |материалов | | | | | | | | || |отечественного | | | | | | | | || |производства для| | | | | | | | || |систем водоснабжения| | | | | | | | || |в структуре затрат| | | | | | | | || |организаций | | | | | | | | || |коммунального | | | | | | | | || |комплекса, | | | | | | | | || |оказывающих услуги| | | | | | | | || |по водоснабжению| | | | | | | | || |населения, на| | | | | | | | || |приобретение | | | | | | | | || |оборудования и| | | | | | | | || |материалов для| | | | | | | | || |систем водоснабжения| | | | | | | | |+----+--------------------+-------+-----+-----+-----+----+----+----+------+| 4. |Доля проб| % | 97,0| 97,0| 97,0|98,0|98,0|98,0| 1,01|| |водопроводной воды,| | | | | | | | || |соответствующих | | | | | | | | || |требованиям | | | | | | | | || |санитарных правил и| | | | | | | | || |норм, в общем| | | | | | | | || |количестве | | | | | | | | || |произведенных проб| | | | | | | | || |водопроводной воды,| | | | | | | | || |по показателям: | | | | | | | | |+----+--------------------+-------+-----+-----+-----+----+----+----+------+| |- санитарно-| % | 51,0| 51,0| 51,0|52,0|52,0|52,0| 1,02|| |химическим | | | | | | | | || +--------------------+-------+-----+-----+-----+----+----+----+------+| |- микробиологическим| % | 49,0| 49,0| 49,0|49,0|49,0|50,0| 1,02|+----+--------------------+-------+-----+-----+-----+----+----+----+------+
Целевой индикатор: "Удельный эффект от реализацииПодпрограммы" <*>
Таблица 35+---+-----------------+-------+-----------------------------------------+-----+| N | Наименование |Единица| Значение показателя |Отно-||п/п| показателя |измере-| |шение|| | | ния | |зна- || | | | |чений|| | | | |пока-|| | | | |зате-|| | | | | лей || | | | |2013 || | | +------+------+------+------+------+------+года || | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | к || | | | год | год | год | год | год | год |зна- || | | | | | | | | |чени-|| | | | | | | | | | ям || | | | | | | | | |пока-|| | | | | | | | | |зате-|| | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | |2008 || | | | | | | | | |года |+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+-----+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+-----+|1. |Численность |Человек| 6196| 6366| 7368| 8460| 9543| 10910| 1,76|| |населения, | | | | | | | | || |пользующегося | | | | | | | | || |услугами | | | | | | | | || |централизованного| | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+-----+|2. |Средний платеж за| Рубли | 622|737,35|819,34|872,48|926,88|932,88| 1,49|| |водопроводную | | | | | | | | || |воду с человека в| | | | | | | | || |год | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+-----+|3. |Доход, полученный| Тыс. |127,57| 158,6|203,35|245,34|281,52| 317,5| 2,48|| |организациями |рублей | | | | | | | || |коммунального | | | | | | | | || |комплекса в| | | | | | | | || |результате | | | | | | | | || |предоставления | | | | | | | | || |услуг по| | | | | | | | || |водоснабжению | | | | | | | | || |населения | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+-----+|4. |Финансовые | Млн. | 0,05| 0,05| 0,3| 1,7| 1,48| 1,45| 29|| |потребности |рублей | | | | | | | || |Подпрограммы | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+-----+|5. |Удельный эффект| % | 317,2| 317,2| 677,8| 144,1| 189,9| 218,9| 0,69|| |от реализации| | | | | | | | || |Подпрограммы | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+-----+
Целевые индикаторы
Подпрограммы в рабочем поселке Мишкино
Мишкинского района Курганской области
Целевой индикатор: "Доля платежей населения за услугиводоснабжения в среднедушевых доходах населения"
Таблица 36+---+------------------+-------+-----------------------------------+-------+| N | Наименование |Единица| Значение показателя | Отно- ||п/п| показателя |измере-| | шение || | | ния | | зна- || | | | | чений || | | | | пока- || | | | | зате- || | | | | лей || | | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 2013 || | | |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |года к || | | | год | год | год | год | год | год | зна- || | | | | | | | | | чени- || | | | | | | | | | ям || | | | | | | | | | пока- || | | | | | | | | | зате- || | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | | 2008 || | | | | | | | | | года |+---+------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+---+------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|1. |Численность |Человек| 1244| 1400| 3500| 5500| 6800| 8000| 6,43|| |населения, | | | | | | | | || |потребляющего | | | | | | | | || |водопроводную воду| | | | | | | | |+---+------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|2. |Совокупный объем| Тыс. | 44,8| 50,4|126,0|198,0|244,8|288,0| 1,0|| |годового |куб. м | | | | | | | || |потребления | | | | | | | | || |водопроводной воды| | | | | | | | |+---+------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|3. |Средний годовой|Куб. м | 36| 36| 36| 36| 36| 36| 1,0|| |объем потребления| | | | | | | | || |водопроводной воды| | | | | | | | || |на одного человека| | | | | | | | |+---+------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|4. |Средний тариф на| Рубли |56,16|64,86|65,20|65,20|65,20|65,20| 1,16|| |услуги | | | | | | | | || |водоснабжения за| | | | | | | | || |куб. м | | | | | | | | |+---+------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|5. |Среднедушевой | Рубли | 7500| 8000| 8250| 8700| 9500|10000| 1,3|| |доход населения за| | | | | | | | || |месяц | | | | | | | | |+---+------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|6. |Доля платежей| % | 2,24| 2,43| 2,37| 2,24| 2,05| 1,96| 0,85|| |населения за| | | | | | | | || |услуги | | | | | | | | || |водоснабжения в| | | | | | | | || |среднедушевых | | | | | | | | || |доходах населения | | | | | | | | |+---+------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Целевой индикатор: "Доля проб водопроводной воды,соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общемколичестве произведенных проб водопроводной воды"
Таблица 37+---+---------------------+------+------------------------------------+------+| N | Наименование |Едини-| Значение показателя |Отно- ||п/п| показателя | ца | |шение || | |изме- | | зна- || | |рения | |чений || | | | |пока- || | | | |зате- || | | | | лей || | | +-----+-----+-----+------+-----+-----+ 2013 || | | |2008 |2009 |2010 | 2011 |2012 |2013 |года к|| | | | год | год | год | год | год | год | зна- || | | | | | | | | |чени- || | | | | | | | | | ям || | | | | | | | | |пока- || | | | | | | | | |зате- || | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | | 2008 || | | | | | | | | | года |+---+---------------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+---+---------------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+|1. |Доля населения,| % | 12,4| 14| 35| 55| 68| 80| 6,45|| |пользующегося | | | | | | | | || |услугами | | | | | | | | || |централизованного | | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+---+---------------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+|2. |Потери воды в сетях| Тыс. |2,688|3,024|7,560|11,880|9,792|8,640| 3,2|| |централизованного |куб. м| | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+---+---------------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+|3. |Доля затрат на| % |100,0|100,0|100,0| 100,0|100,0|100,0| 1,00|| |приобретение | | | | | | | | || |оборудования и| | | | | | | | || |материалов | | | | | | | | || |отечественного | | | | | | | | || |производства для| | | | | | | | || |систем водоснабжения| | | | | | | | || |в структуре затрат| | | | | | | | || |организаций | | | | | | | | || |коммунального | | | | | | | | || |комплекса, | | | | | | | | || |оказывающих услуги по| | | | | | | | || |водоснабжению | | | | | | | | || |населения, на| | | | | | | | || |приобретение | | | | | | | | || |оборудования и| | | | | | | | || |материалов для систем| | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+---+---------------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+|4. |Доля проб| % | 97,0| 97,0| 97,0| 98,0| 98,0| 98,0| 1,01|| |водопроводной воды,| | | | | | | | || |соответствующих | | | | | | | | || |требованиям | | | | | | | | || |санитарных правил и| | | | | | | | || |норм, в общем| | | | | | | | || |количестве | | | | | | | | || |произведенных проб| | | | | | | | || |водопроводной воды,| | | | | | | | || |по показателям: | | | | | | | | |+---+---------------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+| |- санитарно-| % | 51,0| 51,0| 51,0| 52,0| 52,0| 52,0| 1,02|| |химическим | | | | | | | | || +---------------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+| |- микробиологическим | % | 49,0| 49,0| 49,0| 49,0| 49,0| 50,0| 1,02|+---+---------------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+
Целевой индикатор: "Удельный эффект от реализацииПодпрограммы" <*>
Таблица 38+---+------------------+-------+---------------------------------------------+-------+| N | Наименование |Единица| Значение показателя | Отно- ||п/п| показателя |измере-| | шение || | | ния | | зна- || | | | | чений || | | | | пока- || | | | | зате- || | | | | лей || | | +------+------+------+--------+-------+-------+ 2013 || | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |года к || | | | год | год | год | год | год | год | зна- || | | | | | | | | |чениям || | | | | | | | | | пока- || | | | | | | | | | зате- || | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | | 2008 || | | | | | | | | | года |+---+------------------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+-------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+---+------------------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+-------+|1. |Численность |Человек| 1244| 1400| 3500| 5500| 6800| 8000| 6,43|| |населения, | | | | | | | | || |пользующегося | | | | | | | | || |услугами | | | | | | | | || |централизованного | | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+---+------------------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+-------+|2. |Средний платеж за| Рубли | 2021| 2335| 2335| 2335| 2335| 2335| 1,38|| |водопроводную воду| | | | | | | | || |с человека в год | | | | | | | | |+---+------------------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+-------+|3. |Доход, полученный| Тыс. |2515,1| 3269|8172,5| 12842,5|15878,0|18680,0| 7,4|| |организациями |рублей | | | | | | | || |коммунального | | | | | | | | || |комплекса в| | | | | | | | || |результате | | | | | | | | || |предоставления | | | | | | | | || |услуг по| | | | | | | | || |водоснабжению | | | | | | | | || |населения | | | | | | | | |+---+------------------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+-------+|4. |Финансовые | Млн. | 0,988| 0,988| 28,5| 19,5| 19,5| 19,5| 19,73|| |потребности |рублей | | | | | | | || |Подпрограммы | | | | | | | | |+---+------------------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+-------+|5. |Удельный эффект от| % | 330| 330| 29| 66| 81| 95| 0,28|| |реализации | | | | | | | | || |Подпрограммы | | | | | | | | |+---+------------------+-------+------+------+------+--------+-------+-------+-------+
Целевые индикаторы
Подпрограммы в городе Петухово
Петуховского района Курганской области
Целевой индикатор: "Доля платежей населения за услугиводоснабжения в среднедушевых доходах населения"
