Приложение к Решению от 28.04.2004 г № 45 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города Кургана по доходам за I квартал 2004 года


тыс. руб.
Наименование расходов




Предусмотрено
в бюджете

Основания для
внесения уточнений в
бюджетные назначения
фонд непредвиденных  расходов бюджета
города
Уточненные
бюджетные
назначения
Исполнение
за I
квартал


Процент
исполнения

год

I
квартал
год

I
квартал
к годовым
назначениям
к I
кварталу
1. Местное              87671   20977            1           87672   20978   17930           20     85
самоуправление
2. Правоохранительная   66474   18978            0           66474   18978   16373           25     86
деятельность
3. Промышленность,      102719  29023            38          102757  29061   15744           15     54
энергетика,
строительство
4. Земельные ресурсы    1000    180              0           1000    180     160             16     89
5. Охрана окружающей    0       0                0           0       0       0               0      0
природной среды и
природных ресурсов
6. Транспорт            21739   6913             0           21739   6913    6887            32     100
7. Жилищно-коммунальное 456019  127820           4595        460614  132415  92109           20     70
хозяйство
8. Предупреждение и     25759   6813             36          25795   6849    6182            24     90
ликвидация
чрезвычайных
ситуаций
9. Образование          672117  196518           1579        673696  198097  173567          26     88
10. Культура,           25213   8007             76          25289   8083    5403            21     67
искусство и
кинематография
11. Средства массовой   17800   4369             0           17800   4369    3887            22     89
информации
12. Здравоохранение и   330213  89510            156         330369  89666   75586           23     84
физкультура
13. Социальная политика 330059  82339            240         330299  82579   75038           23     91
14. Обслуживание        5000    921              0           5000    921     560             11     61
муниципального
долга
15. Прочие расходы      44641   11712            -6721       37920   4991    3742            10     75
16. Средства,           0       0                0           0       0       0               0      0
передаваемые по
взаимным расчетам
облбюджету
17. Итого расходов      2186424 604080           0           2186424 604080  493168          23     82
18. Дефицит /-/,        -108000 -155661                      -108000 -155661 -41250
превышение /+/
доходов над
расходами