Постановление Администрации города Кургана Курганской области от 05.07.2013 № 4875
О внесении изменений в Постановление Администрации города Кургана от 19 декабря 2011 года N 9408 "Об утверждении муниципальной целевой Программы "Основные направления организации отдыха и оздоровления детей города Кургана на 2012 - 2015 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 июля 2013 года N 4875
О внесении изменений в Постановление Администрации
города Кургана от 19 декабря 2011 года N 9408 "Об утверждении
муниципальной целевой Программы "Основные направления
организации отдыха и оздоровления детей города
Кургана на 2012 - 2015 годы"
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 годаN 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации", Уставом муниципального образования городаКургана, в связи с уточнением мероприятий и объемов финансирования,выделяемых из бюджета города Кургана на реализацию муниципальнойцелевой Программы "Основные направления организации отдыха иоздоровления детей города Кургана на 2012 - 2015 годы"Администрация города КурганаПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к Постановлению Администрации городаКургана от 19 декабря 2011 года N 9408 "Об утверждениимуниципальной целевой Программы "Основные направления организацииотдыха и оздоровления детей города Кургана на 2012 - 2015 годы"следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной целевой Программы "Основныенаправления организации отдыха и оздоровления детей города Курганана 2012 - 2015 годы" строку "Финансовое обеспечение" изложить вредакции согласно таблице 1.
Таблица 1+--------------------+---------------------------------------------------+|Финансовое |Средства бюджетов различного уровня: 76027,597 тыс.||обеспечение |руб., в том числе: || |средства бюджета города: || |2012 год - 14599,079 тыс. руб., || |2013 год - 11881 тыс. руб., || |2014 год - 12162 тыс. руб., || |2015 год - 12153 тыс. руб. || |средства бюджета области: || |2012 год - 20858,518 тыс. руб., || |2013 год - 4374 тыс. руб. |+--------------------+---------------------------------------------------+
2) пункт 3 раздела V "Финансовое обеспечение программныхмероприятий" изложить в следующей редакции:
"Всего на реализацию Программы из бюджетов различного уровняпотребуется 76027,597 тыс. руб., в том числе:
средства бюджета города:
- 2012 год - 14599,079 тыс. руб.,
- 2013 год - 11881 тыс. руб.,
- 2014 год - 12162 тыс. руб.,
- 2015 год - 12153 тыс. руб.,
средства бюджета области:
- 2012 год - 20858,518 тыс. руб.,
- 2013 год - 4374 тыс. руб.";
3) в приложении к муниципальной целевой Программе "Основныенаправления организации отдыха и оздоровления детей города Курганана 2012 - 2015 годы" "Систему мероприятий муниципальной целевойПрограммы "Основные направления организации отдыха и оздоровлениядетей города Кургана на 2012 - 2015 годы" изложить в новой редакциисогласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложитьна заместителя руководителя Администрации города Кургана, директораДепартамента социальной политики Осипова В.А.
Руководитель
Администрации города Кургана А.Г.Якушев
Приложение
к Постановлению
Администрации города Кургана
от 05 июля 2013 года N 4875
"О внесении изменений
в Постановление
Администрации города Кургана
от 19 декабря 2011 года N 9408
"Об утверждении
муниципальной целевой
Программы "Основные
направления организации
отдыха и оздоровления
детей города Кургана
на 2012 - 2015 годы"
Система мероприятий
муниципальной целевой Программы "Основные
направления организации отдыха и оздоровления
детей города Кургана на 2012 - 2015 годы"+---------------------+----------------+----------+-------+-------+-------+| Наименование | Исполнители |Финансовое|Финан- |Финан- |Финан- || мероприятий | | обеспе- | совое | совое | совое || | | чение |обеспе-|обеспе-|обеспе-|| | | (тыс. | чение | чение | чение || | | руб.) | (тыс. | (тыс. | (тыс. || | | | руб.) | руб.) | руб.) || | +----------+-------+-------+-------+| | | 2012 г. |2013 г.|2014 г.|2015 г.