Таблица 39+----+---------------+--------+-----------------------------------+------+| N | Наименование | Единица| Значение показателя |Отно- ||п/п | показателя |измере- | |шение || | | ния | | зна- || | | | |чений || | | | |пока- || | | | |зате- || | | | | лей || | | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 2013 || | | |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |года к|| | | | год | год | год | год | год | год | зна- || | | | | | | | | |чениям|| | | | | | | | | |пока- || | | | | | | | | |зате- || | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | | 2008 || | | | | | | | | | года |+----+---------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+----+---------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+| 1. |Численность | Человек|11355|11019|11129|11240|11352|11465| 1,01|| |населения, | | | | | | | | || |потребляющего | | | | | | | | || |водопроводную | | | | | | | | || |воду | | | | | | | | |+----+---------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+| 2. |Совокупный | Тыс. |226,5|226,5|228,8|231,1|233,4|235,7| 1,04|| |объем годового| куб. м | | | | | | | || |потребления | | | | | | | | || |водопроводной | | | | | | | | || |воды | | | | | | | | |+----+---------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+| 3. |Средний годовой| Куб. м | 20,0| 20,0| 21,0| 21,0| 21,0| 21,0| 1,05|| |объем | | | | | | | | || |потребления | | | | | | | | || |водопроводной | | | | | | | | || |воды на одного| | | | | | | | || |человека | | | | | | | | |+----+---------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+| 4. |Средний тариф| Рубли |21,49|41,52|51,12|61,28|73,24| 86,1| 4|| |на услуги| | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | || |за куб. м | | | | | | | | |+----+---------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+| 5. |Среднедушевой | Рубли | 7050| 8200| 8250| 8420| 8650| 8950| 1,27|| |доход населения| | | | | | | | || |за месяц | | | | | | | | |+----+---------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+| 6. |Доля платежей| % | 6,1|10,13| 13,0| 15,3| 17,8| 20,2| 3,3|| |населения за| | | | | | | | || |услуги | | | | | | | | || |водоснабжения в| | | | | | | | || |среднедушевых | | | | | | | | || |доходах | | | | | | | | || |населения | | | | | | | | |+----+---------------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
Целевой индикатор: "Доля проб водопроводной воды,соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общемколичестве произведенных проб водопроводной воды"
Таблица 40+----+---------------------+------+-----------------------------------+------+| N | Наименование | Еди- | Значение показателя |Отно- ||п/п | показателя | ница | |шение || | |изме- | | зна- || | |рения | |чений || | | | |пока- || | | | |зате- || | | | | лей || | | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 2013 || | | |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |года к|| | | | год | год | год | год | год | год | зна- || | | | | | | | | |чениям|| | | | | | | | | |пока- || | | | | | | | | |зате- || | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | | 2008 || | | | | | | | | | года |+----+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+----+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+| 1. |Доля населения,| % | 97,0| 97,0| 98,0| 98,0| 99,0|100,0| 1,03|| |пользующегося | | | | | | | | || |услугами | | | | | | | | || |централизованного | | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+----+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+| 2. |Потери воды в сетях| Тыс. | 99,7| 94,7|90,42| 86,3| 83,0| 79,8| 0,8|| |централизованного | куб. | | | | | | | || |водоснабжения | м | | | | | | | |+----+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+| 3. |Доля затрат на| % |100,0|100,0|100,0|100,0|100,0|100,0| 1,0|| |приобретение | | | | | | | | || |оборудования и| | | | | | | | || |материалов | | | | | | | | || |отечественного | | | | | | | | || |производства для| | | | | | | | || |систем водоснабжения| | | | | | | | || |в структуре затрат| | | | | | | | || |организаций | | | | | | | | || |коммунального | | | | | | | | || |комплекса, | | | | | | | | || |оказывающих услуги по| | | | | | | | || |водоснабжению | | | | | | | | || |населения, на| | | | | | | | || |приобретение | | | | | | | | || |оборудования и| | | | | | | | || |материалов для систем| | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+----+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+| 4. |Доля проб| % | 50,0| 50,0| 50,0| 50,0| 50,0| 50,| 1|| |водопроводной воды,| | | | | | | | || |соответствующих | | | | | | | | || |требованиям | | | | | | | | || |санитарных правил и| | | | | | | | || |норм, в общем| | | | | | | | || |количестве | | | | | | | | || |произведенных проб| | | | | | | | || |водопроводной воды,| | | | | | | | || |по показателям: | | | | | | | | |+----+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+| |- санитарно-| % | 51,0| 51,0| 51,0| 52,0| 52,0| 52,0| 1,02|| |химическим | | | | | | | | || +---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+| |- микробиологическим | % | 49,0| 49,0| 49,0| 49,0| 49,0| 50,0| 1,02|+----+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
Целевой индикатор: "Удельный эффект от реализацииПодпрограммы" <*>
Таблица 41+----+-----------------+-------+----------------------------------------------+------+| N | Наименование |Единица| Значение показателя |Отно- ||п/п | показателя |измере-| |шение || | | ния | | зна- || | | | |чений || | | | |пока- || | | | |зате- || | | | | лей || | | +------+------+-------+--------+-------+-------+ 2013 || | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |года к|| | | | год | год | год | год | год | год | зна- || | | | | | | | | |чениям|| | | | | | | | | |пока- || | | | | | | | | |зате- || | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | | 2008 || | | | | | | | | | года |+----+-----------------+-------+------+------+-------+--------+-------+-------+------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+----+-----------------+-------+------+------+-------+--------+-------+-------+------+| 1. |Численность |Человек| 11355| 11019| 11129| 11240| 11352| 11465| 1,01|| |населения, | | | | | | | | || |пользующегося | | | | | | | | || |услугами | | | | | | | | || |централизованного| | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | |+----+-----------------+-------+------+------+-------+--------+-------+-------+------+| 2. |Средний платеж за| Рубли | 430| 8304| 1073,5| 1286,9| 1538,0| 1806,0| 4,2|| |водопроводную | | | | | | | | || |воду с человека в| | | | | | | | || |год | | | | | | | | |+----+-----------------+-------+------+------+-------+--------+-------+-------+------+| 3. |Доход, полученный| Тыс. |4882,7|9150,2| 1194,6| 14464,8|17459,0|20705,8| 4,2|| |организациями |рублей | | | | | | | || |коммунального | | | | | | | | || |комплекса в| | | | | | | | || |результате | | | | | | | | || |предоставления | | | | | | | | || |услуг по| | | | | | | | || |водоснабжению | | | | | | | | || |населения | | | | | | | | |+----+-----------------+-------+------+------+-------+--------+-------+-------+------+| 4. |Финансовые | Млн. | 0,650| 0,650|35,4521| 1,300| 1,300| 1,300| 5,07|| |потребности |рублей | | | | | | | || |Подпрограммы | | | | | | | | |+----+-----------------+-------+------+------+-------+--------+-------+-------+------+| 5. |Удельный эффект| % |1407,7|1407,7| 33,69| 1112,7| 1343| 1592,7| 1,13|| |от реализации| | | | | | | | || |Подпрограммы | | | | | | | | |+----+-----------------+-------+------+------+-------+--------+-------+-------+------+
<*> Значение целевого индикатора определяется отношениемдохода, полученного организациями коммунального комплекса врезультате предоставления услуг по водоснабжению в соответствующемгоду, к финансовым потребностям Подпрограммы соответствующего года.
Раздел IX. СВЕДЕНИЯ О МЕХАНИЗМЕ
КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ
Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляется в порядке,предусмотренном разделом IX целевой Программы Курганской области"Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2009 - 2013годы".
Приложение 2
к целевой Программе
Курганской области
"Развитие систем водоснабжения
и водоотведения на 2009 - 2013 годы"
ПОДПРОГРАММА
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЮ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ В 2009 - 2013 ГОДАХ"
Паспорт
подпрограммы "Предоставление населению
Курганской области услуг водоотведения
в 2009 - 2013 годах"Наименование подпрограмма "Предоставление населению
Курганской области услуг водоотведения в 2009
- 2013 годах" (далее - Подпрограмма)Заказчик Правительство Курганской областиИсполнитель-координатор Департамент строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской
областиРазработчик Департамент строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской
областиИсполнители <*> Департамент строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской
области;
органы местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области (по
согласованию);
организации коммунального комплекса (по
согласованию, на конкурсной основе):
муниципальное унитарное предприятие
"Курганводоканал";
муниципальное предприятие "Водоканал";
муниципальное унитарное предприятие "Сфера";
муниципальное предприятие "Водхоз";
муниципальное унитарное предприятие
"Жилищно-коммунальное хозяйство";
муниципальное унитарное предприятие
"Горводсервис";
муниципальное унитарное предприятие
"Тепловодосети";
общество с ограниченной ответственностью
"Коммунальник";
общество с ограниченной ответственностью
"Городские коммунальные сети"Целевые индикаторы доля платежей населения Курганской области за
услуги водоотведения в среднедушевых доходах
населения Курганской области;
доля проб очищенных сточных вод,
соответствующих требованиям санитарных правил
и норм, в общем количестве произведенных проб
очищенных сточных водСрок реализации реализация Программы рассчитана на 2009 -
2013 годыФинансовое обеспечение общий объем финансирования Подпрограммы
составляет 3329,13 млн. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета - 665,08
млн. рублей <**>,
из них по годам:
2009 год - 21,50 млн. рублей;
2010 год - 95,71 млн. рублей;
2011 год - 150,56 млн. рублей;
2012 год - 174,28 млн. рублей;
2013 год - 223,03 млн. рублей;
- за счет средств местных бюджетов
(по согласованию) - 659,28 млн. рублей <**>,
из них по годам:
2009 год - 23,00 млн. рублей;
2010 год - 95,35 млн. рублей;
2011 год - 145,76 млн. рублей;
2012 год - 171,84 млн. рублей;
2013 год - 223,33 млн. рублей;
- за счет иных средств финансирования,
привлеченных в соответствии с действующим
законодательством, - 2004,77 млн. рублей
<**>,
из них по годам:
2009 год - 42,11 млн. рублей;
2010 год - 312,93 млн. рублей;
2011 год - 450,65 млн. рублей;
2012 год - 527,45 млн. рублей;
2013 год - 671,63 млн. рублейОжидаемые конечные увеличение доли проб очищенных сточных вод,результаты соответствующих санитарным нормам и правилам,
в общем количестве произведенных проб до
89,5%;
ограничение роста доли платежей населения
Курганской области за услуги водоотведения в
среднедушевых доходах населения Курганской
области до 0,67%
<*> Исполнители Подпрограммы, получающие денежные средства дляреализации Подпрограммы из областного бюджета, за исключениеморганов исполнительной власти Курганской области, привлечены кучастию в Подпрограмме на конкурсной основе.
<**> Средства носят характер прогноза.
Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА
Характеристика проблемы, на решение которой направленаПодпрограмма, приведена в разделе I целевой Программы Курганскойобласти "Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2009 -2013 годы".
Характеристика состояния объектов инфраструктуры системводоотведения и очистки сточных вод Курганской области имуниципальных образований Курганской области, участвующих вреализации Подпрограммы, приведена в таблицах 1 - 10.
Характеристика состояния
объектов инфраструктуры систем водоотведения и
очистки сточных вод Курганской области
Таблица 1+---+------------------------+-------+-------------------+--------------+| N |Наименование показателя |Единица|Значение показателя| Отношение ||п/п| |измере-| | значений || | | ния +------+------+-----+ показателей || | | | 2006 | 2007 |2008 | 2008 года к || | | | год | год | год | значениям || | | | | | | показателей || | | | | | | 2006 года |+---+------------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+---+------------------------+-------+------+------+-----+--------------+|1. |Доля населения,| % | 69,0| 68,6| 71,7| 103,9|| |пользующегося услугами| | | | | || |системы | | | | | || |централизованного | | | | | || |водоотведения | | | | | |+---+------------------------+-------+------+------+-----+--------------+|2. |Потери воды в сетях|Куб. м | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|| |централизованного | | | | | || |водоотведения | | | | | |+---+------------------------+-------+------+------+-----+--------------+|3. |Степень изношенности| % | 68| 75| 77| 118,5|| |инфраструктуры систем| | | | | || |водоотведения | | | | | |+---+------------------------+-------+------+------+-----+--------------+|4. |Доля расходов на| % | 5,0| 5,6| 4,8| 0,96|| |капитальные вложения в| | | | | || |структуре расходов| | | | | || |организаций | | | | | || |коммунального комплекса,| | | | | || |оказывающих услуги| | | | | || |населению в сфере| | | | | || |водоотведения | | | | | |+---+------------------------+-------+------+------+-----+--------------+|5. |Доля затрат на| % | 98| 98| 98| 1|| |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов | | | | | || |отечественного | | | | | || |производства для систем| | | | | || |водоотведения и очистки| | | | | || |сточных вод в структуре| | | | | || |затрат организаций| | | | | || |коммунального комплекса,| | | | | || |оказывающих услуги| | | | | || |населению в сфере| | | | | || |водоотведения и очистки| | | | | || |сточных вод, на| | | | | || |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов для систем| | | | | || |водоотведения и очистки| | | | | || |сточных вод | | | | | |+---+------------------------+-------+------+------+-----+--------------+|6. |Количество объектов|Единицы| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|| |социальной | | | | | || |инфраструктуры, | | | | | || |оснащенных системами| | | | | || |доочистки сточных вод | | | | | |+---+------------------------+-------+------+------+-----+--------------+
Характеристика состояния
объектов инфраструктуры систем водоотведения и очистки
сточных вод муниципального образования города Кургана
Таблица 2+----+-----------------------+-------+-------------------+--------------+| N | Наименование |Единица|Значение показателя| Отношение ||п/п | показателя |измере-| | значений || | | ния +------+------+-----+ показателей || | | | 2006 | 2007 |2008 | 2008 года к || | | | год | год | год | значениям || | | | | | | показателей || | | | | | | 2006 года |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 1. |Доля населения,| % | 69,0| 68,6| 71,7| 103,9|| |пользующегося услугами| | | | | || |системы | | | | | || |централизованного | | | | | || |водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 2. |Потери воды в сетях|Куб. м | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|| |централизованного | | | | | || |водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 3. |Степень изношенности| % | 68| 75| 77| 118,5|| |инфраструктуры систем| | | | | || |водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 4. |Доля расходов на| % | 5,0| 5,6| 4,8| 0,96|| |капитальные вложения в| | | | | || |структуре расходов| | | | | || |организаций | | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, оказывающих| | | | | || |услуги населению в| | | | | || |сфере водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 5. |Доля затрат на| % | 98| 98| 98| 1|| |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов | | | | | || |отечественного | | | | | || |производства для| | | | | || |систем водоотведения и| | | | | || |очистки сточных вод в| | | | | || |структуре затрат| | | | | || |организаций | | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, оказывающих| | | | | || |услуги населению в| | | | | || |сфере водоотведения и| | | | | || |очистки сточных вод,| | | | | || |на приобретение| | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов для систем| | | | | || |водоотведения и| | | | | || |очистки сточных вод | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 6. |Количество объектов|Единицы| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|| |социальной | | | | | || |инфраструктуры, | | | | | || |оснащенных системами| | | | | || |доочистки сточных вод | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+
Характеристика состояния
объектов инфраструктуры систем водоотведения
и очистки сточных вод муниципального
образования - города Шадринска
Таблица 3+----+-----------------------+-------+-------------------+--------------+| N |Наименование показателя|Единица|Значение показателя| Отношение ||п/п | |измере-| | значений || | | ния +------+------+-----+ показателей || | | | 2006 | 2007 |2008 | 2008 года к || | | | год | год | год | значениям || | | | | | | показателей || | | | | | | 2006 года |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 1. |Доля населения,| % | 53,0| 53,3| 53,5| 1,01|| |пользующегося услугами| | | | | || |системы | | | | | || |централизованного | | | | | || |водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 2. |Потери воды в сетях|Куб. м | 0,0| 0,0| 0,0| 1,00|| |централизованного | | | | | || |водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 3. |Степень изношенности| % | 80,0| 83,0| 84,0| 1,10|| |инфраструктуры систем| | | | | || |водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 4. |Доля расходов на| % | 1,12| 0,0| 1,30| 1,16|| |капитальные вложения в| | | | | || |структуре расходов| | | | | || |организаций | | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, оказывающих| | | | | || |услуги населению в| | | | | || |сфере водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 5. |Доля затрат на| % | 100,0| 100,0|100,0| 1,00|| |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов | | | | | || |отечественного | | | | | || |производства для систем| | | | | || |водоотведения и очистки| | | | | || |сточных вод в структуре| | | | | || |затрат организаций| | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, оказывающих| | | | | || |услуги населению в| | | | | || |сфере водоотведения и| | | | | || |очистки сточных вод, на| | | | | || |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов для систем| | | | | || |водоотведения и очистки| | | | | || |сточных вод | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 6. |Количество объектов|Единицы| 0,0| 0,0| 0,0| 1,00|| |социальной | | | | | || |инфраструктуры, | | | | | || |оснащенных системами| | | | | || |доочистки сточных вод | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+
Характеристика состояния
объектов инфраструктуры систем водоотведения и
очистки сточных вод Варгашинского района
Таблица 4+----+-----------------------+-------+-------------------+--------------+| N |Наименование показателя|Единица|Значение показателя| Отношение ||п/п | |измере-| | значений || | | ния +------+------+-----+ показателей || | | | 2006 | 2007 |2008 | 2008 года к || | | | год | год | год | значениям || | | | | | | показателей || | | | | | | 2006 года |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 1. |Доля населения,| % | 17,4| 17,8| 18,6| 1,07|| |пользующегося услугами| | | | | || |системы | | | | | || |централизованного | | | | | || |водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 2. |Потери воды в сетях|Куб. м | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| |централизованного | | | | | || |водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 3. |Степень изношенности| % | 80,0| 81,0| 82,0| 1,03|| |инфраструктуры систем| | | | | || |водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 4. |Доля расходов на| % | 2,3| 2,4| 2,6| 1,13|| |капитальные вложения в| | | | | || |структуре расходов| | | | | || |организаций | | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, оказывающих| | | | | || |услуги населению в| | | | | || |сфере водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 5. |Доля затрат на| % | 100,0| 100,0|100,0| 1,00|| |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов | | | | | || |отечественного | | | | | || |производства для систем| | | | | || |водоотведения и очистки| | | | | || |сточных вод в структуре| | | | | || |затрат организаций| | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, оказывающих| | | | | || |услуги населению в| | | | | || |сфере водоотведения и| | | | | || |очистки сточных вод, на| | | | | || |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов для систем| | | | | || |водоотведения и очистки| | | | | || |сточных вод | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 6. |Количество объектов|Единицы| 0,0| 0,0| 0,0| 0,00|| |социальной | | | | | || |инфраструктуры, | | | | | || |оснащенных системами| | | | | || |доочистки сточных вод | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+
Характеристика состояния
объектов инфраструктуры систем водоотведения и
очистки сточных вод Далматовского района
Таблица 5+----+-----------------------+-------+-------------------+--------------+| N |Наименование показателя|Единица|Значение показателя| Отношение ||п/п | |измере-| | значений || | | ния +------+------+-----+ показателей || | | | 2006 | 2007 |2008 | 2008 года к || | | | год | год | год | значениям || | | | | | | показателей || | | | | | | 2006 года |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 1. |Доля населения,| % | 54,1| 54,1| 54,1| 1,0|| |пользующегося услугами| | | | | || |системы | | | | | || |централизованного | | | | | || |водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 2. |Потери воды в сетях|Куб. м | 0,0| 0,0| 0,0| 0,00|| |централизованного | | | | | || |водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 3. |Степень изношенности| % | 71,0| 74,0|75,33| 1,06|| |инфраструктуры систем| | | | | || |водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 4. |Доля расходов на| % | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| |капитальные вложения в| | | | | || |структуре расходов| | | | | || |организаций | | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, оказывающих| | | | | || |услуги населению в| | | | | || |сфере водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 5. |Доля затрат на| % | 100| 100| 100| 1,0|| |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов | | | | | || |отечественного | | | | | || |производства для систем| | | | | || |водоотведения и очистки| | | | | || |сточных вод в структуре| | | | | || |затрат организаций| | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, оказывающих| | | | | || |услуги населению в| | | | | || |сфере водоотведения и| | | | | || |очистки сточных вод, на| | | | | || |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов для систем| | | | | || |водоотведения и очистки| | | | | || |сточных вод | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 6. |Количество объектов|Единицы| 0,0| 0,0| 0,0| 1,00|| |социальной | | | | | || |инфраструктуры, | | | | | || |оснащенных системами| | | | | || |доочистки сточных вод | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+
Характеристика состояния
объектов инфраструктуры систем водоотведения
и очистки сточных вод Каргапольского
района Курганской области
Таблица 6+----+-----------------------+-------+-------------------+--------------+| N |Наименование показателя|Единица|Значение показателя| Отношение ||п/п | |измере-| | значений || | | ния +------+------+-----+ показателей || | | | 2006 | 2007 |2008 | 2008 года к || | | | год | год | год | значениям || | | | | | | показателей || | | | | | | 2006 года |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 1. |Доля населения,| % | 6,5| 7,3| 8,4| 1,3|| |пользующегося услугами| | | | | || |системы | | | | | || |централизованного | | | | | || |водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 2. |Потери воды в сетях|Куб. м | 0,0| 0,0| 0,0| 1,00|| |централизованного | | | | | || |водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 3. |Степень изношенности| % | 60,0| 62,0| 65,0| 1,08|| |инфраструктуры систем| | | | | || |водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 4. |Доля расходов на| % | 1,12| 1,1| 1,3| 1,16|| |капитальные вложения в| | | | | || |структуре расходов| | | | | || |организаций | | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, оказывающих| | | | | || |услуги населению в| | | | | || |сфере водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 5. |Доля затрат на | % | 100,0| 100,0|100,0| 1,00|| |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов | | | | | || |отечественного | | | | | || |производства для систем| | | | | || |водоотведения и очистки| | | | | || |сточных вод в структуре| | | | | || |затрат организаций| | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, оказывающих| | | | | || |услуги населению в| | | | | || |сфере водоотведения и| | | | | || |очистки сточных вод, на| | | | | || |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов для систем| | | | | || |водоотведения и очистки| | | | | || |сточных вод | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 6. |Количество объектов|Единицы| 0,0| 0,0| 0,0| 1,00|| |социальной | | | | | || |инфраструктуры, | | | | | || |оснащенных системами| | | | | || |доочистки сточных вод | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+