|+---------------------+----------------+----------+-------+-------+-------+|1. Внедрение|МБОУ, | * | * | * | * ||комплексов |МБДОУ | | | | ||здоровьесберегающих |ИМЦ | | | | ||технологий в практику| | | | | ||работы дошкольных и| | | | | ||общеобразовательных | | | | | ||учреждений | | | | | |+---------------------+----------------+----------+-------+-------+-------+|2. Приведение|ДСП, | * | * | * | * ||медицинских кабинетов|МБОУ | | | | ||общеобразовательных | | | | | ||учреждений в| | | | | ||соответствие с| | | | | ||санитарными нормами и| | | | | ||правилами | | | | | |+---------------------+----------------+----------+-------+-------+-------+|3. Апробация|Управление | * | * | * | * ||индивидуальных |образования ДСП,| | | | ||дневников (паспортов)|ИМЦ | | | | ||здоровья в|МБОУ | | | | ||образовательных | | | | | ||учреждениях | | | | | |+---------------------+----------------+----------+-------+-------+-------+|4. Организация|МБДОУ, | * | * | * | * ||расширения видов|МБОУ | | | | ||оздоровительных | | | | | ||услуг, предлагаемых| | | | | ||дошкольными и| | | | | ||общеобразовательными | | | | | ||учреждениями | | | | | |+---------------------+----------------+----------+-------+-------+-------+|5. Формирование|Управление | * | * | * | * ||информационного банка|образования ДСП,| | | | ||данных о детях с|ИМЦ, | | | | ||ограниченными |МБОУ, | | | | ||возможностями |МБДОУ | | | | ||здоровья | | | | | |+---------------------+----------------+----------+-------+-------+-------+|6. Участие дошкольных|МБДОУ, | * | * | * | * ||и общеобразовательных|МБОУ | | | | ||учреждений в| | | | | ||городских | | | | | ||мероприятиях, | | | | | ||способствующих | | | | | ||укреплению здоровья| | | | | ||воспитанников и| | | | | ||обучающихся | | | | | |+---------------------+----------------+----------+-------+-------+-------+|7. Проведение|МБОУ, | * | * | * | * ||мониторинга |МБДОУ | | | | ||физического развития,|ИМЦ | | | | ||здоровья, физической| | | | | ||подготовленности | | | | | ||воспитанников и| | | | | ||обучающихся | | | | | ||образовательных | | | | | ||учреждений | | | | | |+---------------------+----------------+----------+-------+-------+-------+|8. Организация отдыха|ДСП, | 465,079 | 6 | * | * ||детей в каникулярное|Департамент | | | | ||время в лагерях с|финансов, | | | | ||дневным пребыванием,|МБОУ | | | | ||в малозатратных| | | | | ||формах отдыха на базе| | | | | ||муниципальных | | | | | ||бюджетных | | | | | ||общеобразовательных | | | | | ||учреждений | | | | | |+---------------------+----------------+----------+-------+-------+-------+|9. Организация отдыха|ДСП, | 14 134 |12 168 |12 132 |12 123 ||детей в МБУ|МБУ | | | | ||"Оздоровительный |"Оздоровительный| | | | ||комплекс", |комплекс", | | | | ||обеспечение его|МАУ | | | | ||стабильного |"Оздоровительный| | | | ||функционирования, в|комплекс" | | | | ||том числе: | | | | | ||9.1. финансовое| | 13 919 |4 093 |11 956 |11 947 ||обеспечение | | | | | ||муниципального | | | | | ||задания на оказание| | | | | ||муниципальных услуг| | | | | ||(выполнение работ)| | | | | ||бюджетным | | | | | ||учреждением; | | | | | ||9.2. финансовое| | 215 | 37 | 176 | 176 ||обеспечение | | | | | ||муниципального | | | | | ||задания на иные цели | | | | | ||9.3. субсидии| | | 7 215 | | ||автономным | | | | | ||учреждениям на| | | | | ||финансовое | | | | | ||обеспечение | | | | | ||муниципального | | | | | ||задания на оказание| | | | | ||муниципальных услуг; | | | | | ||9.4. субсидии| | | 823 | | ||автономным | | | | | ||учреждениям на иные| | | | | ||цели | | | | | |+---------------------+----------------+----------+-------+-------+-------+|10. Организация|ГлавУО (по|14 833,638| 2 648 | | ||отдыха детей в|согласованию), | | | | ||загородных |ДСП, | | | | ||оздоровительных |МБУ | | | | ||лагерях в|"Оздоровительный| | | | ||каникулярное время за|комплекс" | | | | ||счет субсидий из| | | | | ||бюджета области | | | | | |+---------------------+----------------+----------+-------+-------+-------+|11. Организация|ДСП, | 943,488 | | | ||отдыха детей,|Департамент | | | | ||находящихся в трудных|финансов, | | | | ||жизненных ситуациях,|МБОУ | | | | ||в лагерях дневного| | | | | ||пребывания за счет| | | | | ||субсидий из | | | | | ||областного бюджета | | | | | |+---------------------+----------------+----------+-------+-------+-------+|12. Организация|ДСП, |3 919,392 | 157 | | ||отдыха детей в|Департамент | | | | ||лагерях дневного|финансов, | | | | ||пребывания в|МБОУ | | | | ||каникулярное время за| | | | | ||счет субсидий из| | | | | ||областного бюджета | | | | | |+---------------------+----------------+----------+-------+-------+-------+|13. Субсидия на|ДСП, | 1 162 | 1 246 | | ||ремонт и оснащение|Департамент | | | | ||загородных |финансов, | | | | ||оздоровительных |МБОУ | | | | ||лагерей, находящихся| | | | | ||в муниципальной| | | | | ||собственности | | | | | |+---------------------+----------------+----------+-------+-------+-------+|14. Конкурс на лучшую|ГлавУО (по| | 30 | 30 | 30 ||организацию летнего|согласованию), | | | | ||отдыха |ДСП | | | | |+---------------------+----------------+----------+-------+-------+-------+|Всего: | 76 027,597 |35 457,597|16 255 |12 162 |12 153 |+---------------------+----------------+----------+-------+-------+-------+