Характеристика состояния
объектов инфраструктуры систем водоотведения и
очистки сточных вод города Катайска Катайского
района Курганской области
Таблица 7+----+-----------------------+-------+-------------------+--------------+| N |Наименование показателя|Единица|Значение показателя| Отношение ||п/п | |измере-| | значений || | | ния +------+------+-----+ показателей || | | | 2006 | 2007 |2008 | 2008 года к || | | | год | год | год | значениям || | | | | | | показателей || | | | | | | 2006 года |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 1. |Доля населения,| % | 50,0| 50,0| 50,0| 1,00|| |пользующегося услугами| | | | | || |системы | | | | | || |централизованного | | | | | || |водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 2. |Потери воды в сетях|Куб. м | 0,0| 0,0| 0,0| 1,00|| |централизованного | | | | | || |водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 3. |Степень изношенности| % | 52,4| 55,9| 57,6| 1,10|| |инфраструктуры систем| | | | | || |водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 4. |Доля расходов на| % | 0,00| 0,00| 0,00| 1,00|| |капитальные вложения в| | | | | || |структуре расходов| | | | | || |организаций | | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, оказывающих| | | | | || |услуги населению в| | | | | || |сфере водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 5. |Доля затрат на| % | 100,0| 100,0|100,0| 1,00|| |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов | | | | | || |отечественного | | | | | || |производства для систем| | | | | || |водоотведения и очистки| | | | | || |сточных вод в структуре| | | | | || |затрат организаций| | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, оказывающих| | | | | || |услуги населению в| | | | | || |сфере водоотведения и| | | | | || |очистки сточных вод, на| | | | | || |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов для систем| | | | | || |водоотведения и очистки| | | | | || |сточных вод | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 6. |Количество объектов|Единицы| 0,0| 0,0| 0,0| 1,00|| |социальной | | | | | || |инфраструктуры, | | | | | || |оснащенных системами| | | | | || |доочистки сточных вод | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+
Характеристика состояния
объектов инфраструктуры систем водоотведения и
очистки сточных вод муниципального
образования "Кетовский район"
Таблица 8+----+-----------------------+-------+-------------------+--------------+| N |Наименование показателя|Единица|Значение показателя| Отношение ||п/п | |измере-| | значений || | | ния +------+------+-----+ показателей || | | | 2006 | 2007 |2008 | 2008 года к || | | | год | год | год | значениям || | | | | | | показателей || | | | | | | 2006 года |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 1. |Доля населения,| % | 73,5| 75,5| 77| 1,04|| |пользующегося услугами| | | | | || |системы | | | | | || |централизованного | | | | | || |водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 2. |Потери воды в сетях|Куб. м | 0,0| 0,0| 0,0| 0,00|| |централизованного | | | | | || |водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 3. |Степень изношенности| % | 80,00| 83,00|84,00| 1,10|| |инфраструктуры систем| | | | | || |водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 4. |Доля расходов на| % | 1,0| 1,0| 1,0| 1,0|| |капитальные вложения в| | | | | || |структуре расходов| | | | | || |организаций | | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, оказывающих| | | | | || |услуги населению в| | | | | || |сфере водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 5. |Доля затрат на| % | 100| 100| 100| 100|| |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов | | | | | || |отечественного | | | | | || |производства для систем| | | | | || |водоотведения и очистки| | | | | || |сточных вод в структуре| | | | | || |затрат организаций| | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, оказывающих| | | | | || |услуги населению в| | | | | || |сфере водоотведения и| | | | | || |очистки сточных вод, на| | | | | || |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов для систем| | | | | || |водоотведения и очистки| | | | | || |сточных вод | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 6. |Количество объектов|Единицы| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|| |социальной | | | | | || |инфраструктуры, | | | | | || |оснащенных системами| | | | | || |доочистки сточных вод | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+
Характеристика состояния
объектов инфраструктуры систем водоотведения и
очистки сточных вод рабочего поселка Мишкино
Мишкинского района Курганской области
Таблица 9+----+-----------------------+-------+-------------------+--------------+| N |Наименование показателя|Единица|Значение показателя| Отношение ||п/п | |измере-| | значений || | | ния +------+------+-----+ показателей || | | | 2006 | 2007 |2008 | 2008 года к || | | | год | год | год | значениям || | | | | | | показателей || | | | | | | 2006 года |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 1. |Доля населения,| % | 7,8| 8| 8| 1,02|| |пользующегося услугами| | | | | || |системы | | | | | || |централизованного | | | | | || |водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 2. |Потери воды в сетях|Куб. м | 0,0| 0,0| 0,0| 1,00|| |централизованного | | | | | || |водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 3. |Степень изношенности| % | 80,0| 83,0| 84,0| 1,10|| |инфраструктуры систем| | | | | || |водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 4. |Доля расходов на| % | 1,1| 1,2| 1,3| 1,18|| |капитальные вложения в| | | | | || |структуре расходов| | | | | || |организаций | | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, оказывающих| | | | | || |услуги населению в| | | | | || |сфере водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 5. |Доля затрат на| % | 100,0| 100,0|100,0| 1,00|| |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов | | | | | || |отечественного | | | | | || |производства для систем| | | | | || |водоотведения и очистки| | | | | || |сточных вод в структуре| | | | | || |затрат организаций| | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, оказывающих| | | | | || |услуги населению в| | | | | || |сфере водоотведения и| | | | | || |очистки сточных вод, на| | | | | || |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов для систем| | | | | || |водоотведения и очистки| | | | | || |сточных вод | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 6. |Количество объектов|Единицы| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|| |социальной | | | | | || |инфраструктуры, | | | | | || |оснащенных системами| | | | | || |доочистки сточных вод | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+
Характеристика состояния
объектов инфраструктуры систем водоотведения и
очистки сточных вод города Петухово Петуховского
района Курганской области
Таблица 10+----+-----------------------+-------+-------------------+--------------+| N |Наименование показателя|Единица|Значение показателя| Отношение ||п/п | |измере-| | значений || | | ния +------+------+-----+ показателей || | | | 2006 | 2007 |2008 | 2008 года к || | | | год | год | год | значениям || | | | | | | показателей || | | | | | | 2006 года |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 1. |Доля населения,| % | 41,2| 42,4| 45,4| 1,1|| |пользующегося услугами| | | | | || |системы | | | | | || |централизованного | | | | | || |водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 2. |Потери воды в сетях|Куб. м | 0,0| 0,0| 0,0| 0,00|| |централизованного | | | | | || |водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 3. |Степень изношенности| % | 45,0| 43,0| 40,0| 0,89|| |инфраструктуры систем| | | | | || |водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 4. |Доля расходов на| % | 0| 0| 0| 0|| |капитальные вложения в| | | | | || |структуре расходов| | | | | || |организаций | | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, оказывающих| | | | | || |услуги населению в| | | | | || |сфере водоотведения | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 5. |Доля затрат на| % | 100,0| 100,0|100,0| 1,00|| |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов | | | | | || |отечественного | | | | | || |производства для систем| | | | | || |водоотведения и очистки| | | | | || |сточных вод в структуре| | | | | || |затрат организаций| | | | | || |коммунального | | | | | || |комплекса, оказывающих| | | | | || |услуги населению в| | | | | || |сфере водоотведения и| | | | | || |очистки сточных вод, на| | | | | || |приобретение | | | | | || |оборудования и| | | | | || |материалов для систем| | | | | || |водоотведения и очистки| | | | | || |сточных вод | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+| 6. |Количество объектов|Единицы| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|| |социальной | | | | | || |инфраструктуры, | | | | | || |оснащенных системами| | | | | || |доочистки сточных вод | | | | | |+----+-----------------------+-------+------+------+-----+--------------+
Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма направлена на достижение следующих целей:
- увеличение доли проб очищенных сточных вод, соответствующихтребованиям санитарных правил и норм, в общем количествепроизведенных проб очищенных сточных вод;
- ограничение роста доли платежей населения Курганской областиза услуги водоотведения в среднедушевых доходах населенияКурганской области.
Задачами Подпрограммы являются:
- создание системы эффективного управления в сфереводоотведения и очистки сточных вод Курганской области;
- финансирование реализации инвестиционных проектов в сфереводоотведения и очистки сточных вод Курганской области.
Раздел III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2009 - 2013 годы.
За период с 2009 года по 2013 год предусматривается реализациятехнических мероприятий Подпрограммы, приведенных в разделе VIIПодпрограммы.
Условием досрочного прекращения реализации Подпрограммыявляется снижение эффективности Подпрограммы. Оценка эффективностиреализации Подпрограммы осуществляется в соответствии сПостановлением Правительства Курганской области от 25 мая 2009 годаN 292 "О целевых программах Курганской области". Досрочноепрекращение реализации Подпрограммы утверждается постановлениемПравительства Курганской области.
Раздел IV. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Для финансового обеспечения Подпрограммы планируетсяиспользование средств областного бюджета, средств местных бюджетов(по согласованию), а также иных средств, привлеченных всоответствии с действующим законодательством, в том числе средствфедерального бюджета (по согласованию) и средств организацийкоммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоотведения иочистки сточных вод (по согласованию).
Привлечение средств местных бюджетов осуществляется путемучастия муниципальных образований Курганской области в реализацииПодпрограммы.
Исполнители Подпрограммы, получающие денежные средства дляреализации Подпрограммы из областного бюджета, за исключениеморганов исполнительной власти Курганской области, привлечены кучастию в Подпрограмме на конкурсной основе.
Раздел V. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3246,69млн. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета - 650,130 млн. рублей<*>, из них по годам:
2009 год - 21,50 млн. рублей;
2010 год - 98,66 млн. рублей;
2011 год - 150,36 млн. рублей;
2012 год - 166,08 млн. рублей;
2013 год - 213,53 млн. рублей;
- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 644,33млн. рублей <*>, из них по годам:
2009 год - 23,00 млн. рублей;
2010 год - 98,30 млн. рублей;
2011 год - 145,56 млн. рублей;
2012 год - 163,64 млн. рублей;
2013 год - 213,83 млн. рублей;
- за счет иных средств финансирования, привлеченных всоответствии с действующим законодательством, - 1952,17 млн. рублей<*>, из них по годам:
2009 год - 42,11 млн. рублей;
2010 год - 320,93 млн. рублей;
2011 год - 448,85 млн. рублей;
2012 год - 499,65 млн. рублей;
2013 год - 640,63 млн. рублей.
<*> Средства носят характер прогноза.
Раздел VI. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация Подпрограммы позволит достичь следующихрезультатов:
- увеличение доли проб очищенных сточных вод, соответствующихсанитарным нормам и правилам, в общем количестве произведенных пробочищенных сточных вод до 89,5%;
- ограничение роста доли платежей населения Курганской областиза услуги водоотведения в среднедушевых доходах населения до 0,67%.
Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Мероприятия Подпрограммы приведены в таблице 11.
Мероприятия Подпрограммы
Таблица 11+---+-------------------+-----------------+------------------------------------------+------+| N | Наименование | Источник |Размер финансовых средств, млн. рублей | Срок ||п/п| мероприятия, | финансирования +-----+------+------+------+-------+-------+испол-|| | исполнители | |2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | всего |нения,|| | мероприятия | | год | год | год | год | год | | годы |+---+-------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+---+-------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+| 1. Муниципальное образование город Курган |+---+-------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|1) |Реконструкция |Средства | 0,00| 3,20| 4,80| 8,00| 16,00| 32,00|2010 -|| |канализационных |областного | | | | | | | 2013 || |насосных станций с|бюджета | | | | | | | || |переводом на+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |автоматический |Средства местных| 0,00| 3,20| 4,80| 8,00| 16,00| 32,00| || |режим работы |бюджетов | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Иные средства,| 0,00| 9,60| 14,40| 24,00| 48,00| 96,00| || | |привлеченные в| | | | | | | || | |соответствии с| | | | | | | || | |действующим | | | | | | | || | |законодательством| | | | | | | || | |(далее -| | | | | | | || | |привлеченные | | | | | | | || | |средства), в том| | | | | | | || | |числе: | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |средства | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| || | |организаций | | | | | | | || | |коммунального | | | | | | | || | |комплекса, | | | | | | | || | |оказывающих | | | | | | | || | |услуги по| | | | | | | || | |водоотведению | | | | | | | || | |(далее - средства| | | | | | | || | |организаций) | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 16,00| 24,00| 40,00| 80,00| 160,00| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|2) |Реконструкция |Средства | 0,00| 14,40| 21,60| 36,00| 72,00| 144,00|2010 -|| |самотечных |областного | | | | | | | 2013 || |канализационных |бюджета | | | | | | | || |коллекторов +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Средства местных| 0,00| 14,40| 21,60| 36,00| 72,00| 144,00| || | |бюджетов | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Привлеченные | 0,00| 43,20| 64,80|108,00| 216,00| 432,00| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 72,00|108,00|180,00| 360,00| 720,00| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|Исполнители |Средства | 0,00| 17,60| 26,40| 44,00| 88,00| 176,00|2010 -||мероприятий: |областного | | | | | | | 2013 ||Департамент |бюджета | | | | | | | ||строительства, +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||госэкспертизы и|Средства местных | 0,00| 17,60| 26,40| 44,00| 88,00| 176,00| ||жилищно-коммунального |бюджетов | | | | | | | ||хозяйства Курганской+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||области, Администрация|Привлеченные | 0,00| 52,80| 79,20|132,00| 264,00| 528,00| ||города Кургана (по|средства | | | | | | | ||согласованию), | | | | | | | | ||муниципальное унитарное+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||предприятие |Итого на| 0,00| 88,00|132,00|220,00| 440,00| 880,00| ||"Курганводоканал" (по|реализацию | | | | | | | ||согласованию, на|мероприятий | | | | | | | ||конкурсной основе) | | | | | | | | |+-----------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+| 2. Муниципальное образование - город Шадринск |+---+-------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|1) |Реконструкция и|Средства | 21,5| 60,88| 92,52| 99,92| 107,92| 382,74|2009 -|| |расширение очистных|областного | | | | | | | 2013 || |сооружений города|бюджета | | | | | | | || |Шадринска +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |производительностью|Средства местных|21,50| 60,88| 92,52| 99,92| 107,92| 382,74| || |30,0 тыс. куб.|бюджетов | | | | | | | || |м/сутки +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Привлеченные | 40|206,82| 277,8| 299,8| 323,8|1148,22| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на|83,00|328,58|462,84|499,64| 539,64|1913,70| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|Исполнители |Средства |21,50| 60,88| 92,52| 99,92| 107,92| 382,74|2009 -||мероприятий: |областного | | | | | | | 2013 ||Департамент |бюджета | | | | | | | ||строительства, +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||госэкспертизы и|Средства местных|21,50| 60,88| 92,52| 99,92| 107,92| 382,74| ||жилищно-коммунального |бюджетов | | | | | | | ||хозяйства Курганской+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||области, Администрация|Привлеченные |40,00|206,82|277,80|299,80| 323,80|1148,22| ||города Шадринска (по|средства | | | | | | | ||согласованию), +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||муниципальное |Итого на|83,00|328,58|462,84|499,64| 539,64|1913,70| ||предприятие "Водоканал"|реализацию | | | | | | | ||(по согласованию, на|мероприятий | | | | | | | ||конкурсной основе) | | | | | | | | |+-----------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+| 3. Варгашинский район |+---+-------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|1) |Проектирование и|Средства | 0,00| 0,22| 0,90| 1,13| 0,00| 2,25|2010 -|| |строительство |областного | | | | | | | 2013 || |канализационной |бюджета | | | | | | | || |системы в рабочем+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |поселке Варгаши |Средства местных| 0,00| 0,22| 0,90| 1,13| 0,00| 2,25| || | |бюджетов | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Привлеченные | 0,00| 0,69| 2,72| 3,39| 0,00| 6,8| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 1,13| 4,52| 5,65| 0,00| 11,3| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|2) |Проектирование и|Средства | 0,00| 0,00| 0,64| 2,57| 3,21| 6,42|2011 -|| |строительство |областного | | | | | | | 2013 || |очистных сооружений|бюджета | | | | | | | || |в рабочем поселке+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |Варгаши (северная|Средства местных| 0,00| 0,00| 0,64| 2,57| 3,21| 6,42| || |часть) |бюджетов | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Привлеченные | 0,00| 0,00| 1,93| 7,7| 9,63| 32,1| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 0,00| 3,21| 12,84| 16,05| 32,1| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|3) |Реконструкция |Средства | 0,00| 0,24| 0,97| 1,21| 0,00| 2,42|2010 -|| |очистных сооружений|областного | | | | | | | 2013 || |в южной части|бюджета | | | | | | | || |рабочего поселка+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |Варгаши |Средства местных| 0,00| 0,24| 0,97| 1,21| 0,00| 2,42| || | |бюджетов | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Привлеченные | 0,00| 0,73| 2,90| 3,63| 0,00| 7,26| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 1,21| 4,84| 6,05| 0,00| 12,1| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Средства местных| 0,00| 0,46| 2,51| 4,91| 3,21| 11,09| || | |бюджетов | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Привлеченные | 0,00| 0,46| 2.51| 4,91| 3,21| 11,09| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 1,42| 7,55| 14,72| 9,63| 33,32| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|Исполнители |Средства | 0,00| 0,46| 2.51| 4,91| 3,21| 11,09|2010 -||мероприятий: |областного | | | | | | | 2013 ||Департамент |бюджета | | | | | | | ||строительства, +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||госэкспертизы и|Средства местных| 0,00| 0,46| 2,51| 4,91| 3,21| 11,09| ||жилищно-коммунального |бюджетов | | | | | | | ||хозяйства Курганской+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||области, Администрация|Привлеченные | 0,00| 1,42| 7,55| 14,72| 9,63| 33,32| ||Варгашинского района|средства | | | | | | | ||(по согласованию),+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||муниципальное унитарное|Итого на| 0,00| 2,34| 12,57| 24,54| 16,05| 55,50| ||предприятие "Сфера" (по|реализацию | | | | | | | ||согласованию, на|мероприятий | | | | | | | ||конкурсной основе) | | | | | | | | |+-----------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+| 4. Далматовский район |+---+-------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|1) |Реконструкция |Средства | 0,00| 0,11| 0,11| 0,00| 0,00| 0,22|2010 -|| |очистных |областного | | | | | | | 2013 || |сооружений, |бюджета | | | | | | | || |капитальный ремонт+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |первичных |Средства местных| 0,00| 0,11| 0,14| 0,00| 0,00| 0,25| || |отстойников города|бюджетов | | | | | | | || |Далматово +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Привлеченные | 0,00| 0,00| 0,35| 0,35| 0,00| 0,70| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 0,22| 0,60| 0,35| 0,00| 1,17| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|2) |Реконструкция |Средства | 0,00| 0,00| 4,78| 0,00| 0,00| 4,78|2010 -|| |напорных |областного | | | | | | | 2013 || |канализационных |бюджета | | | | | | | || |коллекторов города+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |Далматово |Средства местных| 0,00| 0,00| 0,19| 0,00| 0,00| 0,19| || | |бюджетов | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Привлеченные | 0,00| 0,00| 10,95| 0,00| 0,00| 10,95| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 0,00| 1,4| 0,00| 0,00| 1,40| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Средства местных| 0,00| 0,00| 15,92| 0,00| 0,00| 15,92| || | |бюджетов | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Привлеченные | 0,00| 0,11| 4,89| 0,00| 0,00| 5,00| || | |средства, в том| | | | | | | || | |числе: | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |средства | 0,00| 0,11| 0,33| 0,00| 0,00| 0,44| || | |организаций | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 0,00| 11,3| 0,35| 0,00| 11,65| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|Исполнители |Средства | 0,00| 0,11| 4,89| 0,00| 0,00| 5,00|2010 -||мероприятий: |областного | | | | | | | 2013 ||Департамент |бюджета | | | | | | | ||строительства, +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||госэкспертизы и|Средства местных| 0,00| 0,11| 0,33| 0,00| 0,00| 0,44| ||жилищно-коммунального |бюджетов | | | | | | | ||хозяйства Курганской+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||области, Администрация|Привлеченные | 0,00| 0,00| 11,3| 0,35| 0,00| 11,65| ||Далматовского района|средства | | | | | | | ||(по согласованию),+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||муниципальное |Итого на| 0,00| 0,22| 16,52| 0,35| 0,00| 17,09| ||предприятие "Водхоз"|реализацию | | | | | | | ||(по согласованию, на|мероприятий | | | | | | | ||конкурсной основе) | | | | | | | | |+-----------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+| 5. Каргапольский район Курганской области |+---+-------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|1) |Реконструкция |Средства | 0,00| 6,50| 6,50| 0,00| 0,00| 13,00|2009 -|| |очистных сооружений|областного | | | | | | | 2011 || |рабочего поселка|бюджета | | | | | | | || |Каргаполье +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |производительностью|Средства местных| 1,50| 6,50| 6,50| 0,00| 0,00| 14,50| || |600,0 куб. м/сутки |бюджетов | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Привлеченные | 0,00| 19,50| 19,50| 0,00| 0,00| 39,00| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 1,50| 32,50| 32,50| 0,00| 0,00| 66,50| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|2) |Реконструкция |Средства | 0,00| 2,50| 2,00| 2,40| 2,00| 8,90|2009 -|| |напорных сетей|областного | | | | | | | 2013 || |канализации в|бюджета | | | | | | | || |рабочем поселке+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |Каргаполье |Средства местных| 0,00| 2,50| 2,00| 2,40| 2,00| 8,90| || | |бюджетов | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Привлеченные | 1,20| 8,20| 6,50| 7,20| 6,00| 29,10| || | |средства, в том| | | | | | | || | |числе: | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |средства | 1,20| 0,70| 0,50| 0,00| 0,00| 2,40| || | |организаций | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 1,20| 13,20| 10,50| 12,00| 10,00| 46,90| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|Исполнители |Средства | 0,00| 9,00| 8,50| 2,40| 2,00| 21,90|2009 -||мероприятий: |областного | | | | | | | 2013 ||Департамент |бюджета | | | | | | | ||строительства, +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||госэкспертизы и|Средства местных| 1,50| 9,00| 8,50| 2,40| 2,00| 23,40| ||жилищно-коммунального |бюджетов | | | | | | | ||хозяйства Курганской+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||области, Администрация|Привлеченные | 1,20| 27,70| 26,00| 7,20| 6,00| 68,10| ||Каргапольского района|средства, в том| | | | | | | ||(по согласованию),|числе: | | | | | | | ||муниципальное унитарное+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||предприятие "Жилищно-|средства | 1,20| 0,70| 0,50| 0,00| 0,00| 2,40| ||комунальное хозяйство"|организаций | | | | | | | ||(по согласованию, на+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||конкурсной основе) |Итого на| 2,70| 45,70| 43,00| 12,00| 10,00| 113,4| || |реализацию | | | | | | | || |мероприятий | | | | | | | |+-----------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+| 6. Город Катайск Катайского района Курганской области |+---+-------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|1) |Капитальный ремонт|Средства | 0,00| 4,07| 0,00| 0,00| 0,00| 4,07| 2010 || |центрального |областного | | | | | | | || |канализационного |бюджета | | | | | | | || |коллектора города+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |Катайска |Средства местных| 0,00| 4,07| 0,00| 0,00| 0,00| 4,07| || | |бюджетов | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Привлеченные | 0,00| 12,2| 0,00| 0,00| 0,00| 12,20| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 20,34| 0,00| 0,00| 0,00| 20,34| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|2) |Замена центральных|Средства | 0,00| 0,00| 7,60| 7,65| 0,00| 15,25|2009 -|| |канализационных |областного | | | | | | | 2012 || |коллекторов в|бюджета | | | | | | | || |городе Катайске+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |протяженностью 7740|Средства местных| 0,00| 0,00| 7,60| 4,91| 0,00| 12,51| || |м |бюджетов | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Привлеченные | 0,00| 0,00| 22,80| 22,90| 0,00| 45,70| || | |средства, в том| | | | | | | || | |числе: | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |средства | 0,91| 0,91| 0,92| 0,00| 0,00| 2,74| || | |организаций | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,91| 0,91| 38,92| 35,46| 0,00| 76,20| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|3) |Капитальный ремонт|Средства | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 6,00| 6,00| 2013 || |канализационной |областного | | | | | | | || |насосной станции в|бюджета | | | | | | | || |городе Катайске +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Средства местных| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 6,00| 6,00| || | |бюджетов | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Привлеченные | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 18,00| 18,00| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 30,00| 30,00| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|Исполнители |Средства | 0,00| 4,07| 7,60| 7,65| 6,00| 25,32|2009 -||мероприятий: |областного | | | | | | | 2013 ||Департамент |бюджета | | | | | | | ||строительства, +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||госэкспертизы и|Средства местных| 0,00| 4,07| 7,60| 4,91| 6,00| 22,58| ||жилищно-коммунального |бюджетов | | | | | | | ||хозяйства Курганской+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||области, Администрация|Привлеченные | 0,00| 12,20| 22,80| 22,90| 18,00| 75,90| ||города Катайска (по|средства, в том| | | | | | | ||согласованию), |числе | | | | | | | ||муниципальное унитарное+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||предприятие |средства | 0,91| 0,91| 0,92| 0,00| 0,00| 2,74| ||"Горводсервис" (по|организаций | | | | | | | ||согласованию, на+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||конкурсной основе) |Итого на| 0,91| 21,25| 38,92| 35,46| 30,00| 126,54| || |реализацию | | | | | | | || |мероприятий | | | | | | | |+-----------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+| 7. Муниципальное образование "Кетовский район" |+---+-------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|1) |Строительство |Средства | 0,00| 2,00| 2,80| 3,20| 2,00| 10,00|2010 -|| |канализационных |областного | | | | | | | 2013 || |очистных сооружений|бюджета | | | | | | | || |в поселке сельского+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |типа Светлые Поляны|Средства местных| 0,00| 2,00| 2,80| 3,20| 2,00| 10,00| || | |бюджетов | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Привлеченные | 0,00| 6,00| 8,40| 9,60| 6,00| 30,00| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 10,00| 14,00| 16,00| 10,00| 50,00| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|2) |Строительство |Средства | 0,00| 2,00| 3,60| 4,00| 4,40| 14,00|2010 -|| |канализационных |областного | | | | | | | 2013 || |очистных сооружений|бюджета | | | | | | | || |на станции Просвет +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Средства местных| 0,00| 2,00| 3,60| 4,00| 4,40| 14,00| || | |бюджетов | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Привлеченные | 0,00| 6,00| 10,80| 12,00| 13,20| 42,00| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 10,00| 18,00| 20,00| 22,00| 70,00| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|Исполнители |Средства | 0,00| 4,00| 6,40| 7,20| 6,40| 24,00|2010 -||мероприятий: |областного | | | | | | | 2013 ||Департамент |бюджета | | | | | | | ||строительства, +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||госэкспертизы и|Средства местных| 0,00| 4,00| 6,40| 7,20| 6,40| 24,00| ||жилищно-коммунального |бюджетов | | | | | | | ||хозяйства Курганской+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||области, Администрация|Привлеченные | 0,00| 12,00| 19,20| 21,60| 19,20| 72,00| ||Кетовского района (по|средства | | | | | | | ||согласованию), | | | | | | | | ||муниципальное унитарное+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||предприятие |Итого на| 0,00| 20,00| 32,00| 36,00| 32,00| 120,00| ||"Тепловодосети" (по|реализацию | | | | | | | ||согласованию, на|мероприятий | | | | | | | ||конкурсной основе) | | | | | | | | |+-----------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+| 8. Рабочий поселок Мишкино Мишкинского района Курганской области |+---+-------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|1) |Строительство |Средства | 0,00| 2,00| 1,00| 0,00| 0,00| 3,00|2010 -|| |канализационных |областного | | | | | | | 2011 || |очистных сооружений|бюджета | | | | | | | || |в рабочем поселке+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |Мишкино |Средства местных| 0,00| 2,00| 1,00| 0,00| 0,00| 3,00| || | |бюджетов | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Привлеченные | 0,00| 6,00| 3,00| 0,00| 0,00| 9,00| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 10,00| 5,00| 0,00| 0,00| 15,00| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|Исполнители |Средства | 0,00| 2,00| 1,00| 0,00| 0,00| 3,00|2010 -||мероприятий: |областного | | | | | | | 2011 ||Департамент |бюджета | | | | | | | ||строительства, +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||госэкспертизы и|Средства местных| 0,00| 2,00| 1,00| 0,00| 0,00| 3,00| ||жилищно-коммунального |бюджетов | | | | | | | ||хозяйства Курганской+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||области, Администрация|Привлеченные | 0,00| 6,00| 3,00| 0,00| 0,00| 9,00| ||Мишкинского поссовета|средства | | | | | | | ||(по согласованию),| | | | | | | | ||общество с ограниченной+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||ответственностью |Итого на| 0,00| 10,00| 5,00| 0,00| 0,00| 15,00| ||"Коммунальник" (по|реализацию | | | | | | | ||согласованию, на|мероприятий | | | | | | | ||конкурсной основе) | | | | | | | | |+-----------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+| 9. Город Петухово Петуховского района Курганской области |+---+-------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|1) |Реконструкция |Средства | 0,00| 0,54| 0,54| 0,00| 0,00| 1,08|2010 -|| |главных очистных|областного | | | | | | | 2013 || |сооружений в городе|бюджета | | | | | | | || |Петухово мощностью+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |7000 куб. м/сутки |Средства местных| 0,00| 0,18| 0,30| 0,30| 0,30| 1,08| || | |бюджетов | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Привлеченные | 0,00| 1,08| 1,08| 1,08| 0,00| 3,24| || | |средства | | | | | | | || | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || | |Итого на| 0,00| 1,80| 1,92| 1,38| 0,3| 5,40| || | |реализацию | | | | | | | || | |мероприятия | | | | | | | |+---+-------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|Исполнители |Средства | 0,00| 0,54| 0,54| 0,00| 0,00| 1,08|2010 -||мероприятий: |областного | | | | | | | 2013 ||Департамент |бюджета | | | | | | | ||строительства, +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||госэкспертизы и|Средства местных| 0,00| 0,18| 0,30| 0,30| 0,30| 1,08| ||жилищно-коммунального |бюджетов | | | | | | | ||хозяйства Курганской+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||области, Администрация|Привлеченные | 0,00| 1,08| 1,08| 1,08| 0,00| 3,24| ||города Петухово (по|средства | | | | | | | ||согласованию), общество| | | | | | | | ||с ограниченной+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ ||ответственностью |Итого на| 0,00| 1,80| 1,92| 1,38| 0,3| 5,40| ||"Городские коммунальные|реализацию | | | | | | | ||сети" (по согласованию,|мероприятий | | | | | | | ||на конкурсной основе) | | | | | | | | |+-----------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+|Всего на реализацию|Средства |21,50| 98,66|150,36|166,08| 213,53| 650,13|2009 -||мероприятий |областного | | | | | | | 2013 ||Подпрограммы |бюджета | | | | | | | || +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |Средства местных|23,00| 98,30|145,56|163,64| 213,83| 644,33| || |бюджетов | | | | | | | || +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |Привлеченные |42,11|320,93|448,85|499,65| 640,63|1952,17| || |средства, в том| | | | | | | || |числе: | | | | | | | || +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |средства | 2,11| 1,61| 2,82| 0,00| 0,00| 6,54| || |организаций | | | | | | | || +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ || |Итого на|86,61|517,89|744,77|829,37|1067,99|3246,63| || |реализацию | | | | | | | || |мероприятий | | | | | | | || |Подпрограммы | | | | | | | |+-----------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+
Раздел VIII. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
Целевые индикаторы Подпрограммы
в Курганской области
Целевой индикатор: "Доля платежей населения за услуги поводоотведению в среднедушевых доходах населения"
Таблица 12+---+-----------------+-------+-----------------------------------------+------+| N | Наименование |Единица| Значение показателя |Отно- ||п/п| показателя |измере-| |шение || | | ния | |значе-|| | | | | ний || | | | |пока- || | | | |зате- || | | | | лей || | | +------+------+------+------+------+------+ 2013 || | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |года к|| | | | год | год | год | год | год | год |значе-|| | | | | | | | | | ниям || | | | | | | | | |пока- || | | | | | | | | |зате- || | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | | 2008 || | | | | | | | | | года |+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+|1. |Численность |Человек|275640|276210|278256|278303|278335|279396|100,06|| |населения, | | | | | | | | || |пользующегося | | | | | | | | || |услугами системы| | | | | | | | || |централизованного| | | | | | | | || |водоотведения | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+|2. |Средние тарифы на| Рубли | 8,75| 10,23| 11,08|12,00 | 13,00| 14,07| 160,8|| |услуги по| | | | | | | | || |водоотведению и| | | | | | | | || |очистке сточных| | | | | | | | || |вод за куб. м, из| | | | | | | | || |них | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+| |- водоотведение | Рубли |129228|127949|128461|129491|130008|130529| 101,0|+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+| |- очистка сточных| Рубли | 0,38| 0,43| 0,47| 0,51| 0,56| 0,61| 1,60|| |вод | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+|3. |Средний годовой|Куб. м | 57,8| 55,3| 56,6| 57,2| 57,7| 58,3| 1,01|| |объем потребления| | | | | | | | || |воды на одного| | | | | | | | || |человека | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+|4. |Средний годовой|Куб. м | 9,7| 10,93| 11,84| 12,82| 13,88| 15,04| 1,55|| |объем потребления| | | | | | | | || |услуг по| | | | | | | | || |водоотведению, | | | | | | | | || |приходящийся на| | | | | | | | || |одного человека | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+|5. |Среднедушевой | Рубли | 10769| 10662| 10705| 10791| 10834| 10877| 1,01|| |доход населения| | | | | | | | || |за месяц | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+|6. |Доля платежей| % | 0,43| 0,47| 0,52| 0,57| 0,62| 0,67| 1,55|| |населения за| | | | | | | | || |услуги по| | | | | | | | || |водоотведению в| | | | | | | | || |среднедушевых | | | | | | | | || |доходах населения| | | | | | | | |+---+-----------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+
Целевой индикатор: "Доля проб очищенных сточных вод,соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общемколичестве произведенных проб очищенных сточных вод"
Таблица 13+---+------------------+-----+-----------------------------+------------+| N | Наименование |Еди- | Значение показателя | Отношение ||п/п| показателя |ница | | значений || | |изме-+----+----+----+----+----+----+показателей || | |рения|2008|2013|2010|2011|2012|2013|2013 года к || | | |год |год |год |год |год |год | значениям || | | | | | | | | |показателей || | | | | | | | | | 2008 года |+---+------------------+-----+----+----+----+----+----+----+------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+---+------------------+-----+----+----+----+----+----+----+------------+|1. |Доля населения,| % | 54|54,3|54,4|54,5|54,6|54,7| 1,02|| |пользующегося | | | | | | | | || |услугами системы| | | | | | | | || |централизованного | | | | | | | | || |водоотведения, от| | | | | | | | || |общей численности| | | | | | | | || |населения | | | | | | | | |+---+------------------+-----+----+----+----+----+----+----+------------+|2. |Потери воды в|Куб. |0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00| 0,00|| |системе | м | | | | | | | || |централизованного | | | | | | | | || |водоотведения | | | | | | | | |+---+------------------+-----+----+----+----+----+----+----+------------+|3. |Доля затрат на| % | 100| 100| 100| 100| 100| 100| 100|| |приобретение | | | | | | | | || |оборудования и| | | | | | | | || |материалов | | | | | | | | || |отечественного | | | | | | | | || |производства для| | | | | | | | || |систем | | | | | | | | || |водоотведения и| | | | | | | | || |очистки сточных| | | | | | | | || |вод в структуре| | | | | | | | || |затрат | | | | | | | | || |организаций | | | | | | | | || |коммунального | | | | | | | | || |комплекса, | | | | | | | | || |оказывающих | | | | | | | | || |услуги населению| | | | | | | | || |в сфере| | | | | | | | || |водоотведения и| | | | | | | | || |очистки сточных| | | | | | | | || |вод, на| | | | | | | | || |приобретение | | | | | | | | || |оборудования и| | | | | | | | || |материалов для| | | | | | | | || |систем | | | | | | | | || |водоотведения и| | | | | | | | || |очистки сточных| | | | | | | | || |вод | | | | | | | | |+---+------------------+-----+----+----+----+----+----+----+------------+|4. |Степень | % | 77| 78| 79| 78| 78| 78| 101,3|| |изношенности | | | | | | | | || |систем | | | | | | | | || |инфраструктуры | | | | | | | | || |водоотведения | | | | | | | | |+---+------------------+-----+----+----+----+----+----+----+------------+|5. |Доля проб| % |89,5|89,5|89,5|89,5|89,5|89,5| 1,0|| |очищенных сточных| | | | | | | | || |вод, | | | | | | | | || |соответствующих | | | | | | | | || |требованиям | | | | | | | | || |санитарных правил| | | | | | | | || |и норм, в общем| | | | | | | | || |количестве | | | | | | | | || |произведенных | | | | | | | | || |проб очищенных| | | | | | | | || |сточных вод, по| | | | | | | | || |показателям: | | | | | | | | |+---+------------------+-----+----+----+----+----+----+----+------------+| |- санитарно-| % |87,0|87,0|87,0|87,0|87,0|87,0| 1,00|| |химическим | | | | | | | | |+---+------------------+-----+----+----+----+----+----+----+------------+| |- | % |92,0|92,0|92,0|92,0|92,0|92,0| 1,00|| |микробиологическим| | | | | | | | |+---+------------------+-----+----+----+----+----+----+----+------------+
Целевой индикатор: "Удельный эффект от реализацииПодпрограммы" <*>
Таблица 14+----+-----------------+-------+-----------------------------------------------------------+------+| N | Наименование |Единица| Значение показателя |Отно- ||п/п | показателя |измере-| |шение || | | ния | |значе-|| | | | | ний || | | | |пока- || | | | |зате- || | | | | лей || | | +--------+----------+---------+--------+----------+---------+ 2013 || | | |2008 год| 2009 год |2010 год |2011 год| 2012 год |2013 год |года к|| | | | | | | | | |значе-|| | | | | | | | | | ниям || | | | | | | | | |пока- || | | | | | | | | |зате- || | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | | 2008 || | | | | | | | | | года |+----+-----------------+-------+--------+----------+---------+--------+----------+---------+------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+----+-----------------+-------+--------+----------+---------+--------+----------+---------+------+| 1. |Численность |Человек| 515160| 517300| 519000| 519564| 520700| 521838| 1,01|| |населения, | | | | | | | | || |пользующегося | | | | | | | | || |услугами системы| | | | | | | | || |централизованного| | | | | | | | || |водоотведения | | | | | | | | |+----+-----------------+-------+--------+----------+---------+--------+----------+---------+------+| 2. |Средний платеж за| Рубли | 452,32| 559,94| 604,62| 652,85| 704,94| 761,18|168,28|| |услуги по| | | | | | | | || |водоотведению с| | | | | | | | || |человека в год | | | | | | | | |+----+-----------------+-------+--------+----------+---------+--------+----------+---------+------+| 3. |Доход, полученный| Тыс. |105056,6| 130023,75| 140425,7|151659,7| 163792,48|176895,88|168,38|| |организациями |рублей | | | | | | | || |коммунального | | | | | | | | || |комплекса от| | | | | | | | || |реализации услуг| | | | | | | | || |по водоотведению | | | | | | | | |+----+-----------------+-------+--------+----------+---------+--------+----------+---------+------+| 4. |Финансовые | Млн. | 86,61| 86,61| 517,89| 744,77| 829,37| 1067,99|148,96|| |затраты |рублей | | | | | | | || |Подпрограммы | | | | | | | | |+----+-----------------+-------+--------+----------+---------+--------+----------+---------+------+| 5. |Удельный эффект| % | 150| 150| 27,1| 20,3| 19,74| 17| 0,11|| |от реализации| | | | | | | | || |Подпрограммы | | | | | | | | |+----+-----------------+-------+--------+----------+---------+--------+----------+---------+------+
Целевые индикаторы Подпрограммы в
муниципальном образовании городе Кургане
Целевой индикатор: "Доля платежей населения за услуги поводоотведению в среднедушевых доходах населения"
Таблица 15+---+-----------------+-------+-------------------------------------------+------+| N | Наименование |Единица| Значение показателя |Отно- ||п/п| показателя |измере-| |шение || | | ния | |значе-|| | | | | ний || | | | |пока- || | | | |зате- || | | | | лей || | | +------+-------+------+------+------+-------+ 2013 || | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |года к|| | | | год | год | год | год | год | год |значе-|| | | | | | | | | | ниям || | | | | | | | | |пока- || | | | | | | | | |зате- || | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | | 2008 || | | | | | | | | | года |+---+-----------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+---+-----------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+|1. |Численность |Человек|232264|2322321|232256|232303|232335| 232396|100,06|| |населения, | | | | | | | | || |пользующегося | | | | | | | | || |услугами системы| | | | | | | | || |централизованного| | | | | | | | || |водоотведения | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+|2. |Средние тарифы на| Рубли | 8,75| 10,23| 11,08| 12,00| 13,00| 14,07| 160,8|| |услуги по| | | | | | | | || |водоотведению и| | | | | | | | || |очистке сточных| | | | | | | | || |вод за куб. м, из| | | | | | | | || |них | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+| |- водоотведение | Рубли | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|+---+-----------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+| |- очистка сточных| Рубли | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| |вод | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+|3. |Средний годовой|Куб. м | 57,8| 55,3| 56,6| 57,2| 57,7| 58,3| 1,01|| |объем потребления| | | | | | | | || |воды на одного| | | | | | | | || |человека | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+|4. |Средний годовой|Куб. м | 9,7| 10,93| 11,84| 12,82| 13,88| 15,04| 1,55|| |объем потребления| | | | | | | | || |услуг по| | | | | | | | || |водоотведению, | | | | | | | | || |приходящийся на| | | | | | | | || |одного человека | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+|5. |Среднедушевой | Рубли | 10769| 10662| 10705| 10791| 10834| 10877| 1,01|| |доход населения| | | | | | | | || |за месяц | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+|6. |Доля платежей| % | 0,43| 0,47| 0,52| 0,57| 0,62| 0,67| 1,55|| |населения за| | | | | | | | || |услуги по| | | | | | | | || |водоотведению в| | | | | | | | || |среднедушевых | | | | | | | | || |доходах населения| | | | | | | | |+---+-----------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+
Целевой индикатор: "Доля проб очищенных сточных вод,соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общемколичестве произведенных проб очищенных сточных вод"
Таблица 16+---+------------------+-----+----------------------------------+-------+| N | Наименование |Еди- | Значение показателя | Отно- ||п/п| показателя |ница | | шение || | |изме-| |значе- || | |рения| | ний || | | | |показа-|| | | | | телей || | | +----+-----+-----+-----+-----+-----+ 2013 || | | |2008|2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |года к || | | |год | год | год | год | год | год |значе- || | | | | | | | | | ниям || | | | | | | | | |показа-|| | | | | | | | | | телей || | | | | | | | | | 2008 || | | | | | | | | | года |+---+------------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+---+------------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|1. |Доля населения,| % |71,7|71,95|71,97|71,98|71,99|72,00| 100,4|| |пользующегося | | | | | | | | || |услугами системы| | | | | | | | || |централизованного | | | | | | | | || |водоотведения, от| | | | | | | | || |общей численности| | | | | | | | || |населения | | | | | | | | |+---+------------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|2. |Потери воды в|Куб. |0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| |системе | м | | | | | | | || |централизованного | | | | | | | | || |водоотведения | | | | | | | | |+---+------------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|3. |Доля затрат на| % | 98| 98| 98,5| 99| 99,5| 100| 102,0|| |приобретение | | | | | | | | || |оборудования и| | | | | | | | || |материалов | | | | | | | | || |отечественного | | | | | | | | || |производства для| | | | | | | | || |систем | | | | | | | | || |водоотведения и| | | | | | | | || |очистки сточных| | | | | | | | || |вод в структуре| | | | | | | | || |затрат организаций| | | | | | | | || |коммунального | | | | | | | | || |комплекса, | | | | | | | | || |оказывающих услуги| | | | | | | | || |населению в сфере| | | | | | | | || |водоотведения и| | | | | | | | || |очистки сточных| | | | | | | | || |вод, на| | | | | | | | || |приобретение | | | | | | | | || |оборудования и| | | | | | | | || |материалов для| | | | | | | | || |систем | | | | | | | | || |водоотведения и| | | | | | | | || |очистки сточных| | | | | | | | || |вод | | | | | | | | |+---+------------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|4. |Степень | % | 77| 78| 79| 78| 78| 78| 101,3|| |изношенности | | | | | | | | || |систем | | | | | | | | || |инфраструктуры | | | | | | | | || |водоотведения | | | | | | | | |+---+------------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|5. |Доля проб| % | 100| 100| 100| 100| 100| 100| 100|| |очищенных сточных| | | | | | | | || |вод, | | | | | | | | || |соответствующих | | | | | | | | || |требованиям | | | | | | | | || |санитарных правил| | | | | | | | || |и норм, в общем| | | | | | | | || |количестве | | | | | | | | || |произведенных проб| | | | | | | | || |очищенных сточных| | | | | | | | || |вод, по| | | | | | | | || |показателям: | | | | | | | | |+---+------------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+| |- санитарно-| % | 100| 100| 100| 100| 100| 100| 100|| |химическим | | | | | | | | |+---+------------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+| |- | % | 100| 100| 100| 100| 100| 100| 100|| |микробиологическим| | | | | | | | |+---+------------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Целевой индикатор: "Удельный эффект от реализацииПодпрограммы" <*>
Таблица 17+---+-----------------+-------+---------------------------------------------------------+------+| N | Наименование |Единица| Значение показателя |Отно- ||п/п| показателя |измере-| |шение || | | ния | |значе-|| | | | | ний || | | | |пока- || | | | |зате- || | | | | лей || | | +--------+---------+--------+---------+---------+---------+ 2013 || | | |2008 год|2009 год |2010 год|2011 год |2012 год |2013 год |года к|| | | | | | | | | |значе-|| | | | | | | | | | ниям || | | | | | | | | |пока- || | | | | | | | | |зате- || | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | | 2008 || | | | | | | | | | года |+---+-----------------+-------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+---+-----------------+-------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+------+|1. |Численность |Человек| 232264| 232210| 232256| 232303| 232350| 232396|100,06|| |населения, | | | | | | | | || |пользующегося | | | | | | | | || |услугами системы| | | | | | | | || |централизованного| | | | | | | | || |водоотведения | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+------+|2. |Средний платеж за| Рубли | 452,32| 559,94| 604,62| 652,85| 704,94| 761,18|168,28|| |услуги по| | | | | | | | || |водоотведению с| | | | | | | | || |человека в год | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+------+|3. |Доход, полученный| Тыс. |105056,6|130023,75|140425,7| 151659,7|163792,48|176895,88|168,38|| |организациями |рублей | | | | | | | || |коммунального | | | | | | | | || |комплекса от| | | | | | | | || |реализации услуг| | | | | | | | || |по водоотведению | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+------+|4. |Финансовые | Млн. | 1687,5| 1687,5| 1687,5| 1687,5| 1387,5| 1787,5|148,96|| |затраты |рублей | | | | | | | || |Подпрограммы | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+------+|5. |Удельный эффект| % | 8,3| 8,3| 8,3| 9,0| 11,8| 9,9| 1,19|| |от реализации| | | | | | | | || |Подпрограммы | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+--------+---------+--------+---------+---------+---------+------+
Целевые индикаторы Подпрограммы в муниципальном
образовании - городе Шадринск
Целевой индикатор: "Доля платежей населения за услуги поводоотведению в среднедушевых доходах населения"
Таблица 18+---+-----------------+-------+-----------------------------------+-----+| N | Наименование |Единица| Значение показателя |Отно-||п/п| показателя |измере-| |шение|| | | ния | |зна- || | | | |чений|| | | | |пока-|| | | | |зате-|| | | | | лей || | | | |2013 || | | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+года || | | |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 | к || | | | год | год | год | год | год | год |зна- || | | | | | | | | |чени-|| | | | | | | | | | ям || | | | | | | | | |пока-|| | | | | | | | | |зате-|| | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | |2008 || | | | | | | | | |года |+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1. |Численность |Человек|27250|27537|31102|31400|31654|32000| 1,17|| |населения, | | | | | | | | || |пользующегося | | | | | | | | || |услугами системы| | | | | | | | || |централизованного| | | | | | | | || |водоотведения | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|2. |Средние тарифы на| Рубли | 6,11| 6,68| 8,11| 8,75| 9,20| 8,10| 1,12|| |услуги по| | | | | | | | || |водоотведению и| | | | | | | | || |очистке сточных| | | | | | | | || |вод за куб. м, из| | | | | | | | || |них | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| |- водоотведение | Рубли | 3,04| 3,04| 3,91| 4,10| 4,30| 4,00| 1,32|+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| |- очистка сточных| Рубли | 3,64| 3,64| 4,20| 4,65| 4,90| 4,10| 1,13|| |вод | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|3. |Средний годовой|Куб. м | 37,6| 37,1| 36,5| 36,2| 36,2| 36,2| 0,96|| |объем потребления| | | | | | | | || |воды на одного| | | | | | | | || |человека | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|4. |Средний годовой|Куб. м | 37,6| 37,1| 36,5| 36,2| 36,2| 36,2| 0,96|| |объем потребления| | | | | | | | || |услуг по| | | | | | | | || |водоотведению, | | | | | | | | || |приходящийся на| | | | | | | | || |одного человека | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|5. |Среднедушевой | Рубли |10250|11505|11500|11750|12100|12500| 1,22|| |доход населения| | | | | | | | || |за месяц | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|6. |Доля платежей| % | 2,64| 2,15| 2,57| 2,70| 2,75| 2,35| 0,89|| |населения за| | | | | | | | || |услуги по| | | | | | | | || |водоотведению в| | | | | | | | || |среднедушевых | | | | | | | | || |доходах населения| | | | | | | | |+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Целевой индикатор: "Доля проб очищенных сточных вод,соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общемколичестве произведенных проб очищенных сточных вод"
Таблица 19+---+------------------+-------+-----------------------------------+-------+| N | Наименование |Едини- | Значение показателя | Отно- ||п/п| показателя | ца | | шение || | |измере-| |значе- || | | ния | | ний || | | | |показа-|| | | | | телей || | | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 2013 || | | |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |года к || | | | год | год | год | год | год | год |значе- || | | | | | | | | | ниям || | | | | | | | | |показа-|| | | | | | | | | | телей || | | | | | | | | | 2008 || | | | | | | | | | года |+---+------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+---+------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|1. |Доля населения,| % | 69,0| 72,0| 75,0| 78,0| 79,0| 82,0| 1,19|| |пользующегося | | | | | | | | || |услугами системы| | | | | | | | || |централизованного | | | | | | | | || |водоотведения, от| | | | | | | | || |общей численности| | | | | | | | || |населения | | | | | | | | |+---+------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|2. |Потери воды в|Куб. м | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 1,00|| |системе | | | | | | | | || |централизованного | | | | | | | | || |водоотведения | | | | | | | | |+---+------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|3. |Доля затрат на| % |100,0|100,0|100,0|100,0|100,0|100,0| 1,00|| |приобретение | | | | | | | | || |оборудования и| | | | | | | | || |материалов | | | | | | | | || |отечественного | | | | | | | | || |производства для| | | | | | | | || |систем | | | | | | | | || |водоотведения и| | | | | | | | || |очистки сточных| | | | | | | | || |вод в структуре| | | | | | | | || |затрат организаций| | | | | | | | || |коммунального | | | | | | | | || |комплекса, | | | | | | | | || |оказывающих услуги| | | | | | | | || |населению в сфере| | | | | | | | || |водоотведения и| | | | | | | | || |очистки сточных| | | | | | | | || |вод, на| | | | | | | | || |приобретение | | | | | | | | || |оборудования и| | | | | | | | || |материалов для| | | | | | | | || |систем | | | | | | | | || |водоотведения и| | | | | | | | || |очистки сточных| | | | | | | | || |вод | | | | | | | | |+---+------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|4. |Степень | % | 84,0| 84,0| 84,0| 75,0| 65,0| 50,0| 0,60|| |изношенности | | | | | | | | || |систем | | | | | | | | || |инфраструктуры | | | | | | | | || |водоотведения | | | | | | | | |+---+------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+|5. |Доля проб| % | 54,0| 54,0| 54,0| 54,0| 92,0| 92,0| 1,00|| |очищенных сточных| | | | | | | | || |вод, | | | | | | | | || |соответствующих | | | | | | | | || |требованиям | | | | | | | | || |санитарных правил| | | | | | | | || |и норм, в общем| | | | | | | | || |количестве | | | | | | | | || |произведенных проб| | | | | | | | || |очищенных сточных| | | | | | | | || |вод, по| | | | | | | | || |показателям: | | | | | | | | |+---+------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+| |- санитарно-| % | 99,0| 99,0| 99,0| 99,0| 99,0| 99,0| 1,70|| |химическим | | | | | | | | |+---+------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+| |- | % | 1,0| 1,0| 1,0| 1,0| 85,0| 85,0| 85,00|| |микробиологическим| | | | | | | | |+---+------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Целевой индикатор: "Удельный эффект от реализацииПодпрограммы" <*>
Таблица 20+--+-----------------+--------+----------------------------------------+-----+|N | Наименование |Единица | Значение показателя |Отно-||п/| показателя |измере- | |шение||п | | ния | |зна- || | | | |чений|| | | | |пока-|| | | | |зате-|| | | | | лей || | | | |2013 || | | +-----+-----+-------+------+------+------+года || | | |2008 |2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | к || | | | год | год | год | год | год | год |зна- || | | | | | | | | |чени-|| | | | | | | | | | ям || | | | | | | | | |пока-|| | | | | | | | | |зате-|| | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | |2008 || | | | | | | | | |года |+--+-----------------+--------+-----+-----+-------+------+------+------+-----+|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+--+-----------------+--------+-----+-----+-------+------+------+------+-----+| |+--+-----------------+--------+-----+-----+-------+------+------+------+-----+|1.|Численность |Человек |27250|27537| 31102| 31400| 31654| 32000| 1,17|| |населения, | | | | | | | | || |пользующегося | | | | | | | | || |услугами системы| | | | | | | | || |централизованного| | | | | | | | || |водоотведения | | | | | | | | |+--+-----------------+--------+-----+-----+-------+------+------+------+-----+|2.|Средний платеж за| Рубли | 522| 626| 678| 725| 756| 658| 1,26|| |услуги по| | | | | | | | || |водоотведению с| | | | | | | | || |человека в год | | | | | | | | |+--+-----------------+--------+-----+-----+-------+------+------+------+-----+|3.|Доход, полученный| Тыс. |14222|17248| 21086| 22750| 23920| 21060| 1,48|| |организациями | рублей | | | | | | | || |коммунального | | | | | | | | || |комплекса от| | | | | | | | || |реализации услуг| | | | | | | | || |по водоотведению | | | | | | | | |+--+-----------------+--------+-----+-----+-------+------+------+------+-----+|4.|Финансовые | Млн. |83,00|83,00| 328,90|462,60|499,60|539,60| 6,5|| |затраты | рублей | | | | | | | || |Подпрограммы | | | | | | | | |+--+-----------------+--------+-----+-----+-------+------+------+------+-----+|5.|Удельный эффект| % |20,78|20,78| 6,41| 4,92| 4,79| 3,91| 0,18|| |от реализации| | | | | | | | || |Подпрограммы | | | | | | | | |+--+-----------------+--------+-----+-----+-------+------+------+------+-----+
Целевые индикаторы Подпрограммы в Варгашинском районе
Целевой индикатор: "Доля платежей населения за услуги поводоотведению в среднедушевых доходах населения"
Таблица 21+---+-----------------+-------+-----------------------------------+-----+| N | Наименование |Единица| Значение показателя |Отно-||п/п| показателя |измере-| |шение|| | | ния | |зна- || | | | |чений|| | | | |пока-|| | | | |зате-|| | | | | лей || | | | |2013 || | | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+года || | | |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 | к || | | | год | год | год | год | год | год |зна- || | | | | | | | | |чени-|| | | | | | | | | | ям || | | | | | | | | |пока-|| | | | | | | | | |зате-|| | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | |2008 || | | | | | | | | |года |+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|1. |Численность |Человек| 4128| 4541| 4995| 5495| 6045| 6650| 1,61|| |населения, | | | | | | | | || |пользующегося | | | | | | | | || |услугами системы| | | | | | | | || |централизованного| | | | | | | | || |водоотведения | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|2. |Средние тарифы на| Рубли |27,05|30,68|32,21|35,43|38,97|42,87| 1,58|| |услуги по| | | | | | | | || |водоотведению и| | | | | | | | || |очистке сточных| | | | | | | | || |вод за куб. м, из| | | | | | | | || |них | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| |- водоотведение | Рубли |27,05|30,68|32,21|35,43|38,97|42,87| 1,58|+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+| |- очистка сточных| Рубли | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|| |вод | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|3. |Средний годовой|Куб. м | 13,9| 13,9| 13,9| 13,9| 13,9| 13,9| 1,00|| |объем потребления| | | | | | | | || |воды на одного| | | | | | | | || |человека | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|4. |Средний годовой|Куб. м | 13,9| 13,9| 13,9| 13,9| 13,9| 13,9| 1,00|| |объем потребления| | | | | | | | || |услуг по| | | | | | | | || |водоотведению, | | | | | | | | || |приходящийся на| | | | | | | | || |одного человека | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|5. |Среднедушевой | Рубли | 7200| 7200| 7560| 8316| 9148|10063| 1,40|| |доход населения| | | | | | | | || |за месяц | | | | | | | | |+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|6. |Доля платежей| % | 5,2| 5,9| 5,9| 5,9| 5,9| 5,9| 1,13|| |населения за| | | | | | | | || |услуги по| | | | | | | | || |водоотведению в| | | | | | | | || |среднедушевых | | | | | | | | || |доходах населения| | | | | | | | |+---+-----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Целевой индикатор: "Доля проб очищенных сточных вод,соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общемколичестве произведенных проб очищенных сточных вод"
Таблица 22+---+------------------+-----+--------------------------------+-----+| N | Наименование |Еди- | Значение показателя |Отно-||п/п| показателя |ница | |шение|| | |изме-| |зна- || | |рения| |чений|| | | | |пока-|| | | | |зате-|| | | | | лей || | | | |2013 || | | +----+-----+-----+-----+----+----+года || | | |2008|2009 |2010 |2011 |2012|2013| к || | | |год | год | год | год |год |год |зна- || | | | | | | | | |чени-|| | | | | | | | | | ям || | | | | | | | | |пока-|| | | | | | | | | |зате-|| | | | | | | | | | лей || | | | | | | | | |2008 || | | | | | | | | |года |+---+------------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |+---+------------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+|1. |Доля населения,| % |18,6| 20,4| 22,5| 24,7|27,2|29,9| 1,61|| |пользующегося | | | | | | | | || |услугами системы| | | | | | | | || |централизованного | | | | | | | | || |водоотведения, от| | | | | | | | || |общей численности| | | | | | | | || |населения | | | | | | | | |+---+------------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+|2. |Потери воды в|Куб. | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 1,00|| |системе | м | | | | | | | || |централизованного | | | | | | | | || |водоотведения | | | | | | | | |+---+------------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+|3. |Доля затрат на| % | 100| 100| 100| 100| 100| 100| 1,00|| |приобретение | | | | | | | | || |оборудования и| | | | | | | | || |материалов | | | | | | | | || |отечественного | | | | | | | | || |производства для| | | | | | | | || |систем | | | | | | | | || |водоотведения и| | | | | | | | || |очистки сточных| | | | | | | | || |вод в структуре| | | | | | | | || |затрат организаций| | | | | | | | || |коммунального | | | | | | | | || |комплекса, | | | | | | | | || |оказывающих услуги| | | | | | | | || |населению в сфере| | | | | | | | || |водоотведения и| | | | | | | | || |очистки сточных| | | | | | | | || |вод, на| | | | | | | | || |приобретение | | | | | | | | || |оборудования и| | | | | | | | || |материалов для| | | | | | | | || |систем | | | | | | | | || |водоотведения и| | | | | | | | || |очистки сточных| | | | | | | | || |вод | | | | | | | | |+---+------------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+-----+|4. |Степень | % |82,0| 82,0| 82,0| 80,0|80,0|50,0| 0,61|| |изношенности | | | | | | | | || |систем | | | | | | | | || |инфра